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环江毛南族自治县特殊教育学校2021年部门 预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-30 23:17:0048人阅读

环江毛南族自治县特殊教育学校2021年部门

预算及“三公”经费预算

 

     按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将环江毛南族自治县特殊教育学校2021年部门预算编制情况公开如下:

 

                          录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、政府购买服务预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

 

第一部分:环江毛南族自治县特殊教育学校

基本情况

 

一、基本职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订全教育改革与发展规划并组织实施。

(二)编制本教育事业发展规划并检查实施情况,向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

(三)督促检查全贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导全县教育教学工作。

(四)负责残疾学生义务教育工作。

(五)负责全人才队伍和教师队伍建设,包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

(六)负责组织学籍管理工作。

(七)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导全县实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。

(八)检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

(九)检查指导全县开展电化教育和信息化教学工作。

(十)负责全教师初级专业技术职务资格的评审,中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

    (十一)负责指导全学生资助管理工作。

  (十五)负责语言文字和指导推广普通话工作。

    (十六)完成上级部门交办的其他工作。    

 二、机构设置情况

特殊教育学校主要个内设机构,分别为:行政办公室、财务室、安全办教务室、政教处

    三、人员构成情况

2021年全总编制人数28人,其中事业编制数27人,教师控制数0人;实有在职人数28人,教师控制数0;学校专职保安人员2人。


第二部分 2021年部门预算表格

表一:2021年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

311.54

    一、一般公共服务


一、基本支出

311.54

1.经费拨款

311.54

    二、外交


    1.工资福利支出

302.86

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

0.07

1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

8.61

2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育

242.67

二、项目支出


3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出


5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

39.35

    3.对个人和家庭的补助


6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

29.51





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




         

311.54

         

311.54

         

311.54

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转















注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2021年部门收入总表








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

 

311.54

311.54





205教育支出242.67242.67      20507  特殊教育242.67242.67        2050701    特殊学校教育242.67242.67    208社会保障和就业支出39.3539.35      20805  行政事业单位养老支出39.3539.35        2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出39.3539.35    221住房保障支出29.5129.51      22102  住房改革支出29.5129.51        2210201    住房公积金29.5129.51    

 

教育支出

242.67

242.67





  

社会保障和就业支出

39.35

39.35





      

住房保障支出

29.51

29.51





























注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2021年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

  

311.54

311.54

302.86

0.07

8.61










205

教育支出

242.67

242.67

234.00

0.07

8.61










  20507

  特殊教育

242.67

242.67

234.00

0.07

8.61










    2050701

    特殊学校教育

242.67

242.67

234.00

0.07

8.61










208

社会保障和就业支出

39.35

39.35

39.35












  20805

  行政事业单位养老支出

39.35

39.35

39.35












    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.35

39.35

39.35












221

住房保障支出

29.51

29.51

29.51












  22102

  住房改革支出

29.51

29.51

29.51












    2210201

    住房公积金

29.51

29.51

29.51














































































































































































































 

 

 

 


表四:2021年财政拨款收支总表

单位:万元

           

                 

                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

一、一般公共预算拨款311.54    一、一般公共服务 一、基本支出311.54    1.经费拨款311.54    二、外交     1.工资福利支出302.86    2.纳入一般公共预算管理的非税收入     三、国防     2.商品和服务支出0.07      (1)专项收入安排的资金     四、公共安全     3.对个人和家庭的补助8.61      (2)行政事业性收费收入     五、教育242.67二、项目支出       (3)罚没收入安排的资金     六、科学技术支出     1.工资福利支出       (4)国有资本经营收入     七、文化体育与传媒     2.商品和服务支出       (5)国有资源(资产)有偿使用收入     八、社会保障和就业39.35    3.对个人和家庭的补助       (6)捐赠收入     九、社会保险基金支出     4.债务利息及费用支出       (7)政府住房基金其他收入     十、卫生健康支出     5.资本性支出(基本建设)       (8)其他收入     十一、节能环保     6.资本性支出 二、政府性基金拨款     十二、城乡社区事务     7.对企业补助(基本建设)       十三、农林水事务     8.对企业补助       十四、交通运输     9.对社会保障基金补助       十五、资源勘探信息等事务     10.其他支出       十六、商业服务业等事务         十七、金融支出         十八、援助其他地区支出         十九、自然资源海洋气象等事务         二十、住房保障支出29.51        二十一、粮油物资储备事务         二十二、预备费         二十三、灾害防治及应急管理支出         二十四、其他支出         二十五、转移性支出         二十六、债务还本支出         二十七、债务付息支出         二十八、债务发行费用支出   本  年  收  入  合  计311.54本  年  支  出  合  计311.54本  年  支  出  合  计311.54三、上年结余收入         1.公共财政拨款结转         2.政府性基金拨款结转     收      入      总      计311.54支   出   总   计311.54支   出   总   计311.54

 

311.54

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

311.54

二、政府性基金预算拨款


教育

242.67

    1.工资福利支出

302.86

三、国有资本经营预算拨款


社会保障和就业

39.35

    2.商品和服务支出

0.07



住房保障支出

26.51

    3.对个人和家庭的补助

8.61

         

311.54


311.54


311.54

六、上年结余收入




二、项目支出


    1.一般公共预算拨款结转




    1.商品和服务支出


    2.其他结转




    2.基本建设支出






    3.其他资本性支出






    4.其他支出


            

311.54

         

311.54


311.54



表五:2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

  

311.54

311.54


205

教育支出

242.67

242.67

205

  20507

  特殊教育

242.67

242.67

  20507

    2050701

    特殊学校教育

242.67

242.67

    2050701

208

社会保障和就业支出

39.35

39.35

208

  20805

  行政事业单位养老支出

39.35

39.35

  20805

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.35

39.35

    2080505

221

住房保障支出

29.51

29.51

221

  22102

  住房改革支出

29.51

29.51

  22102

    2210201

    住房公积金

29.51

29.51

    2210201



















































































































































表六:2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类

科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

311.54









301


工资福利支出

302.86

302


商品和服务支出

0.07

303


对个人和家庭的补助

8.61

301

01

基本工资

111.86

302

01

办公费

0.07

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

57.95

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.79

301

03

奖金

29.48

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资

20.26

302

05

水费


303

05

生活补助

7.80

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

39.35

302

06

电费


303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费


303

07

医疗费补助


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

12.66

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

11

公务员医疗补助缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.02

301

12

其他社会保障缴费

1.79

302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴


301

13

住房公积金

29.51

302

12

因公出国(境)费用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出


301

14

医疗费


302

13

维修(护)费






301

99

其他工资福利支出


302

14

租赁费










302

15

会议费










302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用










302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


表七:2021年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

311.54

311.54


301


工资福利支出

302.86

302.86

301

  301

01

  基本工资

111.86

111.86

  301

  301

02

  津贴补贴

57.95

57.95

  301

  301

03

  奖金

29.48

29.48

  301

  301

07

  绩效工资

20.26

20.26

  301

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.35

39.35

  301

  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

12.66

12.66

  301

  301

12

  其他社会保障缴费

1.79

1.79

  301

  301

13

  住房公积金

29.51

29.51

  301

302


商品和服务支出

0.07

0.07

302

  302

01

  办公费

0.07

0.07

  302

303


对个人和家庭的补助

8.61

8.61

303

  303

02

  退休费

0.79

0.79

  303

  303

05

  生活补助

7.80

7.80

  303

  303

09

  奖励金

0.02

0.02

  303




































































表八:2021年政府性基金支出预算表

单位:

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


































































































































































备注:本单位无政府星基金支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2021年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2020年预算数

2021预算数

2021年比2020年增减%

合计

0

0

0

1.因公出国(境)费用

0

0

0

2.公务接待费

0

0

0

3.公务用车费

0

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

0

      2)公务用车购置

0

0

0

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本单位无“三公”经费支出,故本表无数据。


表十:2021年政

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

   


































































































































 

备注:本单位无政府采购,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2021年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

   





































备注:本单位无政府购买服务,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2021收入总预算311.54万元,同比减少21.28万元,下降6.39%。减主要原因:学生人数有所减少,公用经费随学生数减少而减少。

公共财政预算拨款311.54万元,同比减少21.28万元,下降6.39%。减主要原因:学生人数有所减少.

上年结余收入72.1万元,同比增加40.43万元,增长127.66%。增主要原因是部分支出预算因特殊原因暂未执行完毕

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算311.54万元,其中基本支出311.54万元,占支出总预算的100%,同比减少3.45万元,下降1.1%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出311.54万元,其中:基本支出311.54万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

1.事业运行242.67万元,其中:基本支出242.67万元。主要用于特殊教育学校内设机构保证日常运转发生的基本支出学生康复设备、机械购置与维护等,确保特教学校内设机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 

3.机关事业单位基本养老保险缴费39.35万元,其中:基本支出39.35万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

4.住房公积金29.51万元,其中:基本支出29.51万元,主要用于住房公积金支出。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。我校无人员公出国(境)。

(二)公务接待费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。2021年我局将严格执行厉行节约的原则,牢固树立过紧日子的思想,严格压缩公务接待费支出。

(三)公务用车费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中:

1. 公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。我校没有公务用车。

2. 公务用车购置2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。我校没有购置公务用车。

 

 

 

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行242.67万元全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

   二、政府采购预算安排情况 

2021年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

(一)公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:事业单位公务用车0辆。

(二)单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

 

、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.各部门特定名词解释