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环江毛南族自治县水源镇人民政府 2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-26 22:49:00265人阅读

环江毛南族自治县水源镇人民政府

2021年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县水源镇人民政府2021年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分  2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

 

第一部分水源镇人民政府基本情况

一、基本职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 
    2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整; 
    3、负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作; 
    4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;
 5、编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;
 6、完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1.党政机关内设机构:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。

2.事业机构设置:以党委政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主,乡党委政府协助实行双重管理得机构:财政所、水利畜牧兽医站等2个。

 

    三、人员构成情况

人员编制总数为73人,其中行政编制42人,事业编制31人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数105人,其中行政在职39人,事业在职31人,离退休人员35人(其中离休0人)。编外在职实有人数20人。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表格

表一:2021年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

1,469.92

    一、一般公共服务

639.66

一、基本支出

1,428.97

1.经费拨款

1,469.92

    二、外交


    1.工资福利支出

1,277.91

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

117.66

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

33.40

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

40.95

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

16.10

    2.商品和服务支出

40.95

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

149.10

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生

70.28

    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务

83.35

    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务

419.87

    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

91.55





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

1,469.92

本  年  支  出  合  计

1,469.92

本  年  支  出  合  计

1,469.92

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计

1,469.92

支 出 总 计

1,469.92

支 出 总 计

1,469.92

注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2021年部门收入总表

编制单位:水源镇






单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

1,469.92

1,469.92





201

一般公共服务支出

639.66

639.66





  20101

  人大事务

9.49

9.49





    2010101

    行政运行(人大事务)

9.49

9.49





  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

468.98

468.98





    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

468.98

468.98





  20106

  财政事务

57.62

57.62





    2010601

    行政运行(财政事务)

57.62

57.62





  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

103.58

103.58





    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

103.58

103.58





207

文化旅游体育与传媒支出

16.10

16.10





  20701

  文化和旅游

16.10

16.10





    2070109

    群众文化

16.10

16.10





208

社会保障和就业支出

149.10

149.10





  20801

  人力资源和社会保障管理事务

27.76

27.76





    2080109

    社会保险经办机构

27.76

27.76





  20805

  行政事业单位养老支出

121.34

121.34





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.34

121.34





210

卫生健康支出

70.28

70.28





  21007

  计划生育事务

70.28

70.28





    2100716

    计划生育机构

70.28

70.28





212

城乡社区支出

83.35

83.35





  21299

  其他城乡社区支出

83.35

83.35





    2129999

    其他城乡社区支出

83.35

83.35





213

农林水支出

419.87

419.87





  21301

  农业农村

41.05

41.05





    2130104

    事业运行(农业农村)

41.05

41.05





  21303

  水利

24.42

24.42





    2130304

    水利行业业务管理

24.42

24.42





  21307

  农村综合改革

354.41

354.41





    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

354.41

354.41





221

住房保障支出

91.55

91.55





  22102

  住房改革支出

91.55

91.55





    2210201

    住房公积金

91.55

91.55






表三:2021年部门支出总表




编制单位:水源镇















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

1,469.92

1,428.97

1,277.91

117.66

33.40

40.95


40.95









201

一般公共服务支出

639.66

598.71

499.38

65.94

33.40

40.95


40.95









  20101

  人大事务

9.49

9.49

8.16

1.33













    2010101

    行政运行(人大事务)

9.49

9.49

8.16

1.33













  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

468.98

428.03

350.97

43.66

33.40

40.95


40.95









    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

468.98

428.03

350.97

43.66

33.40

40.95


40.95









  20106

  财政事务

57.62

57.62

49.92

7.69













    2010601

    行政运行(财政事务)

57.62

57.62

49.92

7.69













  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

103.58

103.58

90.32

13.26













    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

103.58

103.58

90.32

13.26













207

文化旅游体育与传媒支出

16.10

16.10

15.50

0.60













  20701

  文化和旅游

16.10

16.10

15.50

0.60













    2070109

    群众文化

16.10

16.10

15.50

0.60













208

社会保障和就业支出

149.10

149.10

148.38

0.72













  20801

  人力资源和社会保障管理事务

27.76

27.76

27.04

0.72













    2080109

    社会保险经办机构

27.76

27.76

27.04

0.72













  20805

  行政事业单位养老支出

121.34

121.34

121.34














    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.34

121.34

121.34














210

卫生健康支出

70.28

70.28

67.20

3.08













  21007

  计划生育事务

70.28

70.28

67.20

3.08













    2100716

    计划生育机构

70.28

70.28

67.20

3.08













212

城乡社区支出

83.35

83.35

80.71

2.64













  21299

  其他城乡社区支出

83.35

83.35

80.71

2.64













    2129999

    其他城乡社区支出

83.35

83.35

80.71

2.64













213

农林水支出

419.87

419.87

375.19

44.68













  21301

  农业农村

41.05

41.05

40.09

0.96













    2130104

    事业运行(农业农村)

41.05

41.05

40.09

0.96













  21303

  水利

24.42

24.42

23.70

0.72













    2130304

    水利行业业务管理

24.42

24.42

23.70

0.72













  21307

  农村综合改革

354.41

354.41

311.41

43.00













    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

354.41

354.41

311.41

43.00













221

住房保障支出

91.55

91.55

91.55














  22102

  住房改革支出

91.55

91.55

91.55














    2210201

    住房公积金

91.55

91.55

91.55















 

表四:2021年部门财政拨款收支总表






编制单位:水源镇





单位:万元






收            入


支                  出









项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数






一、一般公共预算拨款

1,469.92

    一、一般公共服务

639.66

一、基本支出

1,428.97






    1.经费拨款

1,469.92

    二、外交


    1.工资福利支出

1,277.91






    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

117.66






      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

33.40






      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

40.95






      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出


    1.工资福利支出







      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒

16.10

    2.商品和服务支出

40.95






      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

149.10

    3.对个人和家庭的补助







      (6)捐?收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出







      (7)政府住房基金其他收入


    十、卫生健康支出

70.28

    5.资本性支出(基本建设)







      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出







二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务

83.35

    7.对企业补助(基本建设)









    十三、农林水事务

419.87

    8.对企业补助









    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助









    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出









    十六、商业服务业等事务











    十七、金融支出











    十八、援助其他地区支出











    十九、自然资源海洋气象等事务











    二十、住房保障支出

91.55










    二十一、粮油物资储备事务











    二十二、预备费











    二十三、灾害防治及应急管理支出











    二十四、其他支出











    二十五、转移性支出











    二十六、债务还本支出











    二十七、债务付息支出











    二十八、债务发行费用支出









本  年  收  入  合  计

1,469.92

本  年  支  出  合  计

1,469.92

本  年  支  出  合  计

1,469.92






三、上年结余收入











    1.公共财政拨款结转











    2.政府性基金拨款结转











收      入      总      计

1,469.92

支   出   总   计

1,469.92

支   出   总   计

1,469.92









































































 

表五:2021年部门一般公共预算支出表




编制单位:水源镇



单位:万元




功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出







**

**

1

2

3





合计

1,469.92

1,428.97

40.95




201

一般公共服务支出

639.66

598.71

40.95




  20101

  人大事务

9.49

9.49





    2010101

    行政运行(人大事务)

9.49

9.49





  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

468.98

428.03

40.95




    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

468.98

428.03

40.95




  20106

  财政事务

57.62

57.62





    2010601

    行政运行(财政事务)

57.62

57.62





  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

103.58

103.58





    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

103.58

103.58





207

文化旅游体育与传媒支出

16.10

16.10





  20701

  文化和旅游

16.10

16.10





    2070109

    群众文化

16.10

16.10





208

社会保障和就业支出

149.10

149.10





  20801

  人力资源和社会保障管理事务

27.76

27.76





    2080109

    社会保险经办机构

27.76

27.76





  20805

  行政事业单位养老支出

121.34

121.34





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.34

121.34





210

卫生健康支出

70.28

70.28





  21007

  计划生育事务

70.28

70.28





    2100716

    计划生育机构

70.28

70.28





212

城乡社区支出

83.35

83.35





  21299

  其他城乡社区支出

83.35

83.35





    2129999

    其他城乡社区支出

83.35

83.35





213

农林水支出

419.87

419.87





  21301

  农业农村

41.05

41.05





    2130104

    事业运行(农业农村)

41.05

41.05





  21303

  水利

24.42

24.42





    2130304

    水利行业业务管理

24.42

24.42





  21307

  农村综合改革

354.41

354.41





    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

354.41

354.41





221

住房保障支出

91.55

91.55





  22102

  住房改革支出

91.55

91.55





    2210201

    住房公积金

91.55

91.55






表六:2021年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:水源镇








单位:万元



支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算









合计

1,428.97











301


工资福利支出

1,277.91

302


商品和服务支出

117.66

303


对个人和家庭的补助

33.40



301

01

基本工资

267.14

302

01

办公费

63.16

303

01

离休费




301

02

津贴补贴

183.75

302

02

印刷费


303

02

退休费




301

03

奖金

135.29

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费




301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金




301

07

绩效工资

22.73

302

05

水费


303

05

生活补助

33.23



301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

138.29

302

06

电费


303

06

救济费




301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费

5.65

303

07

医疗费补助




301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

37.63

302

08

取暖费


303

08

助学金




301

11

公务员医疗补助缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.17



301

12

其他社会保障缴费

2.54

302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴




301

13

住房公积金

91.55

302

12

因公出国(境)费用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出




301

14

医疗费


302

13

维修(护)费








301

99

其他工资福利支出

398.97

302

14

租赁费












302

15

会议费












302

16

培训费












302

17

公务接待费












302

18

专用材料费












302

24

被装购置费












302

25

专用燃料费












302

26

劳务费












302

27

委托业务费












302

28

工会经费












302

29

福利费












302

31

公务用车运行维护费

9.85











302

39

其他交通费用

38.88











302

40

税金及附加费用












302

99

其他商品和服务支出

0.12







七:2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表

编制单位:水源镇





单位:万元




科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出







**

**

**

1

2

3






合计

1,469.92

1,428.97

40.95




301


工资福利支出

1,277.91

1,277.91





  301

01

  基本工资

267.14

267.14





  301

02

  津贴补贴

183.75

183.75





  301

03

  奖金

135.29

135.29





  301

07

  绩效工资

22.73

22.73





  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

138.29

138.29





  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

37.63

37.63





  301

12

  其他社会保障缴费

2.54

2.54





  301

13

  住房公积金

91.55

91.55





  301

99

  其他工资福利支出

398.97

398.97





302


商品和服务支出

158.61

117.66

40.95




  302

01

  办公费

73.88

63.16

10.72




  302

02

  印刷费

4.34


4.34




  302

05

  水费

0.08


0.08




  302

06

  电费

1.65


1.65




  302

07

  邮电费

6.54

5.65

0.89




  302

11

  差旅费

2.49


2.49




  302

15

  会议费

1.88


1.88




  302

16

  培训费

1.50


1.50




  302

17

  公务接待费

5.06


5.06




  302

26

  劳务费

0.10


0.10




  302

31

  公务用车运行维护费

19.05

9.85

9.20




  302

39

  其他交通费用

38.88

38.88





  302

99

  其他商品和服务支出

3.17

0.12

3.05




303


对个人和家庭的补助

33.40

33.40





  303

05

  生活补助

33.23

33.23





  303

09

  奖励金

0.17

0.17





表八:2021年政府性基金支出预算表

单位:

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


































































































































































 


表九:2021年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2020年预算数

2021预算数

2021年比2020年增减%

合计

13.56

24.11

77.8%

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

3.3

5.06

+53.33%

3.公务用车费

10.26

19.05

+85.67%

其中:(1)公务用车运行维护费

10.26

19.05

+85.67%

      (2)公务用车购置




注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2021年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计


































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2021年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算1469.62万元,同比增加186.43万元,增长14.53%。增减主要原因:单位人员的增加,导致运行费用和工资福利费用的增加。

公共财政预算拨款1469.62万元,同比增加186.43万元,增长14.53%%。增减主要原因:位人员的增加,导致运行费用和工资福利费用的增加。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,与上年持平。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算1469.92万元,其中基本支出1428.97万元,占支出总预算的97.21%,同比增加186.73万元,增长4.1%;项目支出40.95万元,占支出总预算的2.79%,同比增加0万元,与上年持平

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出1469.92万元,其中:基本支出1428.97万元,项目支出40.95万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行639.66万元,其中:基本支出598.71万元,项目支出40.95万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行738.7万元,主要用于主要用于:(1)事业机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保事业机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2 对村民委员会和村党支部的补助,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保村级机关正常运行的办公费、差旅费等日常公用经费的支出。

3.住房保障支出(类)91.55万元。主要用于单位干部职工的住房公积金支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年持平

(二)公务接待费2021年预算5.06万元,同比增加1.76万元,增长53.33%。主要是用于:2021行政、事业机关运行的公务接待开支;增减原因分析:2021年各部门工作量增加

(三)公务用车费2021年预算19.05万元,同比增加8.79万元。其中:

1. 公务用车运行维护费2021年预算19.05万元,同比增加8.79万元上升19.05%。主要用于:公务车的油卡充值保险购买;维修保养。增减原因分析:因公务用车磨损程度严重,2021年增加了公务用车的维修保养预算。因各项工作量增加,增加了油卡充值的预算

2. 公务用车购置2021年预算0万元,与上年持平。

 

 

 

 

 

 

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行1428.97万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2021年部门预算安排政府采购预算0万元,2020年增加0万元,与上年持平

三、政府购买服务预算安排情况

2021政府购买服务预算安排情况预算0元,比2020年增加0万元,与上年持平。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆4,其中:行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中:机要通信和应急用车4辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共1辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2021年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款1万元,占年初项目预算的2.44%。

、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。