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环江毛南族自治县农业机械化管理局 2020年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2020-02-16 18:18:00318人阅读

环江毛南族自治县农业机械化管理局

2020年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县农业机械化管理局2020年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2020年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分 环江县农机局基本情况

一、 基本职能。

   自治县农机局是自治县人民政府的组成部门,主要职责是:

(1).贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定,并对执行情况进行监督、总结汇报。

(2).拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业,抢险救灾,农机扶贫开发和社会化服务,指导农业机械服务体系建设。

(3).负责全县农业机械的技术检验和安全检查,核发号牌、行驶证或者准用证,并对农业机械驾驶、操作人员依法进行考核、年检审及安全教育,依法勘查、处理道路外的农业机械事故,查处违章行为。

(4).负责组织推广适合环江实际的农业机械新机具、新技术和先进的管理方法,宣传和参与并开发适合本县农业和农村发展的各种农业机械科技项目,负责农机购置补贴的审核和发放,组织全县各种农业机械驾驶员、操作手、维修人员及其他专业技术人员的教育培训和农业机械的维修工作。

5).依法受理农业机械质量投诉或有关部门转交的投诉案件,依法调解质量纠纷;负责定期分析、汇总和上报投诉情况材料,提出对有关农业机械实施监督的建议;协助其他农业机械质量投诉监督机构处理本区域投诉案件的调查等事宜;参与上级行政主管部门组织的农业机械质量调查工作;向农民提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询服务。

(6).负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。

(7).负责法律、法规规定的其他职责。

(8).承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况。

我单位由2个参照公务员法管理事业单位(农机局机关、农机监理站),2个财政全额拨款事业单位(农机推广站、农机校)组成。

    三、人员构成情况

人员编制总数为48人,其中参公编制19人,全额事业编制29人。实有财政供养人数43人,其中参公15人,事业在职28人,离退休34人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表格

表一:2020年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

555.75

    一、一般公共服务


一、基本支出

.522.59

1.经费拨款

555.75

    二、外交


    1.工资福利支出

467.15

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

31.24

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

24.20

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

53.16

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

53.16

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

82.97

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

20.00

    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务

445.21

    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金

20.00

    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

47.57





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

575.75

本  年  支  出  合  计

575.75

本  年  支  出  合  计

575.75

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计


支 出 总 计


支 出 总 计


注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2020年部门收入总表








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

合  计

575.75

555.75


20.00



208

社会保障和就业支出

82.97

82.97





  20805

 行政事业单位离退休

82.97

82.97





    2080505  

   机关事业单位基本保险缴费支出

82.97

82.97





213

农林水支出

445.21

425.21


20.00



  21301

  农业

445.21

425.21


20.00



    2130104

    事业运行(农业)

392.05

392.05





    2130106

    科技转化与推广服务

5.00

5.00





    2130110

    执法监管

20.77

20.77





    2130199

    其他农业支出

27.39

7.39


20.00



221

住房保障支出

47.57

47.57





  22102

  住房改革支出

47.57

47.57





    2210201

    住房公积金

47.57

47.57





注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2020年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

575.75

522.59

467.15

31.24

24.20

53.16


53.16







208

社会保障和就业支出

82.97

82.97

82.97












  20805

 行政事业单位离退休

   82.97

82.97

82.97












    2080505  

   机关事业单位基本保险缴费支出

82.97

82.97

82.97












213

农林水支出

445.21

392.05

336.61

31.24

24.20

53.16


53.16







  21301

  农业

445.21

392.05

336.61

31.24

24.20

53.16


53.16







    2130104

    事业运行(农业)

392..05

392.05

336.61

31.24

24.20










    2130106

    科技转化与推广服务

5.00





5.00


5.00







    2130110

    执法监管

20.77





20.77


20.77







    2130199

    其他农业支出

27.39





27.39


27.39







221

住房保障支出

47.57

47.57

47.57












  22102

  住房改革支出

47.57

47.57

47.57












    2210201

    住房公积金

47.57

.47.57

47.57














表四:2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

557.75

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

522.59

二、政府性基金预算拨款


八、社会保障和就业

82.97

    1.工资福利支出

               467.15

三、国有资本经营预算拨款


十三、农林水事务

425.21

    2.商品和服务支出

                 31.24

本  年  收  入  合  计

                 557.75

二十、住房保障支出

         47.57

    3.对个人和家庭的补助

                  24.20







六、上年结余收入




二、项目支出

                  33.16

1.一般公共预算拨款结转




1.商品和服务支出

33.16

    2.其他结转




    2.基本建设支出






    3.其他资本性支出






    4.其他支出


收    入    总     计

557.75

支  出  合  计

557.75

支  出  合  计

557.75


 

 

 

 


表五:2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

557.75

522.59

33.16

208

社会保障和就业支出

82.97

82.97


  20805

 行政事业单位离退休

          82.97

82.97


    2080505  

   机关事业单位基本保险缴费支出

82.97

82.97


213

农林水支出

425.21

392.05

33.16

  21301

  农业

425.21

392.05

33.16

    2130104

    事业运行(农业)

392..05

 

392.05

 


    2130106

    科技转化与推广服务

5.00


5.00

    2130110

    执法监管

20.77


20.77

    2130199

    其他农业支出

7.39


7.39

221

住房保障支出

47.57

 

47.57

 


  22102

  住房改革支出

47.57

 

47.57

 


    2210201

    住房公积金

47.57

 

47..57

 




表六:2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

522.59









301


工资福利支出

467.15

302


商品和服务支出

31.24

303


对个人和家庭的补助

24.20

301

01

基本工资

175.54

302

01

办公费

10.38

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

81.68

302

02

印刷费


303

02

退休费

1.79

301

03

奖金

50.82

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资

22.17

302

05

水费


303

05

生活补助

22.31

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

63.43

302

06

电费


303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费

2.10

303

07

医疗费补助


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

19.54

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

11

公务员医疗补助缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.10

301

12

其他社会保障缴费

1.60

302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴


301

13

住房公积金

47.57

302

12

因公出国(境)费用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出


301

14

医疗费


302

13

维修(护)费






301

99

其他工资福利支出

4.80

302

14

租赁费










302

15

会议费










302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

24

被装购置费










302

26

劳务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费

6.40









302

39

其他交通费用

12.36









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


表七:2020年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

555.75

522.59

33.16

301


工资福利支出

467.15

467.15


  301

01

  基本工资

175.54

175.54


  301

02

  津贴补贴

81.68

81.68


  301

03

  奖金

50.82

50.82


  301

07

  绩效工资

22.17

22.17


  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

63.43

63.43


  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

19.54

19.54


  301

12

  其他社会保障缴费

1.60

1.60


  301

13

  住房公积金

47.57

47.57


  301

99

  其他工资福利支出

4.80

4.80


302


商品和服务支出

64.40

31.24

33.16

  302

01

  办公费

14.68

10.38

4.30

  302

02

  印刷费

4.38


4.38

  302

07

  邮电费

3.03

2.10

0.93

  302

11

  差旅费

12.67


12.67

  302

15

  会议费

1.85


1.85

  302

16

  培训费

1.27


1.27

  302

17

  公务接待费

1.86


1.86

  302

24

  被装购置费

4.50


4.50

  302

31

  公务用车运行维护费

7.80

6.40

1.40

  302

39

  其他交通费用

12.26

12.36


303


对个人和家庭的补助

24.20

24.20


  303

02

  退休费

1.79

1.79


  303

05

  生活补助

22.31

22.31


  303

09

  奖励金

0.10

0.10



表八:2020年政府性基金支出预算表

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2020年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2019年预算数

2020预算数

2020年比2019年增减%

合计

10.36

9.66

减少6.76%

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

2.36

1.86

减少21.19%

3.公务用车费

8.00

7.80

减少2.50%

其中:(1)公务用车运行维护费

8.00

                   7.80

减少2.50%

      (2)公务用车购置




注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2020年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计


































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2020年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合                     计

4.50

4.50





2130110

执法监管

订购农机监理服装经费

订购农机监理服装经费

4.50

4.50

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2020年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算555.75万元,同比增加72.39万元,增长13.03%。增减主要原因:干部职工工资及津贴均有所提高。

公共财政预算拨款31.24万元,同比减少1.78万元,减少5.39%。增减主要原因:参公人员减少的通信补贴和交通补贴。

上年结余收入65万元,同比增加45.78万元,增长70.43%。增减主要原因:农机购置补贴经费结余增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算555.75万元,其中基本支出522.59万元,占支出总预算的94.03%,同比增加82.23万元,增长15.74%;项目支出33.16万元,占支出总预算的5.97%,同比减少9.84万元,减少22.88%。

二、2020年财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出555.75万元,其中:基本支出522.59万元,项目支出33.16万元。具体支出预算如下:

1.事业运行522.59万元,其中:基本支出522.59万元,主要用于农机局机关及二层机构为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,确保农机局机关和二层机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.项目支出33.16万元。主要用于党支部组织生活经费,农机新技术、新机具推广经费,水稻全程机械化经费,农机产品质量监督投诉及农机产品质量打假经费,农机购置补贴经费,农机安全生产大检查活动经费,农机事故应急演练经费,农机安全生产宣传经费,“打非治违”专项整治经费,拖拉机、联合收割机集中年检月活动经费等。

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。没有发生因公出国支出。

(二)公务接待费2020年预算1.86万元,同比减少0.5万元,下降21.19%。主要是用于上下级往来单位及同级县市有关领导费接待费用;减少原因分析:昌导勤俭节约、反对铺张浪费是、尽量从简接待。

(三)公务用车费2020年预算7.8万元,同比减少0.2万元,下降2.50%。其中:

1. 公务用车运行维护费2020年预算7.8万元,同比下降2.50%。主要用于非参公事业单位的公务用车;下降原因分析:车辆接近报废期,故障多耗油大,同时加强对事业单位公务用车的管理,严格执行公务用车审批制度。

2. 公务用车购置2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。主要原因分析:公务用车0购置。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

事业运行31.24万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2020年部门预算安排政府采购预算0万元,比2019年增加0万元,同比增长0

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2020年政府购买服务预算安排情况预算4.50万元,比2019年增加0万元,同比增长0

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款4.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收4.50万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共4辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款100.00万元,占年初项目预算的38.46%。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

环江毛南族自治县农业机械化管理局

2020年2月14日