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环江毛南族自治县司法局 2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:行政政法股更新日期:2019-02-15 12:33:00571人阅读

   按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县司法局2019年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、预算绩效管理工作开展情况;

六、名词解释

 

 

第一部分 环江毛南族自治县司法局基本情况

一、基本职能。

1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规规定的工作职责,研究制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。
  (2)拟订本县普法依法治理工作规划报党委、政府通过后组织实施,承担县依法治县领导小组办公室的日常工作。

3)指导管理全县基层司法所、人民调解和基层法律服务工作,参与重大疑难民间纠纷调解处理工作。

4)指导、监督、管理全县社区矫正工作,承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作

5)指导管理全县刑释解教人员的安置帮教工作,承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作

6)指导管理全县公证机构和公证业务工作。

7)指导管理全县律师和律师事务所的工作。

8)指导管理全县法律援助工作。  

9)指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

10)参与地方性法规、规章的草拟工作,管理系统内部法制建设,承担司法行政应诉工作。

11)负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,管理机关和直属单位的人事工作,负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作

12)承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置情况。

根据上述职责,司法局设6个内设机构。

1)办公室

负责会务、机要、案、协调、督查督办等机日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政开、外事、接待、车辆管理、文明卫生、机关基础设施建设等工作;承办局领导交办的其他工作事项。

2)政工财务科(警务督察科)

负责全县司法行政系统的干部队伍建设和思想政治工作;管理局机关和直属单位的人事工作负责全县社区矫正司法警察(安置帮教责任民警)的警务管理和警务督察工作;负责在职干部教育培训工作;管理局机关和直属单位计财装备、干部职工工资、退休干部福利、计划生育等工作;完成自治区司法厅政治部、市司法局政治处交办的各种工作。

3)法制宣传科

拟订全县法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施;负责全县司法行政系统的宣传工作;负责检查全县法制宣传、普法依法治理工作;组织法制宣传工作。承担县依法治县领导小组办公室的日常工作。承办局领导交办的其他工作事项。

4)基层工作科

指导管理全县基层司法所、人民调解和基层法律服务工作,会同人民法院指导人民陪审员工作;负责系统内部社会治安综合治理工作;承办局领导交办的其他工作事项。

5)社区矫正工作科

拟订全县社区矫正工作年度计划和目标管理责任制并监督实施,指导、监督全县社区矫正工作者和志愿者队伍对社区矫正对象的管理教育和劳动改造工作;组织协调相关部门做好全县刑满释放和解除劳动教养人员的过渡安置和帮助教育工作;承担县社区矫正工作领导小组办公室、县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。承办局领导交办的其他工作事项。

6)法律服务管理科(公证处)

指导管理全县法律援助、律师、公证和司法鉴定工作,参与地方性法规的草拟工作,管理系统内部法制建设,承担全县法律服务市场的行政执法和司法行政机关行政复议及应诉工作。承办局领导交办的其他工作事项。

 

    三、人员构成情况。

人员编制总数为47人,其中行政编制42人,参公编制3人,事业编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数41人,其中行政在职38人,参公在职2人,事业在职1人,离退休6人,编外在职实有人数15人。

 

第二部分 2019年部门预算表格

表一:2019年部门预算收支总表

单位:万元

收入


支出

项 目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

706.46

    一、一般公共服务


一、基本支出

560.02

1.经费拨款

706.46

    二、外交


    1.工资福利支出

475.58

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

71.72

(1)专项收入安排的资金


    四、公共安全

576.20

    3.对个人和家庭的补助

12.72

(2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

146.44

(3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

25.52

(4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

112.50

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

81.42

    3.对个人和家庭的补助

0.42

(6)其他收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


二、政府性基金拨款


    十、医疗卫生


    5.转移性支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.赠与


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十二、城乡社区事务


    7.债务利息支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.债务还本支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.基本建设支出


    4.其他收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他资本性支出


四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务


    11.贷款转贷及产权参股


    1.事业收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出


    12.其他支出

8.00

    2.经营收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    3.其他收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

48.85





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国债还本付息支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出




本  年  收  入  合  计

706.46

本  年  支  出  合  计

706.46

本  年  支  出  合  计

706.46

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


      1、公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


      2、政府性基金结转




    2.项目支出结转


      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转












收 入 总 计

706.46

支 出 总 计

706.46

支 出 总 计

706.46

注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。


表二:2019年部门收入预算总表








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

合  计

706.46

706.46





204

公共安全支出

576.20

576.20





20406

  司法

576.20

576.20





2040601  

    行政运行

460.78

460.78





2040602

    一般行政管理事务

8.00

8.00





2040604

    基层司法业务

79.00

79.00





    2040605

    普法宣传

22.62

22.62





    2040607

    法律援助

5.00

5.00





    2040699

    其他司法支出

0.80

0.80





208

社会保障和就业支出

81.42

81.42





  20805

  行政事业单位离退休

81.42

81.42





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.42

81.42





221

住房保障支出

48.85

48.85





  22102

  住房改革支出

48.85

48.85





    2210201

    住房公积金

48.85

48.85





注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。


表三:2019年部门预算支出总表

单位:万元

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合   计

706.46

560.02

475.58

71.72

12.72

146.44

25.52

112.50

0.42





8.00

204

公共安全支出

576.20

429.76

345.32

71.72

12.72

146.44

25.52

112.50

0.42





8.00

  20406

  司法

576.20

429.76

345.32

71.72

12.72

146.44

25.52

112.50

0.42





8.00

2040601  

    行政运行

460.78

429.76

345.32

71.72

12.72

31.02

25.52

5.50







    2040602

    一般行政管理事务

8.00





8.00








8.00

    2040604

    基层司法业务

79.00

+





79.00


79.00







    2040605

    普法宣传

22.62





22.62


22.62







    2040607

法律援助

5.00





5.00


5.00







    2040699

    其他司法支出

0.80





0.80


0.38

0.42






208

社会保障和就业支出

81.42

81.42

81.42












  20805

  行政事业单位离退休

81.42

81.42

81.42












    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.42

81.42

81.42












221

住房保障支出

48.85

48.85

48.85












  22102

  住房改革支出

48.85

48.85

48.85












    2210201

    住房公积金

48.85

48.85

48.85














































































































































表四:2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

706.46

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

560.02

二、政府性基金预算拨款

706.46

 四、公共安全

576.20

    1.工资福利支出

475.58

三、国有资本经营预算拨款


 八、社会保障和就业

81.42

    2.商品和服务支出

71.72

本  年  收  入  合  计

706.46

 二十、住房保障支出

48.85

    3.对个人和家庭的补助

12.72







六、上年结余收入




二、项目支出

146.44

    1.一般公共预算拨款结转




    1.工资福利支出

25.52

    2.其他结转




    2.商品和服务支出

112.50





    3.其他资本性支出






    4.其他支出

8.00

收    入    总     计

706.46

本  年  支  出  合  计

706.46




 

 

 

 


表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

合   计

706.46

560.02

146.44

204

公共安全支出

576.20

429.76

146.44

  20406

  司法

576.20

429.76

146.44

    2040601  

    行政运行

460.78

429.76

31.02

    2040602

    一般行政管理事务

8.00


8.00

    2040604

    基层司法业务

79.00


79.00

    2040605

    普法宣传

22.62


22.62

    2040607

    法律援助

5.00


5.00

    2040699

    其他司法支出

0.80


0.80

208

社会保障和就业支出

81.42

81.42


  20805

行政事业单位离退休

81.42

81.42


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.42

81.42


221

住房保障支出

48.85

48.85


  22102

  住房改革支出

48.85

48.85


    2210201

    住房公积金

48.85

48.85




























































































































表六:2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

560.02









301


工资福利支出

475.58

302


商品和服务支出

71.72

303


对个人和家庭的补助

12.72

301

01

基本工资

143.63

302

01

办公费

13.44

303

01

离休费

10.19

301

02

津贴补贴

158.69

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.61

301

03

奖金

11.66

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

社会保障缴费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费

0.70

302

05

水费


303

05

生活补助

1.90

301

07

绩效工资

83.52

302

06

电费


303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


302

07

邮电费

5.32

303

07

医疗费


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

19.55

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

12

其他社会保障缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.02

301

13

住房公积金

48.85

302

11

差旅费


303

10

生产补贴


301

14

医疗费


302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金


301

99

其他工资福利支出

7.20

302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出






302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费

18.40









302

39

其他交通费用

34.56









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出







 


表七:2019年一般公共预算经济科目支出预算表

 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

706.46

560.02

146.44

301


工资福利支出

501.10

475.58

25.52

  301

01

基本工资

143.63

143.63


  301

02

津贴补贴

158.69

158.69


  301

03

奖金

11.66

11.66


  301

07

绩效工资

0.70

0.70


  301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

83.52

83.52


  301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

19.55

19.55


  301

12

其他社会保障缴费

1.79

1.79


  301

13

住房公积金

48.85

48.85


  301

99

其他工资福利支出

32.72

7.20

25.52

302


商品和服务支出

184.22

71.72

112.50

  302

01

办公费

40.56

13.44

27.12

  302

02

印刷费

5.00


5.00

  302

06

电费

5.00

 


5.00

  302

07

邮电费

6.32

5.32

1.00

  302

11

差旅费

7.70


7.70

  302

15

会议费

2.50


2.50

  302

16

培训费

2.50


2.50

  302

17

公务接待费

3.00


3.00

  302

31

公务用车运行维护费

19.40

18.40

1.00

  302

39

其他交通费用

34.56

34.56


  302

99

其他商品和服务支出

57.68


57.68

303


对个人和家庭的补助

13.14

12.72

0.42

  303

01

离休费

10.19

10.19


303

02

退休费

0.61

0.61


303

05

生活补助

1.90

1.90


303

09

奖励金

0.02

0.02


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.42


0.42

399


其他支出

8.00


8.00

  399

99

其他支出

8.00


8.00














表八:2019年政府性基金支出预算表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


































































































































































注:本单位无政府性基金支出预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 


表九:2019年一般公共预算“三公”经费预算表

               单位:万元

项目

2018年预算数

2019预算数

2019年比2018年增减%

合计

22.4

21.4

4.46%

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

3

3

0

3.公务用车费

19.40

18.40

5.15%

其中:(1)公务用车运行维护费

19.40

18.40

5.15%

      (2)公务用车购置




注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


表十:2019年政 府 采 购 预 算 表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合    计


































































































































 

注:本单位无政府采购预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

表十一:2019年政府购买服务预算表

       单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合    计

65.00

65.00





2040604

基层司法业务

一村一法律顾问工作经费

一村一法律顾问

65.00

65.00















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算706.46万元,同比增加19.71万元,增长2.9%。增减主要原因:政法编制人员工资增加津补贴。

公共财政预算拨款706.46万元,同比增加19.71万元,增长2.9%。增减主要原因:政法编制人员工资增加津补贴。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算706.46万元,其中基本支出560.02万元,占支出总预算的79.27%,同比增加31.4万元,增长5.94%;项目支出 146.44万元,占支出总预算的20.73%,同比减少11.69万元,减少7.39%。增减主要原因:政法编制人员工资增加津补贴,减少人民调解案件补贴经费。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出706.46万元,其中:基本支出560.02万元,项目支出146.44万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行460.78万元,其中:基本支出429.76万元,项目支出31.02万元。主要用于司法行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保司法行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务8万元,主要用于司法行政机关日常管理公用经费支出。 

3.基层司法业务79万元,主要用于基层司法所办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常工作经费支出。

4.普法宣传22.62万元,主要用于法律宣传支出。

5.法律援助5.00万元,主要用于法律援助支出。

6.其他司法支出0.8万元,主要用于其他类经费支出。

7.社会保障和就业支出81.41万元,主要用于司法行政机关离退休人员工资、在职人员的基本养老保险缴费支出。

8.住房公积金48.85万元,主要用于司法局行政机关在职人员公积金支出。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,与去年持平。

(二)公务接待费2019年预算3万元,与上年无增减变化。

(三)公务用车费2019年预算18.4万元,同比减少1万元,减少5.15%。其中:

1. 公务用车运行维护费2019年预算18.4万元,同比减少1万元,减少5.15%。主要用于公车加油及维修费;增减原因分析:严格公车使用制度,控制开支。

2. 公务用车购置2019年预算0万元,与去年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明 

  一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行71.72万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2019年部门预算安排政府采购预算0万元,与2018年持平。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

 二、政府购买服务预算安排情况 

2019年政府购买服务预算安排情况预算65万元,比2018年减少16.44万元,同比减少20.19%。

政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位申报一个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款8万元,占年初项目预算的5.46%。

六、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。