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环江毛南族自治县少数民族语言文字工作事务局2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-17 18:38:00245人阅读

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作事务局2020年部门预算及“三公”经费预算

 

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县民语局2020年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 民语局概况

 

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局的主要职责是:

1.根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利,贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策,负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作,管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。

2.负责全县少数民族语言文字的科研工作,系统调查少数民族语言文字使用情况,配合上级业务部门,搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作,建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统,协调县内各民族语言文字的信息处理,使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。

3.负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作,并对贯彻执行情况进行监督检查。

4.负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作,起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法,并组织实施。

5.负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。

6.负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作,管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。

7.会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。

8.负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。

9.负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。

10.承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。

三、内设机构

根据我局工作实际,拟设局办公室、局综合股。          三、人员构成情况。

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局编制4人,副局长1人,办公室主1人,干事2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表格

表一:2020年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

47.9904

    一、一般公共服务

37.198

一、基本支出

45.2904

1.经费拨款

47.9904

    二、外交


    1.工资福利支出

40.9304

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

4.36

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助


(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

2.70

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

2.70

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

6.1671

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

4.6253





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

47.9904

本  年  支  出  合  计

47.9904

本  年  支  出  合  计

47.9904

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计

47.9904

支 出 总 计

47.9904

支 出 总 计

47.9904

注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2020年部门收入总表

编制单位:

民语局






单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合  计

47.9904

47.9904





201

一般公共服务支出

37.198

37.198





20123

  民族事务

37.198

37.198





2012350

 事业运行

37.198

37.198





208

社会保障和就业支出

6.1671

6.1671





20805

行政事业单位离退休

6.1671

6.1671





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.1671

6.1671





221

住房保障支出

4.6253

4.6253





22102

住房改革支出

4.6253

4.6253





2210201

住房公积金

4.6253

4.6253





















注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2020年部门支出总表

单位:万元

编制单位:民语委

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

47.9904

45.2904

40.9304

4.36

0.01

2.7


2.7







201

一般公共服务支出

37.198

34.4980

30.1380

4.36

0.01

2.7


2.7







20123

民族事务

37.198

34.4980

30.1380

4.36

0.01

2.7


2.7







2012350

事业运行

37.198

34.4980

30.1380

4.36

0.01

2.7


2.7







208

社会保障和就业支出

6.1671

6.1671

6.1671












20805

行政事业单位离退休

6.1671

6.1671

6.1671












2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.1671

6.1671

6.1671












221

住房保障支出

4.6253

4.6253

4.6253












22102

住房改革支出

4.6253

4.6253

4.6253












2210201

住房公积金

4.6253

4.6253

4.6253






























































































































































































































表四:2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

47.9904

 一、一般公共服务支出

37.1980

一、基本支出

45.2904

二、政府性基金预算拨款

47.9904

………


    1.工资福利支出

40.9304

三、国有资本经营预算拨款


八、社会保障和就业

6.1671

    2.商品和服务支出

4.36

本  年  收  入  合  计


………


    3.对个人和家庭的补助




二十、住房保障支出

4.6253



六、上年结余收入




二、项目支出

2.70

    1.一般公共预算拨款结转




    1.商品和服务支出

2.70

    2.其他结转




    2.基本建设支出






    3.其他资本性支出






    4.其他支出


收    入    总     计

47.9904

本  年  支  出  合  计

47.9904

本  年  支  出  合  计

47.9904


 

 

 

 


表五:2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

47.9904

45.2904

2.70

201

一般公共服务支出

37.1980

34.4980

2.70

20123

民族事务

37.1980

34.4980

2.70

2012350

事业运行

37.1980

34.4980

2.70

208

社会保障和就业支出

6.1671

6.1671


20805

行政事业单位离退休

6.1671

6.1671


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.1671

6.1671


221

住房保障支出

4.6253

4.6253


22102

住房改革支出

4.6253

4.6253


2210201

住房公积金

4.6253

4.6253





















































































































































表六:2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

45.2904









301


工资福利支出

40.9304

302


商品和服务支出

4.36

303


对个人和家庭的补助


301

01

基本工资

17.3340

302

01

办公费

1.00

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

9.3660

302

02

印刷费


303

02

退休费


301

03

奖金

1.5945

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

社会保障缴费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助


301

07

绩效工资


302

06

电费


303

06

救济费


301

08

职业年金


302

07

邮电费


303

07

医疗费


301

09

机关事业单位基本养老保险缴费

6.1671

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

1.6887

302

09

物业管理费


303

09

奖励金


301

11

公务员医疗补助缴费


302

11

差旅费


303

10

生产补贴


301

12

其他社会保障缴费

0.1548

302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金


301

13

住房公积金

4.6253

302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴


301

14

医疗费


302

14

租赁费


303

13

购房补贴


301

99

其他工资福利支出


302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用

3.36









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


表七:2020年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

47.9904

45.2904

2.70

301


工资福利支出

40.9304

40.9304


  301

01

基本工资

17.3340

17.33408


  301

02

津贴补贴

9.3660

9.3660


  301

03

奖金

1.5945

1.5945


  301

07

绩效工资




  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

6.16715

6.1671


  301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

1.6887

1.6887


  301

12

其他社会保障缴费

0.1548

0.1548


  301

13

住房公积金

4.6253

4.6253


  301

99

其他工资福利支出




302


商品和服务支出

7.06

4.36

2.70

  302

01

办公费

2.00

1.00

1.00

  302

02

印刷费




  302

06

电费




  302

07

邮电费




  302

11

差旅费

0.10


0.10

  302

13

维修(护)费

0.20


0.20


16

培训费

0.10


0.10

  302

17

公务接待费

0.2


0.20

  302

28

工会经费




  302

31

公务用车运行维护费




  302

39

其他交通费用

3.36

3.36


  302

99

其他商品和服务支出

0.2


0.20

303


对个人和家庭的补助




  303

02

退休费




  303

05

生活补助




  303

09

奖励金





表八:2020年政府性基金支出预算表

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

































































































































































注:2020年民语局无政府性基金支出预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2020年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2019年预算数

2020预算数

2019年比2018年增减%

合计

0.5

0.2

-60%

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

0.5

0.2

-60%

3.公务用车费




其中:(1)公务用车运行维护费




      (2)公务用车购置




注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2020年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计


































































































































注:2020年民语局无政府性基金支出预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2020年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计





































注:2020年民语局无政府采购预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算47.9904万元,同比增加0.6404万元,增长1.35%。增减主要原因:本年度工资福利支出比2019年度有了很大的增加。

公共财政预算拨款47.9904万元,同比增加0.6404万元,增长1.35%。增减主要原因:本年度工资福利支出比2019年度有了很大的增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算47.9904万元,其中基本支出45.2904万元,占支出总预算的94.37%,同比增加0.9404万元,增长2.12%;项目支出2.7万元,占支出总预算的5.63%,同比减少0.3万元,减少10%。减少主要原因:本年度工资福利支出比2019年度有了很大的增加。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出47.9904万元,其中:基本支出45.2904万元,项目支出2.7万元。具体支出预算如下:

1.行政运行47.9904万元,其中:基本支出45.2904万元,项目支出2.7万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行0万元。 

……

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

(二)公务接待费2020年预算0.2万元,同比减少0.3万元,减少60%。主要是用于:公务接待餐饮及住宿。

(三)公务用车费2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行4.36万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2020年部门预算安排政府采购预算0万元,比2019年减少0万元,同比下降0

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2020年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2019年减少0万元,同比下降0

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款2.7万元,占年初项目预算的100%。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.各部门特定名词解释。