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环江毛南族自治县环江毛南族自治县交通运输局2021年部门预算及“三公”经费预算

来源:更新日期:2021-01-31 22:21:00170人阅读


环江毛南族自治县环江毛南自治县交通运输局2021年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县交通运输局2021年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2021年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分 交通运输局基本情况

一、基本职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规,行业规划和标准,确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实,组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划,并监督实施。根据自治县人民政府的委托,组织起草有关交通规范性文件和规章。

(二)承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作;负责地方航道管理工作。

(三)承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。

(四)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全县地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(五)指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

(六)负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。

(七)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(八)承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

   

二、机构设置情况

交通局为行政事业混编的职能部门,交通局本级为全额行政单位,下属事业单位有公路管理所、路政大队、航务管理所。

    三、人员构成情况

人员编制总数为72人,其中行政编制8人,事业编制63人,工勤编制1人。实有财政供养人数63人,其中行政在职9人,事业在职54人,政府购买服务实有人数5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2021年部门预算表格






部门预算公开表一

2021部门预算收支预算总表

编制单位:交通局





单位:万元

收            入


支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,148.39

    一、一般公共服务


一、基本支出

737.45

    1.经费拨款

1,148.39

    二、外交


    1.工资福利支出

678.03

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

37.57

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

21.85

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

410.94

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

86.58

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

93.74

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


    十、卫生健康支出


    5.资本性支出(基本建设)


      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出

269.96

二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.对企业补助(基本建设)


三、纳入财政专户管理的收入


    十三、农林水事务


    8.对企业补助

54.40

    1.国有资本经营收入


    十四、交通运输

984.35

    9.对社会保障基金补助


    2.国有资源(资产)有偿使用收入


    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入


    十七、金融支出




四、未纳入财政专户管理的收入


    十八、援助其他地区支出




    1.事业收入


    十九、自然资源海洋气象等事务




    2.经营收入


    二十、住房保障支出

70.30



    3.其他收入


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、灾害防治及应急管理支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

1,148.39

本  年  支  出  合  计

1,148.39

本  年  支  出  合  计

1,148.39

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




      1、一般公共预算拨款结转






      2、政府性基金结转






      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转
























收      入      总      计

1,148.39

支   出   总   计

1,148.39

支   出   总   计

1,148.39

 

 








部门预算公开表二

2021年部门收入预算总表

编制单位:交通局






单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

1,148.39

1,148.39





208

社会保障和就业支出

93.74

93.74





20805

行政事业单位养老支出

93.74

93.74





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.74

93.74





214

交通运输支出

984.35

984.35





21401

公路水路运输

951.55

951.55





2140101

行政运行(公路水路运输)

183.08

183.08





2140106

公路养护

714.69

714.69





2140112

公路运输管理

53.78

53.78





21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

32.80

32.80





2140402

对农村道路客运的补贴

32.80

32.80





221

住房保障支出

70.30

70.30





22102

住房改革支出

70.30

70.30





2210201

住房公积金

70.30

70.30





 

 

















部门预算公开表三

2021年部门预算支出总表

编制单位:交通局
















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

1,148.39

737.45

678.03

37.57

21.85

410.94


86.58




269.96


54.40



208

社会保障和就业支出

93.74

93.74

93.74














  20805

  行政事业单位养老支出

93.74

93.74

93.74














    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.74

93.74

93.74














214

交通运输支出

984.35

573.41

513.98

37.57

21.85

410.94


86.58




269.96


54.40



  21401

  公路水路运输

951.55

573.41

513.98

37.57

21.85

378.14


86.58




269.96


21.60



    2140101

    行政运行(公路水路运输)

183.08

128.68

96.70

13.31

18.67

54.40


54.40









    2140106

    公路养护

714.69

444.73

417.29

24.26

3.18

269.96






269.96





    2140112

    公路运输管理

53.78





53.78


32.18






21.60



  21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

32.80





32.80








32.80



    2140402

    对农村道路客运的补贴

32.80





32.80








32.80



221

住房保障支出

70.30

70.30

70.30














  22102

  住房改革支出

70.30

70.30

70.30














    2210201

    住房公积金

70.30

70.30

70.30














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






部门预算公开表四

2021年部门财政拨款收支总表

编制单位:交通局





单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,148.39

一、一般公共服务


一、基本支出

737.45

    1.经费拨款

1,148.39

二、外交


    1.工资福利支出

678.03

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


三、国防


    2.商品和服务支出

37.57

      (1)专项收入安排的资金


四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

21.85

      (2)行政事业性收费收入


五、教育


二、项目支出

410.94

      (3)罚没收入安排的资金


六、科学技术支出


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

86.58

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


八、社会保障和就业

93.74

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


十、卫生健康支出


    5.资本性支出(基本建设)


      (8)其他收入


十一、节能环保


    6.资本性支出

269.96

二、政府性基金拨款


十二、城乡社区事务


    7.对企业补助(基本建设)




十三、农林水事务


    8.对企业补助

54.40



十四、交通运输

984.35

    9.对社会保障基金补助




十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出




十六、商业服务业等事务






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、自然资源海洋气象等事务






二十、住房保障支出

70.30





二十一、粮油物资储备事务






二十二、预备费






二十三、灾害防治及应急管理支出






二十四、其他支出






二十五、转移性支出






二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

1,148.39

本  年  支  出  合  计

1,148.39

本  年  支  出  合  计

1,148.39

三、上年结余收入






    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






收      入      总      计

1,148.39

支   出   总   计

1,148.39

支   出   总   计

1,148.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 





部门预算公开表五

2021年部门一般公共预算支出表

编制单位:交通局



单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

1,148.39

737.45

410.94

208

社会保障和就业支出

93.74

93.74


20805

行政事业单位养老支出

93.74

93.74


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.74

93.74


214

交通运输支出

984.35

573.41

410.94

21401

公路水路运输

951.55

573.41

378.14

2140101

行政运行(公路水路运输)

183.08

128.68

54.40

2140106

公路养护

714.69

444.73

269.96

2140112

公路运输管理

53.78


53.78

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

32.80


32.80

2140402

对农村道路客运的补贴

32.80


32.80

221

住房保障支出

70.30

70.30


22102

住房改革支出

70.30

70.30


2210201

住房公积金

70.30

70.30


 












部门预算公开表六

2021年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:交通局











单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

737.45









301


工资福利支出

678.03

302


商品和服务支出

37.57

303


对个人和家庭的补助

21.85

301

01

基本工资

226.17

302

01

办公费

15.63

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

94.79

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.85

301

03

奖金

95.72

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资

41.49

302

05

水费


303

05

生活补助

20.99

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

99.19

302

06

电费


303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费

1.46

303

07

医疗费补助


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

25.39

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

11

公务员医疗补助缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.02

301

12

其他社会保障缴费

2.90

302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴


301

13

住房公积金

70.30

302

12

因公出国(境)费用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出


301

14

医疗费


302

13

维修(护)费






301

99

其他工资福利支出

22.08

302

14

租赁费










302

15

会议费










302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费

11.06









302

39

其他交通费用

9.42









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

0.00





 

 

 

 

 

 

 

 

 






部门预算公开表七


2021年部门一般公共预算经济科目支出预算表


编制单位:交通局




单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出



**

**

**

1

2

3




合计

1,148.39

737.45

410.94


301


工资福利支出

678.03

678.03



301

01

基本工资

226.17

226.17



301

02

津贴补贴

94.79

94.79



301

03

奖金

95.72

95.72



301

07

绩效工资

41.49

41.49



301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

99.19

99.19



301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

25.39

25.39



301

12

其他社会保障缴费

2.90

2.90



301

13

住房公积金

70.30

70.30



301

99

其他工资福利支出

22.08

22.08



302


商品和服务支出

124.15

37.57

86.58


302

01

办公费

30.63

15.63

15.00


302

02

印刷费

7.00


7.00


302

03

咨询费

2.00


2.00


302

05

水费

2.00


2.00


302

06

电费

8.00


8.00


302

07

邮电费

3.46

1.46

2.00


302

11

差旅费

29.68


29.68


302

13

维修(护)费

5.00


5.00


302

15

会议费

1.00


1.00


302

16

培训费

3.00


3.00


302

17

公务接待费

4.00


4.00


302

26

劳务费

3.00


3.00


302

31

公务用车运行维护费

13.06

11.06

2.00


302

39

其他交通费用

9.42

9.42



302

99

其他商品和服务支出

2.90


2.90


303


对个人和家庭的补助

21.85

21.85



303

02

退休费

0.85

0.85



303

05

生活补助

20.99

20.99



303

09

奖励金

0.02

0.02



310


资本性支出

269.96


269.96


310

99

其他资本性支出

269.96


269.96


312


对企业补助

54.40


54.40


312

99

其他对企业补助

54.40


54.40



















部门预算公开表八

2021年部门政府性基金预算支出表

编制单位:交通局

















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





































 

 

 

 

 

 

 

 

 




部门预算公开表九

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表





编制单位:交通局



单位:万元

项          目

2020年预算数

2021年预算数

2021年比2020年增减%

*        *

1

2

3

一、“三公”经费小计


17.06


(一)因公出国(境)费用




(二)公务接待费


4.00

100%

(三)公务用车费


13.06

47%

1.公务用车运行费


13.06

47%

2.公务用车购置费




注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 



















部门预算公开表十

2021 年 部 门 政 府 采 购 预 算 表

编制单位:交通局

















单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




















 

 

 

 

 

 

 










部门预算公开表十一

2021 年 部 门 政 府 购 买 服 务 预 算 表

编制单位:交通局









单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6



合计


42.40

42.40





2140106

公路养护

2021年村道安防工程测设费

测设费

26.40

26.40





2140106

公路养护

2021年县乡联网监理费

监理费

16.00

16.00






 

第三部分2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算1148.39万元,同比增109.38万元,增长11.1%。增主要原因:机构改革运输管理局和公路路政执法大队人员并入,基人员经费增109.38万

公共财政预算拨款1148.39万元,同比增109.38万元,增长9.1%。增主要原因: 机构改革运输管理局和公路路政执法大队人员并入,基人员经费增109.38万

上年结余收入4554.36万元,同比增加1508.36元,增长49.5%。增长主要原因:项目结转资金较多,等提交竣工资料后付款.

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算1148.36万元,其中基本支出737.45万元,占支出总预算的64.212%,同比增303.9万元,增70.1%;项目支出410.94万元,占支出总预算的35.9%,同比增194.52万元,减少32.1%。增主要原因:基本支出增加109.38万元,主要是今年增加机构改革运输管理局和公路路政执法大队人员并入,基人员经费增109.38万

项目支出减少194.52万元。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1148.39万元,其中:基本支出737.45万元,项目支出410.94万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行737.45万元,其中:基本支出737.45万元,项目支出0万元。主要用于交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保交通运输局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.2021年村道安防工程测设费26.42万元;

3.2021年农村公路养护费79.54万元;

4.2021年县乡联网监理费6.0万元

5.2021年县乡公路建设业务工作费54.4万元;

6.公路小修保养费68万元;

7.建制村通客车运营费32.8万元;

8水毁抢修经费80万元;

9.党员活动经费0.18万元;

10.公共交通运营补助费7.2万元;

11.新增公交线路补贴14.4万元;

12.执法业务工作经费32.00万元.

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2021年预算4.0万元,同比增加2.0万元,增长100%。主要是用于:上级部门各种业务联系接待;(三)公务用车费2021年预算13.06万元,同比增加6.92元,增长47%。其中:

1. 公务用车运行维护费2021年预算13.0611.058万元,同比增加6.92万元,增长6.92%。主要用于:公务车辆加油费,维修费和保养老费等.增长原因分析:机构改革运输管理局和公路路政执法大队两个单位车辆并入,增加4部车,公务车车辆运行维护费用增加。

2. 公务用车购置2021年预算0万元.

第四部分:2021年部门预算其他事项说明 

  一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行37.57万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2021年部门预算安排政府采购预算42.4万元,比2020年增加36.4万元。

 政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款42.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算42.4万元。

   三、政府购买服务预算安排情况 

2021年政府购买服务预算安排情况预算42.4万元.

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款42.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆,其中:事业单位公务用车7辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。