当前时间
您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2023年度

环江毛南族自治县民族中学 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-14 10:55:0062人阅读

环江毛南族自治县民族中学

2023年部门预算公开

 

 

环江毛南族自治县民族中学

2023年部门预算及“三公”经费预算公开

 

     根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发2016〕62,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将环江毛南族自治县民族中学2022年部门预算编制情况公开如下:

 

                                      录

第一部分   部门概况

 

部分   环江毛南族自治县民族中学2023年部门预算情况说明

 

部分   名词解释 

 

部分   环江毛南族自治县民族中学2023年部门预算报表

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

(二)编制学校教育事业发展规划并检查实施情况,向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

 (三)督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估学校教育教学工作。

  (四)执行义务教育均衡发展和促进教育公平。

   (五)负责学校教师队伍建设,包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

   (六)学校做好中考和学生学籍管理工作。

   (七)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责学校教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导教师实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。

  (八)检查教师的教育教学设备装备、管理和使用工作。

   (九)检查学校教师开展电化教育和信息化教学工作。

   (十)组织学校教师参加初级专业技术职务资格和中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

   (十一)规范学校经费管理与使用工作。

  (十二)负责组织学校教学教育常规管理工作,包括德育、体育、卫生、艺术、安全等。

 (十三)组织学生进行其中和期末教学质量检测工作。

 (十四)负责指导学校学生资助管理工作。

 (十五)负责语言文字和指导推广普通话工作。

      (十六)完成上级部门交办的其他工作。    

 二、机构设置情况

(一)内设机构情况

学校设有12个处室,分别为:行政办公室、总务处、教务处、教研处、政教处、安全办、资助办、财务室、工会室、团委办公室、督导室、心理辅导室。

(二)二层机构情况

  学校没有设二层机构。  

    三、人员构成情况

2023年学校编制人数131人,其中行政编0人,事业编制数131人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人;实有在职人数103人,其中行政在职0人,事业在职103人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人;退休人员29,政府购买服务人员0人,学校专职保安人员5人,兼职协管人员0人,食堂钟点工0人。

 

部分:环江毛南族自治县民族中学2023年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2023年收入总预算1497.7万元,同比增加291.36万元,增长24.15%。增长的主要原因:1.工资标准比2022年有所提高;2.五险一金缴纳基数提高;3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.调入教师和公开招聘教师增加。

其中:公共财政预算拨款1497.7万元,同比增加291.36万元,增长24.15%。

上年结余收入77.4万元,同比增加77.4万元。

(二)支出预算说明

2023年支出总预算1575.1万元,其中基本支出1440.26万元,占支出总预算的91.44%,同比增加277.92万元,增长23.91%;项目支出134.84万元,占支出总预算的8.56%,同比增加90.84万元,增长206.45%。增长的主要原因:1.学校教师人员增加,工资支出,五险一金支出增大2.驻校教官人数增加,工资支出增大3.生均公用经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1497.7万元,同比增加291.36万元,增长24.15%。增长的主要原因:1.工资标准比2022年有所提高;2.五险一金缴纳基数提高;3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.调入教师和公开招聘教师增加。

其中:公共财政预算拨款1497.7万元,同比增加291.36万元,增长24.15%。

上年结余收入77.4万元,同比增加77.4万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1575.1万元,其中基本支出1440.26万元,占支出总预算的91.44%,同比增加277.92万元,增长23.91%;项目支出134.84万元,占支出总预算的8.56%,同比增加90.84万元,增长206.45%。增长的主要原因:1.学校教师人员增加,工资支出,五险一金支出增大2.驻校教官人数增加,工资支出增大3.生均公用经费增加。

、财政拨款支出总体情况说明

1.2023年公共财政预算拨款1497.7万元。

2.2023年度财政拨款支出1575.1万元,其中:基本支出1440.26万元,项目支出134.84万元。

  一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出1575.1万元,其中:基本支出1440.26万元,项目支出134.84万元。具体支出预算如下:

1)初中教育1148.53万元,其中:基本支出1091.09万元,项目支出57.44万元;

2)其他普通教育支出77.4万元,其中基本支出0万元,项目支出77.4万元;

3机关事业单位基本养老保险缴费186.72万元,其中:基本支出186.72万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

4住房公积金140.04万元,其中:基本支出140.04万元,主要用于住房公积金支出。

一般公共预算基本支出情况说明

  2023年一般公共预算基本支出1440.26万元。其中工资福利支出1396.03万元;商品和服务支出22.42万元;对个人和家庭的补助21.81万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

  我校2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%,具体如下:

(一)因公出国(境)经费2023年预算安排0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2023年预算安排0万元,2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费,因此此项支出为0元,2023年我校将严格执行厉行节约的原则,牢固树立过紧日子的思想,严格压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行2023年预算安排0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后,单位不能再购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年学校没有政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年学校没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明 

学校无机关运行经费预算安排。

  (二)政府采购预算安排情况说明

2023年部门预算安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明 

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(职业技术学校实训设备),单价100万元以上的专用设备0套。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我校项目预算绩效目标详见附表十。

 

第三部分:名词解释

 

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出。

 

 

第四部分:环江毛南族自治县民族中学2023年部门预算报表


表一、2023年部门收支总体情况表   单位: 万元收            入支            出项   目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数一、一般公共预算拨款1,497.70 一、一般公共服务支出22.41   (一)上级补助  二、外交支出    (二)本级1,497.70 三、国防支出    (三)一般债券  四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款  五、教育支出1,225.93   (一)上级补助  六、科学技术支出    (二)本级  七、文化旅游体育与传媒支出    (三)专项债券  八、社会保障和就业支出186.72三、国有资本经营预算拨款  九、卫生健康支出    (一)上级补助  十、节能环保支出    (二)本级  十一、城乡社区支出 四、财政专户管理资金收入  十二、农林水支出 五、事业收入  十三、交通运输支出 六、事业单位经营收入  十四、资源勘探工业信息等支出 七、上级补助收入  十五、商业服务业等支出 八、附属单位上缴收入  十六、金融支出 九、其他收入  十七、援助其他地区支出    十八、自然资源海洋气象等支出    十九、住房保障支出140.04   二十、粮油物资储备支出    二十一、国有资本经营预算支出    二十二、灾害防治及应急管理支出    二十三、其他支出    二十四、债务还本支出    二十五、债务付息支出    二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计1,497.70本 年 支 出 合 计1,575.09 上年结转结余77.40 结转下年支出 收  入  总  计1,575.09支  出  总  计1,575.09

 

 

表二、2023年部门收入总体情况表              单位:万元部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金收入单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金收入单位资金****12345678910111213 合计1,575.091,497.701,497.70    77.4077.40    201环江毛南族自治县教育局1,575.091,497.701,497.70    77.4077.40    201037环江毛南族自治县第二初级中学1,575.091,497.701,497.70    77.4077.40    

 

 

表三、2023年部门支出总体情况表          单位:万元科目编码部门(单位)代码部门(单位)名称(功能分类科目名称)本年支出合计基本支出项目支出小计其中:事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出**********123456    合计1,575.091,440.26134.84      201环江毛南族自治县教育局1,575.091,440.26134.84      201037环江毛南族自治县第二初级中学1,575.091,440.26134.84   2012999 其他群众团体事务支出22.4122.41    2050203 初中教育1,148.531,091.0957.44   2050299 其他普通教育支出77.40 77.40   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出186.72186.72    2210201 住房公积金140.04140.04    

 









 

表四、2023年财政拨款收支总体情况表   单位: 万元收            入支            出项   目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数一、本年收入 1,497.70一、本年支出1,575.09(一)一般公共预算拨款1,497.70 (一)一般公共服务支出22.41   1、上级补助  (二)外交支出    2、本级1,497.70 (三)国防支出    3、一般债券  (四)公共安全支出 (二)政府性基金预算拨款  (五)教育支出1,225.93   1、上级补助  (六)科学技术支出    2、本级  (七)文化旅游体育与传媒支出    3、专项债券  (八)社会保障和就业支出186.72(三)国有资本经营预算拨款  (九)卫生健康支出    1、上级补助  (十)节能环保支出    2、本级  (十一)城乡社区支出 二、上年结转结余77.40 (十二)农林水支出 (一)一般公共预算拨款77.40 (十三)交通运输支出 (二)政府性基金预算拨款  (十四)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款  (十五)商业服务业等支出    (十六)金融支出    (十七)援助其他地区支出    (十八)自然资源海洋气象等支出    (十九)住房保障支出140.04   (二十)粮油物资储备支出    (二十一)国有资本经营预算支出    (二十二)灾害防治及应急管理支出    (二十三)其他支出    (二十四)债务还本支出    (二十五)债务付息支出    (二十六)债务发行费用支出    二、结转下年支出 收   入   总   计1,575.09支   出   总   计1,575.09

 





 

表五、2023年一般公共预算支出情况表         单位:万元科目编码部门(单位)代码部门(单位)名称(功能分类科目名称)本年一般公共预算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费**********12345    合计1,497.701,440.261,417.8522.4157.44   201环江毛南族自治县教育局1,497.701,440.261,417.8522.4157.44   201037环江毛南族自治县第二初级中学1,497.701,440.261,417.8522.4157.442012999 其他群众团体事务支出22.4122.41 22.41 2050203 初中教育1,148.531,091.091,091.09 57.442080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出186.72186.72186.72  2210201 住房公积金140.04140.04140.04  

 

 

表六、2023年一般公共预算基本支出情况表     单位:万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出类款科目名称合计人员经费公用经费******123  合计1,440.261,417.8522.41301 工资福利支出1,396.031,396.03 30101基本工资557.72557.72 30102津贴补贴30.3730.37 30103奖金160.96160.96 30107绩效工资235.62235.62 30108机关事业单位基本养老保险缴费186.72186.72 30110职工基本医疗保险缴费74.1074.10 30112其他社会保障缴费10.5010.50 30113住房公积金140.04140.04 302 商品和服务支出22.41 22.4130228工会经费22.41 22.41303 对个人和家庭的补助21.8121.81 30302退休费20.1220.12 30305生活补助1.641.64 30399其他对个人和家庭的补助0.050.05 

 

 

表七、2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表             单位:万元部门(单位)代码部门(单位)名称资金性质总计“三公”经费会议费培训费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计本级资金安排上级补助资金安排小计公务用车运行维护费公务用车购置费* ** ** *1234567891011

 

备注:本表无数据

 

表八、2023年政府性基金预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

备注:本表无数据

表九、2023年国有资本经营预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

备注:本表无数据

表十、2023年度预算项目绩效公开表





单位:万元

单位显示编码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标


合计


134.84


201037

环江毛南族自治县第二初级中学

义务教育中央级公用经费

49.77

义务教育中央级公用经费

201037

环江毛南族自治县第二初级中学

营养改善计划膳食补助资金

13.33

201037

环江毛南族自治县第二初级中学

义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金

0.09

义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金

201037

环江毛南族自治县第二初级中学

自治区公用经费

14.21

自治区公用经费

201037

环江毛南族自治县第二初级中学

环江毛南族自治县第二初级中学年初预算经费

44.00

维持学校正常运转,保障学校健康、持续的发展

201037

环江毛南族自治县第二初级中学

环江第二初级中学生活老师补助经费

13.44

根据《关于印发广西壮族自治区中小学教职工编制标准实施办法(修订)的通知》(桂编发(20125号)对后勤服务人员控制数配置标准:生活管理员配置,实行寄宿制的学校寄宿学生500名以上的以4名为基数,每增加250人增备1名,现我校有1930名寄宿学生。配置生活管理员(生活老师)8人,每人每月工资待遇1400元,全年为:8*1400*12134400元。支出:劳务费134400元。