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环江毛南族自治县大才乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:预算股更新日期:2019-02-11 12:57:00451人阅读



    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将环江毛南族自治县大才乡人民政府2019年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

 

第一部分 大才乡人民政府基本情况

    一、基本职能

    二、机构设置情况

    三、人员构成情况

人员编制总数为60人,其中行政编制30人,参公编制5人,事业编制24人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数55人,其中行政在职28人,参公在职5人,事业在职21人,机关后勤人员1人。离退休人员19人。编外在职实有人数7人。

第二部分 2019年部门预算表格

表一:2019年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

702.46

    一、一般公共服务

332.15

一、基本支出

659.46

1.经费拨款

702.46

    二、外交


    1.工资福利支出

587.24

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

68.75

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

3.48

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

43

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒

11.72

    2.商品和服务支出

43

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

103.06

    3.对个人和家庭的补助


(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生

28.79

    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务

40.74

    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务

134.13

    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

51.88





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

702.46

本  年  支  出  合  计

702.46

本  年  支  出  合  计

702.46

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计

702.46

支 出 总 计

702.46

支 出 总 计

702.46

注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


 

表二:2019年部门收入总表       单位:万元功能科目编码功能科目名称合计公共财政预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余的资金合  计658.99658.99    201  20101   人大事务    2010101     行政运行  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务    2010301     行政运行  20106   财政事务    2010601     行政运行  20131   党委办公厅(室)及相关机构事务    2013101     行政运行207 文化体育与传媒支出  20701   文化    2070109     群众文化208 社会保障和就业支出  20801   人力资源和社会保障管理事务    2080109     社会保险经办机构  20805   行政事业单位离退休    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出210 医疗卫生与计划生育支出  21007   计划生育事务    2100716     计划生育机构212 城乡社区支出  21299   其他城乡社区支出    2129999     其他城乡社区支出213 农林水支出  21301   农业    2130104     事业运行  21303   水利    2130304     水利行业业务管理  21305   扶贫    2130599     其他扶贫支出  21307   农村综合改革    2130705     对村民委员会和村党支部的补助221 住房保障支出  22102   住房改革支出    2210201     住房公积金 一般公共服务支出320.95320.95      20101  人大事务17.4117.41        2010101    行政运行17.4117.41    20103  政府办公厅(室)及相关机构事务221.79221.79    2010301    行政运行221.79221.79    20106  财政事务36.4536.45     2010601    行政运行36.4536.45    20131  党委办公厅(室)及相关机构事务45.3045.30        20132101    行政运行45.3045.30    207文化体育与传媒支出11.4511.45      20701  文化11.4511.45        2070109    群众文化11.4511.45    208社会保障和就业支出103.75103.75      20801  人力资源和社会保障管理事务16.2816.28        2080109    社会保险经办机构16.2816.28      20805  行政事业单位离退休87.4787.47         2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出87.4787.47    210医疗卫生与计划生育支出29.2529.25      21007  计划生育事务29.2529.25        2100716    计划生育机构29.2529.25    212城乡社区支出45.1645.16      21299  其他城乡社区支出45.1645.16       2129999 212212129992129999    其他城乡社区支出45.1645.16    213农林水支出95.6795.67      21301  农业23.0723.07         2130104    事业运行23.0723.07    21303  水利11.0211.02      2130304水利行业业务管理11.0211.02        21307  农村综合改革61.5761.57         2130705    对村民委员会和村党支部的补助61.5761.57    221住房保障支出52.7652.76    22102  住房改革支出52.7652.76        2210201    住房公积金52.7652.76    注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。   

表三:2019年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

702.46

702.46













201

  20101   人大事务

    2010101     行政运行

  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务

    2010301     行政运行

  20106   财政事务

    2010601     行政运行

  20131   党委办公厅(室)及相关机构事务

    2013101     行政运行

207 文化体育与传媒支出

  20701   文化

    2070109     群众文化

208 社会保障和就业支出

  20801   人力资源和社会保障管理事务

    2080109     社会保险经办机构

  20805   行政事业单位离退休

    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出

210 医疗卫生与计划生育支出

  21007   计划生育事务

    2100716     计划生育机构

212 城乡社区支出

  21299   其他城乡社区支出

    2129999     其他城乡社区支出

213 农林水支出

  21301   农业

    2130104     事业运行

  21303   水利

    2130304     水利行业业务管理

  21305   扶贫

    2130599     其他扶贫支出

  21307   农村综合改革

    2130705     对村民委员会和村党支部的补助

221 住房保障支出

  22102   住房改革支出

    2210201     住房公积金

 

一般公共服务支出

332.15

332.15













  20101

  人大事务

18.21

18.21













    2010101

    行政运行

18.21

18.21













20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

236.65

236.65













2010301

    行政运行

236.65

236.65













20106

  财政事务

37.73

37.73













 2010601

    行政运行

37.73

37.73













20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

39.56

39.56













    20132101

    行政运行

39.56

39.56













207

文化体育与传媒支出

11.72

11.72













  20701

  文化

11.72

11.72













    2070109

    群众文化

11.72

11.72













208

社会保障和就业支出

103.06

103.06













  20801

  人力资源和社会保障管理事务

17.04

17.04













    2080109

    社会保险经办机构

17.04

17.04













  20805

  行政事业单位离退休

86.02

86.02













     2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.02

86.02













210

医疗卫生与计划生育支出

28.79

28.79













  21007

  计划生育事务

28.79

28.79













    2100716

    计划生育机构

28.79

28.79













212

城乡社区支出

40.74

40.74













  21299

  其他城乡社区支出

40.74

40.74













   2129999 212212129992129999

    其他城乡社区支出

40.74

40.74













213

农林水支出

134.13

134.13













  21301

  农业

24.41

24.41













     2130104

    事业运行

24.41

24.41













21303

  水利

6.29

6.29













  2130304

水利行业业务管理

6.29

6.29













    21307

  农村综合改革

103.43

103.43













     2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

103.43

103.43













221

住房保障支出

51.88

51.88













22102

  住房改革支出

51.88

51.88













 

    2210201

    住房公积金

51.88

51.88













 

 

表三:2019年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

702.46

659.46

587.24

68.75

3.48

43.00


43.00







201

一般公共服务支出

332.15

289.15

238.22

47.45

3.48

43.00


43.00







  20101

  人大事务

18.21

18.21

15.56

2.65











   2010101

 2010120202010101

    行政运行

18.21

18.21

15.56

2.65











  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

236.65

193.65

157.77

32.41

3.48

43.00


43.00







    2010301

    行政运行

236.65

193.65

157.77

32.41

3.48

43.00


43.00







  20106

  财政事务

37.73

37.73

31.97

5.76











    2010601

    行政运行

37.73

37.73

31.97

5.76











  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

39.56

39.56

32.93

6.63











    2013101

    行政运行

39.56

39.56

32.93

6.63











207

文化体育与传媒支出

11.72

11.72

11.12

0.60











  20701

  文化

11.72

11.72

11.12

0.60











    2070109

    群众文化

11.72

11.72

11.12

0.60











208

社会保障和就业支出

103.06

103.06

102.34

0.72











  20801

  人力资源和社会保障管理事务

17.04

17.04

16.32

0.72











    2080109

    社会保险经办机构

17.04

17.04

16.32

0.72











  20805

  行政事业单位离退休

86.02

86.02

86.02












    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.02

86.02

86.02












210

医疗卫生与计划生育支出

28.79

28.79

26.64

2.15











  21007

  计划生育事务

28.79

28.79

26.64

2.15











    2100716

    计划生育机构

28.79

28.79

26.64

2.15











212

城乡社区支出

40.74

40.74

39.06

1.68











  21299

  其他城乡社区支出

40.74

40.74

39.06

1.68











    2129999

    其他城乡社区支出

40.74

40.74

39.06

1.68











213

农林水支出

134.13

134.13

117.98

16.15











  21301

  农业

24.41

24.41

22.50

1.91











    2130104

    事业运行

24.41

24.41

22.50

1.91











  21303

  水利

6.29

6.29

6.05

0.24











    2130304

    水利行业业务管理

6.29

6.29

6.05

0.24











  21307

  农村综合改革

103.43

103.43

89.43

14.00











    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

103.43

103.43

89.43

14.00











221

住房保障支出

51.88

51.88

51.88












  22102

  住房改革支出

51.88

51.88

51.88












    2210201

    住房公积金

51.88

1.88

51.88












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表四:2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

702.46

    一、一般公共服务

332.15

一、基本支出

659.46

    1.经费拨款

702.46

    二、外交


    1.工资福利支出

587.24

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

68.75

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

3.48

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

43

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒

11.72

    2.商品和服务支出

43

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

10306

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


    十、医疗卫生与计划生育支出

28.79

    5.资本性支出(基本建设)


      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出


二、政府性基金预算拨款


    十二、城乡社区事务

40.74

    7.对企业补助(基本建设)




    十三、农林水事务

134.13

    8.对企业补助




    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助




    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出




    十六、商业服务业等事务






    十七、金融支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

51.88





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

702.46

本  年  支  出  合  计

702.46

本  年  支  出  合  计

702.46

三、上年结余收入






    1.一般公共预算拨款结转






    2.其他结转






收      入      总      计

702.46

支   出   总   计

702.46

支   出   总   计

702.46



表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

702.46

659.46

43.00

201

一般公共服务支出

332.15

289.15

43.00

  20101

  人大事务

18.21

18.21


    2010101

    行政运行

18.21

18.21


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

236.65

193.65

43.00

    2010301

    行政运行

236.65

193.65

43.00

  20106

  财政事务

37.73

37.73


    2010601

    行政运行

37.73

37.73


  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

39.56

39.56


    2013101

    行政运行

39.56

39.56


207

文化体育与传媒支出

11.72

11.72


  20701

  文化

11.72

11.72


    2070109

    群众文化

11.72

11.72


208

社会保障和就业支出

103.06

103.06


  20801

  人力资源和社会保障管理事务

17.04

17.04


    2080109

    社会保险经办机构

17.04

17.04


  20805

  行政事业单位离退休

86.02

86.02


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.02

86.02


210

医疗卫生与计划生育支出

28.79

28.79


  21007

  计划生育事务

28.79

28.79


    2100716

    计划生育机构

28.79

28.79


212

城乡社区支出

40.74

40.74


  21299

  其他城乡社区支出

40.74

40.74


    2129999

    其他城乡社区支出

40.74

40.74


213

农林水支出

134.13

134.13


  21301

  农业

24.41

24.41


    2130104

    事业运行

24.41

24.41


  21303

  水利

6.29

6.29


    2130304

    水利行业业务管理

6.29

6.29


  21307

  农村综合改革

103.43

103.43


    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

103.43

103.43


221

住房保障支出

51.88

51.88


  22102

  住房改革支出

51.88

51.88


    2210201

    住房公积金

51.88

51.88




























表六:2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

659.46









301


工资福利支出

587.24

302


商品和服务支出

68.75

303


对个人和家庭的补助

3.48

301

01

基本工资

164.67

302

01

办公费

28.04

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

121.20

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.14

301

03

奖金

8.49

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资

14.72

302

05

水费


303

05

生活补助

3.29

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

91.63

302

06

电费


303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费

4.13

303

07

医疗费补助


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

20.32

302

08

取暖费


303

08

助学金






302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.05





302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

13

维修(护)费










302

14

租赁费










302

15

会议费










302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费

8.80









302

39

其他交通费用

27.66









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

0.12






 


表七:2019年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

702.46

659.46

43.00

301


工资福利支出

587.24

587.24


  301

01

  基本工资

164.67

164.67


  301

02

  津贴补贴

121.20

121.20


  301

03

  奖金

8.49

8.49


  301

07

  绩效工资

14.72

14.72


  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

91.63

91.63


  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

20.32

20.32


  301

12

  其他社会保障缴费

1.86

1.86


  301

13

  住房公积金

51.88

51.88


  301

99

  其他工资福利支出

112.45

112.45


302


商品和服务支出

111.75

68.75

43.00

  302

01

  办公费

37.54

28.04

9.50

  302

02

  印刷费

1.77


1.77

  302

05

  水费

1.00


1.00

  302

06

  电费

3.50


3.50

  302

07

  邮电费

5.13

4.13

1.00

  302

11

  差旅费

11.00


11.00

  302

15

  会议费

2.50


2.50

  302

17

  公务接待费

1.00


1.00

  302

31

  公务用车运行维护费

14.53

8.80

5.73

  302

39

  其他交通费用

27.66

27.66


  302

99

  其他商品和服务支出

6.12

0.12

6.00

303


对个人和家庭的补助

3.48

3.48


  303

02

  退休费

0.14

0.14


  303

05

  生活补助

3.29

3.29


  303

09

  奖励金

0.05

0.05



表八:2019年政府性基金支出预算表

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


















































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2019年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2018年预算数

2019预算数

2019年比2018年减%

合计

17.2

15.53

9.7

1.因公出国(境)费用

0

0

0

2.公务接待费

1.2

1.00

16.7

3.公务用车费

16.00

14.53

9.2

其中:(1)公务用车运行维护费

16.00

14.53

9.2

      (2)公务用车购置

0

0

0

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2019年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计
















**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2019年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计







**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算702.46万元,同比增加43.47万元,增长6.2%。增减主要原因:1、政策性调资;2、人员增减变动;3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。

公共财政预算拨款702.46万元,同比增加43.47万元,增长6.2%。增减主要原因:1、政策性调资;2、人员增减变动;3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。

上年结余收入0万元,与往年持平。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算702.46万元,其中基本支出659.46万元,占支出总预算的93.88%,同比增加43.37万元,增长7.04%;项目支出43.00万元,占支出总预算的6.12%,与上年数据持平。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出702.46万元,其中:基本支出659.46万元,项目支出43万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

基本支出,是用于大才乡人民政府机关、下属事业单位等机构为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出,是用于大才乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年对比无增减。

公务接待费2019年预算1万元,同比减少0.2万元,下降16.7%。主要是用于:公务接待开支减少原因分析:严格执行中央“八项规定”要求,发扬厉行节约精神,按照县人民政府要求,进一步压缩

(三)公务用车费2019年预算14.53万元,同比减少1.47万元,下降9.2%。其中:

1. 公务用车运行维护费2019年预算14.53万元,同比减少1.47万元,下降9.2%。主要用于:主要用于保障公务出差、公务下乡工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务用车购置2019年预算0万元,预算0万元,同比持平无增减。

 

 

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行659.46万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2019年部门预算安排政府采购预算0万元,2018持平。根据本单位实际情况,本年度暂不安排政府采购活动。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款659.46万元,政府性基金预算财政拨款659.46万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2019政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2018年增加0万元,与上年持平。根据本单位实际情况,本年度暂不安排政府购买服务活动。

 四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中:机要通信和应急用车3事业单位公务用车共2辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报个项目绩效考评,即2019年度安全生产工作经费,涉及一般公共预算当年财政拨款2万元,占年初项目预算的4.7%。

、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.各部门特定名词解释