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环江毛南族自治县卫生健康局 2022年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2022-02-16 20:04:00146人阅读

附件6

环江毛南族自治县卫生健康局

2022年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县卫生健康局2022年部门预算编制情况公开如下:

              

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第三部分   2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ;

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分 卫生健康局基本情况

一、基本职能

根据自治县委员办公室自治县人民政府办公室于印环江毛南族自治县卫生他康局职配置、内设机构和人员编制规定的通知,(环办发[2019]30号)文件规定,本部门主要职责是:

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神,制定本规定。

第二条自治县卫生健康局是自治县人民政府工作部门,为正科级。加挂自治县中医药管理局牌子。

第三条自治县卫生健康局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是

贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律法规和规章,组织拟订全县全民健康卫生健康政策和规划,配合上级主管部制定卫生健康准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生制改革,研究出深化医药卫生制改革措施的建议。组织深化立医院综合改推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供体多元提供式多样政策措施,出医疗服务和药品价格政策的建

(三)并组织实施疾病预防控制规划免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的于预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年康服务建设医养结合工

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测临床综合评价和短缺药品预警提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

负责职责范围内的职业卫生放射卫生环境卫生学校卫生公共场所卫生饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七监督实施医疗机构、医疗服务业管理办法,立医务评价和监督管理系。会同有关部门组织实施卫生健康技术人员资格准组织实施医疗服务范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则范。

负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警与家庭发展关政策建,完善和组织实施计划生育政

指导乡镇卫生健康工作,指导全县医疗卫生机构开展医疗卫生妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。配合上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十负责自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作

(十一)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和于预,控制艾滋病的发生和蔓延。

十二负责自治县中医药管理局常业务导自治县划生育协会的业务工作。

十三)承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县防治艾滋病工作委员会、自治县初级卫生保健委员会、自治县老龄工作委员会的日常工作。

十四完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。自治县卫生健康局当牢固立大卫生大健康理念,推动实施健康环江建设,以改革创新为动力,以促健强基层、重保障为着力把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为和健康强预防控制重大疾病工作

积极应对人口老龄化健全健康服务体系。二更加注重工作重心下移和资源下沉推进卫生健康公共资源向基层延伸向农村覆盖向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平推进卫生健康基本公共服务均等化普惠化便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

关职责分工。

1.与自治县改革局的有关职责分工自治县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,贯彻落实生育政策,研兖提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和关经济社会政策配套衔接与制定人口发规划和政落实县人口发展规划中的有关任务自治县发展革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与自治县民政局的有关职责分工。自治县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调督促指导、织推进老龄事业发展,承担老年疾病防医疗照护老年人心理健康与关怀服务等老年健康自治县民政局负责

统筹推进督促指导监督管理养老服务工作拟订养老服务体系建设规划政策等并组织实施承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与自治县市场监督管理局的有关职责分工。自治县卫生健康局会同自治县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向自治县市场监督管理局部门通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,自治县市场监督管理局应当立即采取措施。自治县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向自治县生健康局提自治县市场监理局会同自治县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与自治县医疗保障局的有关职责分工。自治县卫生健康局、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第四条自治县卫生健康局设下列内设

(一)办公室卫生应急办公室负责机关日常运转工作承担重大问题调研重要文稿起草安全、保密、信访、政务公开等工作。负责自治县卫生健康党工委日常事务和机关党群、党风廉政建设工作指导直属事业单位党建和党风廉政建设工作承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。负责自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

事股。拟订全县卫生健康人才发展,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健专业技术人员资格管理。组织开展助理全科医师医师专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。协助上级开展生健康工作域的对外交流、对外宣传、援外工作。承关和直属单外事管理工作负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。

)财务股。承担关和预算管理单位预财务、产管理和内部审计工作。

(四)法制监督和健康股(行政审批办公室)。助上级部门起草卫生健康规章草案和制定卫生健康地方标准并组织实施,承担规范性文件的合法性审查工作,承担普法宣传、行政复议、行政应诉等工作。组织推进依法行政工作,负责行政审批制,承担政审批工作。组织开展医疗卫学校卫生、公共场所卫生饮用卫生、传染病防治监督工,查处医疗服务市场违法行为。完善综合监督体系,加强队伍和能力建设,指导规范执法行为。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开重点职业病监测专项调查职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(五)疾病预防控制股老龄健康保健股。拟订重大疾病防治规免疫规重危害健康共卫生问题的于预措施并组织实完善疾病预防控制体系。开展食品安全风险监测评估和交流配合做好新食品原料、食品添加剂新品种品相关产品新品种的安全性审查。协组织全县开展艾滋病防治工作组织实施艾滋病防治政策技术组织开展艾滋病防治宣传教育综合防控和救治工作,完善艾滋病防治体,动员和指导社会组织及志愿者参与防治工作,组织开展艾滋病防治督查指评估工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政

策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担自治县老龄工作委员会的具体工作。

(六)医政医管股中医药管理股。组织实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并进行监督,承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。监督大型医用设备配置和使用。组织实施国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。配合有关部门拟订医疗服务价格政策。贯彻落实国冢、自治区和河池市有关中医药事业发展的法律、法规、规章和政策,拟订和实施全县中医药事业发展的规划。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任,监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行。负责中医医疗质量监测与管理。继承和发展中医药民族医药文化,推动中医药防病治病知识普及,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任,组织开展对中医古籍的整理研究,负责指导民族医药的理论。配合上级开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织实施中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和能力建设。组织实施中医药人才发展规划,组织开展中医药师传承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。指导并组织实施基层医疗机构开展中医药服务工作。配合上级开展中医药对外交流与合作。

)基层卫生和妇幼健康股组织实施基层卫生健康政策标准和规范,指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务、全县健康扶贫管理工作。组织实施初级卫生保健工作。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规推进妇幼健康服务体系建设指导妇幼卫生、出生缺陷防治婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(八)改宣教息股生育服务股)。承担深医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,执行上级生育政负责计划生育管理和服务工作立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻、信息报道和报送工作。负责卫生健康绩效考核工作,负责组织实施各类综合性督查督导工作。承担健康环江建设协调推进工作,组织拟订我县卫生健康事业发展中长期规,指导卫生健康服务体息化建,组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作报订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。负责本局网站维护和信息发布工作。组织实施相关科研项目,重点学科建设,指导全县医疗卫生适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工

第五条自治县卫生健康局机关行政编12名。设局长(治县中医药管理局局长1副局长3自治县老龄工作委员会办公室主任(副科长级)1名。

留机关后勤服务聘用员控制数2待现有人退后自然消失

六条自治县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和制事项另行规定。

第七条本规定由自治县党委机构编制委员会办公室负责释,其调整由自治县党委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条本规2019325日起施行。

二、机构设置情况

2022年卫健局部门预算共23个单位。其中卫健局机关本级1个行政单位;红十字会、监督所共2个参公管理事业单位;卫生学校、初保办、爱卫办、防艾办部门预算此4个单位汇总为卫生事业单位、流管站1个单位汇总为计生事业单位;县医院、疾控中心、妇保院、思恩防保所及各乡镇卫生院共 15个财政拨款事业单位。

 

    三、人员构成情况

人员编制总数为833人,其中行政编制12人,参公管理编制16人,事业编制752人,机关后勤服务中心聘用人员控制数31人。

实有财政供养人数780人(不含退休),其中行政人员14人,参公人员13人,事业人员737人,机关后勤服务中心聘用人员控制数16人。离退休人员118人(其中离休0人)。编外在职实有人数760人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表格

表一:2022部门预算收支预算总表






单位:万元

 

部门收支总体情况表




单位: 万元

收            入

支                    出

项    目

预 算 数

项   目(按支出功能科目分类)

预 算 数

一、一般公共预算拨款

8,446.72

 一、一般公共服务支出

116.87

   1、上级补助


 二、外交支出


   2、本级

8,446.72

 三、国防支出


二、政府性基金预算拨款


 四、公共安全支出


   1、上级补助


 五、教育支出


   2、本级


 六、科学技术支出


三、国有资本经营预算拨款


 七、文化旅游体育与传媒支出


   1、上级补助


 八、社会保障和就业支出

1,148.85

   2、本级


 九、卫生健康支出

24,465.41

四、财政专户管理资金收入


 十、节能环保支出


五、事业收入

17,818.12

 十一、城乡社区支出


六、事业单位经营收入


 十二、农林水支出


七、上级补助收入


 十三、交通运输支出


八、附属单位上缴收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


九、其他收入

189.45

 十五、商业服务业等支出




 十六、金融支出




 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

723.16



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计

26,454.29

本  年  支  出  合  计

26,454.29

上年结转结余


 结转下年支出


收      入      总      计

26,454.29

支   出   总   计

26,454.29


 

表二:2022年部门收入总表

2.png


表三:2022年部门预算支出总表









单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4





合计

26,454.29

13,573.81

12,880.48





402

环江毛南族自治县卫生健康系统

26,454.29

13,573.81

12,880.48





402001

环江毛南族自治县卫生健康局

1,458.88

603.57

855.31


201

29

99


其他群众团体事务支出

9.14

9.14



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.86

73.86



210

01

01


行政运行

473.81

412.41

61.40


210

01

99


其他卫生健康管理事务支出

92.08

53.29

38.79


210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

33.30


33.30


210

04

08


基本公共卫生服务

112.42


112.42


210

04

09


重大公共卫生服务

47.28


47.28


210

07

16


计划生育机构

9.60


9.60


210

07

17


计划生育服务

374.49


374.49


210

07

99


其他计划生育事务支出

171.03


171.03


210

16

01


老龄卫生健康事务

7.00


7.00


221

02

01


住房公积金

54.87

54.87






402002

环江毛南族自治县卫生计生监督所

99.59

91.59

8.00


201

29

99


其他群众团体事务支出

1.39

1.39



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.13

11.13



210

04

02


卫生监督机构

78.72

70.72

8.00


221

02

01


住房公积金

8.35

8.35






402003

环江毛南族自治县疾病预防控制中心

684.42

631.26

53.16


201

29

99


其他群众团体事务支出

10.18

10.18



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.43

81.43



210

04

01


疾病预防控制机构

515.74

478.58

37.16


210

04

99


其他公共卫生支出

16.00


16.00


221

02

01


住房公积金

61.07

61.07






402004

环江毛南族自治县思恩镇防保所

140.91

140.91



201

29

99


其他群众团体事务支出

1.51

1.51



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.35

12.35



210

03

02


乡镇卫生院

76.79

76.79



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

39.30

39.30



221

02

01


住房公积金

10.96

10.96






402005

环江毛南族自治县妇幼保健院

815.39

793.17

22.22


201

29

99


其他群众团体事务支出

14.25

14.25



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.18

102.18



210

04

03


妇幼保健机构

622.58

600.36

22.22


221

02

01


住房公积金

76.38

76.38






402006

环江毛南族自治县人民医院

19,078.93

7,137.64

11,941.29


201

29

99


其他群众团体事务支出

13.40

13.40



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

385.51

385.51



210

02

01


综合医院

18,537.26

6,595.97

11,941.29


221

02

01


住房公积金

142.77

142.77






402007

环江毛南族自治县大才乡卫生院

164.53

164.53



201

29

99


其他群众团体事务支出

2.55

2.55



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.47

19.47



210

03

02


乡镇卫生院

115.84

115.84



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

11.52

11.52



221

02

01


住房公积金

15.15

15.15






402008

环江毛南族自治县水源镇卫生院

445.99

445.99



201

29

99


其他群众团体事务支出

6.96

6.96



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.19

50.19



210

03

02


乡镇卫生院

316.32

316.32



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

34.32

34.32



221

02

01


住房公积金

38.19

38.19






402009

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院

906.99

906.66

0.33


201

29

99


其他群众团体事务支出

15.12

15.12



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.87

112.87



210

03

02


乡镇卫生院

676.48

676.15

0.33


210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

15.96

15.96



221

02

01


住房公积金

86.57

86.57






402010

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院

596.75

596.69

0.06


201

29

99


其他群众团体事务支出

9.50

9.50



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.79

66.79



210

03

02


乡镇卫生院

418.86

418.80

0.06


210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

51.24

51.24



221

02

01


住房公积金

50.36

50.36






402011

环江毛南族自治县下南乡卫生院

229.16

229.16



201

29

99


其他群众团体事务支出

3.71

3.71



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.18

26.18



210

03

02


乡镇卫生院

163.57

163.57



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

15.78

15.78



221

02

01


住房公积金

19.91

19.91






402012

环江毛南族自治县大安乡卫生院

217.77

217.77



201

29

99


其他群众团体事务支出

3.43

3.43



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.61

24.61



210

03

02


乡镇卫生院

150.06

150.06



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

20.94

20.94



221

02

01


住房公积金

18.73

18.73






402013

环江毛南族自治县长美乡卫生院

165.75

165.75



201

29

99


其他群众团体事务支出

2.58

2.58



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.51

19.51



210

03

02


乡镇卫生院

116.54

116.54



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

11.94

11.94



221

02

01


住房公积金

15.18

15.18






402014

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

431.75

431.75



201

29

99


其他群众团体事务支出

7.20

7.20



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.21

49.21



210

03

02


乡镇卫生院

315.39

315.39



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

22.08

22.08



221

02

01


住房公积金

37.87

37.87






402015

环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院

414.01

414.01



201

29

99


其他群众团体事务支出

6.38

6.38



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.23

45.23



210

03

02


乡镇卫生院

282.46

282.46



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

45.48

45.48



221

02

01


住房公积金

34.47

34.47






402016

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院

217.24

217.24



201

29

99


其他群众团体事务支出

3.43

3.43



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.06

24.06



210

03

02


乡镇卫生院

150.55

150.55



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

20.88

20.88



221

02

01


住房公积金

18.32

18.32






402017

环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院

386.23

386.12

0.11


201

29

99


其他群众团体事务支出

6.13

6.13



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.27

44.27



210

03

02


乡镇卫生院

281.16

281.05

0.11


210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

20.64

20.64



221

02

01


住房公积金

34.03

34.03





表四:2022年部门财政拨款收支总表





单位: 万元

           

                 

                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

8,446.72

一、本年支出

8,446.72

(一)一般公共预算拨款

8,446.72

 (一)一般公共服务支出

116.87

   1、上级补助


 (二)外交支出


   2、本级

8,446.72

 (三)国防支出


(二)政府性基金预算拨款


 (四)公共安全支出


   1、上级补助


 (五)教育支出


   2、本级


 (六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (七)文化旅游体育与传媒支出


   1、上级补助


 (八)社会保障和就业支出

874.24

   2、本级


 (九)卫生健康支出

6,792.03

二、上年结转结余


 (十)节能环保支出


(一)一般公共预算拨款


 (十一)城乡社区支出


(二)政府性基金预算拨款


 (十二)农林水支出


(三)国有资本经营预算拨款


 (十三)交通运输支出




 (十四)资源勘探工业信息等支出




 (十五)商业服务业等支出




 (十六)金融支出




 (十七)援助其他地区支出




 (十八)自然资源海洋气象等支出




 (十九)住房保障支出

663.57



 (二十)粮油物资储备支出




 (二十一)国有资本经营预算支出




 (二十二)灾害防治及应急管理支出




 (二十三)其他支出




 (二十四)债务还本支出




 (二十五)债务付息支出




 (二十六)债务发行费用支出




 二、结转下年支出


                 

8,446.72

支   出   总   计

8,446.72


表五:2022年一般公共预算支出表











单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

8,446.72

7,426.01

7,244.16

181.85

1,020.71





402

环江毛南族自治县卫生健康系统

8,446.72

7,426.01

7,244.16

181.85

1,020.71





402001

环江毛南族自治县卫生健康局

1,458.88

603.57

551.41

52.15

855.31


201

29

99


其他群众团体事务支出

9.14

9.14


9.14



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.86

73.86

73.86




210

01

01


行政运行

473.81

412.41

369.40

43.01

61.40


210

01

99


其他卫生健康管理事务支出

92.08

53.29

53.29


38.79


210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

33.30




33.30


210

04

08


基本公共卫生服务

112.42




112.42


210

04

09


重大公共卫生服务

47.28




47.28


210

07

16


计划生育机构

9.60




9.60


210

07

17


计划生育服务

374.49




374.49


210

07

99


其他计划生育事务支出

171.03




171.03


210

16

01


老龄卫生健康事务

7.00




7.00


221

02

01


住房公积金

54.87

54.87

54.87







402002

环江毛南族自治县卫生计生监督所

99.59

91.59

81.91

9.68

8.00


201

29

99


其他群众团体事务支出

1.39

1.39


1.39



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.13

11.13

11.13




210

04

02


卫生监督机构

78.72

70.72

62.43

8.29

8.00


221

02

01


住房公积金

8.35

8.35

8.35







402003

环江毛南族自治县疾病预防控制中心

684.42

631.26

609.33

21.93

53.16


201

29

99


其他群众团体事务支出

10.18

10.18


10.18



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.43

81.43

81.43




210

04

01


疾病预防控制机构

515.74

478.58

466.83

11.75

37.16


210

04

99


其他公共卫生支出

16.00




16.00


221

02

01


住房公积金

61.07

61.07

61.07







402004

环江毛南族自治县思恩镇防保所

140.91

140.91

137.48

3.43



201

29

99


其他群众团体事务支出

1.51

1.51


1.51



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.35

12.35

12.35




210

03

02


乡镇卫生院

76.79

76.79

74.87

1.92



210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

39.30

39.30

39.30




221

02

01


住房公积金

10.96

10.96

10.96







402005

环江毛南族自治县妇幼保健院

815.39

793.17

778.92

14.25

22.22


201

29

99


其他群众团体事务支出

14.25

14.25


14.25



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.18

102.18

102.18




210

04

03


妇幼保健机构

622.58

600.36

600.36


22.22


221

02

01


住房公积金

76.38

76.38

76.38







402006

环江毛南族自治县人民医院

1,071.36

989.84

976.44

13.40

81.52


201

29

99


其他群众团体事务支出

13.40

13.40


13.40



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.90

110.90

110.90




210

02

01


综合医院

863.89

782.37

782.37


81.52


221

02

01


住房公积金

83.17

83.17

83.17







402007

环江毛南族自治县大才乡卫生院

164.53

164.53

161.99

2.55



201

29

99


其他群众团体事务支出

2.55

2.55


2.55



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.47

19.47

19.47




210

03

02


乡镇卫生院

115.84

115.84

115.84




210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

11.52

11.52

11.52




221

02

01


住房公积金

15.15

15.15

15.15







402008

环江毛南族自治县水源镇卫生院

445.99

445.99

439.03

6.96



201

29

99


其他群众团体事务支出

6.96

6.96


6.96



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.19

50.19

50.19




210

03

02


乡镇卫生院

316.32

316.32

316.32




210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

34.32

34.32

34.32




221

02

01


住房公积金

38.19

38.19

38.19







402009

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院

906.99

906.66

891.54

15.12

0.33


201

29

99


其他群众团体事务支出

15.12

15.12


15.12



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.87

112.87

112.87




210

03

02


乡镇卫生院

676.48

676.15

676.15


0.33


210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

15.96

15.96

15.96




221

02

01


住房公积金

86.57

86.57

86.57







402010

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院

596.75

596.69

587.19

9.50

0.06


201

29

99


其他群众团体事务支出

9.50

9.50


9.50



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.79

66.79

66.79




210

03

02


乡镇卫生院

418.86

418.80

418.80


0.06


210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

51.24

51.24

51.24




221

02

01


住房公积金

50.36

50.36

50.36







402011

环江毛南族自治县下南乡卫生院

229.16

229.16

225.45

3.71



201

29

99


其他群众团体事务支出

3.71

3.71


3.71



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.18

26.18

26.18




210

03

02


乡镇卫生院

163.57

163.57

163.57




210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

15.78

15.78

15.78




221

02

01


住房公积金

19.91

19.91

19.91







402012

环江毛南族自治县大安乡卫生院

217.77

217.77

214.34

3.43



201

29

99


其他群众团体事务支出

3.43

3.43


3.43



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.61

24.61

24.61




210

03

02


乡镇卫生院

150.06

150.06

150.06




210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

20.94

20.94

20.94




221

02

01


住房公积金

18.73

18.73

18.73







402013

环江毛南族自治县长美乡卫生院

165.75

165.75

163.17

2.58



201

29

99


其他群众团体事务支出

2.58

2.58


2.58



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.51

19.51

19.51




210

03

02


乡镇卫生院

116.54

116.54

116.54




210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

11.94

11.94

11.94




221

02

01


住房公积金

15.18

15.18

15.18







402014

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

431.75

431.75

424.55

7.20



201

29

99


其他群众团体事务支出

7.20

7.20


7.20



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.21

49.21

49.21




210

03

02


乡镇卫生院

315.39

315.39

315.39




210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

22.08

22.08

22.08




221

02

01


住房公积金

37.87

37.87

37.87







402015

环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院

414.01

414.01

407.63

6.38



201

29

99


其他群众团体事务支出

6.38

6.38


6.38



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.23

45.23

45.23




210

03

02


乡镇卫生院

282.46

282.46

282.46




210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

45.48

45.48

45.48




221

02

01


住房公积金

34.47

34.47

34.47







402016

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院

217.24

217.24

213.81

3.43



201

29

99


其他群众团体事务支出

3.43

3.43


3.43



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.06

24.06

24.06




210

03

02


乡镇卫生院

150.55

150.55

150.55




210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

20.88

20.88

20.88




221

02

01


住房公积金

18.32

18.32

18.32







402017

环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院

386.23

386.12

379.99

6.13

0.11


201

29

99


其他群众团体事务支出

6.13

6.13


6.13



208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.27

44.27

44.27




210

03

02


乡镇卫生院

281.16

281.05

281.05


0.11


210

03

99


其他基层医疗卫生机构支出

20.64

20.64

20.64




221

02

01


住房公积金

34.03

34.03

34.03




 

表六:2022年一般公共预算基本支出表

 






单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

7,426.01

7,244.16

181.85

301


工资福利支出

6,768.23

6,768.23


301

01

基本工资

2,369.80

2,369.80


301

02

津贴补贴

555.18

555.18


301

03

奖金

574.81

574.81


301

07

绩效工资

1,226.12

1,226.12


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

875.15

875.15


301

10

职工基本医疗保险缴费

382.53

382.53


301

12

其他社会保障缴费

51.94

51.94


301

13

住房公积金

663.57

663.57


301

99

其他工资福利支出

69.12

69.12


302


商品和服务支出

181.85


181.85

302

01

办公费

28.04


28.04

302

07

邮电费

3.67


3.67

302

28

工会经费

116.87


116.87

302

31

公务用车运行维护费

9.20


9.20

302

39

其他交通费用

24.06


24.06

303


对个人和家庭的补助

475.94

475.94


303

02

退休费

164.11

164.11


303

05

生活补助

17.48

17.48


303

99

其他对个人和家庭的补助

294.34

294.34



 

表七:2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表








单位: 万元


部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费



* *

* *

1

2

3

4

5

6



合计

15.00


11.20

11.20


3.80


402

环江毛南族自治县卫生健康系统

15.00


11.20

11.20


3.80


402001

环江毛南族自治县卫生健康局

15.00


11.20

11.20


3.80


 

 

 

 


表八:2022年政府性基金支出预算表










单位:万元


科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出


**

**

**

**

**

1

2

3

4























 

注:本单位无政府性基金支出预算,故本表无数据。

 

 

 

 

表九:2022年政府采购预算表

 

























单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

项目名称

品目编码

品目名称

采购数量

采购单价(元)

政府采购资金类型

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理的收入

单位资金

上年结余收入

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15





合计




186

122,100.00

30.00

30.00






30.00

12.00

10.00

2.00

18.00



18.00




402

环江毛南族自治县卫生健康系统




186

122,100.00

30.00

30.00






30.00

12.00

10.00

2.00

18.00



18.00




402001

环江毛南族自治县卫生健康局




186

122,100.00

30.00

30.00






30.00

12.00

10.00

2.00

18.00



18.00

210

01

01


行政运行

卫生健康业务一般工作经费

A020201

复印机

2

15,000.00

3.00

3.00






3.00

3.00

3.00






210

01

01


行政运行

卫生健康业务一般工作经费

A090101

复印纸

160

100.00

1.60

1.60






1.60

1.60

1.60






210

01

01


行政运行

卫生健康业务一般工作经费

C050301

车辆维修和保养服务

10

2,000.00

2.00

2.00






2.00

2.00


2.00





210

01

01


行政运行

卫生健康业务一般工作经费

A020204

多功能一体机

5

3,000.00

1.50

1.50






1.50

1.50

1.50






210

01

01


行政运行

卫生健康业务一般工作经费

A02010105

便携式计算机

2

7,000.00

1.40

1.40






1.40

1.40

1.40






210

01

01


行政运行

卫生健康业务一般工作经费

A02010104

台式计算机

5

5,000.00

2.50

2.50






2.50

2.50

2.50






210

01

99


其他卫生健康管理事务支出

创建卫生县城除“四害”专项工作经费

C99

其他服务

2

90,000.00

18.00

18.00






18.00




18.00



18.00

 

 

 

 

 

 

 

表十:2022年政府购买服务预算表
















单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称

(功能分类科目名称)

政府购买服务内容

服务领域

服务类别

服务对象

政府购买服务资金类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金收入

单位资金

上年结余收入

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

















 

注:本单位无政府购买服务预算,故本表无数据。

 

 

 

第三部分2022年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2022年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算26454.29万元,同比减少3644.44万元,下降12.11%。减少主要原因:各医疗卫生机构受疫情影响收入预算减少。

公共财政预算拨款8446.72万元,同比增加345.41万元,增长4.26%。增减主要原因:人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

上年结余收入0万元,同比无增减。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算26454.29万元,其中基本支出13573.81万元,占支出总预算的51.31%,同比减少2482.33万元,下降15.46%;项目支出12880.48万元,占支出总预算的48.69%,同比减少1162.11万元,下降8.28%。增减主要原因:(1)基本支出减少主要为各医疗卫生机构受疫情影响收入预算减少,所以支出也相应减少。(2)项目支出减少是因为2022年无重大项目支出。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出8446.72万元,其中:基本支出7426.01万元,项目支出1020.71万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行473.81万元,其中:基本支出412.41万元,项目支出61.4万元。主要用于卫健局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保卫健局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出874.24万元。

3. 其他卫生健康管理事务支出92.08万元,其中:基本支出53.29万元,项目支出38.79万元。

4. 综合医院支出863.89万元,其中:基本支出782.37万元,项目支出81.52万元。基本支出主要是县医院人员工资支出,项目支出主要是医改药品零销售的县级负担的补助。

5. 乡镇卫生院支出3064.02万元,其中:基本支出3063.52万元,项目支出0.5万元。基本支出主要是12个乡镇卫生院人员工资福利支出,项目支出是党支部组织生活经费

6. 其他基层医疗卫生机构支出343.38万元,其中:基本支出310.08万元,项目支出33.3万元。基本支出主要用于乡村医生基本报酬支出,项目支出主要是用于历年辞退乡村医生的养老生活补助县级负担的部分。

7. 疾病预防控制机构支出515.74万元,其中:基本支出478.58万元,项目支出37.16万元。基本支出主要是县疾控中心人员工资支出,项目支出主要是计划免疫项目支出县级配套经费。

8. 卫生监督机构支出78.72万元,其中:基本支出70.72万元,项目支出8万元。主要是卫生监督所的人员工资基本支出和开展卫生监督项目工作支出。

9. 妇幼保健机构支出622.58万元,其中:基本支出600.36万元,项目支出22.22万元。基本支出主要是妇幼保健院的人员工资支出,项目支出主要是公立医院改革药品零销售补助县级配套经费。

10.基本公共卫生服务112.42万元主要是基本公共卫生服务项目县级配套经费。

11.重大公共卫生专项支出47.28万元,主要是妇幼保健院免费婚检、降消及全县艾滋病防治项目县级配套经费。

12.其他公共卫生支出16万元, 县疾控中心核酸检测及疫情常态化防控项目支出。

13.计划生育机构支出9.6万元,主要是全县12个计生所(办)的日常办公经费。

14.计划生育服务支出374.49万元。主要是农村独生子女户、双女结扎户新农合补助及计生家庭奖励扶助项目资金。

15.其他计划生育事务支出171.03万元,主要是符合政策规定计生家庭各种补助的县级配套负担部分及其他计生项目一般工作经费。

16.老龄卫生健康事务支出7万元主要是老龄办重阳节活动经费、广西敬老卡印制工本费.

17. 住房公积金支出663.57万元,主要是全县卫健系统在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

18.其他群众团体事务支出116.87万元,主要是工会经费支出。

三、2022年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比无变化。

(二)公务接待费2022年预算3.8万元,同比减少0.2万元,下降5%。主要是用于:日常公务接待;减少原因分析:压缩控制公务接待支出。

(三)公务用车费2022年预算11.2万元,同比减少15万元,下降57.25%。其中:

1. 公务用车运行维护费2022年预算11.2万元,同比减少15万元,下降57.25%。主要用于开展正常业务所需的交通费用;减少原因是行政单位公车改革及压缩控制交通费支出。

2. 公务用车购置2022年预算0万元,同比无变化。

 

 

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行181.85万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2022年部门预算安排政府采购预算30万元,比2021年增加30万元。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算12元,分散采购预算18万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2022政府购买服务预算安排情况预算0万元,同比无变化。

政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我系统实有车辆44辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共4辆,特种专业技术用车23辆,其他公务用车共17辆。

2.单价50万元以上的通用设备1台,单价100万元以上的专用设备9套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2022年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款322.88万元,占年初项目预算的31.63%

六、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。