中国共产党环江毛南族自治县委员会党校2018年部门决算 及“三公”经费决算
中国共产党环江毛南族自治县委员会党校
2018年部门决算
目 录
第一部分: 中共环江县委党校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共环江县委党校2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共环江县委党校2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分: 中共环江县委党校概况
一、主要职能
1.根据中央和自治区、河池市对干部队伍建设的要求和自治县干部教育培训规划,发挥对党员领导干部及后备干部、理论干部等培训轮训主渠道的作用,有计划的培训乡科级党员干部、村(社区)“两委”负责人、农村党员代表、新经济组织的骨干党员、少数民族干部、妇女干部、青年干部、乡(镇)党校教师和管理人员等。
2.承担对政府系统科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训、轮训;围绕政府工作中的重大问题,开展教学科研活动。
3.承担对统战系统管理的非中共党员干部、后备干部、民主党派和无党派人士等的培训、轮训;围绕统战工作中的重大问题,开展教学科研活动。
4.承办自治县党委、自治县人民政府举办的专题研讨班,研讨上级党委、政府提出的重大理论和方针政策。
5.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。
6.针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。
7.在做好主体班教学的基础上,按照中央有关政策和国家有关高等教育的法规和办法,开展与区内外高校联办干部学历教育;积极参与县直有关部门拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部培训。
8.督查、协调、指导乡(镇)党校教学和管理体制改革。
9.与县直部门共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。
10.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算的单位共1个。中共环江县委党校是正科级参照公务员法管理的事业单位。无下属单位。本单位有四个内设机构,分别是办公室、后勤管理股、教务室及理论研究室。
人员编制总数为16人,财政全额拨款的事业编制16人。其中,参照公务员法管理的职位9人,非参照公务员法管理的职位7人(含工人1人)。2018年底实有编内在职人员14人(其中参公在职8人,事业在职6人),退休人员9人。无编外在职人员。
第二部分: 环江县委党校2018年部门决算报表
表一、收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 231.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 141.50 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 26.31 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 36.03 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 231.07 | 本年支出合计 | 50 | 219.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 11.38 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 231.07 | 总计 | 54 | 231.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二、收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 231.07 | 231.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 152.38 | 152.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 152.38 | 152.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 152.38 | 152.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三、支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 219.68 | 202.97 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 141.50 | 124.78 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 141.50 | 124.78 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 141.50 | 124.78 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 231.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 141.50 | 141.50 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 231.07 | 本年支出合计 | 49 | 219.68 | 219.68 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 11.38 | 11.38 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 231.07 | 总计 | 54 | 231.07 | 231.07 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
部门:中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 219.68 | 202.97 | 16.72 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 141.50 | 124.78 | 16.72 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 141.50 | 124.78 | 16.72 | |||||||||
2050802 | 干部教育 | 141.50 | 124.78 | 16.72 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
| |||||||||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
部门:中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 197.06 | 302 | 商品和服务支出 | 4.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 61.29 | 30201 | 办公费 | 3.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 36.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 35.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 2.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 12.34 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 15.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 1.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 198.91 | 公用经费合计 | 4.05 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分: 中共环江县委党校2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。(一)收入总计231.07万元。比2017年222.74万元增加8.33万元,增加3.7%。
1.财政拨款收入231.07万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比2017年222.74万元增加8.33万元,增加3.7%.增加的主要原因是职工的工资收入增多。
2.年末结转和结余11.38万元。
(二)支出总计219.68万元。比2017年221.86万元减少2.18万元,减少1%。包括:
1.教育支出141.50万元:主要用于中共环江县委党校、环江县行政学校、环江县社会主义学校为保证正常运转的所需的人员经费、日常办公经费和开展各类特定业务工作而发生的项目支出经费。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;确保单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出;为开展各类特定业务工作而发生的项目支出,如党校常规管理业务经费、课题调研经费、干部培训业务水电费、等项目支出。比2017年154.23万元减少12.73万元,减少8.3%,减少的主要原因是控制项目支出。
2.住房保障支出15.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
3.其他支出36.03万元:主要用于年度绩效考评奖金的支出。比去年33.97万元增加2.万元,增长5.7%,增加原因是绩效考评奖标准提高。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
中共环江县委党校2018年度一般公共预算支出219.68万元,其中:基本支出202.97万元,项目支出16.97万元。
1.干部教育141.50万元:其中基本支出124.78万元,项目支出16.72万元。基本支出主要用于中共环江县委党校、环江县行政学校、环江县社会主义学校为保证正常运转的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。项目支出主要用于为完成特定业务工作发生的项目支出,如党校常规管理业务经费、课题调研经费、干部培训业务水电费、等项目支出。
2.养老保险26.31万元;全是基本支出。
3.住房公积金15.84万元:全是基本支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
4.其他支出36.03万元:全是项目支出。主要用于年度绩效考评奖金的支出。
三、2018年度政府性基金支出决算情况。
中共环江县委党校2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出219.68万元,其中:教育支出141.50万元;养老保险26.31万元;住房保障支出(公积金)15.84万元;其他支出36.03万元;项目支出16.72万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元。比上一年度0万元增加0.08万元;增加的原因在兄弟学校来我校交流学习。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出4.05万元,比2016年2.48万元增加1.57万元,增加38.8%,增加的原因是驻村工作队所有的办公用品都从学校办公用品中列出。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2018年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款8.353万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
项目名称:环江县委党校户外电子显示频。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党环江毛南族自治县委员会党校
2019年10月26日