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环江毛南族自治县明伦镇人民政府 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-21 20:12:00168人阅读

附件5

环江毛南族自治县明伦镇人民政府

2022年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县明伦镇人民政府2022年部门预算编制情况公开如下:

              

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ;

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分 明伦镇人民政府基本情况

    一、基本职能

    二、机构设置情况

    三、人员构成情况

人员编制总数为79人,其中行政编制41人,事业编制39人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数73人,其中行政在职40人,事业在职31人,离退休人员22人(其中离休0人)。编外在职实有人数71人。具体情况如下:

……

 

第二部分 2022年部门预算表格

表一:2022年部门预算收支总表

单位:万元

收入

支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

1498.36

    一、一般公共服务

640.27

一、基本支出

1,457.32

1.经费拨款

1498.36

    二、外交


    1.工资福利支出

1,296.71

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

134.87

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

25.74

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

41.04

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

17.82

    2.商品和服务支出


(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

127.75

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生

90.05

    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务

93.25

    7.债务利息支出


2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务

447.18

    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


  十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

82.05





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本年收入合计

1498.36

本年收入合计

1498.36

本年收入合计

1498.36

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






     4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计

1498.36

支 出 总 计

1498.36

支 出 总 计

1498.36

注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


 

表二:2022年部门收入总表









单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

合  计

1,498.36

1,498.36





709

环江毛南族自治县明伦镇

1,498.36

1,498.36





709001

环江毛南族自治县明伦镇人民政府

697.11

697.11





709002

环江毛南族自治县明伦镇财政所

54.28

54.28





709003

环江毛南族自治县明伦镇计生所

118.27

118.27





709004

环江毛南族自治县明伦镇文化站

23.42

23.42





709005

环江毛南族自治县明伦镇社保所

21.81

21.81





709006

环江毛南族自治县明伦镇扶贫站

33.62

33.62





709007

环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民委员会

403.33

403.33





709008

环江毛南族自治县明伦镇水利站

24.00

24.00





709009

环江毛南族自治县明伦镇国土规建环保安监站

122.53

122.53













注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。














 

表三:部门支出总体情况表






单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

709

环江毛南族自治县明伦镇

1,498.36

1,457.32

41.04


709001

环江毛南族自治县明伦镇人民政府

697.11

656.07

41.04


2010301

行政运行

584.98

543.94

41.04


2012999

其他群众团体事务支出

7.30

7.30



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.49

60.49



2210201

住房公积金

44.34

44.34



709002

环江毛南族自治县明伦镇财政所

54.28

54.28



2010301

行政运行

41.70

41.70



2012999

其他群众团体事务支出

0.84

0.84



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.71

6.71



2210201

住房公积金

5.03

5.03



709003

环江毛南族自治县明伦镇计生所

118.27

118.27



2012999

其他群众团体事务支出

1.88

1.88



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.05

15.05



2100716

计划生育机构

90.05

90.05



2210201

住房公积金

11.29

11.29



709004

环江毛南族自治县明伦镇文化站

23.42

23.42



2010299

其他群众团体事务支出

0.37

0.37



2070109

群众文化

17.82

17.82



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.99

2.99



2210201

住房公积金

2.24

2.24



709005

环江毛南族自治县明伦镇社保所

21.81

21.81



2010299

其他群众团体事务支出

0.32

0.32



2080109

社会保险经办机构

16.97

16.97



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.58

2.58



2210201

住房公积金

1.94

1.94



709006

环江毛南族自治县明伦镇扶贫站

33.62

33.62



2010299

其他群众团体事务支出

0.54

0.54



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.29

4.29



2130104

事业运行

25.58

25.58



2210201

住房公积金

3.21

3.21



709007

环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民委员会

403.33

403.33



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

403.33

403.33



709008

环江毛南族自治县明伦镇水利站

24.00

24.00



2010299

其他群众团体事务支出

0.38

0.38



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.05

3.05



2130304

水利行业业务管理

18.27

18.27



2210201

住房公积金

2.29

2.29



709009

环江毛南族自治县明伦镇国土规建环保安监站

122.53

122.53



2010299

其他群众团体事务支出

1.95

1.95



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.62

15.62



2129999

其他城乡社区支出

93.25

93.25



2210201

住房公积金

11.72

11.72




 

表四:财政拨款收支总体情况表


单位:万元

收            入

支                  出

项      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

1,498.36

一、本年支出

1,498.36

(一)一般公共预算拨款

1,498.36

 (一)一般公共服务支出

640.27

   1、上级补助


 (二)外交支出


   2、本级

1,498.36

 (三)国防支出


(二)政府性基金预算拨款


 (四)公共安全支出


   1、上级补助


 (五)教育支出


   2、本级


 (六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (七)文化旅游体育与传媒支出

17.82

   1、上级补助


 (八)社会保障和就业支出

127.75

   2、本级


 (九)卫生健康支出

90.05

二、上年结转结余


 (十)节能环保支出


(一)一般公共预算拨款


 (十一)城乡社区支出

93.25

(二)政府性基金预算拨款


 (十二)农林水支出

447.18

(三)国有资本经营预算拨款


 (十三)交通运输支出




 (十四)资源勘探工业信息等支出




 (十五)商业服务业等支出




 (十六)金融支出




 (十七)援助其他地区支出




 (十八)自然资源海洋气象等支出




 (十九)住房保障支出

82.05



 (二十)粮油物资储备支出




 (二十一)国有资本经营预算支出




 (二十二)灾害防治及应急管理支出




 (二十三)其他支出




 (二十四)债务还本支出




 (二十五)债务付息支出




 (二十六)债务发行费用支出




 二、结转下年支出


收      入      总      计

1,498.36

支   出   总   计

1,498.36


 

表五:2022年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出


合   计

1,498.36

1,457.32

41.04


709

环江毛南族自治县明伦镇

1,498.36

1,457.32

41.04


709001

环江毛南族自治县明伦镇人民政府

697.11

656.07

41.04


2010301

行政运行

584.98

543.94

41.04


2012999

其他群众团体事务支出

7.30

7.30



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.49

60.49



2210201

住房公积金

44.34

44.34



709002

环江毛南族自治县明伦镇财政所

54.28

54.28



2010301

行政运行

41.70

41.70



2012999

其他群众团体事务支出

0.84

0.84



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.71

6.71



2210201

住房公积金

5.03

5.03



709003

环江毛南族自治县明伦镇计生所

118.27

118.27



2012999

其他群众团体事务支出

1.88

1.88



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.05

15.05



2100716

计划生育机构

90.05

90.05



2210201

住房公积金

11.29

11.29



709004

环江毛南族自治县明伦镇文化站

23.42

23.42



2010299

其他群众团体事务支出

0.37

0.37



2070109

群众文化

17.82

17.82



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.99

2.99



2210201

住房公积金

2.24

2.24



709005

环江毛南族自治县明伦镇社保所

21.81

21.81



2010299

其他群众团体事务支出

0.32

0.32



2080109

社会保险经办机构

16.97

16.97



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.58

2.58



2210201

住房公积金

1.94

1.94



709006

环江毛南族自治县明伦镇扶贫站

33.62

33.62



2010299

其他群众团体事务支出

0.54

0.54



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.29

4.29



2130104

事业运行

25.58

25.58



2210201

住房公积金

3.21

3.21



709007

环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民委员会

403.33

403.33



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

403.33

403.33



709008

环江毛南族自治县明伦镇水利站

24.00

24.00



2010299

其他群众团体事务支出

0.38

0.38



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.05

3.05



2130304

水利行业业务管理

18.27

18.27



2210201

住房公积金

2.29

2.29



709009

环江毛南族自治县明伦镇国土规建环保安监站

122.53

122.53



2010299

其他群众团体事务支出

1.95

1.95



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.62

15.62



2129999

其他城乡社区支出

93.25

93.25



2210201

住房公积金

11.72

11.72





   

表六:2022年一般公共预算基本支出表


单位:万元


部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费




**

**

**

1

2

3




合计

1,457.32

1,322.45

134.87


301


工资福利支出

1,296.71

1,296.71



  301

01

基本工资

247.69

247.69



  301

02

津贴补贴

152.94

152.94



  301

03

奖金

141.47

141.47



  301

07

绩效工资

55.12

55.12



  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

127.34

127.34



  301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

50.54

50.54



  301

12

其他社会保障缴费

3.50

3.50



  301

13

住房公积金

82.05

82.05



  301

99

其他工资福利支出

436.06

436.06



302


商品和服务支出

134.87


134.87


  302

01

办公费

68.68


68.68


  302

02

印刷费





  302

06

电费





  302

07

邮电费

5.52


5.52


  302

11

差旅费





  302

13

维修(护)费





  302

17

公务接待费





  302

28

工会经费

13.58


13.58


  302

31

公务用车运行维护费

9.70


9.70


  302

39

其他交通费用

37.38


37.38


  302

99

其他商品和服务支出





303


对个人和家庭的补助

25.74

25.74



  303

02

退休费

14.24

14.24



  303

05

生活补助

11.47

11.47



  303

99

其他对个人和家庭的补助

0.03

0.03




   

表七:2022年一般公共预算“三公”经费支出表


 单位:万元









单位: 万元



部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费





小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费





* *

* *

1

2

3

4

5

6




合计

9.70


9.70

9.70





709

环江毛南族自治县明伦镇

9.70


9.70

9.70





709001

环江毛南族自治县明伦镇人民政府

6.90


6.90

6.90





709003

环江毛南族自治县明伦镇计生所

0.95


0.95

0.95





709005

环江毛南族自治县明伦镇社保所

1.85


1.85

1.85





注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

表八:2022年政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

































































































































































本单位无政府性基金支出预算,故本表无数据。

 


 

 

 

 

 

九:2022年政   府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计


































































































































本单位无政府采购预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十:2022年政府购买服务预算表


       单位:万元


科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源


合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余



合    计









































本单位无政府性购买服务预算,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算1498.36万元,同比增加9.39万元,增长0.63%。增减主要原因:因扶贫工作需要,财政供养在职人数增加;村干部及退休村干人数增加,以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出,加大对农村基础设施的投入,农业农民的相关扶持补贴力度增大,导致整体预算增加。

公共财政预算拨款1498.36万元,同比增加9.39万元,增长0.63%。增减主要原因:因扶贫工作需要,财政供养在职人数增加;村干部及退休村干人数增加,以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出,加大对农村基础设施的投入,农业农民的相关扶持补贴力度增大,导致整体预算增加。

上年结余收入0万元,与上年预算持平。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算1498.36万元,其中基本支出1457.32万元,占支出总预算的97.26%,同比增加9.395万元,增长0.65%;项目支出41.04万元,占支出总预算的2.74%,同比增加0万元,增长0%。与上年预算持平。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出1498.36万元,其中:基本支出1457.32万元,项目支出41.04万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行751.39万元,其中:基本支出543.94万元,项目支出41.04万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行343.65万元,主要用于事业部门为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保事业部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。 

3.村级运行403.33万元,主要用于村委级为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保村级正常运转的办公费、印刷费、会议费等日常公用经费支出。

 

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比增加0万元,同比持平。

(二)公务接待费2022年预算0万元,同比减少3.7万元,下降100%。下降原因分析:严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定

(三)公务用车费2022年预算9.7万元,同比减少6.01万元,下降38.26%。其中:

1. 公务用车运行维护费2022年预算9.7万元,同比减少6.01万元,下降38.26%。主要用于:日常车辆下队开展工作加油费及日常公车维修维护;下降原因分析:严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定

2. 公务用车购置2022年预算0万元,同比持平。

 

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行134.87万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算安排政府采购预算0万元,同比持平。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022政府购买服务预算安排情况预算0万元,同比持平

政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中:机要通信和应急用车2辆、一般执法执勤用车1辆,事业单位公务用车共2辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报15个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款41.04万元,占年初项目预算的100%。

 

六、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。