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环江毛南族自治县思恩镇防保所 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-28 22:52:0079人阅读


环江毛南族自治县思恩镇防保所

2021年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县思恩镇防保所2021年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分 思恩镇防保所基本情况

一、基本职能

本部门主要职能是:

宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健教育协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,提供医疗咨询服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导

二、机构设置情况

2021年全镇辖区有12个行政4个社区,全镇总人口 65561 人。辖区内医疗卫生机构有 1 个乡镇卫生院、12 个村卫生室及4个社区卫生室。乡村医生 20 人。

    三、人员构成情况

人员编制总数为12人,在职在编职工8,后勤控制数人员2人,现有卫生技术人员8,执业医师 4 ,护士2 ,其他2 人。已聘为中级职称的4 ,占总人数40%。除在职在编人员外,另聘有公卫工作人员18人。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表格

表一:2021部门预算收支预算总表

编制单位:防保所





单位:万元

           


                 

                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

  目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

145.96

    一、一般公共服务


一、基本支出

145.96

    1.经费拨款

145.96

    二、外交


    1.工资福利支出

104.16

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

2.16

      1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

39.64

      2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

220.00

      3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

76.00

      4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

129.00

      5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

12.5

    3.对个人和家庭的补助


      6)捐?收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      7)政府住房基金其他收入


    十、卫生健康支出

343.54

    5.资本性支出(基本建设)


      8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出

15.00

二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.对企业补助(基本建设)


三、纳入财政专户管理的收入


    十三、农林水事务


    8.对企业补助


    1.国有资本经营收入


    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助


    2.国有资源(资产)有偿使用收入


    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入


    十七、金融支出




四、未纳入财政专户管理的收入

220

    十八、援助其他地区支出




    1.事业收入


    十九、自然资源海洋气象等事务




    2.经营收入


    二十、住房保障支出

9.92



    3.其他收入

220

    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、灾害防治及应急管理支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




         

365.96

         

365.96

         

365.96

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




      1、一般公共预算拨款结转






      2、政府性基金结转






      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转






                 

365.96

支   出   总   计

365.96

支   出   总   计

365.96

 


表二:2021年部门收入预算总表

编制单位:防保所







单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

365.96

145.96



220


208

社会保障和就业支出

12.5

12.5





  20805

  行政事业单位养老支出

12.5

12.5





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.5

12.5





210

卫生健康支出

343.54

123.54



220


  21003

  基层医疗卫生机构

343.54

123.54



220


    2100302

    乡镇卫生院

306.22

86.22



220


    2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

37.32

37.32





221

住房保障支出

9.92

9.92





  22102

  住房改革支出

9.92

9.92





    2210201

    住房公积金

9.92

9.92






























































































表三:2021年部门预算支出总表

编制单位:防保所
















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

365.96

145.96

104.16

2.16

39.64

220

76

129




15





208

社会保障和就业支出

12.5

12.5

12.5














  20805

  行政事业单位养老支出

12.5

12.5

12.5














    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.5

12.5

12.5














210

卫生健康支出

343.54

123.54

81.75

2.16

39.64

220

76

129




15





  21003

  基层医疗卫生机构

343.54

123.54

81.75

2.16

39.64

220

76

129




15





    2100302

    乡镇卫生院

306.22

86.22

81.75

2.16

2.32

220

75

129




15





    2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

37.32

37.32



37.32












221

住房保障支出

9.92

9.92

9.92














  22102

  住房改革支出

9.92

9.92

9.92














    2210201

    住房公积金

9.92

9.92

9.92















表四:2021年部门财政拨款收支总表

编制单位:防保所





单位:万元

           


                 




                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

  目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

145.96

    一、一般公共服务


一、基本支出

145.96

    1.经费拨款

145.96

    二、外交


    1.工资福利支出

104.16

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

2.16

      1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

39.64

      2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出


      3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出


    1.工资福利支出


      4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出


      5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

12.5

    3.对个人和家庭的补助


      6)捐?收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      7)政府住房基金其他收入


    十、卫生健康支出

123.54

    5.资本性支出(基本建设)


      8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.对企业补助(基本建设)




    十三、农林水事务


    8.对企业补助




    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助




    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出




    十六、商业服务业等事务






    十七、金融支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、自然资源海洋气象等事务






    二十、住房保障支出

9.92





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、灾害防治及应急管理支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




         

145.96

         

145.96

         

145.96

三、上年结余收入






    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






                 

145.96

支   出   总   计

145.96

支   出   总   计

145.96

 

 

 

 


表五:2021年部门一般公共预算支出表

编制单位:防保所




单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

145.96

145.96


208

社会保障和就业支出

12.5

12.5


  20805

  行政事业单位养老支出

12.5

12.5


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.5

12.5


210

卫生健康支出

123.54

123.54


  21003

  基层医疗卫生机构

123.54

123.54


    2100302

    乡镇卫生院

86.22

86.22


    2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

37.32

37.32


221

住房保障支出

9.92

9.92


  22102

  住房改革支出

9.92

9.92


    2210201

    住房公积金

9.92

9.92



表六:2021年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:防保所











单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

145.96









301


工资福利支出

104.16

302


商品和服务支出

2.16

303


对个人和家庭的补助

39.64

301

01

基本工资

35.86

302

01

办公费

2.16

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

18.17

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.21

301

03

奖金

10.44

302

03

咨询费


303

03

退职()


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资

6.61

302

05

水费


303

05

生活补助

2.09

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

13.71

302

06

电费


303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费


303

07

医疗费补助


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

4.33

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

11

公务员医疗补助缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.02

301

12

其他社会保障缴费

0.56

302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴


301

13

住房公积金

9.92

302

12

因公出国(境)?


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

37.32

301

14

医疗费


302

13

维修()






301

99

其他工资福利支出

4.56

302

14

租赁费










302

15

会议费










302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用










302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

0.00





 


表七:2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表

编制单位:防保所





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

145.96

145.96


301


工资福利支出

104.16

104.16


  301

01

  基本工资

35.86

35.86


  301

02

  津贴补贴

18.17

18.17


  301

03

  奖金

10.44

10.44


  301

07

  绩效工资

6.61

6.61


  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.71

13.71


  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.33

4.33


  301

12

  其他社会保障缴费

0.56

0.56


  301

13

  住房公积金

9.92

9.92


  301

99

  其他工资福利支出

4.56

4.56


302


商品和服务支出

2.16

2.16


  302

01

  办公费

2.16

2.16


303


对个人和家庭的补助

39.64

39.64


  303

02

  退休费

0.21

0.21


  303

05

  生活补助

2.09

2.09


  303

09

  奖励金

0.02

0.02


  303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

37.32

37.32



表八:2021年部门政府性基金预算支出表

编制单位:防保所
















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



















 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表





编制单位:防保所



单位:万元

         

2020年预算数

2021年预算数

2021年比2020年增减%

*        *

1

2

3

一、“三公”经费小计



#DIV/0!

(一)因公出国(境)?



#DIV/0!

(二)公务接待费



#DIV/0!

(三)公务用车费



#DIV/0!

   1.公务用车运行费



#DIV/0!

   2.公务用车购置费



#DIV/0!

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表

编制单位:防保所


















单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表

编制单位:防保所









单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6











 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算365.96万元,同比增加71.07万元,增长24.10%。增减主要原因:人员工资正常变动增加单位预算业务收入增加。

公共财政预算拨款145.96万元,同比增加31.07万元,增长27.04%。增减主要原因:人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加。

上年结余收入0万元,同比无增减。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算365.96万元,其中基本支出145.96万元,占支出总预算的39.88%,同比增加31.07万元,增长27.04%;项目支出220万元,占支出总预算的60.12%,同比增加40万元,增长22.22%。增减主要原因:基本支出增加主要为人员增加的工资福利支出增加。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出145.96万元,其中:基本支出145.96万元,项目支出0万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.50万元。

2. 乡镇卫生院支出86.22万元,全部为基本支出主要是乡镇卫生院人员工资福利支出

3. 其他基层医疗卫生机构支出37.32万元,其中:基本支出37.32万元,主要用于乡村医生基本报酬支出。

4. 住房公积金支出9.92万元,主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费××××年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(二)公务接待费2021年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(三)公务用车费2021年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

 

 

 

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2021年部门预算安排政府采购预算0万元,比2020年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2021年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2020年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆2辆,其中:特种专业技术用车1辆,其他公务用车共1辆。

 

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报0个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初项目预算的0%。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.纳入财政专户管理的收入:疾控中心的上缴财政专户的药品收入。

3.未纳入财政专户管理的收入:医疗机构的开展业务的医疗收入。

4.其他收入:除上述以外的收入。

5.年初结转和结余:以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:保障医疗卫生、计生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:完成特定卫生计生事业发展目标所发生的支出,如公共卫生项目、计划生育项目。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。