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环江县明伦镇人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

来源:更新日期:2020-10-22 10:05:00339人阅读

 

 

 

 

 

环江县明伦镇人民政府2019年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分:明伦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:明伦镇人民政府2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:明伦镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:明伦镇人民政府概况

 

一、主要职能

促进本镇经济发展、增加农民收入。强化共公服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。承办人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

全镇行政事业单位个数共9个,其中:行政单位1个,事业单位8个(即财政所、计生所、水利站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、农机站),执行行政单位会计制度。

   人员构成情况:人员编制总数为78人,其中行政编制41人.事业编制37人. 实有财政供养人数75人,其中行政在职39.事业在职33.离退休人员22人(其中离休0人).编外在职实有人数20人。一般预算财政拨款开支人数95人。

四、公务用车配备情况:核定公务用车车辆编制5辆,实有5辆(其中镇政府3辆,镇计生所1辆,镇社保所1辆)。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:明伦镇人民政府2019年度部门决算报表

 

公开的2019年度本部门决算报表共8张(详见附表),均取数自2019年度部门决算报表,分别为:

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5402.97

一、一般公共服务支出

626.48

二、上级补助收入


二、外交支出

0.00

三、事业收入


三、国防支出

0.00

四、经营收入


四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入


五、教育支出

4.99

六、其他收入


六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

19.90



八、社会保障和就业支出

132.61



九、医疗卫生与计划生育支出

61.62



十、节能环保支出

18.98



十一、城乡社区支出

161.59



十二、农林水支出

3,368.04



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

55.59



十九、住房保障支出

144.31



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

348.96





本年收入合计

5,402.97

本年支出合计

4,943.07

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

346.57

年末结转与结余

806.46





收入总计

5,749.54

支出总计

5,749.54





注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,402.97

5,402.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

606.81

606.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

42.74

42.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

18.74

18.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

471.68

471.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

405.38

405.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

66.30

66.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

25.09

25.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

25.09

25.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.73

59.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

59.73

59.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

7.57

7.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

132.61

132.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.41

107.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.66

94.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

63.78

63.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

18.98

18.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

18.98

18.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

18.98

18.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

128.41

128.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

114.01

114.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

114.01

114.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,768.97

3,768.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

54.27

54.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

203.23

203.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

14.52

14.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

188.71

188.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3,203.65

3,203.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

335.32

335.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

1,791.00

1,791.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1,042.33

1,042.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

305.41

305.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

40.90

40.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

264.51

264.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22003

测绘事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200304

  基础测绘

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

340.51

340.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

269.80

269.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

269.80

269.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.71

70.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

70.71

70.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

291.99

291.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

291.99

291.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

291.99

291.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,943.07

1,357.90

3,585.17

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

626.48

435.85

190.63

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

18.74

18.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

18.74

18.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

522.92

332.29

190.63

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

404.93

332.29

72.64

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

117.99

0.00

117.99

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

25.09

25.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

25.09

25.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.73

59.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

59.73

59.73

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

132.61

132.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.41

107.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.66

94.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61.62

58.26

3.36

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.36

0.00

3.36

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

3.36

0.00

3.36

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

58.26

58.26

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

18.98

0.00

18.98

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

18.98

0.00

18.98

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

18.98

0.00

18.98

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

161.59

72.91

88.68

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2.76

0.00

2.76

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

158.83

72.91

85.92

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

158.83

72.91

85.92

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,368.04

285.88

3,082.16

0.00

0.00

0.00

21301

农业

54.27

19.27

35.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

185.54

14.52

171.02

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

14.52

14.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

167.60

0.00

167.60

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

3.42

0.00

3.42

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2,832.20

0.00

2,832.20

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

291.92

0.00

291.92

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

1,791.00

0.00

1,791.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

714.28

0.00

714.28

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

291.69

252.09

39.60

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

39.06

0.00

39.06

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

252.09

252.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

4.33

0.00

4.33

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

4.33

0.00

4.33

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

55.59

0.00

55.59

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

46.43

0.00

46.43

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

46.43

0.00

46.43

0.00

0.00

0.00

22003

测绘事务

9.16

0.00

9.16

0.00

0.00

0.00

2200304

  基础测绘

9.16

0.00

9.16

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

144.31

70.71

73.60

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

73.60

0.00

73.60

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

73.60

0.00

73.60

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.71

70.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

70.71

70.71

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

348.96

281.78

67.18

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

348.96

281.78

67.18

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

348.96

281.78

67.18

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,402.97

一、一般公共服务支出

18

626.48

626.48

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00




三、国防支出


0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出


0.00

0.00

0.00




五、教育支出


4.99

4.99

0.00




六、科学技术支出


0.00

0.00

0.00




七、文化体育与传媒支出


19.90

19.90

0.00




八、社会保障和就业支出


132.61

132.61

0.00




九、医疗卫生与计划生育支出


61.62

61.62

0.00




十、节能环保支出


18.98

18.98

0.00




十一、城乡社区支出


161.59

161.59

0.00




十二、农林水支出


3,368.04

3,368.04

0.00




十三、交通运输支出


0.00

0.00

0.00




十四、资源勘探信息等支出


0.00

0.00

0.00




十五、商业服务业等支出


0.00

0.00

0.00




十六、金融支出


0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地区支出


0.00

0.00

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出


55.59

55.59

0.00


3


十九、住房保障支出

20

144.31

144.31

0.00


4


二十、粮油物资储备支出

21

0.00

0.00

0.00


5


二十一、其他支出

22

348.96

348.96

348.96


11



28




本年收入合计

12

5,402.97

本年支出合计

29

4,943.07

4,943.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

13

346.57

年末结转和结余

30

806.46

806.46

0.00

一般公共预算财政拨款

14

346.57


31




政府性基金预算财政拨款

15

0.00


32




合计

16

5749.54

合计

33

5,749.54

5,749.54

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,943.07

1,357.90

3,585.17

201

一般公共服务支出

626.48

435.85

190.63

20101

人大事务

18.74

18.74

0.00

2010101

  行政运行

18.74

18.74

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

522.92

332.29

190.63

2010301

  行政运行

404.93

332.29

72.64

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

117.99

0.00

117.99

20106

财政事务

25.09

25.09

0.00

2010601

  行政运行

25.09

25.09

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.73

59.73

0.00

2013101

  行政运行

59.73

59.73

0.00

205

教育支出

4.99

0.00

4.99

20502

普通教育

4.99

0.00

4.99

2050299

  其他普通教育支出

4.99

0.00

4.99

207

文化旅游体育与传媒支出

19.90

19.90

0.00

20701

文化和旅游

19.90

19.90

0.00

2070109

  群众文化

19.90

19.90

0.00

208

社会保障和就业支出

132.61

132.61

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

25.20

25.20

0.00

2080109

  社会保险经办机构

25.20

25.20

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.41

107.41

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.66

94.66

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12.75

12.75

0.00

210

卫生健康支出

61.62

58.26

3.36

21004

公共卫生

3.36

0.00

3.36

2100499

  其他公共卫生支出

3.36

0.00

3.36

21007

计划生育事务

58.26

58.26

0.00

2100716

  计划生育机构

58.26

58.26

0.00

211

节能环保支出

18.98

0.00

18.98

21106

退耕还林

18.98

0.00

18.98

2110699

  其他退耕还林支出

18.98

0.00

18.98

212

城乡社区支出

161.59

72.91

88.68

21205

城乡社区环境卫生

2.76

0.00

2.76

2120501

  城乡社区环境卫生

2.76

0.00

2.76

21299

其他城乡社区支出

158.83

72.91

85.92

2129901

  2129901

158.83

72.91

85.92

213

农林水支出

3,368.04

285.88

3,082.16

21301

农业

54.27

19.27

35.00

2130104

  事业运行

19.27

19.27

0.00

2130199

  其他农业支出

35.00

0.00

35.00

21303

水利

185.54

14.52

171.02

2130304

  水利行业业务管理

14.52

14.52

0.00

2130335

  农村人畜饮水

167.60

0.00

167.60

2130399

  其他水利支出

3.42

0.00

3.42

21305

扶贫

2,832.20

0.00

2,832.20

2130501

  行政运行

35.00

0.00

35.00

2130504

  农村基础设施建设

291.92

0.00

291.92

2130505

  生产发展

1,791.00

0.00

1,791.00

2130599

  其他扶贫支出

714.28

0.00

714.28

21307

农村综合改革

291.69

252.09

39.60

2130701

  对村级一事一议的补助

39.06

0.00

39.06

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

252.09

252.09

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

0.55

0.00

0.55

21399

其他农林水支出

4.33

0.00

4.33

2139999

  其他农林水支出

4.33

0.00

4.33

220

自然资源海洋气象等支出

55.59

0.00

55.59

22001

自然资源事务

46.43

0.00

46.43

2200110

  国土整治

46.43

0.00

46.43

22003

测绘事务

9.16

0.00

9.16

2200304

  基础测绘

9.16

0.00

9.16

221

住房保障支出

144.31

70.71

73.60

22101

保障性安居工程支出

73.60

0.00

73.60

2210105

  农村危房改造

73.60

0.00

73.60

22102

住房改革支出

70.71

70.71

0.00

2210201

  住房公积金

70.71

70.71

0.00

229

其他支出

348.96

281.78

67.18

22999

其他支出

348.96

281.78

67.18

2299901

  其他支出

348.96

281.78

67.18

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

983.29

302

商品和服务支出

99.32

30101

  基本工资

409.49

30201

  办公费

21.67

30102

  津贴补贴

10.32

30202

  印刷费

1.08

30103

  奖金

260.69

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

31.14

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

58.72

30205

  水费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

108.97

30206

  电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.80

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.20

30208

  取暖费

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

4.06

30211

  差旅费

10.06

30113

  住房公积金

70.71

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

275.29

30215

  会议费

5.96

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

46.22

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

  抚恤金

16.41

30224

  被装购置费

0.00

30305

  生活补助

258.72

30231

  公务用车运行维护费

9.41

30306

  救济费

0.00

30239

  其他交通费用


30307

  医疗费补助

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.12

30308

  助学金

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.16




30310

  个人农业生产补贴

0.00

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

39901

  赠与

0.00







人员经费合计

1,258.58

公用经费合计

99.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18.70

0.00

14.70

0.00

14.70

4.00

17.41

0.00

14.41

0.00

14.41

3.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

明伦镇人民政府没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

 


 

第三部分:环江县明伦镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入5749.54万元,其中本年收入5402.97万元, 较2018年度决算数增加2562.25万元,增长90.2%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5402.97万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2562.25万元,增长90.2%,主要原因是文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水方面的支出增加

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无项目增加。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无项目增加。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无项目增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无项目增加。

6.上年结转和结余346.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加304.25万元,增长720.12%,主要原因是以前年度资金未全部在今年支出

(二)本部门2019年度总支出5749.54万元,其中本年支出4943.07, 较2018年度决算数增加2548.49万元,增长106.43%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)626.48万元,主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。2018年度决算数减少2.84万元,下降0.45%,主要原因是机关办公设备耗材等减少

2.教育支出4.99万元:主要用于教育宣传等方面的支出2018年度决算数增加4.99万元,增长100%,主要原因是在教育宣传等方面的开支增加

3.文化体育与传媒支出19.9万元:主要用于在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出2018年度决算数增加1.57万元,增长8.57%,主要原因是在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的开支增加

4.社会保障和就业132.61万元:主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2018年度决算数增加11.09万元,增长9.13%,主要原因是离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面开支增加

5.卫生健康支出61.62万元:主要用于卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资2018年度决算数减少3.5万元,下降5.37%,主要原因是卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资开支减少

6.节能环保支出18.98万元:主要用于节能环保、退耕还林等方面的开支,2018年度决算数减少18.18万元,下降48.92%,主要原因是节能环保、退耕还林等方面开支减少

7.城乡支出161.59万元:主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。2018年度决算数减少106.59万元,下降了39.75%,主要原因是用于城乡社区公共设施及其他城乡社区开支减少

8.农林水支出3368.04万元:主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。2018年度决算数增加2545.79万元,增长了309.61%,主要原因是用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水开支增加

9.自然资源海洋气象等支出55.59万元,2018年度决算数减少了69.41万元,下降了55.53%,主要用于国土资源整治及其他方面的支出减少。

10.住房保障支出144.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少178.24万元,下降55.26%,主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面开支减少。

11.其他支出348.96万元,主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面的支出。较2018年度决算数减少82.32万元,下降19.09%,主要原因是按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面开支减少。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余806.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加318.07万元,增长65.13%,主要原因是各项以前年度结转结余资金部分未使用。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算4943.07万元,较2018年度决算数增加2548.49万元,增长106.43 %。其中:基本支出1357.9万元,项目支出3585.17万元。

(二)2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1079.74万元,支出决算为4943.07万元,完成年初预算的457.80%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出年初预算为434.36万元,支出决算为626.48万元,完成年初预算的144.23%。主要较好的完成保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要的支出

2.教育类支出年初预算为0万元,支出决算为4.99万元,主要用于教育等方面的支出

3、文化旅游体育与传媒支出年初预算为17.72万元,支出决算为19.90万元,完成年初预算的112.30%。主要用于较好的完成在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

4、社会保障和就业支出初预算为137.09万元,支出决算为132.61万元,完成年初预算的96.73%。主要完成用于社保所工资津补贴方面的支出

5.卫生健康支出年初预算为59.55万元,支出决算为61.62万元,完成年初预算的103.48%。主要较好的完成用于计划生育事务方面的支出.

6.节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为18.98万元,主要用于节能环保支出,退耕还林等的支出。

7.城乡社区支出年初预算为63.31万元,支出决算为161.59万元,完成年初预算的255.24%。主要较好的完成用于城乡社区事务上的支出。

8.农林水支出年初预算为298.17万元,支出决算为3368.04万元,完成年初预算的1129.57%。主要较好的完成用于农业发展,农村改革、水利事务管理的等支出。

9.自然资源海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为55.59万元,主要用于国土资源整治及相关项目方面的支出。

10.住房保障支出年初预算为69.53万元,支出决算为144.31万元,完成年初预算的207.55%。主要较好的完成用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、农村危改项目等住房改革方面的支出。

11.其他支出年初预算为0万元,支出决算为348.96万元。主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税及其他项目的开支。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1357.90万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出983.29万元,年初预算为923.98万元,完成年初预算的106.42%。主要原因是行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴,所有在职人员基本工资提高

(二)商品和服务支出99.32万元,年初预算为99.32万元,完成年初预算的100%,合理保障机关事业的运行。

(三)对个人和家庭的补助275.29万元,年初预算为8.43万元,完成年初预算的3265.60%。主要原因是行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴,所有在职人员基本工资提高

(四)资本性支出0万元,完成年初预算的0%。本单位无资本性支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

(一)2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(二)2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

明伦镇人民政府2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

(一)2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算17.41万元,完成年初预算93.10%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算14.41万元,完成年初预算的98.03%;公务接待费支出决算3万元,完成年初预算的75%。支出数未超出年初预算数主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控和压缩“三公”经费相关支出。

(二)2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数2018年决算数增3.57万元,增长25.79%,主要原因是机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,较2018年决算数增加0万元,增长0 %。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。较2018年决算数增加0万元,增长0%,未购置车辆

2)公务用车运行费支出14.41万元。主要用于单位机要文件交换、城区乡镇因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年镇政府的公务用车保有量为3辆,镇社保所1辆,镇计生所1辆,全年运行费支出14.41万元,平均每辆2.88万元。2019年决算数2018年决算数增加6.57万元,增长83.80%,主要原因是因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费的支出增加。

3.公务接待费支3万元,主要用于同级和县级开展工作和检查交流接待。较2018年决算数减少3万元,下降50%,主要原因是八项规定以来,提倡勤俭节约,精减会议等原因,致使公务接待减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出99.32万元,比2018年增加37.68万元,增长37.94 %。主要原因是:主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费及其他商品和服务支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评,共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的0.05%。

2.项目绩效自评结果情况

组织对征兵工作”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2万元。该项目完成上级征兵任务,做好征兵服务工作,为国防事业输入优秀有志青年从评价情况来看,群众对镇党委政府开展法制教育工作感到满意,广大群众树立了“参军光荣”观念。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。