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环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:企业股更新日期:2019-02-14 12:42:00541人阅读



    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县茧丝绸行业管理办公室2019年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

 

第一部分  茧丝绸行业管理办公室基本情况

一、基本职能

1、参与研究制定我县蚕桑生产政策、技术政策,起草拟定有关蚕桑茧丝绸产业管理文件并组织实施;

2、参与全县蚕桑生产规划、计划,研究落实有关优惠配套措施,综合运用市场经济的调节作用,引导生产;

3、配合开展蚕桑科技、教育、技术培训、推广工作,组织产业重点科研课题攻关和推广工作;

4、宏观管理和部署落实全县的蚕茧收烘网点布局,组织、协调、监督产业企业做好全县蚕茧收烘、调运工作;

5、协调经营企业与协收单位、群众这间关系,做好产业生产服务及市场管理工作;

6、配合开展产业招商引资工作;

二、机构设置情况

我单位是财政全额拨款事业单位。设立行政办公室、财务股、生产技术股、市场协调股

    三、人员构成情况

人员编制总数为18人,其中行政编制0人,事业编制18人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数14人,其中行政在职0人,事业在职14人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

 

第二部分 2019年部门预算表格

表一:2019年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

161.66

    一、一般公共服务


一、基本支出

124.93

1.经费拨款

161.66

    二、外交


    1.工资福利支出

121.19

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

3.5

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

0.24

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

36.73

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

23.6

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

22.23

    3.对个人和家庭的补助

0.13

(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务

126.09

    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出

13

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出


    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

13.34





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

161.66

本  年  支  出  合  计

161.66

本  年  支  出  合  计


五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计


支 出 总 计


支 出 总 计


注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2019年部门收入总表








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

合  计

161.66

161.66





208

社会保障和就业支出支出

22.23

22.23





20805

行政事业单位离退休

22.23

22.23





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.23

22.23





213

农林水支出

126.09

126.09





21301       

2130104

农业

126.09

126.09





2130104

事业运行(农业)

126.09

126.09





221

住房保障支出

13.34

13.34





22102

住房改革支出

13.34

13.34





2210201

 

 

 

 

 

住房公积金

13.34

13.34





注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2019年部门支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

161.66

124.93

121.19

3.5

0.24

36.73


23.6

0.13




13.00


208

社会保障和就业支出支出

22.23

22.23

22.23












20805

行政事业单位离退休

22.23

22.23

22.23












2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.23

22.23

22.23












213

农林水支出

126.09

89.36

85.62

3.5

0.24

36.73


23.6

0.13




13.00


21301       

2130104

农业

126.09

89.36

85.62

3.5

0.24

36.73


23.6

0.13




13.00


2130104

事业运行(农业)

126.09

89.36

85.62

3.5

0.24

36.73


23.6

0.13




13.00


221

住房保障支出

13.34

13.34

13.34












22102

住房改革支出

13.34

13.34

13.34












2210201

 

 

 

 

 

住房公积金

13.34

13.34

13.34






























































































































































































































表四:2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

161.66

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

124.93

二、政府性基金预算拨款


八、社会保障和就业

 22.23

    1.工资福利支出

121.19

三、国有资本经营预算拨款


十三、农林水事务

126.09

    2.商品和服务支出

3.5

本  年  收  入  合  计

161.66

二十、住房保障支出

13.34

    3.对个人和家庭的补助

0.24







六、上年结余收入




二、项目支出

36.73

    1.一般公共预算拨款结转




    1.商品和服务支出

23.60

    2.其他结转




    2.基本建设支出






    3.其他资本性支出

13.00





    4.其他支出


收    入    总     计

161.66

本  年  支  出  合  计

161.66


161.66


 

 

 


表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

161.66

124.93

36.73

208

社会保障和就业支出支出

22.23

22.23


20805

行政事业单位离退休

    22.23

   22.23


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 22.23

   22.23


213

农林水支出

126.09

89.36

36.73

21301      

2130104

农业

126.09

89.36

36.73

2130104

事业运行(农业)

126.09

89.36

36.73

221

住房保障支出

13.34

13.34


22102

住房改革支出

13.34

13.34


2210201

 

 

 

 

 

住房公积金

13.34

13.34













表六:2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

124.93









301


工资福利支出

121.19

302


商品和服务支出

3.5

303


对个人和家庭的补助

0.24

301

01

基本工资

49.11

302

01

办公费

3.5

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

20.48

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.23

301

03

奖金


302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

社会保障缴费

22.23

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助


301

07

绩效工资

10.77

302

06

电费


303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险

22.23

302

07

邮电费


303

07

医疗费


301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

4.82

302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.01

301

11

公务员医疗补助缴费


302

11

差旅费


303

10

生产补贴


301

12

其它社会保障缴费

0.44

302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金


301

13

住房公积金

13.34

302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴


301

14

医疗费


302

14

租赁费


303

13

购房补贴


301

99

其他工资福利支出


302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用










302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


表七:2019年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

161.66

124.93


301


工资福利支出

121.19

121.19


  301

01

基本工资

49.11

49.11


  301

02

津贴补贴

20.48

20.48


  301

03

奖金




  301

07

绩效工资

10.77

10.77


  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

22.23

22.23


  301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

4.82

4.82


  301

12

其他社会保障缴费

0.44

0.44


  301

13

住房公积金

13.34

13.34


  301

99

其他工资福利支出




302


商品和服务支出

27.10

3.5

23.60

  302

01

办公费

4.00

3.5

0.50

  302

02

印刷费

6.50


6.50

  302

05

水费

0.05


0.05

  302

06

电费

0.80


0.80

  302

07

邮电费

0.20


0.20

  302

11

差旅费

4.60


4.60

  302

13

维修(护)费




  302

17

公务接待费




  302

28

工会经费




  302

39

其他交通费用

0.10


0.10

  302

40

税金及附加费用

1.20


1.20

  302

99

其他商品和服务支出

9.65


9.65

303


对个人和家庭的补助

0.37

0.24

0.13

  303

02

退休费

0.23

0.23


  303

09

奖励金

0.01

0.01


  303

99

其他对个人和家庭的补助

0.13


0.13

310


资本性支出

13.00


13.00

  310

02

办公设备购置

3.00


3.00

  310

99

其他资本性支出

10.00


10.00


表八:2019年政府性基金支出预算表

单位:

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出



0.00

0.00




0.00


























































































































































 

 

 

 

 

 


表九:2019年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2018年预算数

2019预算数

2019年比2018年增减%

合计

0.00

0.00

0.00%

1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00%

2.公务接待费

0.00

0.00

0.00%

3.公务用车费

0.00

0.00

0.00%

其中:(1)公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00%

      (2)公务用车购置

0.00

0.00

0.00%

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2019年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计

14.9

14.90





14.90





14.90

14.90



2130104

4.5

单位监控系统改造升级

监控系统

4.50

4.50





4.50





4.50

4.50



20130104

0.90

购置办公设备

太阳能照明灯

6.90

0.90





0.90





0.90

0.90



2130104

2.00

购置办公设备

会议桌椅

2.00

2.00





2.00





2.00

2.00



2130104

6.00

建立小蚕共育示范点

增降温设备

6.00

6.00





6.00





6.00

6.00



2130104

1.50

建立小蚕共育示范点

蚕具

1.50

1.50





1.50





1.50

1.50






















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2019年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计

0.00




































 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算161.66万元,同比减少8.29万元,下降4.88%。减少主要原因:人员退休。

公共财政预算拨款3.5万元,减少0.5万元,下降12.5%。减少主要原因:人员退休。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算161.66万元,其中基本支出124.93万元,占支出总预算的77.28%,同比减少13.29万元,下降9.62%;项目支出36.73万元,占支出总预算的22.72%,同比增加5万元,增长15.76%。增长主要原因:基本支出减少为人员退休,项目支出增加为项目经费支出。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出161.66万元,其中:基本支出124.93万元,项目支出36.73万元。具体支出预算如下:

1.事业运行161.66万元,其中:基本支出124.93万元,主要用于主要用于茧丝办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出36.73万元,主要用于桑蚕生产宣传、办公设备购置、蚕房改造示范建设、日常工作经费、单位监控系统改造升级等项目支出。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(三)公务用车费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

1. 公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2. 公务用车购置2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

 

 

 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行3.5万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2019年部门预算安排政府采购预算14.90万元,比2018年增加7.9万元,同比增长112.86%

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款14.90万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算14.90万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2018年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0。

 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

2.单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款8.6万元,占年初项目预算的23.41%。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

                   

                     环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室

                           0一九年二月一十三日