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环江毛南族自治县思恩镇人民政府2018年度部门决算

来源:本站更新日期:2019-10-29 16:49:00341人阅读

 

 

 

 

环江毛南族自治县思恩镇人民政府

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:思恩镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:思恩镇人民政府2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:思恩镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:思恩镇人民政府概况

一、主要职能

促进本镇经济发展、增加农民收入。强化公共服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐

二、部门决算单位构成

(一)单位机构组成:全镇行政事业单位个数:8个,其中:行政单位1个,参公单位1个(财政所),事业单位6个(包括:社保所、计生站、规划管理站、文广站、水利站、农业站),执行行政单位会计制度。

(二)2017年末我单位机构1个,行政机关编制38人,工勤编制3人,事业编制30人,实有人数109人,其中:行政在职38人,事业在职29人,三支一扶2人,编外(村官)人数7人,一般预算财政拨款开支人数109人。

(三)公务用车配备情况:核定公务用车车辆编制6辆,实有6辆(其中:镇政府3辆、镇计生所2辆、水利1辆)

第二部分:思恩镇人民政府2018年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

                                       公开表01

部门:思恩镇人民政府                                               单位:  万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2,453.17

一、一般公共服务支出

28

715.60

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

6.53


8


八、社会保障和就业支出

35

134.47


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

59.47


10


十、节能环保支出

37

36.50


11


十一、城乡社区支出

38

139.92


12


十二、农林水支出

39

511.56


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

35.76


19


十九、住房保障支出

46

145.43


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

296.47


22



49


本年收入合计

23

2,453.17

本年支出合计

50

2,081.71

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

116.03

年末结转和结余

52

487.48


26



53


总计

27

2,569.20

总计

54

2,569.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表











公开02表

部门:思恩镇人民政府                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,453.17

2,453.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

707.20

707.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

652.00

652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

415.73

415.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

236.28

236.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

46.70

46.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

46.70

46.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

134.47

134.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

114.23

114.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.23

114.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

62.35

62.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

59.47

59.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

59.47

59.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

363.09

363.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

363.09

363.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

363.09

363.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

539.85

539.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

41.67

41.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

27.67

27.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

21.62

21.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

78.38

78.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

62.05

62.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

363.40

363.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

107.34

107.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

254.37

254.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

34.78

34.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

34.78

34.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

50.81

50.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

50.81

50.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

50.81

50.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

156.59

156.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

84.86

84.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

84.86

84.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.73

71.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

71.73

71.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

394.27

394.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

394.27

394.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

394.27

394.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

公开03表

部门:思恩镇人民政府                                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,081.71

1,077.20

1,004.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

715.60

419.67

295.93

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

660.40

364.48

295.93

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

415.73

363.48

52.25

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

244.67

1.00

243.68

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

46.70

46.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

46.70

46.70

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

134.47

134.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

114.23

114.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.23

114.23

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

59.47

59.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

59.47

59.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

59.47

59.47

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

36.50

0.00

36.50

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

36.50

0.00

36.50

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

36.50

0.00

36.50

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

139.92

77.59

62.33

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

139.92

77.59

62.33

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

139.92

77.59

62.33

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

511.56

293.66

217.91

0.00

0.00

0.00

21301

农业

41.67

27.67

14.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

27.67

27.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

13.31

11.62

1.69

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

11.62

11.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

1.69

0.00

1.69

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

64.46

0.00

64.46

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

19.13

0.00

19.13

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

45.33

0.00

45.33

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

361.70

254.37

107.34

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

107.34

0.00

107.34

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

254.37

254.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

30.43

0.00

30.43

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

30.43

0.00

30.43

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

35.76

0.00

35.76

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

145.43

71.73

73.70

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

73.70

0.00

73.70

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

73.70

0.00

73.70

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.73

71.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

71.73

71.73

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

296.47

14.08

282.40

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

296.47

14.08

282.40

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

296.47

14.08

282.40

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:思恩镇人民政府                          金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,453.17

一、一般公共服务支出

28

715.60

715.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

6.53

6.53

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

134.47

134.47

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

59.47

59.47

0.00


10


十、节能环保支出

37

36.50

36.50

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

139.92

139.92

0.00


12


十二、农林水支出

39

511.56

511.56

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

35.76

35.76

0.00


19


十九、住房保障支出

46

145.43

145.43

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

296.47

296.47

0.00

本年收入合计

22

2,453.17

本年支出合计

49

2,081.71

2,081.71

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

116.03

年末财政拨款结转和结余

50

487.48

487.48

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

116.03


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

2,569.20

总计

54

2,569.20

2,569.20

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:思恩镇人民政府                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,081.71

1,077.20

1,004.52

201

一般公共服务支出

715.60

419.67

295.93

20101

人大事务

8.50

8.50

0.00

2010101

  行政运行

8.50

8.50

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

660.40

364.48

295.93

2010301

  行政运行

415.73

363.48

52.25

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

244.67

1.00

243.68

20106

财政事务

46.70

46.70

0.00

2010601

  行政运行

46.70

46.70

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.53

6.53

0.00

20701

文化

6.53

6.53

0.00

2070109

  群众文化

6.53

6.53

0.00

208

社会保障和就业支出

134.47

134.47

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.24

20.24

0.00

2080109

  社会保险经办机构

20.24

20.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

114.23

114.23

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.23

114.23

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

59.47

59.47

0.00

21007

计划生育事务

59.47

59.47

0.00

2100716

  计划生育机构

59.47

59.47

0.00

211

节能环保支出

36.50

0.00

36.50

21106

退耕还林

36.50

0.00

36.50

2110699

  其他退耕还林支出

36.50

0.00

36.50

212

城乡社区支出

139.92

77.59

62.33

21299

其他城乡社区支出

139.92

77.59

62.33

2129999

  其他城乡社区支出

139.92

77.59

62.33

213

农林水支出

511.56

293.66

217.91

21301

农业

41.67

27.67

14.00

2130104

  事业运行

27.67

27.67

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

14.00

0.00

14.00

21303

水利

13.31

11.62

1.69

2130304

  水利行业业务管理

11.62

11.62

0.00

2130399

  其他水利支出

1.69

0.00

1.69

21305

扶贫

64.46

0.00

64.46

2130505

  生产发展

19.13

0.00

19.13

2130599

  其他扶贫支出

45.33

0.00

45.33

21307

农村综合改革

361.70

254.37

107.34

2130701

  对村级一事一议的补助

107.34

0.00

107.34

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

254.37

254.37

0.00

21399

其他农林水支出

30.43

0.00

30.43

2139999

  其他农林水支出

30.43

0.00

30.43

220

国土海洋气象等支出

35.76

0.00

35.76

22001

国土资源事务

35.76

0.00

35.76

2200110

  国土整治

35.76

0.00

35.76

221

住房保障支出

145.43

71.73

73.70

22101

保障性安居工程支出

73.70

0.00

73.70

2210105

  农村危房改造

73.70

0.00

73.70

22102

住房改革支出

71.73

71.73

0.00

2210201

  住房公积金

71.73

71.73

0.00

229

其他支出

296.47

14.08

282.40

22999

其他支出

296.47

14.08

282.40

2299901

  其他支出

296.47

14.08

282.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 









公开06表

部门:思恩镇人民政府                                                                                                          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

784.46

302

商品和服务支出

60.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

250.15

30201

  办公费

31.08

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

150.16

30202

  印刷费

0.47

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

53.69

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

12.85

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

56.31

30205

  水费

0.29

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

114.23

30206

  电费

1.62

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6.41

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

29.44

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

14.38

30211

  差旅费

3.36

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

71.73

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

31.51

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

232.01

30215

  会议费

0.07

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

7.52

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

219.08

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

9.90

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.80

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.02

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.12




人员经费合计

1,016.47

公用经费合计

60.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表












公开07表

部门:广西河池市环江毛南族自治县思恩镇汇总








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.32

0.00

11.80

0.00

11.80

7.52

19.32

0.00

11.80

0.00

11.80

7.52

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府基金财政拨款收入支出。

 

 


第三部分:思恩镇人民政府 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2453.17万元,其中本年收入2453.17万元, 较2017年度决算数增加248.97万元,增长11.29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2453.17万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加248.97万元,增长11.29%,主要原因是扶贫项目扶贫工作经费的增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余116.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 2081.71万元,其中本年支出2081.71万元, 较2017年度决算数减少195.82万元,下降8.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)715.6万元:主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要的支出。较2017年度决算数增加13.45万元,增长2%。

2.文化体育与传媒支出(类)6.53万元:主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)59.47万元:主要用于计划生育事务方面的支出。

4节能环保支出(类)36.5 万元:主要用于节能环保支出,退耕还林等的支出。

5.城乡社区支出(类)139.92万元:主要用于城乡社区事务上的支出。

6.农林水支出511.56万元:主要用于农业发展,农村改革、水利事务管理的等支出

7.社会保障和就业(类)134.47万元:主要用于思恩镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

8.住房保障支出(类)145.43 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余116.03万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

思恩镇人民政府2018 年度一般公共预算支出715.6万元,较2017年度决算数增加13.45万元,增长2 %。其中:基本支出419.67万元,项目支出 295.93万元。

思恩镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为 450.89万元,支出决算为715.6万元。

1.一般公共服务支出715.6万元,其中:基本支出419.67万元,项目支出295.93万元。

2.文化体育与传媒支出6.53万元,其中:基本支出6.53万元。

3.社会保障和就业支出134.47万元,其中:基本支出134.47万元。

4.医疗卫生与计划生育支出59.47万元,其中:基本支出0万元,项目支出59.47。

5.节能环保支出36.5万元,其中:项目支出36.5万元。

6.城乡社区支出139.92万元,其中:基本支出77.59万元,项目支出62.33万元。

7.农林水支出511.56万元,其中:基本支出293.66万元,项目支出217.91万元。

8.国土海洋气象等支出35.76万元,其中:项目支出35.76万元。

9.住房保障支出145.43万元,其中:基本支出71.73万元,项目支出73.7万元。

10.其他支出296.47万元,其中:基本支出14.08万元,项目支出282.4万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出784.46万元,完成年初预算的87.68%,差异主要是因为有人员退休以及调出的情况。

(二)商品和服务支出60.73万元,完成年初预算的 66.85%。

(三)对个人和家庭的补助支出232.01万元。用于村委等的工资支出。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

思恩镇人民政府2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

思恩镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为0万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.8万元;公务接待费支出决算7.52万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排思恩镇人民政府机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出11.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。思恩镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出11.08万元,平均每辆1.84万元。

(三)公务接待费支出7.52万元,主要用于日常工作所需的接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出668.9万元,比年初预算数增加163.63万元,增长30%。主要原因是政府日常运行所需的支出有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 6辆,其中,部级领导干部用车6辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3 万元,占一般公共预算项目支出总额的6.98%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对“安全生产及森林防火工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)