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环江毛南族自治县总工会 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-21 15:25:0081人阅读

环江毛南族自治县总工会

2022年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县总工会2022年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

 

第一部分 环江毛南族自治县总工会基本情况

一、基本职能

(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线基本方略和工运方针。组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶段的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行上级工会确定的方针、任务和决议

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作。参与劳动关系盾纠纷的协调处置和职工伤亡事故的调査处理。

(三)发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)承担全县的全国、全区、全市劳动模范和先进工作者和全国、广西、河池五一劳动奖章、奖状,广西工匠以及河池工匠获得者的推荐、评选和管理工作。

(五)协助自治县党委、人民政府、县直有关部门党委(党组、党工委)和有关企业党委管理各(镇)工会、产业(行业)系统工会及直管基层工会的领导部。研究制定工会部的管理制度和培训规划,负责全县各基层工会干部的培训工作。

(六)研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层工会网络化管理、平安创建。

(七)负责全县工会经费和工会资产的管理、审査工作。负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。负责全县工会对外联络工作。

(八)承担自治县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

 (一)综合办公室

负责机关文电、档案、保密、财务、资产、机要、信息统计、保卫、协调、督査和服务等日常运转和机构编制、高退休人员管理工作。负责自治县总工会确定的重大调研课题的调研、组织协调工作。负责涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料、刊物的研究和编发工作负责工会经费的收缴、管理和使用,以及审核和管理基层工会经费的预决算工作。负责工会资产的管理工作。负责自治县总工会女职工委员会办公室日常工作

(二)组织宣教和网络工作部

负责工会组织工作,负责工会组织制度和工会领导体制的研究与制定,负责民主管理工作,指导乡镇总工会与同级政府建立联席(联系)会议制度。负责指导、协调各基层工会开展工会工作。负责管理自治县总工会直管的各基层工会,管理和指导各基层工会的换届选举工作。负责工会宣传、教育和意识形态工作。负责“网上工会”建设工作。负责研究制定全县工会网上工作规划。

(三)权益保障部

负责全县职工的权益保障和服务、帮扶工作,负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障以及女职工合法权益特别是特殊权益政策的研究、拟定工作。指导和组织实施全县工会困难职工帮扶工作,负责对职工劳动福利事业有关制度的研究拟定和指导、协调工作,负责安全生产、劳动竞赛、技能竞赛工作。负责自治县总工会职工律师团有关工作。负责自治县总工会信访工作。

(四)经费审查委员会办公室

负责自治县总工会经费审查委员会的日常工作。指导各基层工会经费的审查监督工作。负责对自治县总工会机关及直属单位、县级工会财务预决算和经济活动的审查工作。负责对工会经费和各项基金使用情况的监督审查。负责自治县总工会机关领导干部、直属事业单位领导人员任期经济责任的离任审计。负责对各基层工会经费收支使用情况的审查工作

 

    三、人员构成情况

人员编制总数为20人,其中行政编制4人,事业编制3人,聘用人员14人。实有财政供养人数6人,其中行政在职4人,事业在职2人,离退休人员5人(其中离休5人)。编外在职实有人数14人。具体情况如下:

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表格

表一:2022年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

1368.576

    一、一般公共服务


一、基本支出

283.20

1.经费拨款

1368.576

    二、外交


    1.工资福利支出

198.96

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

51.99

1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

32.25

2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

1085.376

3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出


5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助


6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出

1085.376

    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出






    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




         

1368.576

         


         

1368.576

五、上年结余收入

0

    二十五、结转下年


三、结转下年

0

      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












1368.576


1368.576

注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2022年部门收入总表








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

 







201

一般公共服务支出

1368.576

1368.576





20129

群众团体事务

1368.576

1368.576





2011299

其他群众团体事务支出

1368.576

1368.576





























注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2022年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

  

1368.576

283.20

198.96

51.99

32.25

1085.376








1085.376

201

一般公共服务支出

1368.576

283.20

198.96

51.99

32.25

1085.376








1085.376

20129

群众团体事务

1368.576

283.20

198.96

51.99

32.25

1085.376








1085.376

2011299

其他群众团体事务支出

1368.576

283.20

198.96

51.99

32.25

1085.376








1085.376



















































































































































































































































































































表四:2022年财政拨款收支总表

单位:万元

           

                 

                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1368.576

 一、一般公共服务支出

1368.576

一、基本支出

283.20

二、政府性基金预算拨款


………


    1.工资福利支出

198.96

三、国有资本经营预算拨款




    2.商品和服务支出

51.99

         

1368.576



    3.对个人和家庭的补助

32.25







六、上年结余收入




二、项目支出

1085.376

    1.一般公共预算拨款结转




    1.商品和服务支出


    2.其他结转




    2.基本建设支出






    3.其他资本性支出






    4.其他支出

1085.376

            

1368.576

         

1368.576


1368.576


 

 

 

 


表五:2022年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

1368.576

283.20

1085.376

201

一般公共服务支出

1368.576

283.20

1085.376

20129

群众团体事务

1368.576

283.20

1085.376

2011299

其他群众团体事务支出

1368.576

283.20

1085.376


















































































































































































表六:2022年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类

科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

283.20









301


工资福利支出

198.96

302


商品和服务支出

51.99

303


对个人和家庭的补助

32.25

301

01

基本工资

103.5

302

01

办公费

9.49

303

01

离休费


301

02

津贴补贴


302

02

印刷费


303

02

退休费


301

03

奖金


302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

社会保障缴费

68

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费

0.5

303

05

生活补助

3.26

301

07

绩效工资


302

06

电费

3

303

06

救济费


301

08

职业年金


302

07

邮电费


303

07

医疗费

9.76

301

99

其他工资福利支出

27.46

302

08

取暖费


303

08

助学金






302

09

物业管理费


303

09

奖励金






302

11

差旅费

12

303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金

19.23





302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费

5

303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

16

培训费

20









302

17

公务接待费

2









302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用










302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


表七:2022年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

1368.576

283.2

1085.376

301






  301

01

基本工资

103.5

103.5


  301

02

津贴补贴




  301

03

奖金




  301

07

绩效工资




  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

68

68


  301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

9.76

9.76


  301

12

其他社会保障缴费




  301

13

住房公积金

19.23

19.23


  301

99

其他工资福利支出

27.46

27.46


302






  302

01

办公费

9.49

9.49


  302

02

印刷费




  302

06

电费

3.5

3.5


  302

07

邮电费




  302

11

差旅费

12

12


  302

13

维修(护)费




  302

17

公务接待费

2

2


  302

28

工会经费




  302

31

公务用车运行维护费




  302

39

其他交通费用




  302

99

其他商品和服务支出

25

25


303






  303

02

退休费




  303

05

生活补助

3.26

3.26


  303

09

奖励金





表八:2022年政府性基金支出预算表

单位:

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2022年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2021年预算数

2022预算数

2022年比2021年增减%

合计

1.3

1.56

20%

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

1.3

1.56

20%

3.公务用车费




其中:(1)公务用车运行维护费




      2)公务用车购置




注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2022年政

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

   


































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2022年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

   





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算1368.576万元,同比增加378.483万元,增长37.8%。增减主要原因:为全县工资总额(其他业务)的增加

公共财政预算拨款1368.576万元,同比增加378.483万元,增长37.8%。增减主要原因:为全县工资总额(其他业务)的增加。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算1368.576万元,其中基本支出283.2万元,占支出总预算的20.69%;项目支出1085.376万元,占支出总预算的79.31%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1368.576万元,其中:基本支出283.2万元,项目支出1085.576万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行1368.576万元,其中:基本支出283.2万元,项目支出1085.576万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资和上解市、区、全总工会经费及返还基层工会经费。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行0万元。 

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2022年预算1.56万元,同比增加0.36万元,增长20%。主要是用于:公务接待;增原因分析:业务开展增多

(三)公务用车费2022年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2. 公务用车购置2022年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

 

 

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行283.2万元(数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计),全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及下拨基层工会经费和上解工会经费费用支出。

  二、政府采购预算安排情况 (数据来源于公开表十,如无数则填“0”)

2022年部门预算安排政府采购预算0万元,比2021年增加0万元,同比增长(下降)0

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款XXX万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 (数据来源于公开表十一,如无数则填“0”)

2022政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2021年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况(数据来源于各单位2022年绩效目标申报表所有单位金额不能“0”)

2022年我单位申报2个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款93.16万元,占年初项目预算的8.6%,其余91.4%为上解市、区、全总工会经费及返还基层工会经费。

、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.各部门特定名词解释

(以上仅供参考,请据实撰写