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环江毛南族自治县住房和城乡建设局 2020年度部门决算及 “三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2021-11-19 21:38:00124人阅读

 

环江毛南族自治县住房和城乡建设局

2020年度部门决算及

“三公”经费决算情况说明

  

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算公开报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

     (1)负责全县城镇低收入家庭住房保障责任。拟订全县住房保障相关政策、规划及指导实施。会同有关部门做好全县城镇住房保障资金安排并指导实施。

(2)负责推进全县住房制度改革责任。拟订适合县情的住房政策,指导全县住房建设和住房制度改革,拟订全县住房建设规划并指导实施,研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。     

(3)负责全县房地产市场及房地场交易监督管理责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策,会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并指导实施,配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
      (4)负责全县城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案的监督管理,以及会同文物主管部门负责历史文化名城(乡镇、村)和城市(乡镇、村)范围内的历史文化街区、历史建筑保护监督管理工作,拟订城市专项规划、城市设计、建筑设计、城市地下空间开发利用、建设工程档案等相关制度、规划、计划、方案、政策指导文件并指导实施。

  (5)负责指导乡镇、村生活垃圾处理和公厕建设、农村危房改造工作。
      (6)负责全县建筑市场及其各方主体监管职责。拟订全县建筑业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行,拟订规范全县建筑市场各方主体行为以及市政和房屋建筑工程勘察设计、施工图审查、招标投标、造价咨询、施工监理、质量检测等活动的规范性文件、规章制度并监督执行,组织和指导相关检查活动开展。     

(7)负责推进城镇建筑减排和建筑科技推广责任。会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑及建筑科技的规范性文件、规划并指导实施。负责民用建筑节能的监督管理工作,管理和指导墙体材料改革工作,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇建筑节能减排。研究拟订建设行业科技发展政策、规划。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发、推广和技术改造工作。     

(8)负责全县依法取得施工许可手续市政和房屋建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产的规范性文件、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作,组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理,参与工程重大质量、安全事故的调查处理
     (9)负责全县人民防空建设管理工作。负责制定人防建设中长期规划和年度计划,会同有关部门审核人防建设与城市相结合的规划,以及对重要经济目标防护的监督检查和指导。牵头拟订人防方案和演习计划,指导群众防空组织建设和训练工作。指导开展人口疏散地域(基地)建设。负责人防工程、人防承通信、警报设施的建设和维护管理工作。战时组织开展城市防空袭工作。承担应急支援、人防宣传教育培训、监督管理人防经费资产、科技运用推广等工作     

(10)负责全县住房城乡系统优化营商环境监督管理责任。负责拟订全县住房城乡建设系统优化营商环境相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内市政和房屋建筑工程的规划设计条件、建筑设计方案审查、建设工程规划许可证核发、建筑施工许可、规划条件核实、竣工验收备案等相关审批事项,并监督建设五方验收工作。
      (11)负责全县建设工程相关安防设施设计审核和验收监督管理责任。负责拟订全县建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋建筑工程防雷装置设计审核及验收相关政策、规范性文件并监督执行。承办全县范围内建设工程抗震设防、消防设计、人防设计及市政和房屋工程防雷装置设计审核及验收工作。     

(12)按权限负责相关城市建设资金使用管理职责。会同财政部门统筹安排县城区用于新建城市基础设施的城市维护建设税、城市基础设施配套费使用,并对其使用情况进行监督管理。负责住房建设系统行政事业性收费和其他收费的申报、组织实施、管理工作。具体承担法定及自治县人民政府规定权限范围内市政和房屋建筑工程城市基础设施配套基金、人防易地建设费的征收工作,拟订使用计划并报批实施     

(13)负责县城区的城市基础设施项目专项规划、项目计划编制及规划建设管理职责。      

(14)承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。
      (15)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
      (16)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算由以下单位构成:局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政建设站、房地产管理所、建筑节能和墙体材料改革站、城乡规划建筑设计室6个单位

第二部分:2020年度部门决算公开报表

 

公开的2020年度本部门决算报表共9张(详见附表),均取数自2020年度部门决算报表,分别为:

表一:收入支出决算总表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,696.09

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

47.19


9


九、卫生健康支出

40

5.35


10


十、节能环保支出

41

5.20


11


十一、城乡社区支出

42

5,130.21


12


十二、农林水支出

43

136.10


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

192.56


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

76.77


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,696.09

本年支出合计

58

5,625.57

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,782.87

年末结转和结余

60

1,853.39


30



61


总计

31

7,478.95

总计

62

7,478.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,696.09

5,696.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2030603

  人民防空

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

47.19

47.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

47.19

47.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.19

47.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2109901

  其他卫生健康支出

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

74.41

74.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

74.41

74.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110302

  水体

74.41

74.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

4,550.30

4,550.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

266.53

266.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

120.23

120.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120106

  工程建设管理

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

143.98

143.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

3,166.00

3,166.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,146.00

3,146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21206

建设市场管理与监督

54.77

54.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120601

  建设市场管理与监督

54.77

54.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

973.00

973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2129901

  其他城乡社区支出

973.00

973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

134.79

134.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

133.33

133.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2139999

  其他农林水支出

133.33

133.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

776.93

776.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

681.67

681.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210101

  廉租住房

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210105

  农村危房改造

609.33

609.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210107

  保障性住房租金补贴

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

35.87

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

35.87

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22103

城乡社区住宅

59.39

59.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210399

  其他城乡社区住宅支出

59.39

59.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

表三:支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5,625.57

498.14

5,127.43

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00


2030603

  人民防空

0

0.00

0

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

47.19

47.19

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

47.19

47.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.19

47.19

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

5.35

0.00

5.35

0.00

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

5.35

0.00

5.35

0.00

0.00

0.00


2109901

  其他卫生健康支出

5.35

0.00

5.35

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00


2110302

  水体

5.20

0.00

5.20

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

5,130.21

284.73

4,845.48

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

274.45

232.91

41.54

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

120.63

88.94

31.70

0.00

0.00

0.00


2120106

  工程建设管理

2.32

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

151.50

143.98

7.52

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

3,572.64

0.00

3,572.64

0.00

0.00

0.00


2120303

  小城镇基础设施建设

284.68

0.00

284.68

0.00

0.00

0.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,287.96

0.00

3,287.96

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

121.94

0.00

121.94

0.00

0.00

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

121.94

0.00

121.94

0.00

0.00

0.00


21206

建设市场管理与监督

54.77

51.82

2.95

0.00

0.00

0.00


2120601

  建设市场管理与监督

54.77

51.82

2.95

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2120807

  廉租住房支出

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00


2120811

  公共租赁住房支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00


21299

其他城乡社区支出

1,056.41

0.00

1,056.41

0.00

0.00

0.00


2129901

  其他城乡社区支出

1,056.41

0.00

1,056.41

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

136.10

0.00

136.10

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00


21399

其他农林水支出

133.33

0.00

133.33

0.00

0.00

0.00


2139999

  其他农林水支出

133.33

0.00

133.33

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

192.56

91.04

101.52

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

97.30

0.00

97.30

0.00

0.00

0.00


2210101

  廉租住房

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2210105

  农村危房改造

24.96

0.00

24.96

0.00

0.00

0.00


2210107

  保障性住房租金补贴

22.34

0.00

22.34

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

35.87

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

35.87

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00


22103

城乡社区住宅

59.39

55.17

4.22

0.00

0.00

0.00


2210399

  其他城乡社区住宅支出

59.39

55.17

4.22

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

76.77

75.17

1.60

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

76.77

75.17

1.60

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

76.77

75.17

1.60

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                        金额单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

5,696.09

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

47.19

47.19

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

5.35

5.35

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

5.20

5.20

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

5,130.21

5,080.21

50.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

136.10

136.10

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

192.56

192.56

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

76.77

76.77

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

5,696.09

本年支出合计

59

5,625.57

5,575.57

50.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

1,782.87

年末财政拨款结转和结余

60

1,853.39

1,843.39

10.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

1,722.87


61






  政府性基金预算财政拨款

30

60.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

7,478.95

总计

64

7,478.95

7,418.95

60.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                金额单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

5,575.57

498.14

5,077.43


203

国防支出

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

0.00

0.00

0.00


2030603

  人民防空

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

47.19

47.19

0.00


20805

行政事业单位养老支出

47.19

47.19

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.19

47.19

0.00


210

卫生健康支出

5.35

0.00

5.35


21099

其他卫生健康支出

5.35

0.00

5.35


2109901

  其他卫生健康支出

5.35

0.00

5.35


211

节能环保支出

5.20

0.00

5.20


21103

污染防治

5.20

0.00

5.20


2110302

  水体

5.20

0.00

5.20


212

城乡社区支出

5,080.21

284.73

4,795.48


21201

城乡社区管理事务

274.45

232.91

41.54


2120101

  行政运行

120.63

88.94

31.70


2120106

  工程建设管理

2.32

0.00

2.32


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

151.50

143.98

7.52


21203

城乡社区公共设施

3,572.64

0.00

3,572.64


2120303

  小城镇基础设施建设

284.68

0.00

284.68


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,287.96

0.00

3,287.96


21205

城乡社区环境卫生

121.94

0.00

121.94


2120501

  城乡社区环境卫生

121.94

0.00

121.94


21206

建设市场管理与监督

54.77

51.82

2.95


2120601

  建设市场管理与监督

54.77

51.82

2.95


21299

其他城乡社区支出

1,056.41

0.00

1,056.41


2129901

  其他城乡社区支出

1,056.41

0.00

1,056.41


213

农林水支出

136.10

0.00

136.10


21305

扶贫

2.76

0.00

2.76


2130599

  其他扶贫支出

2.76

0.00

2.76


21399

其他农林水支出

133.33

0.00

133.33


2139999

  其他农林水支出

133.33

0.00

133.33


221

住房保障支出

192.56

91.04

101.52


22101

保障性安居工程支出

97.30

0.00

97.30


2210101

  廉租住房

50.00

0.00

50.00


2210105

  农村危房改造

24.96

0.00

24.96


2210107

  保障性住房租金补贴

22.34

0.00

22.34


22102

住房改革支出

35.87

35.87

0.00


2210201

  住房公积金

35.87

35.87

0.00


22103

城乡社区住宅

59.39

55.17

4.22


2210399

  其他城乡社区住宅支出

59.39

55.17

4.22


229

其他支出

76.77

75.17

1.60


22999

其他支出

76.77

75.17

1.60


2299901

  其他支出

76.77

75.17

1.60


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                 金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

469.16

302

商品和服务支出

9.29

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

134.58

30201

  办公费

3.32

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

49.87

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

121.76

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.50


30106

  伙食补助费

4.60

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

45.16

30205

  水费

0.11

31002

  办公设备购置

0.50


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.01

30206

  电费

1.51

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.34

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

14.40

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

1.07

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

35.87

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

11.84

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

19.19

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

19.16

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00





30399

  其他对个人和家庭的补助

0.02

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

0.01





人员经费合计

488.35

公用经费合计

9.79


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                          金额单位:万元 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

60.00

0.00

50.00

0.00

50.00

10.00


212

城乡社区支出

60.00

0.00

50.00

0.00

50.00

10.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

60.00

0.00

50.00

0.00

50.00

10.00


2120807

  廉租住房支出

49.00

0.00

49.00

0.00

49.00

0.00


2120811

  公共租赁住房支出

11.00

0.00

1.00

0.00

1.00

10.00






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表




国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开09表


部门:广西河池市环江毛南族自治县住房和城乡建设局

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


环江毛南族自治县住房和城乡建设局2020年国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入5696.09万元,其中本年收入  5696.09万元, 较2019年度决算数减少2284.08万元,下降28.62%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5696.09万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2284.08万元,下降28.62%,主要原因是减少对金环大道建设项目的拨款2885万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是单位2019及2020年没有事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是单位2019及2020年没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是单位2019及2020年没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是单位2019及2020年没有用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余1782.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1038.16万元,增长139.4%,主要原因是主要原因是上年资金支付进度慢,上年结转和结余增加。

(二)本部门2020年度总支出5625.57万元,其中本年支出  5625.57万元, 较2019年度决算数减少1276.3万元,下降18.49%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)47.19万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的用于在职人员养老保险支出。较2019年度决算数减少19.83 万元,下降29.59%,主要原因是降低单位缴纳养老保险的比例。

2.卫生健康支出(类)5.35万元,主要用于2020年新冠疫情防控项目支出,较2019年度决算数增加5.35万元,增长100%,主要原因是2019年没有安排此项目支出。

3.节能环保支出(类)5.2万元,主要用于污水处理厂项目支出,较2019年度决算数减少28.71,下降84.67%,主要原因是减少对大气污染整治的支出。

4.城乡社区支出(类)5130.21万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出,较2019年度决算数减少1085.32万元,下降17.46%,主要原因是减少对市政道路金环大道建设项目的支出。

5.农林水支出(类)136.1万元,主要用于农村基础设施的项目支出,较2019年度决算数增加134.52万元,增长8513.92%,主要原因是实施乡村振兴加大对农村基础设施的支出。

6.交通运输支出(类)0万元,较2019年度决算数减少4.2万元,下降100%,主要原因是2020年交通运输无支出。

7.住房保障支出(类)192.56万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少282.62 万元,下降59.48%,主要原因是减少住房改革方面的支出。

8.其他支出76.77万元,主要用于在职人员绩效奖金发放及其他方面的支出,较2019年度决算数减少27.67万元,下降26.49%

主要原因是减少绩效奖金的支出。

9.年末结转和结余1853.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加30.38万元,增长1.67%,主要原因是本年项目财政拨款结转增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算5575.57万元,较2019年度决算数减少1322.35万元,下降19.17%。其中:基本支出498.14万元,项目支出5077.43万元。

(二)2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 579.12万元,支出决算为5575.57万元,完成年初预算的962.77%。具体情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 63.74支出决算为53.96万元,完成年初预算84.66%,差异的原因是养老保险单位缴纳比例减少,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,用于在职人员养老保险支出。

2.其他卫生健康支出年初预算为0万元,支出决算5.35万元,差异的原因是年初无预算,主要用于2020年新冠疫情防控项目支出。

3. 水体支出年初预算为0万元,支出决算5.2万元,差异的原因是年初无预算,主要用于污水处理厂项目支出。

4.行政运行(项)支出年初预算为161.01万元,支出决算为   120.63万元,完成年初预算的133.47 %。差异的原因是人员工作标准的提高,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

5.工程建设管理支出年初预算为2.6万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的89.23%。差异原因是项目支出减少,主要用于工程质量监督管理项目支出。

6.其他城乡社区管理事务支出年初预算为156.99万元,支出决算为151.5万元,完成年初预算的96.5%。差异的原因是人员工资支出减少。主要用于事业人员、政府购买人员根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出工资福利费及业务费支出。

7.小城镇基础设施建设支出年初预算为0万元,支出决算为 284.68万元,差异原因是年初没有安排此项预算,主要用于市政设施及项目前期费用支出。

8.其他城乡社区公共设施支出年初预算为0万元,支出决算为3287.96万元,差异原因是年初没有安排此项预算,主要用于主要用于乡村振兴建设项目支出。

9.城乡社区环境卫生支出年初预算为0万元,支出决算为   121.94万元,差异原因是年初没有安排此项预算,主要用于主要用于乡村振兴及市政实施建设项目支出。

10.建设市场管理与监督支出年初预算为41.65万元,支出决算为54.77万元,完成年初预算的131.5%,差异原因是增加在职人员的工资福利支出,主要用于质监站人员根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出工资福利费及业务费支出。

11.其他城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为1056.41万元,差异原因是年初没有安排此项预算,主要用于中央基本建设项目支出。

12.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为2.76万元,差异原因是年初没有安排此项预算,主要用于百日攻坚扶贫队员工作支出。

12. 其他农林水支出年初预算为0万元,支出决算为133.33万元,差异原因是年初没有安排此项预算,主要用于

乡村振兴及市政设施支出。

13. 廉租住房支出年初预算为0万元,支出决算为50万元,差异原因是年初没有安排此项预算,主要用于廉租房建设项目支出。

14.农村危房改造支出年初预算为18.9万元,支出决算为24.96万元,完成年初预算的132.06%。差异原因是增加危改工作经费的支出,主要用于危改工作支出。

15.保障性住房租金补贴支出年初预算为0万元,支出决算为22.34万元,差异原因是年初没有安排此项预算,主要用于廉租户租金补贴。

 16.住房公积金支出年初预算为39.24万元,支出决算为35.87万元,完成年初预算的91.41%.差异原因是2020年人员减少导致公积金支出减少,主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出。

 17.其他城乡社区住宅支出年初预算为67.11万元,支出决算为59.39万元,完成年初预算的88.49%。差异原因是房管所业务费支出减少及人员费用支出减少,主要用于房管所人员的工资福利及公务费支出。

  18.其他支出年初预算为0万元,支出决算为76.77万元,差异的主要原因是年初没安排此项预算,主要用于机关事业单位的绩效奖支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出498.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出469.16万元,完成年初预算的116.81 %。差异的原因是由于增加绩效奖支出、人员工资福利及工资标准的提高。

(二)商品和服务支出9.29万元,完成年初预算的43.64%。差异的原因是由于预算时公车补贴计入其他交通费用,决算时计入工资福利支出

(三)对个人和家庭的补助19.19万元,完成年初预算的114.23%。差异的原因是增加遗属人员生活补贴。

(四)资本性支出0.5万元,年初无预算。差异的原因是预算是由项目资金安排,实际支出从公用经费支出。

四.2020年度政府性基金支出决算情况(一)2020年度政府性基金支出60万元,较2019年度决算数增加56.05万元,增长1418.99  %。其中:基本支出 0万元,项目支出60万元。

(二)2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为60万元。具体情况如下:

1. 廉租住房支出(项)年初预算为0万元,支出决算为49万元。差异的主要原因是年初没安排此项预算,主要用于廉租房建设项目支出。

2.公共租赁住房支出(项)年初预算为0万元,支出决算为11万元。差异的主要原因是年初没安排此项预算,主要用于廉租房建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.88万元,完成年初预算的29.33%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.88万元,完成年初预算的29.33%。支出数未超出年初预算数主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控和压缩“三公”经费相关支出,另外由于库款紧张影响预算执行

(二)2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2019年决算数减少1.1 万元,下降55.55%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控和压缩“三公”经费相关支出,另外由于库款紧张影响支出。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0.88万元,国内公务接待批次11次,人次68次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。较2019年决算数减少 1.1万元,下降55.55%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控和压缩“三公”经费相关支出,另外由于库款紧张影响支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出9.79万元,比2019年增减少0.27 万元,降低2.68 %。主要原因是:主要原因是:节约开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额4932.41万元,其中:政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出4689.76万元、政府采购服务支出236.57万元。授予中小企业合同金额4689.76万元,占政府采购支出总额的95.08%,其中:授予小微企业合同金额  6.57万元,占政府采购支出总额的0.13 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备台0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

(1)根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算5个项目支出开展绩效自评,共涉及资金2568.9万元,占一般公共预算项目支出总额的50.59%。组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。占政府性基金预算项目支出总额的%。

(2)本部门尚未开展部门整体支出绩效评价工作。

2.项目绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标,村屯公共照明项目自评得分为100分,村屯公共厕所项目自评分为100分,乡村振兴项目自评分为100分,扶贫项目配套管网项目自评分为100分。此5个项目都按照绩效目标开展工作,项目实施后达到设定的绩效效果,项目不存在问题。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:环江毛南族自治县住房和城乡建设局2020年部门

决算公开报表