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环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-16 11:09:0080人阅读


环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

 2023年部门预算公开

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:东兴镇中心卫生院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:东兴镇中心卫生院2023年部门预算报表

 

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:2023年度预算项目绩效目标公开表

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职责

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院是一集医疗、基本公卫服务预防保健于一体的国家综合性卫生院,医保定点医院。卫生院开放病床76,下设卫生室12个,它承担着东兴镇医疗卫生服务工作任务,本院主要职能是:开展常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生等医疗业务,为当地人民群众的身材健康提供优质的医疗与预防保健服务。

 

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

   东兴镇中心卫生院没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。本单位属于差额拨款公益一类事业单位,院内设有办公室、财务室、医保科、信息科、健康教育室、公共卫生科、免疫规划管理科、妇幼保健科、全科医疗科、内科、妇产科、儿科、儿童保健科、中医科、检验科、综合门诊部、后勤组等职能科室。

  2. 所属单位

     本单位属于差额拨款公益一类事业单位,属于环江县卫生健康局的二层机构,为二级预算单位。

3. 编制现状和人员构成

1)编制现状

我单位核定编制人数49人,其中:管理人员2人,专业技术人员42人,后勤服务聘用人员5人。

2)人员构成

我单位本年在职职工人数80人,其中编制内实有人数44人,单位自聘人员有36

第二部分:东兴镇中心卫生院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算666.6万元,,同比增加234.85万元,增长234.85%,其中:

1、公共财政预算拨款收入484.61万元,占收入总预算72.70%,同比增加52.86 万元,增长12.24%,增减主要原因:人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

2、其他收入(单位资金)182 万元;占收入总预算27.30%,同比增加182万元,增长100%,本年度增加了单位资金预算;

 

2023年支出总预算666.60万元,其中:

1、一般公共服务支出类科目6.36万元,占总支出预算0.95%,同比减少0.84万元,减少11.66%,属正常变动增减。

2. 社会保障和就业支出类科目 50.89万元,占支出总预算7.63%,同比增加1.68万元,增加3.41%,属正常变动增减。

3. 卫生健康支出类科目569.02万元,占支出总预算85.43%,同比增加231.55 万元,增长 68.61%。属正常变动增减。

4. 住房保障支出类科目40.33万元,占支出总预算6.05%,同比增加2.46万元,增长6.0% 。属正常变动增减。

上年结余收入0万元,同比无增减。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算666.60万元,同比增加234.85万元,增长54.39%。增长主要原因: 2023年增加其他收入预算。

公共财政预算拨款484.61万元,同比增加52.86万元,增长12.24%。增减主要原因:人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

单位资金182万元,同比增加182万元,增加100%,增长主要原因:本年度增加了单位资金预算。

上年结余收入0万元,同比无增减。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算666.60万元,其中基本支出484.61万元,占支出总预算的72.70%,同比增加52.86万元,上升12.24%;项目支出55.80万元,占支出总预算的8.37%,同比增加55.80万元,增长100%。增长原因是本年增加了资本性支出与党员活动经费项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款收支预算484.61万元,同比增加52.86万元,增长12.24%,按支出功能科目分类,共分为四类,具体支出预算如下:

1. 一般公共服务支出类科目6.36万元,占总支出预算0.95%,同比减少0.84万元,减少11.66%,属正常变动增减。

2. 社会保障和就业支出类科目50.89万元,占支出总预算7.63%,同比增加1.68万元,增加3.41%,属正常变动增减。

3. 卫生健康支出类科目569.02万元,占支出总预算85.43%,同比增加231.55 万元,增长 68.61%。属正常变动增减。

4. 住房保障支出类科目40.33万元,占支出总预算6.05%,同比增加2.46万元,增长6.0% 。属正常变动增减。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出484.61万元,占总支出预算72.70%,同比增加52.86万元,增长12.24%。一般公共预算支出分基本支出和项目支出两类,其中:基本支出484.51万元,占一般公共预算支出99.98%,项目支出0.10万元,占一般公共预算支出0.02%。按功能科目进行分类说明,共分为6类:

1、乡镇卫生院支出类科目334.18万元,占支出总预算68.96%,同比增加18.79万元,增长5.95%,增减主要原因:(1)基本支出增加主要为人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加,所以支出也相应增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.89万元,占支出总预算10.50%,同比增加0.76万元,增长1.54%。属正常变动增减。

3、机关事业单位职业年金缴费支出26.43万元,占支出总预算5.45%,同比增长100%,原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4、其他基层医疗卫生机构支出22.08万元,占支出总预算4.55%,同比增加0万元,增长0%,属正常变动增减。

5. 住房公积金支出40.33万元,占支出总预算6.05%,同比增加2.46万元,主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分,属正常变动增减。

6、其他群众团体事务支出6.36万元,占支出总预算1.31%,同比减少0.84万元,下降11.66%,主要是工会经费,属正常变动增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出484.51万元,占总支出预算72.74%,占一般公共预算支出99.98%,同比增加7.13万元,增长3.27%。按经济科目分类进行说明,分为三类:

(一)工资福利支出预算448万元,占基本支出预算67.26%,同比增加23.45万元,增长5.52%。增减主要原因:人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加。

1、基本工资146.67万元,工资福利支出32.74%,同比增加20.94万元,增长14.27%。

2、津贴补贴44.79万元,占工资福利支出10%,同比增加1.03万元,增长2.35%。

3、奖金15.12万元,占工资福利支出3.37%,同比增加0.08万元,增长0.21%。属人员变动正常增减。

4、绩效工资78.50万元,占工资福利支出17.52%,同比增加3.52万元,同比增长4.69%。

5、机关事业单位基本养老保险缴费50.89万元,占工资福利支出11.35%,同比增加0.76万元,增长1.54%。属正常变动增减。

6、职业年金缴费26.43万元,占工资福利支出5.90%,同比增加26.43万元,增长100%,增长原因:本年新增职业年金缴费预算。

7、职工基本医疗保险缴费23.23万元,占工资福利支出5.20%,同比增加3.03万元,增长0.15%。属人员变动正常增减。

8、其他社会保障缴费4.17万元,占工资福利支出0.93%,同比增加0.89万元,增长27.13%。属人员变动正常增减。

9、住房公积金39.64万元,占工资福利支出8.84%,比上年增加1.77万元,增长4.67%,主要原因是:人员变动及住房公积金基数调整。

(二)商品和服务支出预算6.36万元,占基本支出预算1.31%,同比减少0.84万元,增长11.66%。属正常变动增减。

(三)对个人和家庭的补助25.96万元,占基本支出预算5.35%,同比持平。其中:

1、离退休费3.18万元,占对个人和家庭的补助预算12.24%,同比持平。

2、社会福利和救助0.7万元,占对个人和家庭的补助预算2.70%,同比持平。

3、其他对个人和家庭的补助22.08万元,占对个人和家庭的补助预算85.02%,同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年部门预算公共财政拨款“三公”经费预算安排情况预算0万元,同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费情况说明

本部门无相关运行经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额182万元。其中:货物类采购182万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明

1.特殊用车占有情况。我院实有特种专业技术用车(救护车)1辆,金额24.43万元。

2、单价1万元以上设备有17台,总金额53.62万元,10万元以上设备有2台,总金额46.4万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、自有资金政府采购项目绩效目标说明:本项目涉及部门支出预算项目支出182元,主要是办公设备购置和专用设备购置,办公设备购置预算30万元,主要是电脑,打印机、复印机等设备的采购,专用设备购置预算150万元,主要是全数字超声诊断系统,心电监护仪,生化分析仪等医疗设备的采购。自有资金政府采购项目严格按照政府采购要求进行采购。

2、党支部活动经费项目绩效目标说明:本项目涉及部门支出预算项目支出0.10万元,主要用于本单位党支部活动开支,党支部活动经费严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》使用。

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。  

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、事业单位相关运行经费,指事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:东兴镇中心卫生院2023年部门预算报表

部门收支总体情况表




单位: 万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

484.61

 一、一般公共服务支出

6.36

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

484.61

 三、国防支出


   (三)一般债券


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算拨款


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券


 八、社会保障和就业支出

50.89

三、国有资本经营预算拨款


 九、卫生健康支出

569.02

   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出


四、财政专户管理资金收入


 十二、农林水支出


五、事业收入


 十三、交通运输支出


六、事业单位经营收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


七、上级补助收入


 十五、商业服务业等支出


八、附属单位上缴收入


 十六、金融支出


九、其他收入

182

 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

40.33



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


666.06

666.06

 上年结转结余


 结转下年支出


     

666.06

     

666.06





 

 

















部门收入总体情况表















单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

666.60

666.60

484.61




182.00







402

环江毛南族自治县卫生健康系统

666.60

666.60

484.61




182.00







402013

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

666.60

666.60

484.61




182.00








 

 

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

666.60

486.50

180.10







402

环江毛南族自治县卫生健康系统

666.60

486.50

180.10







402014

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

666.60

486.50

180.10




201

29

99


其他群众团体事务支出

6.36

6.36





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.89

50.89





210

03

02


乡镇卫生院

546.94

366.84

180.10




210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

22.08

22.08





221

02

01


住房公积金

40.33

40.33









合计

666.60

486.50

180.10









财政拨款收支总体情况表




单位: 万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

484.61

一、本年支出

484.61

(一)一般公共预算拨款

484.61

 (一)一般公共服务支出

6.36

   1、上级补助


 (二)外交支出


   2、本级

484.61

 (三)国防支出


   3、一般债券


 (四)公共安全支出


(二)政府性基金预算拨款


 (五)教育支出


   1、上级补助


 (六)科学技术支出


   2、本级


 (七)文化旅游体育与传媒支出


   3、专项债券


 (八)社会保障和就业支出

50.89

(三)国有资本经营预算拨款


 (九)卫生健康支出

387.02

   1、上级补助


 (十)节能环保支出


   2、本级


 (十一)城乡社区支出


二、上年结转结余


 (十二)农林水支出


(一)一般公共预算拨款


 (十三)交通运输支出


(二)政府性基金预算拨款


 (十四)资源勘探工业信息等支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (十五)商业服务业等支出




 (十六)金融支出




 (十七)援助其他地区支出




 (十八)自然资源海洋气象等支出




 (十九)住房保障支出

40.33



 (二十)粮油物资储备支出




 (二十一)国有资本经营预算支出




 (二十二)灾害防治及应急管理支出




 (二十三)其他支出




 (二十四)债务还本支出




 (二十五)债务付息支出




 (二十六)债务发行费用支出




 二、结转下年支出


        

484.61

支   出   总   计

484.61


一般公共预算支出情况表










单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5





合计

484.61

484.51

478.15

6.36

0.10




402

环江毛南族自治县卫生健康系统

484.61

484.51

478.15

6.36

0.10




402014

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

484.61

484.51

478.15

6.36

0.10

201

29

99


其他群众团体事务支出

6.36

6.36


6.36


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.89

50.89

50.89



210

03

02


乡镇卫生院

364.94

364.84

364.84


0.10

210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

22.08

22.08

22.08



221

02

01


住房公积金

40.33

40.33

40.33







合计

484.61

484.51

478.15

6.36

0.10


一般公共预算基本支出情况表






单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

484.51

478.15

6.36

301


工资福利支出

452.17

452.17


301

01

基本工资

146.67

146.67


301

02

津贴补贴

44.79

44.79


301

03

奖金

37.80

37.80


301

07

绩效工资

78.50

78.50


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

51.61

51.61


301

09

职业年金缴费

26.43

26.43


301

10

职工基本医疗保险缴费

20.48

20.48


301

12

其他社会保障缴费

3.29

3.29


301

13

住房公积金

40.33

40.33


301

99

其他工资福利支出

2.28

2.28


302


商品和服务支出

6.36


6.36

302

28

工会经费

6.36


6.36

303


对个人和家庭的补助

25.98

25.98


303

02

退休费

3.18

3.18


303

05

生活补助

0.70

0.70


303

99

其他对个人和家庭的补助

22.09

22.09



 
 

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表














单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

政府性基金预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

 

国有资本经营预算支出情况表








单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

 

 

2023年预算项目绩效目标公开表





单位:万元

单位显示编码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标


合计


49.85


402012

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

自有资金政府采购项目

49.80

按照政府采购进行采购

402012

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

党支部生活经费

0.05

按时发放