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河池市环江生态环境局 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-12 18:28:00490人阅读


河池市环江生态环境局

2020年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县环境保护局2020年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分  2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分 环境生态局基本情况

一、基本职能

一)贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。

(二)组织开展生态和环境保护执法检查,建立健全突发环境事件的应急预警机制。          

(三)负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。

(四)组织开展生态环境质量调查,进行生态环境质量分析和评估。

(五)负责核安全和辐射安全的监督管理。

(六)负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作;组织开展环境质量监测。

(七)依法征收排污费。

(八)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位(应急和固废中心)组成。

三、人员构成情况

人员编制总数为40人,其中行政编制6人,参照公务员管理编制30人,事业编制4人。实有财政供养人数36人,其中行政在职6人,参照公务管理在职26人,事业在职4人,离退休人员7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表格

表一:2020年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

451.81

    一、一般公共服务


一、基本支出

409.06

1.经费拨款

451.81

    二、外交


    1.工资福利支出

364.47

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

39.13

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

5.46

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

42.75

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

42.75

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

49.32

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保

365.59

    6.资本性支出

0

    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出

0

    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

36.9





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

451.81

本  年  支  出  合  计

473.19

本  年  支  出  合  计

451.81

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计


支 出 总 计


支 出 总 计


注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2020年部门收入预算总表








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

合  计

451.81

451.81





208

社会保障和就业支出

49.32

49.32





 20805

行政事业单位离退休

49.32

49.32





 2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出保险

49.32

49.32





2080507

机关事业单位基本养老保险基金的补助费支出

0.12

0.12





211

节能环保支出

365.59

365.59





21101

环境保护管理事务

322.84

322.84





2110101

行政运行(环境保护管理事务)

322.84

322.84





21102

环境监测与监察

42.75

42.75





2110299

其他环境监测与监察

42.75

42.75





221

住房保障支出

36.90

36.90





22102

住房改革支出

36.90

36.90





2210201

住房公积金

36.90

36.90













注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2020年部门预算支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

 

资本性支出

其他支出

合   计

451.81

409.06

364.47

39.13

5.46

42.75


42.75







208

社会保障和就业支出

49.32

49.32

49.32












 20805

行政事业单位离退休

49.32

49.32

49.32












 2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出保险

49.20

49.20

49.20












2050507

 对机关事业单位基本养老保险的补助的补助基金的补助基金的补助

0.12

0.12

0.12












211

节能环保支出

365.59

322.84

278.25

39.13

5.46

42.75


42.75







21101

环境保护管理事务

322.84

322.84

278.25

39.13

5.46










2110101

行政运行(环境保护管理事务)

322.84

322.84

278.25

39.13

5.46










21102

环境监测与监察

42.75





42.75


42.75







2110299

其他环境监测与监察

42.75





42.75


42.75







221

住房保障支出

36.90

36.90

36.90












22102

住房改革支出

36.90

36.90

36.90












2210201

住房公积金

36.90

 

36.90

36.90













表四:2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

451.81

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

409.06

二、政府性基金预算拨款


二、外交


    1.工资福利支出

364.47

三、国有资本经营预算拨款


三、国防


    2.商品和服务支出

39.13

本  年  收  入  合  计

451.81

四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

5.46



五、教育



42.75

六、上年结余收入


六、科学技术支出


二、项目支出


    1.一般公共预算拨款结转


七、文化体育与传媒


    1.商品和服务支出

42.75

    2.其他结转


八、社会保障和就业

49.32

    2.基本建设支出




九、社会保险基金支出


    3.资本性支出




十、卫生健康支出


    4.其他支出




十一、节能环保

365.59





十二、城乡社区事务






十三、农林水事务






十四、交通运输






十五、资源勘探信息等事务






十六、商业服务业等事务






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、自然资源海洋气象等事务






二十、住房保障支出

36.90





二十一、粮油物资储备事务






二十二、预备费






二十三、灾害防治及应急管理支出






二十四、其他支出






二十五、转移性支出






二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出







451.81


451.81







收    入    总     计

451.81

本  年  支  出  合  计

451.81


451.81


 

 

 

 


表五:2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

451.81

409.06

42.75

208

社会保障和就业支出

49.32

49.32


 20805

行政事业单位离退休

49.32

49.32


 2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出保险

49.20

49.20


2080507

 对机关事业单位基本养老地老保险基金的补助老保险基金的补助老保险基金的补助

0.12

0.12


211

节能环保支出

365.59

322.84

42.75

21101

环境保护管理事务

322.84

322.84


2110101

行政运行(环境保护管理事务)

322.84

322.84


21102

环境监测与监察

42.75


42.75

2110299

其他环境监测与监察

42.75


42.75

221

住房保障支出

36.90

36.90


22102

住房改革支出

36.90

36.90


2210201

住房公积金

36.90

36.90



表六:2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

409.06









301


工资福利支出

364.47

302


商品和服务支出

39.13

303


对个人和家庭的补助

5.46

301

01

基本工资

124.52

302

01

公用经费

9.72

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

77.41

302

02

印刷费


303

02

退休费

1.24

301

03

奖金

59.54

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

社会保障缴费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费

0

302

05

水费


303

05

生活补助

4.20

301

07

绩效工资

2.78

 

302

06

电费


303

06

救济费


301

08

机关事业基本养老保险费

49.2

302

07

邮电费

3.55

303

07

医疗费


301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金



10

城镇职工基本医疗保险费

12.83

302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.02


11

公务员医疗补助缴费


302

11

差旅费


303

10

生产补贴



12

其也社会保障缴费

1.29

302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金



13

住房公积金

36.90

302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴

5.46


14

医疗费


302

14

租赁费


303

13

购房补贴



99

其他工资福利支出


302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

1.24





302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用

25.86









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


表七:2020年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

451.81

409.06

42.75

301


工资福利支出

364.47

364.47


  301

01

  基本工资

124.52

124.52


  301

02

  津贴补贴

77.41

77.41


  301

03

  奖金

59.54

59.54


  301

07

  绩效工资

2.78

2.78


  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

49.20

49.20


  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

12.83

12.83


  301

12

  其他社会保障缴费

1.29

1.29


  301

13

  住房公积金

36.90

36.90


302


商品和服务支出

81.88

39.13

42.75

  302

01

  办公费

52.47

9.72

42.75

  302

07

  邮电费

3.55

3.55


  302

39

  其他交通费用

25.86

25.86


303


对个人和家庭的补助

5.46

5.46


  303

02

  退休费

1.24

1.24


  303

05

  生活补助

4.20

4.20


  303

09

  奖励金

0.02

0.02



表八:2020年政府性基金支出预算表

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出



0































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2020年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2019年预算数

2020预算数

2019年比2018年增减%

合计

2

2

0

1.因公出国(境)费用

0

0

0

2.公务接待费

2

2

0

3.公务用车费

0

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费




      (2)公务用车购置




注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2020年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类




合计

2.00

2.00





2.00





2.00

2110299

其他环境监测与监察支出

环境监测站工作经费

办公设备

2.00

2.00





2.00





2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2020年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计

0






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算451.81万元,同比减少21.38万元,下降4.5%。减少主要原因:人员减少2人,工资福利支出比去年少15.94万元.

公共财政预算拨款451.81万元,同比减少21.38万元,下降4.5%。减少主要原因人员减少2人,工资福利支出比去年少15.94万元.

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算451.81万元,其中基本支出409.06万元,占支出总预算的90.53%,同比增

60.87万元,增17.18%;增主要原因:工资调增。项目支出42.75万元,占支出总预算的9.47%,同比减少82.25万元,下降65.8%。下降主要原因全面压缩经费,节约各项支出。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出451.81万元,其中:基本支出409.06万元,项目支出42.75万元。预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行365.59万元,其中:基本支出322.84万元,项目支出42.75万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出49.32万元,主要用于在职职工基本养老保险费支出。 

3.项目支出42.75万元,主要用于补充单位正常运转的办公费、印刷费、培训费、差旅费的不足,办公设备购置,专用设备购置,全县城区水源地水质监测,全县环境质量现状监测,投诉监测,农村环境综合整治,突发环境事件应急和固体废物管理知识宣传及其演练经费等。

4、住房保障支出36.90万元,主要用于在职干部的住房公积金费用缴纳。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年持平;

(二)公务接待费2020年预算2万元,与上年持平;

(三)公务用车费经费2020年预算0万元,与上年持平;

 

 

 

 

 

 

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行39.13万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2020年部门预算安排政府采购预算2万元,比2019减少4.5万元,同比下降69.23%

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款2万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算6.5万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2020政府购买服务预算安排情况预算0万元,比上年度减少70万元,同比下降100%

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

1、2020年我局将聘请有资质的监测公司按要求开展县城区集中式饮用水源地水质监测(其中地表水饮用水源地水质每季度监测一次,地下水饮用水源地每半年监测一次),确保县城区集中式饮用水源地水质达标率达96%。

2020年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元,占年初项目预算的14.04%。

六、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

河池市环江生态环境局                                              

                                                           20202月14日