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中共环江毛南族自治县委员会宣传部 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-17 18:41:00275人阅读


中共环江毛南族自治县委员会宣传部

2020年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将中共环江毛南族自治县委员会宣传部2020年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  宣传部年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、 政府购买服务预算表

第三部分   宣传部年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

 

第一部分 宣传部基本情况

一、基本职能

根据县委、县政府相关文件规定,本部门主要职责是:

1)拟定全县性宣传思想文化工作的规范性文件、事业发展规划。头筹协调推进宣传文化领域法治建设

2贯彻落实中央、自治区党委、市委和自治县党委关于意识形态工作的决策部署

3统筹指导协调全县理论研究 、理论学习、理论宣传和哲学社会科学等工作

4负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作

5统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调自治县各新闻单位工作,组织自治县突发公共事件应急新闻工作

6负责全县新闻出版业管理政策的宣传,组织实施新闻出版公益活动,促进新闻出版公共服务局等化和一体化发展

7负责中共环江毛南族自治县委员会网络安全和信息化委员会日常事务和工作。

8统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作

9协调指导全县互联网宣传和信息内容管理工作

10指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华传统文化传承发展有关工作

11)负责管理全县电影行政事务,指导监管全县电影制作、发行、放映工作。

12)统筹指导舆情信息工作。

13)指导全县对外宣传和对外文化交流工作。

14)归口领导自治县融媒体中心(自治县广播电视台)。联系自治县文联、自治县社科联、自治县文广体旅局、环江新华书店。

二、机构设置情况

本部门由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业

    三、人员构成情况

人员编制总数为20人,其中行政编制12人,事业编制8人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数23人,其中行政在职11人,事业在职6人,离退休人员5人(其中离休0人)。编外在职实有人数6人。具体情况如下:

    

单位:人

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政补助

事业单位

聘用人员


参(依)公管理

其他


编制数

20

12



8


在职人数

17

11 



6

  6

其中:在岗人数







离退休人数







其中:离休人数







退休人数

5

5





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表格

表一:2020年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

588.80

    一、一般公共服务

540.96

一、基本支出

227.00

1.经费拨款

588.80

    二、外交


    1.工资福利支出

203.64

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

16.72

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

6.65

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

361.80

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

5.00

    2.商品和服务支出

331.80

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

24.48

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出

30.00

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

18.36





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

588.80

本  年  支  出  合  计

588.80

本  年  支  出  合  计

588.80

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计

588.80

支 出 总 计

588.80

支 出 总 计

588.80

注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2020年部门收入总表








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

合  计








合计

588.80

588.80





201

一般公共服务支出

540.96

540.96





  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

0.11

0.11





    2010305

    专项业务活动

0.11

0.11





  20133

  宣传事务

540.85

540.85





  2013301

    行政运行(宣传事务)

483.85

483.85





2013399

    其他宣传事务支出

57.00

57.00





207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00





  20706

  新闻出版电影

5.00

5.00





2070601

    行政运行(新闻出版电影)

5.00

5.00





208

社会保障和就业支出

24.48

24.48





  20805

  行政事业单位养老支出

24.48

24.48





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.48

24.48





221

住房保障支出

18.36

18.36





  22102

  住房改革支出

18.36

18.36





    2210201

    住房公积金

18.36

18.36





注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2020年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计
















合计

588.80

227.00

203.64

16.72

6.65

361.80


331.80





30.00


201

一般公共服务支出

540.96

184.16

160.79

16.72

6.65

356.80


326.80





30.00


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

0.11





0.11


0.11







    2010305

    专项业务活动

0.11





0.11


0.11







  20133

  宣传事务

540.85

184.16

160.79

16.72

6.65

356.69


326.69





30.00


    2013301

    行政运行(宣传事务)

483.85

184.16

160.79

16.72

6.65

299.69


299.69







    2013399

    其他宣传事务支出

57.00





57.00


27.00





30.00


207

文化旅游体育与传媒支出

5.00





5.00


5.00







  20706

  新闻出版电影

5.00





5.00


5.00







    2070601

    行政运行(新闻出版电影)

5.00





5.00


5.00







208

社会保障和就业支出

24.48

24.48

24.48












  20805

  行政事业单位养老支出

24.48

24.48

24.48












    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.48

24.48

24.48












221

住房保障支出

18.36

18.36

18.36












  22102

  住房改革支出

18.36

18.36

18.36












    2210201

    住房公积金

18.36

18.36

18.36













合计

588.80

227.00

203.64

16.72

6.65

361.80


331.80





30.00




















































































表四:2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

588.80

    一、一般公共服务

540.96

一、基本支出

227.00

    1.经费拨款

588.80

    二、外交


    1.工资福利支出

203.64

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

16.72

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

6.65

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

361.80

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒

5.00

    2.商品和服务支出

331.80

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

24.48

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


    十、卫生健康支出


    5.资本性支出(基本建设)


      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出

30.00

二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.对企业补助(基本建设)




    十三、农林水事务


    8.对企业补助




    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助




    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出




    二十、住房保障支出

18.36





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、灾害防治及应急管理支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

588.80

本  年  支  出  合  计

588.80

本  年  支  出  合  计

588.80

三、上年结余收入






    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






收      入      总      计

588.80

支   出   总   计

588.80

支   出   总   计

588.80


 

 

 

 


表五:2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计





合计

588.80

227.00

361.80

201

一般公共服务支出

540.96

184.16

356.80

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

0.11


0.11

    2010305

    专项业务活动

0.11


0.11

  20133

  宣传事务

540.85

184.16

356.69

    2013301

    行政运行(宣传事务)

483.85

184.16

299.69

    2013399

    其他宣传事务支出

57.00


57.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00


5.00

  20706

  新闻出版电影

5.00


5.00

    2070601

    行政运行(新闻出版电影)

5.00


5.00

208

社会保障和就业支出

24.48

24.48


  20805

  行政事业单位养老支出

24.48

24.48


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.48

24.48


221

住房保障支出

18.36

18.36


  22102

  住房改革支出

18.36

18.36


    2210201

    住房公积金

18.36

18.36



合计

588.80

227.00

361.80

201

一般公共服务支出

540.96

184.16

356.80

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

0.11


0.11

    2010305

    专项业务活动

0.11


0.11

  20133

  宣传事务

540.85

184.16

356.69
























































































表六:2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计












合计

227.00

302


商品和服务支出

16.72

303


对个人和家庭的补助

6.65

301


工资福利支出

203.64

302

01

办公费

5.10

303

01

离休费


301

01

基本工资

65.06

302

02

印刷费


303

02

退休费

3.00

301

02

津贴补贴

35.99

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

03

奖金

28.72

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助

3.59

301

07

绩效工资

3.83

302

06

电费


303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

27.89

302

07

邮电费

1.60

303

07

医疗费


301

09

职业年金缴费


302

08

取暖费


303

08

助学金


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

7.81

302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.05

301

11

公务员医疗补助缴费


302

11

差旅费


303

10

生产补贴


301

12

其他社会保障缴费

0.86

302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金


301

13

住房公积金

18.36

302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴


301

14

医疗费


302

14

租赁费


303

13

购房补贴


301

99

其他工资福利支出

15.12

302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出




合计

227.00

302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用

10.02









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


表七:2020年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

588.80

227.00

361.80

301



203.64

203.64


  301

01

基本工资

65.06

65.06


  301

02

津贴补贴

35.99

35.99


  301

03

奖金

28.72

28.72


  301

07

绩效工资

3.83

3.83


  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

27.89

27.89


  301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

7.81

7.81


  301

12

其他社会保障缴费

0.86

0.86


  301

13

住房公积金

18.36

18.36


  301

99

其他工资福利支出

15.12

15.12


302


商品和服务支出

348.52

16.72

331.80

  302

01

  办公费

68.26

5.10

63.16

  302

02

  印刷费

13.91


13.91

  302

07

  邮电费

1.60

1.60


  302

11

  差旅费

5.65


5.65

  302

15

  会议费

2.70


2.70

  302

16

  培训费

9.30


9.30

  302

17

  公务接待费

0.90


0.90

  302

26

  劳务费

7.50


7.50

  302

27

  委托业务费

226.00


226.00

  302

39

  其他交通费用

10.52

10.02

0.50

  302

99

  其他商品和服务支出

2.18


2.18

303


对个人和家庭的补助

6.65

6.65


  303

02

  退休费

3.00

3.00


  303

05

  生活补助

3.59

3.59


  303

09

  奖励金

0.05

0.05


310


资本性支出

30.00


30.00

  310

02

  办公设备购置

10.00


10.00

  310

07

  信息网络及软件购置更新

20.00


20.00


























表八:2020年政府性基金支出预算表

单位:

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2020年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2019年预算数

2020预算数

2020年比2019年增减%

合计

0.9

0.9

0

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

0.9

0.9

0

3.公务用车费




其中:(1)公务用车运行维护费




      (2)公务用车购置




注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2020年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计


































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2020年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。 

2020年收入总预算588.8万元,同比增加19.03万元,增长3.3%。增减主要原因:项目正常开支。

公共财政预算拨款588.8万元,同比增加19.03万元,增长3.3%。增减主要原因:项目正常开支。

上年结余收入563.52万元,同比减少269.63万元,下降32.36%。增减主要原因:项目成果统计资料完善中,待付款。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算588.8万元,其中基本支出227万元,占支出总预算的38.55%,同比增加80.23万元,增长54.66%;项目支出361.8万元,占支出总预算的61.45%,同比减少61.2万元,下降14.47%。增减主要原因:2020年新增人员,因此基本支出增加;2020所有项目资金压减,因此项目支出减少

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出588.8万元,其中:基本支出227万元,项目支出361.8万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行227万元,其中:基本支出227万元,项目支出361.8万元。主要用于宣传部为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保本部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于媒体合作经费、培育和践行社会主义核心价值观及县级融媒体中心建设及运行经费

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

(二)公务接待费2020年预算0.9万元,同比增加0万元,增长0%。主要是用于:公务接待。

(三)公务用车费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

1. 公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%增减原因分析:公车改革后本单位无公务车辆。

2. 公务用车购置2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%增减原因分析:公车改革后本单位无公务车辆。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行16.72万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2020年部门预算安排政府采购预算0万元,比2019年增加0万元,同比增长0%

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0元,分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2020政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2019年增加0万元,同比增长0%

政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评,即戏曲进校园、戏曲进乡村经费12.8万元,根据自治区党委宣传部、教育厅、文化厅、财政厅《关于印发广西戏曲进校园工作实施方案的通知》(桂宣发〔20174号)、《自治区党委宣传部、文化和旅游厅、财政厅关于做好广西戏曲进乡村工作的通知》(桂宣发〔201910号)文件精神,把戏曲送到校园,送到乡村,发挥戏曲艺术在传承文化、涵养道德、丰富群众文化生活方面的独特作用,培育文明乡风,推动乡村文化振兴。涉及一般公共预算当年财政拨款12.8万元,占年初项目预算的3.5%

、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。