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环江毛南族自治统计局 2018年度部门决算及“三公”经费决算

来源:本站更新日期:2019-10-26 21:36:00315人阅读

 

 

 

环江毛南族自治统计

2018年度部门决算

 


 

 

   

 

第一部分:统计局概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分:统计2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:统计局概况

一、 主要职能

1、承担组织领导和协调全县统计工作,确保数据真实、准确、及时的责任;负责组织实施国家、省、市统计局及县委、县政府下达的统计调查任务,统计现代化建设规划;组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作;负责全县目标责任制考核中经济指标的考核监控。

2、在县政府统一领导下,会同有关部门组织实施重大的国情国力普查;负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会检测;审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案;组织全县统计报表的管理工作。

3、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况统计公报;积极培育和发展统计信息咨询市场。

5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系;组织协调和监督检查各乡镇、各部门的统计数据库。

6、组织指导全县统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织实施全县统计专业职务资格考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作。

7、依照《统计法》和《统计法实施细则》的有关规定,监督各乡镇、各部门对统计法律法规的贯彻实施,组织统计执法检查,查处统计违法案件。

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

环江县统计局是一级财政预算单位,未设二级预算单位。统计局内部设有5个股室,下属二层机构1个,内部设有办公室,法规核算股,企业统计股,社会、农村统计股,普查办,下属机构为城市社会经济调查队。人员编制人员编制总数为14人,其中行政编制7人,事业(参公)编制7人,实有财政供养人数14人,其中行政在职7人,事业(参公)在职7人。机关后勤聘用人员1人,政府购买服务岗位人员5人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:统计局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表






公开01表

部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

291.45

一、一般公共服务支出

28

194.74

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

20.65


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


19


十九、住房保障支出

46

12.98


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

39.56


22



49


本年收入合计

23

291.45

本年支出合计

50

267.92

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

23.53


26



53


总计

27

291.45

总计

54

291.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表











公开02表

部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

291.45

291.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

218.27

218.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

218.27

218.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

122.27

122.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

70.72

70.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010508

  统计抽样调查

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表










公开03表

部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

267.92

195.44

72.48

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

194.74

122.26

72.48

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

194.74

122.26

72.48

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

122.26

122.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

13.61

0.00

13.61

0.00

0.00

0.00

2010507

  专项普查活动

47.68

0.00

47.68

0.00

0.00

0.00

2010508

  统计抽样调查

8.91

0.00

8.91

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

2.28

0.00

2.28

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.65

20.65

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.98

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

39.56

39.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局






金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

291.45

一、一般公共服务支出

28

194.74

194.74

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

20.65

20.65

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

12.98

12.98

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

39.56

39.56

0.00

本年收入合计

22

291.45

本年支出合计

49

267.92

267.92

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

23.53

23.53

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

291.45

总计

54

291.45

291.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

267.92

195.44

72.48

201

一般公共服务支出

194.74

122.26

72.48

20105

统计信息事务

194.74

122.26

72.48

2010501

  行政运行

122.26

122.26

0.00

2010505

  专项统计业务

13.61

0.00

13.61

2010507

  专项普查活动

47.68

0.00

47.68

2010508

  统计抽样调查

8.91

0.00

8.91

2010599

  其他统计信息事务支出

2.28

0.00

2.28

208

社会保障和就业支出

20.65

20.65

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.65

20.65

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.65

20.65

0.00

221

住房保障支出

12.98

12.98

0.00

22102

住房改革支出

12.98

12.98

0.00

2210201

  住房公积金

12.98

12.98

0.00

229

其他支出

39.56

39.56

0.00

22999

其他支出

39.56

39.56

0.00

2299901

  其他支出

39.56

39.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 





公开06表


部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局



金额单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

189.36

302

商品和服务支出

4.41

30101

  基本工资

49.16

30201

  办公费

1.81

30102

  津贴补贴

40.75

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

40.03

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

2.33

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.65

30206

  电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.65

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.30

30208

  取暖费

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.92

30211

  差旅费

1.05

30113

  住房公积金

12.98

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

30199

  其他工资福利支出

13.25

30214

  租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.67

30215

  会议费

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30305

  生活补助

1.64

30225

  专用燃料费

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02

30239

  其他交通费用

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.91

人员经费合计

191.03

公用经费合计              4.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 












公开07表

部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算










公开08表

部门:广西河池市环江毛南族自治县统计局




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

统计局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入291.45万元,其中本年收入291.45 万元, 较2017年度决算数增加19.33 万元,增长7.10 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 291.45 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加19.33 万元,增长19.33 %,增长的主要原因是,增加了全国第四次经济普查工作经费。

2.事业收入0 万元。。

3.经营收入0 万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余 23.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,未包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加23.52 万元,主要原因是,全国第四次经济普查数据核查工作延迟到下个年度,按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2018年度总支出267.92万元,其中本年支出267.92 万元, 较2017年度决算数增加4.2 万元,增长1.54 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出194.94万元:主要用于本局行政运行费用支出,统计业务费和专项普查经费及统计抽样调查费用支出等其他统计信息事务支出。2017年度决算数增加4.2万元,增长1.54 %,主要原因是,增加了全国第四次经济普工作经费支出。

2、社会保障和就业支出20.65万元,主要用于机关事业人员基本养老金支出,较2017年度决算增加4.94万元,主要原因是,增加政府购买人员5人社会保障缴费。

3、住房保障支出12.98万元,主要用于在职人员住公积金支出,较2017年决算数减少1.5万元,主要原因是减少在职人员1人的住房保障缴费。

5、其他支出39.56万元,主要用于17年在职人员绩效奖励支出,较2017年决算数增加2.3万元,主要原因是提高了当年度的绩效奖基数。

6.结余分配0万元。

5.年末结转和结余23.52万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

统计局2018 年度一般公共预算支出178.60万元,较2017年度决算数减少41.60 万元,下降18.89 %。其中:基本支出 147.60 万元,项目支出31.00 万元。

统计局2018 年度一般公共预算支出年初预算为178.60   万元,支出决算为291.45万元,完成年初预算的163.19%。

(一)一般公共服务支出年初预算为144.42万元,支出决算为194.74万元,完成年初预算的 134.82 %。预决算差异主要是,行政运行支出中的人员变动的费用和增加普查工作经费支出。

主要用于行政运行支出122.26万元,专项统计业务支地出13.61万元,专项普查活动支出47.68万元,其他统计信息事务支出2.28万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出195.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出189.36万元,完成年初预算的143.19 %。预决算差异主要是,增加政府购买人员5人工资福利支出

(二)商品和服务支出4.41万元,完成年初预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

统计局2018年度政府性基金支出0万元,统计局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.72万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.72   万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0 万元。

(三)公务接待费支出0.72 万元,国内公务接待批次 10次,人次55 人次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出3.78万元,比年初预算数增加0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,本局无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金9.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的29.03 %。

组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9.00万元。绩效评价结果显示,该项目支出绩效实施良好达到绩效相关考核质量标准,效果较好,完成年内总体绩效考评各项工作,自评得分满分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。