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环江毛南族自治县卫生计生监督所2020年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2021-11-18 22:10:0085人阅读


 

 

 

环江毛南族自治卫生计生监督所2020年度部门决算“三公”经费决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分:自治县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治县卫生监督所2020年度部门决算公开报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:自治县卫生监督所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:自治县卫生监督所概况

 

一、主要职能

根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》规定,各级卫生监督机构在同级卫生行政部门]领导下承担卫生监督工作任务,主要职责为:

(一)生行政许可

(二)承办餐饮业及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可:承办公共场所卫生条件的卫生行政许可:承办供水单位卫生条件的卫生行政许可:卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

(三))公共卫生监督

(四)对餐饮业及集体食堂的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检査,査处违法行为;对化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,査处违法行为;对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为:对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查,査处违法行为:对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检,査处违法行为。

(三)医疗卫生监督

对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为;对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查查处违法行为。负责派出机构的管理;负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报;负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育;承办主管局及上级业务机关指定或交办的.卫对违法行为的投诉、举报。对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育;承办主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项

二、部门决算单位构成

2020年部门决算共1个

 

 

 

第二部分:自治县卫生监督所2020年度部门决算公开报表

 

公开的2020年度本部门决算报表共9张(详见附表),均取数自2020年度部门决算报表,分别为:

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:环江毛南族自治县卫生监督所


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

131.98

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.05

八、社会保障和就业支出

39

10.59


9


九、卫生健康支出

40

80.97


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

3.97


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

7.96


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

17.50


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

132.03

本年支出合计

58

120.98

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.05

年初结转和结余

29

12.66

年末结转和结余

60

23.66


30



61


总计

31

144.69

总计

62

144.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


表二:收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:环江毛南族自治县卫生监督所



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

132.03

131.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

208

社会保障和就业支出

10.59

10.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.59

10.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.59

10.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

92.02

91.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

21004

公共卫生

92.02

91.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2100402

  卫生监督机构

91.02

90.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2100408

  基本公共卫生服务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3.97

3.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.96

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.96

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.96

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

支出决算表








公开04表

部门:环江毛南族自治县卫生监督所


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

120.98

91.23

29.75

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.59

10.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.59

10.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.59

10.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

80.97

71.19

9.78

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

76.97

71.19

5.78

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

75.97

71.19

4.78

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.97

0.00

3.97

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.97

0.00

3.97

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

3.97

0.00

3.97

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.96

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.96

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.96

7.96

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.50

1.50

16.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

17.50

1.50

16.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

17.50

1.50

16.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:环江毛南族自治县卫生监督所



金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

131.98

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

10.59

10.59

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

80.97

80.97

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

3.97

3.97

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

7.96

7.96

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

17.50

17.50

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

131.98

本年支出合计

59

120.98

120.98

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

12.66

年末财政拨款结转和结余

60

23.66

23.66

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

12.66


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

144.64

总计

64

144.64

144.64

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:环江毛南族自治县卫生监督所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

120.98

91.23

29.75

208

社会保障和就业支出

10.59

10.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.59

10.59

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.59

10.59

0.00

210

卫生健康支出

80.97

71.19

9.78

21001

卫生健康管理事务

2.00

0.00

2.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

2.00

0.00

2.00

21004

公共卫生

76.97

71.19

5.78

2100402

  卫生监督机构

75.97

71.19

4.78

2100408

  基本公共卫生服务

1.00

0.00

1.00

21099

其他卫生健康支出

2.00

0.00

2.00

2109901

  其他卫生健康支出

2.00

0.00

2.00

213

农林水支出

3.97

0.00

3.97

21305

扶贫

3.97

0.00

3.97

2130599

  其他扶贫支出

3.97

0.00

3.97

221

住房保障支出

7.96

7.96

0.00

22102

住房改革支出

7.96

7.96

0.00

2210201

  住房公积金

7.96

7.96

0.00

229

其他支出

17.50

1.50

16.00

22999

其他支出

17.50

1.50

16.00

2299901

  其他支出

17.50

1.50

16.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表

部门:环江毛南族自治县卫生监督所


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

86.62

302

商品和服务支出

2.96

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

29.13

30201

  办公费

0.09

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

22.62

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

10.24

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

1.50

30204

  手续费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.05

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.59

30206

  电费

0.51

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.27

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.05

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.02

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.28

30211

  差旅费

0.90

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

7.96

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.04

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.27

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.65

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.65

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.06

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

88.27

公用经费合计

2.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07表

部门:环江毛南族自治县卫生监督所



金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:环江毛南族自治县卫生监督所


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表


部门:环江毛南族自治县卫生监督所

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计








































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

系统2020年没有国有资本经营预算财政拨款资金收入,也没有国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出,故本表无数据



 

第三部分:自治县卫生监督所2020年度部门决算情况说明

 

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入132.03万元,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入131.98万元

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元.

4.其他收入0.05万元

5.上年结转和结余12.66万元

(二)本部门2020年度总支出120.98万元

1.社会保障和就业支出10.59万元

2卫生健康支出80.97万元,一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工方面的支出;二是卫生计生项目类支出。

3.其他支出17.50万元,主要是政府绩效考评奖支出。

9.结余分配0.05万元,医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。

10.年末结转和结余23.66万元

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)自治县卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出决算120.98万元,其中:基本支出91.32万元,项目支出29.75万元。

(二)2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.98万元,支出决算为120.98万元,其中:

社会保障和就业支出

10.59

行政事业单位养老支出

10.59

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.59

卫生健康支出

80.97

卫生健康管理事务

2.00

  其他卫生健康管理事务支出

2.00

公共卫生

76.97

  卫生监督机构

75.97

  基本公共卫生服务

1.00

其他卫生健康支出

2.00

  其他卫生健康支出

2.00

农林水支出

3.97

扶贫

3.97

  其他扶贫支出

3.97

住房保障支出

7.96

住房改革支出

7.96

  住房公积金

7.96

其他支出

17.50

其他支出

17.50

  其他支出

17.50

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出86.62万元,

(二)商品和服务支出2.96万元

(三)对个人和家庭的补助1.65万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

(一)自治县卫生监督所2020年度政府性基金支出0万元

(二)2020年度政府性基金支出年初预算为0元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元

(二)2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数0万元

 

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入:指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。

、其他收入:指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下,使用以前年度积累的事业发展基金(按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

、年初结转和结余:指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指医疗单位实现业务收支结余后,按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。 

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

、机关运行经费:为保障委本级行政单位(含红十字会、计生协会参公事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。