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环江毛南族自治县农业遥感监测站 2021年部门决算

来源:更新日期:2022-09-29 10:05:0075人阅读


环江毛南族自治县农业遥感监测站

2021年部门决算 及“三公”经费决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

环江县农业遥感监测站

 

2021年9月28日

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算公开报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

1) 贯彻执行国家、自治区人民政府关于农业资源调查和农业发展规划的方针政策。

2) 运用遥感本底调查及常态化预警监测手段,开展以“3S”技术为支撑的现代农业资源调查、监测、评价体系

3) 开展农业资源信息化系统建设,建设一个环江农业资源展示平台。

4) 认真完成上级下达的农业遥感监测工作任务,充分发挥环江遥感监测站的作用,为自治区遥感监测中心提供信息。

5) 认真实施入户调查工作,采集农村经济信息,掌握当前农村经济发展状况。

6) 承办环江县人民政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

当年取得的主要事业成效。

1、完成本县上半年大宗农作物地面样方监测工作。根据自治区农业遥感监测站、市遥感监测站2021 年工作部署要求,结合河池市农业局 2021年工作要点任务和河池农业“一张图”地理信息系统平台数据更新维护需要,我制定上半年、下半年大宗农作物地面样方监测工作方案,于是20216月、9月完成我县农作物遥感地面样方监测工作。地面样方监测区域,覆盖全县12个乡镇,114个行政村,区域面积453349公顷。监测地面样方共67个,其中水稻48个,蚕桑10个,甘蔗9个。监测结果表明,早稻同比减少126954平方米,减少率-0.03%。蚕桑同比减少67881平方米,减少率-0.72%。甘蔗同比增加6224平方米,增加率0.09%。根据市区划办的要求,我按时上传相关监测数据。

2、特色农业示范园区航拍、全景制作为了推进全县现代特色农业示范项目向规模化、市场化发展,我决定围绕粮食、水果、甘蔗、蔬菜、中草药、桑蚕、油茶产业,选择自治区级3个、县级9个、乡级16个示范区实地航拍,了解园区产业产品情况,制作汇编相关VR全景图片和简介,以视频、图片等影像资料和相关示范园区等素材进行后期剪辑,结合相匹配的音乐素材和配音效果,三者有机相结合起来,充分展示示范园区的生产规模和示范效应。通过农业系统网络平台展示、宣传,进一步做响农业品牌,提升农业规模化、产业化和标准化水平,促进我县特色产业规模化发展,实现产业壮大、农民增收、财税增长的目标。11月已经完成成果资料汇总,12月上网发布。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构:办公室。人员情况,包括当年变动情况及原因。人员编制总数为5人,其中事业编制4人行政事业1人。实有财政供养人数7人,其中事业在职4人,行政事业1人,退休人员2人。

 

第二部分:2021年度部门决算公开报表

公开的2021年度本部门决算报表共9张(详见附表),均取数自2021年度部门决算报表,分别为:

表一:收入支出决算总表(详见附表)

表二:收入决算表(详见附表)

表三:支出决算表(详见附表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)


第三部分:2021年度部门决算情况说明

 

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入98.77万元,其中本年收入98.77万元, 较2021年度决算数增加18.60万元,增长23.20%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入98.77万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加18.60万元,增长23.20%,主要原因是增加遥感监测项目建设。

2.事业收入0 万元,单位无其他事业收入。

3.经营收入0 万,本单位无经营项目。

4.其他收入0万元,本单位无经营项目

5.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无此情况。

6.上年结转和结余0万元

(二)本部门2021年度总支出98.77万元,其中本年支出98.77, 较2020年度决算数增加18.60万元,增长23.20%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出7.51万元:主要用于按国家规定发放行政事业单位单位基本养老保险等方面的支出。较2020年度决算数减少0.47万元,减少5.89 %,主要原因是在职人员养老保险和年金的基数降低。

2.农林水支出73.82万元,较2020年度决算数增加11.82万元,增长19.06%,主要原因是用于其他农业项目支出主要用于一般行政管理事务15.44万元,事业运行52.93,统计监测与信息服务5.45万元)。

3.住房保障支出5.57万元,2020年度决算数增加0.98万元,增加2.14%,原因是住房公积金基数增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出11.87万元,比去年增加6.27万元,增加111.96%,主要原因是2021年遥感监测项目建设投入增加

5.结余分配0万元,本单位无此情况。

6.年末结转和结余0万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算98.77万元,较2020年度决算数增加18.60万元,增长23.20%。其中:基本支出93.33万元,项目支出5.44万元。

(二)2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算62.74万元,支出决算为98.77万元,完成年初预算的157.43%。具体情况如下:

1. 行政运行(项)支出年初预算为0万元,支出决算为   0万元

2. 事业运行(项)支出年初预算为 42.96万元,支出决算为68.37万元,完成年初预算的159.15%,主要用于部门所属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。

     3.  统计监测与信息服务 年初预算7.2万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的75.56%,主要用于项目支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为6.83万元,支出决算为7.51元,完成年初预算的109.96%。主要用于主要用于干部职工养老保险、医疗保险和工伤保险等社会保障资金。

5.其他扶贫支出   年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

6.住房公积金   年初预算为4.72万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的97.25%。主要用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金。

7. 其他支出   年初预算为 5.12万元,支出决算为 5.57万元,完成年初预算108.79%。主要用于本部门及所属事业单位人员的年终绩效奖金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出70.97万元,完成年初预算的145.73%。

(二)商品和服务支出1.56万元,完成年初预算的12.75%。

(三)对个人和家庭的补助20.80万元,完成年初预算的1155.56%。

(四)资本性支出0万元,完成年初预算的0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

(一)2021年度政府性基金支出0 万元,较2020年度决算数增加0 万元。

(二)2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0.21万元。

(二)2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数2020年决算数减少0.18万元,下降46.15 %,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排农业区划办公室参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与上年持平。

公务用车运行支出0万元,与上年持平。原因是从2016年4月份开始实行公车改革,我4月份后无公务车。2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.21万元,同比减少0.18万元,下降46.15%。国内公务接待批次10次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出1.56万元,比2020减少1.78 万元,减少53.29%。主要原因是正常减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.2021年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7.2万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到申请的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果本单位无绩效自评结果。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西河池市环江毛南族自治县农业遥感监测站.XLS