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环江毛南族自治县农业区划办公室2019年部门决算

来源:更新日期:2020-10-27 19:24:00282人阅读


                    环江毛南族自治县农业区划办公室

2019年部门决算


 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算公开报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、2019年一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

1) 贯彻执行国家、自治区人民政府关于农业资源调查和农业发展规划的方针政策。

2) 运用遥感本底调查及常态化预警监测手段,开展以“3S”技术为支撑的现代农业资源调查、监测、评价体系

3) 开展农业资源信息化系统建设,建设一个环江农业资源展示平台。

4) 认真完成上级下达的农业遥感监测工作任务,充分发挥环江遥感监测站的作用,为自治区遥感监测中心提供信息。

5) 认真实施入户调查工作,采集农村经济信息,掌握当前农村经济发展状况。

6) 承办环江县人民政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

当年取得的主要事业成效。

1、完成本县上半年大宗农作物地面样方监测工作。根据自治区农业区划办、市区划办2019 年工作部署要求,结合河池市农业局 2019年工作要点任务和河池农业“一张图”地理信息系统平台数据更新维护需要,我办制定上半年、下半年大宗农作物地面样方监测工作方案,于是20196月、9月完成我县农作物遥感地面样方监测工作。地面样方监测区域,覆盖全县12个乡镇,114个行政村,区域面积453349公顷。监测地面样方共67个,其中水稻48个,蚕桑10个,甘蔗9个。监测结果表明,早稻同比减少126954平方米,减少率-0.03%。蚕桑同比减少67881平方米,减少率-0.72%。甘蔗同比增加6224平方米,增加率0.09%。根据市区划办的要求,我办按时上传相关监测数据。

2、特色农业示范园区航拍、全景制作为了推进全县现代特色农业示范项目向规模化、市场化发展,我办决定围绕粮食、水果、甘蔗、蔬菜、中草药、桑蚕、油茶产业,选择自治区级3个、县级9个、乡级16个示范区实地航拍,了解园区产业产品情况,制作汇编相关VR全景图片和简介,以视频、图片等影像资料和相关示范园区等素材进行后期剪辑,结合相匹配的音乐素材和配音效果,三者有机相结合起来,充分展示示范园区的生产规模和示范效应。通过农业系统网络平台展示、宣传,进一步做响农业品牌,提升农业规模化、产业化和标准化水平,促进我县特色产业规模化发展,实现产业壮大、农民增收、财税增长的目标。11月已经完成成果资料汇总,12月上网发布。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构:办公室。

人员情况,包括当年变动情况及原因。

人员编制总数为4人,其中事业编制4人。实有财政供养人数8人,其中事业在职4人,退休人员4人。

 

第二部分:2019年度部门决算公开报表

 

公开的2019年度本部门决算报表共8张(详见附表),均取数自2019年度部门决算报表,分别为:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

 69.35

一、一般公共服务支出


二、事业收入

 0

二、外交支出


三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出


四、其他收入

 0

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

8.38



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

48.89



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

4.81



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

7.78





本年收入合计

69.35

本年支出合计

69.85

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 年初结转和结余

  0.49

年末结转与结余






收入总计

69.85

支出总计

69.85

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

69.35

69.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.88

7.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205050

5

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

48.89

48.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

48.594

48.594

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

36.85

36.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

11.73

11.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.30

0.30


0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

0.30

0.30

0.00





221

住房保障支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.816

4.816

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

7.780

7.780

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

7.780

7.780

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

69.85

58.11

11.73

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.98

5.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

48.89

37.15

11.73

0.00

0.00

0.00

21301

农业

48.59

36.85

11.73

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

36.85

36.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

11.73

0.00

11.73

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

7.78

7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

69.35

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

8.38

8.38



7


十二、农林水支出

24

48.89

48.89



8


十九、住房保障支出

25

4.81

4.81



9


二十一、其他支出

26

7.78

7.78


本年收入合计

12

69.35

本年支出合计

29

69.85

年初财政拨款结转和结余

13

0.49

年末结转和结余

30

0 

一般公共预算财政拨款

14

0.49


31


政府性基金预算财政拨款

15

0.00


32


合计

17

69.85

合计

34

69.85

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

69.85

69.85

11.73

208

社会保障和就业支出

8.38

8.38

0.00

20805

行政事业单位离退休

8.38

8.38

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.98

5.98

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.4

2.4

0.00

213

农林水支出

48.89

37.15

11.73

21301

农业

48.59

36.85

11.73

2130104

  事业运行

36.854

36.85

0.00

2130111

  统计监测与信息服务

11.73

0.00

11.73

21305

扶贫

0.30

0.30

0.00

2130199

  其他农业支出

0.30

0.30

0.00

221

住房保障支出

4.81

4.81

0.00

22102

住房改革支出

4.816

4.81

0.00

2210201

  住房公积金

4.81

4.81

0.00

229

其他支出

7.78

7.78

0.00

22999

其他支出

7.780

7.780

0.00

2299901

  其他支出

7.78

7.78

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

54.41

302

商品和服务支出

 1.30

30101

  基本工资

17.42

30201

  办公费

 0.45

30102

  津贴补贴

9.81

30202

  印刷费


 30103

 奖金

7.60 

30217

 公务接待费

 0.55

30106

 伙食补助费

1.60




 30104

 其他社会保障缴费

0.00


  ……


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.98

30240

  税金及附加费用


30110

职工基本医疗保险缴费

1.93




30112

其它社会保障缴费

0.12




30113

住房公积金

4.81




30199

  其他工资福利支出

5.13

30299

  其他商品和服务支出

 0.30

303

对个人和家庭的补助

2.40

310

其他资本性支出


30301

  离休费

 0.00

31001

房屋建筑物购建


30302

  退休费

0.00

  ……

  ……


30305

  生活补助

2.40

31099

其他资本性支出


  30309

 奖励金

 8.70

304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.90

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

56.81 

公用经费合计

 1.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况



 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.55

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

 0

 0

 0

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

农业区划办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款支出,本表无数据


第三部分:2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入69.85万元,其中本年收入69.35万元, 较2018年度决算数增加3.07万元,增长4.63 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入69.35万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3.07万元,增长4.63%,主要原因是增加遥感监测项目建设。

2.事业收入0 万元,单位无其他事业收入。

3.经营收入0 万,本单位无经营项目。

4.其他收入0万元,本单位无经营项目

5.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无此情况。

6.上年结转和结余0.49万元,预算安排因客观原因未使用。

(二)本部门2019年度总支出69.85万元,其中本年支出69.85, 较2018年度决算数增加3.57万元,增长5.4 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出8.38万元:主要用于按国家规定发放行政事业单位单位基本养老保险等方面的支出。较2018年度决算数增加1.6万元,增长23.6 %,主要原因是在职人员养老保险和年金的基数增高。

2.农林水支出48.89万元,2018年度决算数增加3.85万元,增长 8.55 %,主要原因是用于其他农业项目支出主要用于事业运行35.54万元,统计监测与信息服务10.35万元,其它农业支出3万元)。

3.住房保障支出4.81万元,2018年度决算数增加0.45万元,增长10.32%,原因是住房公积金提高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出:7.78万元,比去年9.6万元减少1.82万元,增加18.96%,主要原因是2019年遥感监测项目建设投入减少

5.结余分配0万元,本单位无此情况。

6.年末结转和结余0万元

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算 69.85 万元,较2018年度决算数增加4.07万元,增长6.19%。其中:基本支出58.11万元,项目支出11.74万元。

(二)2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.67万元,支出决算为69.85万元,完成年初预算的108%。具体情况如下:

1).基本支出

1事业运行支出36.85万元。基本工资17.42万元,津贴补贴9.81万元,奖金7.60万元伙食补助1.6万元,及其他社会保障缴费0.12万元,职工基本医疗保险缴费1.93万元,其他运行支出0.3万元。2.住房保障支出4.81万元。3.养老缴费5.98万元。

2、项目支出

1).统计监测与信息服务支出11.73万元

2).里网点监测支出2万元,县级监测站业务支出3万元,完成市级业务工作支出2.5万元,农业资源及农村经济调查支出2万元。

3).其他农业支出2万元。用于农业遥感监测工作

3、其他支出7.78万元,主要用于2018年绩效考评奖

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出58.11万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出54.41万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出 1.30万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助2.4万元,完成年初预算的   100%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

农业区划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0.55元。

(二)2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数2018年决算数减少0.2万元,下降0.26 %,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控和压缩“三公”经费相关支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排农业区划办公室参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。原因是从2016年4月份开始实行公车改革,我办4月份后无公务车。

(三)公务接待费支出0.55万元,同比减少0.2万元,下降0.26%。国内公务接待批次10次,人次8次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1.3万元,比2018年增加 0.065万元,增5%。主要原因是正常增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,项目内容:通过农业资源和地面农作物监测的数据和成果,为政府部门提供农业规划和农业发展的理论依据。涉及一般公共预算当年财政拨款11.75万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况达到申请的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果本单位无绩效自评结果。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。