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环江毛南族自治县大安乡人民政府2017部门决算及“三公”经费决算

来源:本站更新日期:2018-10-19 00:00:00331人阅读


 

 

环江毛南族自治县大安乡人民政府

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分大安乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:大安乡人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:大安乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:大安乡人民政府概况

一、主要职能

  (一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署

(二)制定并组织实施本乡社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务

(三)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

(四)向本乡党委、人民代表大会汇报工作,并指导村委会的工作,抓好基础政权建设。

(五)负责本辖区内社会公益事业的建设,促进各项社会事业的发展。

(六)编制年度财政预、决算,管理、审查、监督村(居)财务;

(七)指导、协调村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向县政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访;

(八)承办上级党委、政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

序号

决算单位名称

1

大安乡人大

2

大安乡党委

3

大安乡人民政府

4

大安乡财政所

5

大安乡计生所

6

大安乡文化站

7

大安乡社保所

8

大安乡扶贫工作站

9

大安乡水利站

10

大安乡国土规建环保安监站

11

大安乡各村委

 

 

 

 

 

第二部分:大安乡人民政府2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表






金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1525.4

一、一般公共服务支出

28

350.81

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

5.52


8


八、社会保障和就业支出

35

63.08


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

29.09


10


十、节能环保支出

37

62.94


11


十一、城乡社区支出

38

74.79


12


十二、农林水支出

39

552.54


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

246.76


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

139.87


22



49


本年收入合计

23

1525.4

本年支出合计

50

1,525.40

用事业基金弥补收支差额

24

0

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

1525.4

总计

54

1,525.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表











金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,525.40

1,525.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

350.81

350.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

283.96

283.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

263.46

263.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

33.83

33.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

33.83

33.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

63.08

63.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

51.93

51.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.93

51.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.09

29.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

29.09

29.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

29.09

29.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

62.94

62.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

62.94

62.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

62.94

62.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

74.79

74.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

74.79

74.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

74.79

74.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

552.54

552.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

250.93

250.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

226.56

226.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

139.03

139.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

93.10

93.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

45.93

45.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

145.72

145.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

49.80

49.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

95.92

95.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

246.76

246.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

199.24

199.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

199.24

199.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.52

47.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

47.52

47.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

139.87

139.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

139.87

139.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

139.87

139.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表





金额单位:万

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,525.40

603.81

921.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

350.81

283.53

67.28

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

8.36

8.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

283.96

216.68

67.28

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

263.46

216.68

46.78

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.50

0.00

20.50

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

33.83

33.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

33.83

33.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

63.08

63.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

51.93

51.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.93

51.93

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.09

29.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

29.09

29.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

29.09

29.09

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

62.94

0.00

62.94

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

62.94

0.00

62.94

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

62.94

0.00

62.94

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

74.79

43.99

30.80

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

74.79

43.99

30.80

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

74.79

43.99

30.80

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

552.54

131.07

421.46

0.00

0.00

0.00

21301

农业

250.93

24.37

226.56

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

24.37

24.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

226.56

0.00

226.56

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

139.03

0.00

139.03

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

93.10

0.00

93.10

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

45.93

0.00

45.93

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

145.72

95.92

49.80

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

49.80

0.00

49.80

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

95.92

95.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

6.08

0.00

6.08

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

6.08

0.00

6.08

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

246.76

47.52

199.24

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

199.24

0.00

199.24

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

199.24

0.00

199.24

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.52

47.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

47.52

47.52

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

139.87

0.00

139.87

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

139.87

0.00

139.87

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

139.87

0.00

139.87

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表







金额单位:  

万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,525.40

一、一般公共服务支出

28

350.81

350.81

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

5.52

5.52

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

63.08

63.08

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

29.09

29.09

0.00


10


十、节能环保支出

37

62.94

62.94

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

74.79

74.79

0.00


12


十二、农林水支出

39

552.54

552.54

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

246.76

246.76

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

139.87

139.87

0.00

本年收入合计

22

1,525.40

本年支出合计

49

1,525.40

1,525.40

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

1,525.40

总计

54

1,525.40

1,525.40

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,525.40

603.81

921.59

201

一般公共服务支出

350.81

283.53

67.28

20101

人大事务

8.36

8.36

0.00

2010101

  行政运行

8.36

8.36

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

283.96

216.68

67.28

2010301

  行政运行

263.46

216.68

46.78

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.50

0.00

20.50

20106

财政事务

33.83

33.83

0.00

2010601

  行政运行

33.83

33.83

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.66

24.66

0.00

2013101

  行政运行

24.66

24.66

0.00

207

文化体育与传媒支出

5.52

5.52

0.00

20701

文化

5.52

5.52

0.00

2070109

  群众文化

5.52

5.52

0.00

208

社会保障和就业支出

63.08

63.08

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.15

11.15

0.00

2080109

  社会保险经办机构

11.15

11.15

0.00

20805

行政事业单位离退休

51.93

51.93

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.93

51.93

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.09

29.09

0.00

21007

计划生育事务

29.09

29.09

0.00

2100716

  计划生育机构

29.09

29.09

0.00

211

节能环保支出

62.94

0.00

62.94

21106

退耕还林

62.94

0.00

62.94

2110699

  其他退耕还林支出

62.94

0.00

62.94

212

城乡社区支出

74.79

43.99

30.80

21299

其他城乡社区支出

74.79

43.99

30.80

2129999

  其他城乡社区支出

74.79

43.99

30.80

213

农林水支出

552.54

131.07

421.46

21301

农业

250.93

24.37

226.56

2130104

  事业运行

24.37

24.37

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

226.56

0.00

226.56

21303

水利

10.78

10.78

0.00

2130304

  水利行业业务管理

10.78

10.78

0.00

21305

扶贫

139.03

0.00

139.03

2130505

  生产发展

93.10

0.00

93.10

2130599

  其他扶贫支出

45.93

0.00

45.93

21307

农村综合改革

145.72

95.92

49.80

2130701

  对村级一事一议的补助

49.80

0.00

49.80

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

95.92

95.92

0.00

21399

其他农林水支出

6.08

0.00

6.08

2139999

  其他农林水支出

6.08

0.00

6.08

221

住房保障支出

246.76

47.52

199.24

22101

保障性安居工程支出

199.24

0.00

199.24

2210105

  农村危房改造

199.24

0.00

199.24

22102

住房改革支出

47.52

47.52

0.00

2210201

  住房公积金

47.52

47.52

0.00

229

其他支出

139.87

0.00

139.87

22999

其他支出

139.87

0.00

139.87

2299901

  其他支出

139.87

0.00

139.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

435.41

302

商品和服务支出

32.64

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

168.26

30201

  办公费

20.23

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

165.24

30202

  印刷费

0.28

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

8.80

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

3.56

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.76

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

17.90

30206

  电费

1.80

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

66.43

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.22

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

135.76

30211

  差旅费

2.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.15

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

83.12

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.63

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

47.52

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.63

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.34

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

1.88




人员经费合计

571.17

公用经费合计

32.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.15

0

15.15

0

11.65

3.5

10.26

0

10.26

0

6.76

3.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据

 


第三部分:大安乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1525.4万元,其中本年收入1525.4万元, 2016年度决算数增加152.55万元,增长11.11 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1525.4万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金,同比增加152.55万元,增长11.11 %增加主要原因:增加在职人员的基本养老保险费用增加扶贫产业生产经费,危房改造项目增加。

2.事业收入0万元

3.经营收入 0

4.其他收入 0万元

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,

6.上年结转和结余 0万元。

(二)本部门2017年度总支出1525.4万元,其中本年支出1525.4万元, 2016年度决算数增加152.55 万元,增长(下降)11.11%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务350.81万元,比上年减少96.92 万元,减少21.65%,主要原因为乡党委、人大、政府、财政事务单位运转的办公费用减少,没有购买大件办公用品。

2.文化体育与传媒5.52万元比上年减少2.07万元,下降27.3%,主要原因为购买的文献购置费、公众服务、公共文化服务体系建设、文献整理与保护等项目支出减少。

3.社会保障和就业63.08万元,比上年增加52.43万元,增长5.92陪,主要原因增加在职人员的基本养老保险费用。

4.医疗卫生与计划生育支出29.09万元,比上年增加2.35万元,增长8.8%,主要原因增加聘用人员社会保险费用等

5.节能环保支出62.94万元;比上年减少29.89万元,下降32.2%主要原因能源节约利用、污染减排支出减少。

6.城乡社区支出74.79万元,比上年增加57.44万元,增长3.3倍;农林水支出552.54万元,比上年增加230.98万元,增长0.72倍;主要原因扶贫工作繁重,增加扶贫产业生产经费。

7.住房保障支出246.76万元,比上年减少98.78万元,下降28.58%,主要原因是危房改造项目增加。

8.其他支出139.87万元,比上年增加36.81万元,增长35.71%,主要用于2016年绩效考核支出,及扶贫工作。

9.年末结转和结余0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大安乡人民政府2017 年度一般公共预算支出1525.4万元152.55万元,增长11.11 %其中:基本支出 603.81万元,项目支出921.6万元。

大安乡人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为582.27万元,支出决算为603.81万元,完成年初预算的103.7%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为375.06万元,支出决算为350.81万元,完成年初预算的 93%。主要用于人大、党委、政府行政运行。

(二)文化体育与传媒年初预算为7.48万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的 73%。主要用于群众文化。

(三)社会保障和就业年初预算为11万元,支出决算为63.08万元,完成年初预算的 580%.主要用于社会保险机构,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)住房保障支出年初预算为46.15万元,支出决算为246.76万元,完成年初预算的 535%.主要用于农村危房改造、住房公积金。

(五).医疗卫生与计划生育支出年初预算为33.99万元,支出决算为29.09万元,完成年初预算的 85%.

(六).城乡社区支出年初预算为15.67万元,支出决算为74.79万元;农林水支出年初预算为132.9万元,支出决算为552.54万元

(二)大安乡人民政府2017 年度项目支出年初预算为40万元,支出决算为921.59万元项目支出包括

1.一般公共服务支出决算67.28万元

2. 节能环保支出决算62.94万元

3. 农林水支出决算421.46万元。

4.住房保障支出决算199.24万元

5.其他支出决算139.56万元

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出603.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出435.42万元,完成年初预算的112.6%。

(二)商品和服务支出32.62万元,完成年初预算的50%。

 (三)对个人家庭的补助13.58万元。完成年初预算103%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

大安乡人民政府2017年度政府性基金支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.76万元;公务接待费支出决算3.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(二)公务用车购置及运行费支出6.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出6.76万元。主要用于机要文件交换、乡内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年,大安乡人民政府、计生、文化广播、扶贫工作站4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出6.67万元,平均每辆1.2万元。

(三)公务接待费2017年决算3.5万元,同比减少1.1万元,下降23.9%。主要是用于因公接待;增减原因分析:减少来访参观接待

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出32.64万元,比2016年减少0.52万元,降低1.56%。主要原因是:办公费减少,通过节能减排活动,干部节能意识提高,节约水电、纸张。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,大安乡人民政府有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,乡二层机构计生站1辆,文化站1辆,扶贫工作站1辆;主要用于:单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备 0 台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,共涉及资金 2万元,自评覆盖率达到100 %,占年初预算的5%。绩效评价结果显示满意,上述项目支出绩效情况达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。