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环江毛南族自治县明伦镇人民政府2018年度部门决算

来源:本站更新日期:2019-10-29 16:58:00386人阅读

 

 

 

环江毛南族自治县明伦镇人民政府

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:明伦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:明伦镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:明伦镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:明伦镇人民政府概况

一、主要职能

促进本镇经济发展、增加农民收入。强化共公服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。

二、部门决算单位构成

全镇行政事业单位个数共9个,其中:行政单位1个,事业单位8个(即财政所、计生所、水利站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、农机站),执行行政单位会计制度。

   人员构成情况:人员编制总数为78人,其中行政编制41人.事业编制37人. 实有财政供养人数91人,其中行政在职36.事业在职34.离退休人员18人(其中离休0人).编外在职实有人数21人。一般预算财政拨款开支人数91人。

四、公务用车配备情况:核定公务用车车辆编制5辆,实有5辆(其中镇政府4辆,镇计生所1辆)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:明伦镇人民政府2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,840.72

一、一般公共服务支出

575.38

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

18.33



八、社会保障和就业支出

121.52



九、医疗卫生与计划生育支出

61.04



十、节能环保支出

37.16



十一、城乡社区支出

69.38



十二、农林水支出

703.97



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

69.00



十九、住房保障支出

364.55



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

374.25

















本年收入合计

2,840.72

本年支出合计

2,394.58

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

42.25

年末结转与结余

488.39





收入总计


支出总计



2,882.97


2,882.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,840.72

2,840.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

629.32

629.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

17.53

17.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

17.53

17.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

499.03

499.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

368.35

368.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

130.68

130.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

64.04

64.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

64.04

64.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.72

48.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

48.72

48.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

18.33

18.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

18.33

18.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

18.33

18.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

121.52

121.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

26.24

26.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

95.28

95.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.28

95.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

65.12

65.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

61.04

61.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

61.04

61.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

37.16

37.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

12.16

12.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

12.16

12.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

268.18

268.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

268.18

268.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

268.18

268.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

822.25

822.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

25.46

25.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

23.46

23.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

22.93

22.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

13.93

13.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

370.51

370.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

183.83

183.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

159.69

159.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

368.09

368.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

101.06

101.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

265.33

265.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

35.26

35.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

35.26

35.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

322.55

322.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

261.91

261.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

261.91

261.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.64

60.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

60.64

60.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

431.28

431.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

431.28

431.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

431.28

431.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,394.58

1,254.51

1,140.07

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

575.38

423.39

151.99

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

17.53

17.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

17.53

17.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

445.09

293.10

151.99

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

368.60

293.10

75.50

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

76.49

0.00

76.49

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

64.04

64.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

64.04

64.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.72

48.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

48.72

48.72

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

18.33

18.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

18.33

18.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

18.33

18.33

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

121.52

116.96

4.56

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

26.24

21.69

4.56

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

26.24

21.69

4.56

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

95.28

95.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.28

95.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

61.04

61.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

61.04

61.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

61.04

61.04

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

37.16

0.00

37.16

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

12.16

0.00

12.16

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

12.16

0.00

12.16

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

69.38

65.18

4.20

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

69.38

65.18

4.20

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

69.38

65.18

4.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

703.97

298.39

405.57

0.00

0.00

0.00

21301

农业

25.46

23.46

2.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

23.46

23.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

19.51

13.93

5.58

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

13.93

13.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

5.58

0.00

5.58

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

259.71

0.00

259.71

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

183.83

0.00

183.83

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

70.88

0.00

70.88

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

366.39

261.00

105.39

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

101.06

0.00

101.06

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

265.33

261.00

4.33

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

32.90

0.00

32.90

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

32.90

0.00

32.90

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

69.00

0.00

69.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

69.00

0.00

69.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

69.00

0.00

69.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

364.55

60.64

303.91

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

303.91

0.00

303.91

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

303.91

0.00

303.91

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.64

60.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

60.64

60.64

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

374.25

210.57

163.69

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

374.25

210.57

163.69

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

374.25

210.57

163.69

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,840.72

一、一般公共服务支出

18

575.38

575.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00




三、国防支出


0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出


0.00

0.00

0.00




五、教育支出


0.00

0.00

0.00




六、科学技术支出


0.00

0.00

0.00




七、文化体育与传媒支出


18.33

18.33

0.00




八、社会保障和就业支出


121.52

121.52

0.00




九、医疗卫生与计划生育支出


61.04

61.04

0.00




十、节能环保支出


37.16

37.16

0.00




十一、城乡社区支出


69.38

69.38

0.00




十二、农林水支出


703.97

703.97

0.00




十三、交通运输支出


0.00

0.00

0.00




十四、资源勘探信息等支出


0.00

0.00

0.00




十五、商业服务业等支出


0.00

0.00

0.00




十六、金融支出


0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地区支出


0.00

0.00

0.00




十八、国土海洋气象等支出


69.00

69.00

0.00


3


十九、住房保障支出

20

364.55

364.55

0.00


4


二十、粮油物资储备支出

21

0.00

0.00

0.00


5


二十一、其他支出

22

374.25

374.25

0.00


11



28




本年收入合计

12

2,840.72

本年支出合计

29

2,394.58

2,394.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

13

42.25

年末结转和结余

30

488.39

488.39

0.00

一般公共预算财政拨款

14

42.25


31




政府性基金预算财政拨款

15

0.00


32




合计

16

2,882.97

合计

33

2,882.97

2,882.97

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,394.58

1,254.51

1,140.07

201

一般公共服务支出

575.38

423.39

151.99

20101

人大事务

17.53

17.53

0.00

2010101

  行政运行

17.53

17.53

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

445.09

293.10

151.99

2010301

  行政运行

368.60

293.10

75.50

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

76.49

0.00

76.49

20106

财政事务

64.04

64.04

0.00

2010601

  行政运行

64.04

64.04

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.72

48.72

0.00

2013101

  行政运行

48.72

48.72

0.00

207

文化体育与传媒支出

18.33

18.33

0.00

20701

文化

18.33

18.33

0.00

2070109

  群众文化

18.33

18.33

0.00

208

社会保障和就业支出

121.52

116.96

4.56

20801

人力资源和社会保障管理事务

26.24

21.69

4.56

2080109

  社会保险经办机构

26.24

21.69

4.56

20805

行政事业单位离退休

95.28

95.28

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.28

95.28

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

61.04

61.04

0.00

21007

计划生育事务

61.04

61.04

0.00

2100716

  计划生育机构

61.04

61.04

0.00

211

节能环保支出

37.16

0.00

37.16

21106

退耕还林

12.16

0.00

12.16

2110699

  其他退耕还林支出

12.16

0.00

12.16

21112

可再生能源

25.00

0.00

25.00

2111201

  可再生能源

25.00

0.00

25.00

212

城乡社区支出

69.38

65.18

4.20

21299

其他城乡社区支出

69.38

65.18

4.20

2129999

  其他城乡社区支出

69.38

65.18

4.20

213

农林水支出

703.97

298.39

405.57

21301

农业

25.46

23.46

2.00

2130104

  事业运行

23.46

23.46

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

2.00

0.00

2.00

21303

水利

19.51

13.93

5.58

2130304

  水利行业业务管理

13.93

13.93

0.00

2130399

  其他水利支出

5.58

0.00

5.58

21305

扶贫

259.71

0.00

259.71

2130504

  农村基础设施建设

5.00

0.00

5.00

2130505

  生产发展

183.83

0.00

183.83

2130599

  其他扶贫支出

70.88

0.00

70.88

21307

农村综合改革

366.39

261.00

105.39

2130701

  对村级一事一议的补助

101.06

0.00

101.06

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

265.33

261.00

4.33

21399

其他农林水支出

32.90

0.00

32.90

2139999

  其他农林水支出

32.90

0.00

32.90

220

国土海洋气象等支出

69.00

0.00

69.00

22001

国土资源事务

69.00

0.00

69.00

2200110

  国土整治

69.00

0.00

69.00

221

住房保障支出

364.55

60.64

303.91

22101

保障性安居工程支出

303.91

0.00

303.91

2210105

  农村危房改造

303.91

0.00

303.91

22102

住房改革支出

60.64

60.64

0.00

2210201

  住房公积金

60.64

60.64

0.00

229

其他支出

374.25

210.57

163.69

22999

其他支出

374.25

210.57

163.69

2299901

  其他支出

374.25

210.57

163.69











注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,142.96

302

商品和服务支出

61.64

30101

  基本工资

436.46

30201

  办公费

43.83

30102

  津贴补贴

202.51

30202

  印刷费

0.50

30103

  奖金

205.76

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

13.15

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

22.17

30205

  水费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

108.88

30206

  电费

0.20

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.10

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.44

30208

  取暖费

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.52

30211

  差旅费

3.05

30113

  住房公积金

60.64

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

30199

  其他工资福利支出

57.44

30214

  租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

49.90

30215

  会议费

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

6.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

  抚恤金

39.22

30224

  被装购置费

0.00

30305

  生活补助

7.89

30231

  公务用车运行维护费

7.84

30306

  救济费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

307

债务付息支出


30308

  助学金

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30309

  奖励金

0.00




30310

  个人农业生产补贴

0.00

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.79

39901

  赠与

0.00







人员经费合计

1,192.87

公用经费合计

61.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.84

0.00

7.84

0.00

7.84

6.00

13.84

0.00

7.84

0.00

7.84

6.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

明伦镇人民政府没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 


第三部分:环江县明伦镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2882.97万元,其中本年收入2840.72万元, 较2017年度决算数减少2169.16万元,下降43.30%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2840.72万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2169.16万元,下降43.30%,主要原因是文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水方面的支出减少

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无项目增加。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无项目增加。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无项目增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无项目增加。

6.上年结转和结余42.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少65.19万元,下降60.68%,主要原因是以前年度资金已在今年支出

(二)本部门2018年度总支出2882.97万元,其中本年支出2394.58万元, 较2017年度决算数减少1227.05万元,下降33.88%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出629.32万元:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要的支出2017年度决算数增加157.41万元,增长33.36%,主要原因是人员增加、机关办公设备耗材等增加

2.文化体育与传媒支出18.33万元:主要用于在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出方面的支出。2017年度决算数增加1.16万元,增长6.76%,主要原因是在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出方面开支增加

3.社会保障和就业121.52万元:主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出2017年度决算数增加34.46万元,增长39.58%,主要原因是离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面开支增加

4.医疗卫生与计划生育支出65.12万元:主要用于卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资2017年度决算数增长7.78万元,增长13.57%,主要原因是卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资开支增加

5.节能环保支出37.16万元:主要用于节能环保、退耕还林等方面的开支,2017年度决算数减少31.14万元,下降45.59%,主要原因是节能环保、退耕还林等方面开支减少

6.城乡支出268.18万元:主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。2017年度决算数增加146.79万元,增长主要原因是用于城乡社区公共设施及其他城乡社区开支增加

7.农林水支出822.25万元:主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。2017年度决算数减少657.13万元,减少44.42%,主要原因是用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水开支减少

8.国土海洋气象等支出125万元:主要用于国土资源整治及其他方面的支出。

9.住房保障支出322.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少697.17万元,下降68.37%,主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面开支减少。

10.其他支出431.28万元,主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面的支出。较2017年度决算数增加131.92万元,增长44.07%,主要原因是按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面开支增加。

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0 万元,增长0%,主要原因是无结余分配

12.年末结转和结余488.39万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1007.29万元,下降67.35%,主要原因是各项以前年度结转结余资金已按规定使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

明伦镇人民政府2018年度一般公共预算支出2394.58万元,较2017年度决算数减少1227.05万元,下降33.88%。其中:基本支出1254.51万元,项目支出1140.07万元。

明伦镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为998.25万元,支出决算为2394.58万元,完成年初预算的239.88%。

(一)一般公共服务支出年初预算为431.21万元,支出决算为575.38万元,完成年初预算的133.43%。主要较好的完成保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要的支出

(二)文化类支出年初预算为17.24万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的106.3%。主要用于较好的完成在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

(三)社会保障和就业支出年初预算为134.75万元,支出决算为121.52万元,完成年初预算的90.18%。主要完成用于社保所工资津补贴方面的支出

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为57.91万元,支出决算为61.04万元,完成年初预算的105.4%。主要较好的完成用于计划生育事务方面的支出

(五)节能环保年初预算为0万元,支出决算为37.16万元,主要用于节能环保支出,退耕还林等的支出。

(六)城乡社区年初预算为61.12万元,支出决算为69.38万元,完成年初预算的113.51%。主要较好的完成用于城乡社区事务上的支出。

(七)农林水支出年初预算为227.38万元,支出决算为703.97万元,完成年初预算的309.6%。主要较好的完成用于农业发展,农村改革、水利事务管理的等支出。

(八)国土海洋气象等支出年初预算为0万元,支出决算为69万元,主要用于国土资源整治及相关方面的支出。

(九)住房保障支出年初预算为68.64万元,支出决算为364.55万元,完成年初预算的531.1%。主要较好的完成用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(十)其他支出年初预算为0万元,支出决算为374.25万元。主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面开支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1254.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1142.96万元,完成年初预算的134.38%。主要因为行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴;所有在职人员基本工资提高;调出的人员少于调进人员

(二)商品和服务支出61.64万元,完成年初预算的67.59%。主要因为行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴;所有在职人员基本工资提高;调出的人员少于调进人员

 对个人和家庭的补助支出49.9万元,完成年初预算的556.30%。主要因为行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴;所有在职人员基本工资提高;调出的人员少于调进人员

四、2018年度政府性基金支出决算情况

明伦镇人民政府2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支0万元,项目支出0万元。

明伦镇人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.84万元;公务接待费支出决算6万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出7.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出7.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,镇政府的公务用车保有量为3辆,镇社保所1辆,镇计生所1辆,全年运行费支出7.84万元,平均每辆1.6万元。

(三)公务接待费支出6万元,主要用于同级和县级开展工作和检查交流接待,较年初预算减少1万元,下降14.28%减少主要原因:八项规定以来,提倡勤俭节约,精减会议等原因,致使公务接待减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出61.64万元,比年初预算数减少29.56万元,降低32.41%。主要原因是:主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费及其他商品和服务支出减少

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2万元,自评覆盖率达到100%。

组织对法制教育”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看,群众对镇党委政府开展法制教育工作感到满意。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。