环江毛南族自治县中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察局2018年部门决算及“三公”经费决算
中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/环江毛南族自治县监察局
2018年部门决算
目 录
第一部分: 纪委、监委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 纪委、监委 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:纪委、监委2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分: 纪委监委 概况
一、主要职能
中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导,由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是:
(一)主管全县的纪律检查工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
(三)在自治县党委领导下,配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
(四)负责全县监察工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。
(八) 做好纪检监察干部的管理工作;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
(九)完成自治县委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)办公室
(二)宣传教育室
(三)党风廉政建设室
(四)案件审理室
(五)信访室(举报中心)
(六)案管室
(七)第一纪检监察室
(八)第二纪检监察室
(九)第三纪检监察室
(十)第四纪检监察室
(十一)第五纪检监察室
2、人员构成情况。
环江县纪委监委人员编制总数为82人,其中行政编制78人,事业编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。编外在职实有人数1人,2018年底,实有在编在职人数53人,其中行政编制人员50人,机关后勤人员1人,事业编2人,遗属人员2人,独生子女人数12人
第二部分: 环江县纪委 2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1093.35 | 一、一般公共服务支出 | 641.56 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 79.46 | |||
…… | ||||
十九、住房保障支出 | 48.97 | |||
...... | ||||
二十一、其他支出 | 94.14 | |||
本年收入合计 | 1093.58 | 本年支出合计 | 864.14 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 120.67 | 年末结转与结余 | 349.88 | |
其中:项目支出结转和结余 | 120.67 | 其中:项目支出结转和结余 | 349.56 | |
收入总计 | 1214.02 | 支出总计 | 1214.02 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1093.35 | 1093.35 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 870.78 | 870.78 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 870.78 | 870.78 | |||||
2011101 | 行政运行 | 598.52 | 598.52 | |||||
2011106 | 中央巡视 | 33.00 | 33.00 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务 | 239.26 | 239.26 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.46 | 79.46 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.46 | 79.46 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.46 | 79.46 | |||||
221 | 住房保障支出 | 48.97 | 48.97 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 48.97 | 48.97 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 48.97 | 48.97 | |||||
229 | 其他支出 | 94.14 | 94.14 | |||||
22999 | 其他支出 | 94.14 | 94.14 | |||||
2299901 | 其他支出 | 94.14 | 94.14 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 864.14 | 660.81 | 203.32 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 641.56 | 438.24 | 203.32 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 576.87 | 438.24 | 138.64 | |||
2011101 | 行政运行 | 507.38 | 438.24 | 69.14 | |||
2011106 | 中央巡视 | 27.57 | 27.57 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 41.92 | 41.92 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 64.69 | 64.69 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 64.69 | 64.69 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.46 | 79.46 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.46 | 79.46 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.46 | 79.46 | ||||
221 | 住房保障支出 | 48.97 | 48.97 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 48.97 | 48.97 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 48.97 | 48.97 | ||||
229 | 其他支出 | 94.14 | 94.14 | ||||
22999 | 其他支出 | 94.14 | 94.14 | ||||
2299901 | 其他支出 | 94.14 | 94.14 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1093.35 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 641.56 | 641.56 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | |||||
3 | 三、教育支出 | 20 | ||||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | ||||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | ||||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 79.46 | 79.46 | ||||
7 | …… | 24 | ||||||
8 | 十九、住房保障支出 | 25 | 48.97 | 48.97 | ||||
9 | …… | 26 | ||||||
10 | 二十一、其他支出 | 27 | 94.14 | 94.14 | ||||
11 | …… | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 1093.35 | 本年支出合计 | 29 | 864.14 | 864.14 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 120.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 349.88 | 349.88 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 120.67 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | ||||||
合计 | 17 | 1214.02 | 合计 | 34 | 1214.02 | 1214.02 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 864.14 | 660.81 | 203.32 | |
201 | 一般公共服务支出 | 641.56 | 438.24 | 203.32 |
20111 | 纪检监察事务 | 576.87 | 438.24 | 138.64 |
2011101 | 行政运行 | 507.38 | 438.24 | 69.14 |
2011106 | 中央巡视 | 27.57 | 0.00 | 27.57 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 41.92 | 0.00 | 41.92 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 64.69 | 0.00 | 64.69 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 64.69 | 0.00 | 64.69 |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.46 | 79.46 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.46 | 79.46 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.46 | 79.46 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 48.97 | 48.97 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 48.97 | 48.97 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 48.97 | 48.97 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 94.14 | 94.14 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 94.14 | 94.14 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 94.14 | 94.14 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 585.26 | 302 | 商品和服务支出 | 35.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 177.03 | 30201 | 办公费 | 10.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 161.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 94.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 10.16 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.40 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.46 | 30206 | 电费 | 0.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | 2.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 37.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.70 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | ||||||
人员经费合计 | 625.37 | 公用经费合计 | 35.44 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.70 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 6.50 | 21.72 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 15.27 | 6.44 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
款 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。纪委监委没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算,也没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表格无数据。
第三部分: 环江县纪委2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2018年度总收入1214.02万元,其中本年收入1093.35万元, 较2017年度决算数增加336.37万元,增长44.4%。收入具体情况如下:一般公共服务(类)增加215.85万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出增加55.08万元,增加住房保障支出(类)27.19万元,其他支出(类)增加38.25万元。
1.财政拨款收入1093.35万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加336.37万元,增长44.4%,主要原因是增加了办公楼维修装修项目经费、办公设备购置经费、巡察办(组)办公经费及人员基本养老保险缴费、住房公积金与其他支出。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%.
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加 0万元,增长 0 %。
4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0 万元,增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0 万元,增长0。
6.年末结转和结余349.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加50.7 万元,增长177.9 %,主要原因是因客观原因部分办公楼维修装修建设项目尚未完工,资金结转。
(二)本部门2018年度总支出864.14万元,其中本年支出 864.14万元, 较2017年度决算数增加157.86万元,增长22.4 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)641.56万元,基本支出:438.24万元,主要用于纪检监察事务行政运行支出、其他纪检监察事务支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、绩效工资;办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费;主要包括退休费、生活补助、住房公积金金、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出203.32万元,主要包括基本项目支出和办公楼维修装修项目经费、办公设备购置及县委巡察办(组)办公费、差旅费、培训费等。
2.住房保障支出(类)48.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
3.其他支出(类)94.14万元:主要用于在职职工绩效奖励金支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出79.46万元:主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
纪委监委 2018年度一般公共预算支出864.14万元, 较2017年度决算数增加157.86万元,增长22.4 %其中:基本支出660.81万元,项目支出203.32万元。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为638.4万元,支出决算为 641.56万元,完成年初预算的100.5%。
行政运行507.38万元,主要用于纪检监察事务行政运行支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、绩效工资;办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用;一般项目支出。
中央巡视27.57万元,主要用于县委巡察办开展各项工作经费支出,主要包括:办公费、差旅费、邮电费等。
其他纪检监察事务支出41.92万元。主要用于全县纪检监察系统干部培训业务。
党委办公厅(室)及相关机构事务64.69万元,主要用于办公办案设备采购支出。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出79.46万元,主要原因是本年开始由单位缴纳在职人员基本养老保险。
(三)住房公积金48.97万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。其
(四)他支出94.14万元,主要用于2018年绩效考核支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出660.81万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出585.26万元,完成年初预算的116.6%,主要原因是纪委监委调入人员。
(二)商品和服务支出35.44万元,完成年初预的42.3%。
(三)对个人和家庭的补助支出40.11万元。主要包括抚恤金37.28万元、生活补助2.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
纪委监委 2018年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15.27万元;公务接待费支出决算6.5万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 纪委、监察 机关及所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0人次。开支为0,与年初预算保持一致。
(二)公务用车购置及运行费支出15.27万元。其中:
公务用车购置支出 0万元,公务用车运行支出15.27万元。主要用于党风政风廉政监督检查、执纪审查工作、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 纪委、监委 二个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 15.27万元,平均每辆 3.82万元。与年初预算减少0.83万元,节约率为5%。比上年决算增加0.18万元,增加率1.2%,主要原因是巡察工作及办案工作用车次数增,相应增加公车运行费。
(三)公务接待费支出6.4万元,国内公务接待批次120次,人次500次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。全年公务接待费与年初预算比减少5.6万元,节约率为46.67%,主要励行勤俭节约,严格遵守公务接待范围及接待标准。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出 22.7万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),2017年本部门机关运行经费支出21.72万元,比2017年增加0.98万元,增长4.5 %。主要原因是巡察工作及办案工作用车次数增,相应增加公车运行费。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2018年,(本单位)组织对“办案业务经费”项目进行了绩效评价,全县各级纪检监察系统信访举报做到“事事有结果,件件有落实”。涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初预算的23.44%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,2018年12月已按年初预算时间完成,完成预算执行指标,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共环江毛南族自治县纪律检查委员会
2019年10月22日