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环江毛南族自治县洛阳镇人民政府2017部门决算及“三公”经费决算

来源:本站更新日期:2018-10-19 00:00:00406人阅读


 

 

环江毛南族自治县洛阳镇人民镇府

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:洛阳镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:洛阳镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:洛阳镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分:洛阳镇人民政府概况

一、主要职能

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件(环发〔201130号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知)规定,本部门主要职责是:

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,领导和制定本地经济和社会发展规划,并组织、协调、督促个部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路,促进两个文明建设。

2、组织全镇所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识,尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设,增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所但负的工作任务。

3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有合法财产,保障公民和合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

10、完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成 

序号

部门名称

1

洛阳镇人大

洛阳镇党委

洛阳镇人民政府

2

洛阳镇财政所

3

洛阳镇计生所

4

洛阳镇文化站

5

洛阳镇社保所

6

洛阳镇农业服务中心

7

洛阳镇水利站

8

洛阳镇村镇规划建设管理站

9

洛阳镇村委

第二部分:洛阳镇人民政府 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出


项目

决算数

项目

决算数


一、财政拨款

 3847.14

一、一般公共服务支出

 910.88


二、事业收入

0 

二、外交支出

 0


三、事业单位经营收入

0 

三、教育支出

0 


四、其他收入

0 

四、科学技术支出

 0




五、文化体育与传媒支出

8.88 




八、社会保障和就业支出

89.72 




九、医疗卫生与计划生育支出

48.37 




十、节能环保支出

102.03




十一、城乡社区支出

102.85




十二、农林水支出

1348.37




十三、交通运输支出

0




十四、资源勘探信息等支出

0




十五、商业服务业等支出

0




十六、金融支出

0




十七、援助其他地区支出

0




十八、国土海洋气象等支出

0




十九、住房保障支出

1076.24




二十、粮油物资储备支

0




二十一、其他支出

205.59


本年收入合计

3847.14

本年支出合计

3892.93 


 用事业基金弥补收支差额

0 

结余分配

0 


 上年结转

45.79 

年末结转与结余

0 







收入总计

3892.93

支出总计

3892.93 


 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表  

                                                                          单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,847.14

3,847.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

883.19

883.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

783.46

783.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

461.46

461.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

322.00

322.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

32.49

32.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

32.49

32.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.96

48.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

48.96

48.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.72

89.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

20.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.63

69.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.63

69.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.37

48.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

48.37

48.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

48.37

48.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

102.03

102.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

102.03

102.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

102.03

102.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

92.85

92.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

92.85

92.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

92.85

92.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1340.28

1340.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

468.37

468.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

20.84

20.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

447.53

447.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

14.72

14.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

14.72

14.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

553.27

553.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

 生产发展

345.80

345.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

207.47

207.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

298.45

298.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

128.30

128.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

170.15

170.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1076.24

1076.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1013.92

1013.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

1013.92

1013.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.32

62.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

62.32

62.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

205.59

205.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

205.59

205.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

205.59

205.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,892.93

902.53

2,990.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

910.88

428.19

482.70

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

18.28

18.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

811.16

328.46

482.70

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

489.16

328.46

160.70

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

322.00

0.00

322.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

32.49

32.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

32.49

32.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.96

48.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

48.96

48.96

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

89.72

89.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

20.09

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.63

69.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.63

69.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.37

48.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

48.37

48.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

48.37

48.37

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

102.03

0.00

102.03

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

102.03

0.00

102.03

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

102.03

0.00

102.03

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

102.85

66.85

36.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

102.85

66.85

36.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

102.85

66.85

36.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1348.37

198.20

1150.16

0.00

0.00

0.00

21301

农业

468.37

20.84

447.53

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

20.84

20.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产支持补贴

447.53

0.00

447.53




21303

水利

14.72

14.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

14.72

14.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

558.36

0.00

558.35

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

345.80

0.00

345.80

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

212.56

0.00

212.56

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

301.45

162.65

138.80

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

128.30

0.00

128.30

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

173.15

162.65

10.50

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

5.47

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

5.47

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1076.24

62.32

1013.92

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1013.92

0.00

1013.92

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

1013.92

0.00

1013.92

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.32

62.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

62.32

62.32

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

205.59

0.00

205.59

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

205.59

0.00

205.59

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

205.59

0.00

205.59

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3847.14

一、一般公共服务支出

28

910.88

910.88

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

8.88

8.88

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

89.72

89.72

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

48.37

48.37

0.00


10


十、节能环保支出

37

102.03

102.03

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

102.85

102.85

0.00


12


十二、农林水支出

39

1348.37

1348.37

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

1076.24

1076.24

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

205.59

205.59

0.00

本年收入合计

22

3847.14

本年支出合计

49

3892.93

年初财政拨款结转和结余

23

45.79 

年末结转和结余

50

0.00

一般公共预算财政拨款

24

45.79 


51


政府性基金预算财政拨款

25

0 


52



26



53


合计

27

3892.93 

合计

54

3892.93

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,892.93

902.53

2990.40

201

一般公共服务支出

910.88

428.19

482.69

20101

人大事务

18.28

18.28

0.00

2010101

  行政运行

18.28

18.28

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

811.16

328.46

482.60

2010301

  行政运行

489.16

328.46

160.60

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

322.00

0.00

322.00

20106

财政事务

32.49

32.49

0.00

2010601

  行政运行

32.49

32.49

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

48.96

48.96

0.00

2013101

  行政运行

48.96

48.96

0.00

207

文化体育与传媒支出

8.88

8.88

0.00

20701

文化

8.88

8.88

0.00

2070109

  群众文化

8.88

8.88

0.00

208

社会保障和就业支出

89.72

89.72

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

20.09

20.09

0.00

2080109

  社会保险经办机构

20.09

20.09

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.63

69.63

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.63

69.63

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.37

48.37

0.00

21007

计划生育事务

48.37

48.37

0.00

2100716

  计划生育机构

48.37

48.37

0.00

211

节能环保支出

102.03

0.00

102.03

21106

退耕还林

102.03

0.00

102.03

2110699

  其他退耕还林支出

102.03

0.00

102.03

212

城乡社区支出

102.85

66.85

36.00

21299

其他城乡社区支出

102.85

66.85

36.00

2129999

  其他城乡社区支出

102.85

66.85

36.00

213

农林水支出

1348.36

198.20

1150.16

21301

农业

468.37

20.84

447.53

2130104

  事业运行

20.84

20.84

0.00

2130122

农业生产支持补贴

447.53

0.00

447.53

21303

水利

14.72

14.72

0.00

2130304

  水利行业业务管理

14.72

14.72

0.00

21305

扶贫

558.36

0.00

558.36

2130505

  生产发展

345.80

0.00

345.80

2130599

  其他扶贫支出

212.56

0.00

212.56

21307

农村综合改革

301.45

162.65

138.80

2130701

  对村级一事一议的补助

128.30

0.00

128.30

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

173.15

162.65

10.50

21399

其他农林水支出

5.47

0.00

5.47

2139999

  其他农林水支出

5.47

0.00

5.47

221

住房保障支出

1076.24

62.32

1013.92

22101

保障性安居工程支出

1013.92

0.00

1013.92

2210105

  农村危房改造

1013.92

0.00

1013.92

22102

住房改革支出

62.32

62.32

0.00

2210201

  住房公积金

62.32

62.32

0.00

229

其他支出

205.59

0.00

205.59

22999

其他支出

205.59

0.00

205.59

2299901

  其他支出

205.59

0.00

205.59

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

572.79

302

商品和服务支出

53.83

30101

  基本工资

233.86

30201

  办公费

19.25

30102

  津贴补贴

143.39

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

8.94

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

29.86

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.60

30107

  绩效工资

50.65

30206

  电费

2.70

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.30

30207

  邮电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

29.78

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

275.90

30211

  差旅费

7.71

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

35.97

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

31.35

30215

  会议费

10.00

30305

  生活补助

140.34

30216

  培训费

1.83

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

62.32

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11.75

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.92

30240

  税金及附加费用

0.00



0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00



0.00

310

其他资本性支出

0.00



0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00



0.00

31002

  办公设备购置

0.00



0.00

31003

  专用设备购置

0.00



0.00

31005

  基础设施建设

0.00



0.00

31006

  大型修缮

0.00



0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00



0.00

31008

  物资储备

0.00



0.00

31009

  土地补偿

0.00




31010

  安置补助

0.00




31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

  拆迁补偿

0.00




31013

  公务用车购置

0.00




31019

  其他交通工具购置

0.00




31020

  产权参股

0.00




31099

  其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

  企业政策性补贴

0.00




30402

  事业单位补贴

0.00




30403

  财政贴息

0.00




30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00




30707

  国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

  赠与

0.00

人员经费合计

848.70

公用经费合计

53.83

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29

0.00

14.00

0.00

14

15.00

28.58

0.00

28.88

0.00

15.00

13.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:洛阳镇人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

 


第三部分:洛阳镇人民镇府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3847.14万元, 2016年度决算数增加1332.00万元,增长52.96 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3847.14万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1332.00万元,增长52.96 %,主要原因:一是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发,增加新招录、调入人员、政府购买服务人员共计12人的工资支出,全镇的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出;二是遗属补助有所调整增加,在职村干的待遇有所调整增加;三是扶贫项目中的农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助增加;三是住房保障支出项目中的农村危房改造增加。

2.事业收入0万元,本镇当年无事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0万元,增长0%,无增减

3.经营收入0万,本镇当年无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,比上年增加0万元,增长0%,无增减

4.其他收入0万元本镇当年无预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。比上年增加0万元,增长0 %

5.用事业基金弥补收支差额0万元比上年增加0万元,无增减

6.上年结转和结余45.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2017年度总支出3892.93万元, 2016年度决算数增加1423.57万元,增长57.65%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)910.88万元比上年增加395.18万元,增长76.63%,主要原因为一般般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发,增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的工资支出,全镇的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出,遗属补助有所调整增加,在职村干的待遇有所调整增加一般公共服务(类)主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。

2.文化体育与传媒支出8.88万元,比上年减少9.61万元,下降9.61%,主要原因为文化体育与传媒支出主要用于本镇按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。

3.社会保障和就业支出89.72万元,比上年增加67.82万元,增长309.68%,主要原因为基本支出项目工资构成中事业人员调高了艰苦边远地区补贴的标准,全镇的在职人员正常的薪级工资晋升增加工资支出社会保障和就业支出主要用于本镇按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。

4.医疗卫生与计划生育支出48.37万元,比上年减少14.41万元,下降22.95%,主要原因为有人员的调出减少了工资支出医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。

5.节能环保支出102.03万元,比上年减少31.5万元,下降23.59%,主要原因为节能环保项目退耕还林业务的减少节能环保支出主要用于退耕还林支出,主要包括退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出。

6.城乡社区支出102.85万元,比上年增加85.04万元,增长477.48%,主要原因为:人员调进、部门的调整较大,增加了工资支出城乡社区支出主要用于其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。

7.农林水支出1348.37万元,比上年增加612.68万元,增长83.28%,主要原因为:新增扶贫方面的农村基础设施建设支出、其他扶贫支出(农户产业扶持支出)。农林水支出主要用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、扶贫类的农村基础设施建设、贫困户产业扶持、农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。

8.住房保障支出1076.24万元,比上年增加254.28万元,增长30.94%,主要原因为住房保障支出项目中的保障性安居工程支出(即农村危房改造支出)增加。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造保障性安居工程的支出。

9.其他支出205.59万元,比上年增加64.11元,增长45.31%,主要原因为一是新增12名政府购买服务岗位人员使工资支出增加,二是村干工龄工资的正常调整增加及退休村干人员增加,三是遗属补助标准调高。其他支出主要用于遗属、独生子女保健费、专职消防员、政府购买服务岗位人员薪酬等支出。

10.结余分配0万元本镇本年无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等结余

11.年末结转和结余0万元,本镇本年无结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

洛阳镇人民政府2017 年度一般公共预算支出3892.93万元,2016年度决算数增加1423.57万元,增长57.65%。其中:基本支出902.53万元,项目支出2990.40万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为476.963万元,支出决算为910.884万元,完成年初预算的 190.98 %。主要用于文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育在职人员的薪酬支出、节能环保、城乡与社区、农林水、住房保障等支出,扶贫类的农村基础设施建设、贫困户产业扶持、农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。

基本支出

1.行政运行428.19万元:主要用于人大事物、党委、政府办公室及相关机构事物、财政事物行政运行公务费、人员工资,本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出遗属人员的社会保障性等支出。

2.群众文化8.88万元:主要用于文广站在职人员工资及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

3.社保险经办机构89.72万元:主要用于社保险经办机构在职人员工资性支出。

4.计划生育机构48.37万元:主要用于计划生育机构在职人员工资性支出。

5.其他城乡社区支出66.85万元:主要用于村镇规划建设管理站在职人员工资性支出。

6.农业事业运行198.20万元:主要用于农业服务中心在职人员工资性支出及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

7.水利行业业务管理14.72万元:主要用于水利站在职人员工资性支出。

8.对村民委员会和村党支部的补助162.65万元:主要用于村民委员会和村党支部在职村干补贴,村民小组长补贴,本级按国家规定发放的离退休老村干工资津补贴及离退休老村干管理方面的支出。

9.住房公积金62.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)项目支出

1.行政运行类项目支出2990.40万元:主要用于人大工作、 政府工作、维稳工作、纪检监察工作、行政统计工作、安全生产及森林防火工作、团委工作、武装征兵及民兵预备役工作、预防青少年违法犯罪工作、民族团结工作、清洁乡村工作、妇联工作专项项目支出。

2. 退耕还林支出102.03万元:主要用于发放退耕还林政策补助和新一轮退耕还林工程2017年度补助,补助资金均发放到农户。

3.农村基础设施建设36万元:主要用于本镇农村村屯道路硬化维修项目的支出。

4.其他扶贫支出558.36万元:主要用于16年脱贫户及17年在册贫困户的产业扶持项目资金支出。

5.对村级一事一议的补助128.80万元:主要用于为村级屯内道路硬化工程的财政奖补资金。

6.其他农林水支出5.47万元:主要用于水利站的车辆运行维护、公务费及农机补贴等项目的支出。

7.农村危房改造1013.92万元:主要用于村屯贫困户及危房改造户的危房改造政策资金补助。

8.其他支出205.59万元:主要用于遗属、独生子女保健费、专职消防员、政府购买服务岗位人员薪酬等支出以及各部门正常运行以外其他当年性项目如:街道监控安装、电子显示屏等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出902.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出572.79万元,完成年初预算的101.48%。差异主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发,增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的薪酬支出。

(二)商品和服务支出53.83万元,完成年初预算的61.81%。差异主要原因是按照《财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预〔2017〕137号)及《自治区财政厅关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(桂财预〔2017〕216号)精神,压减2017年一般公共预算一般性支出及相关的其他商品和服务经费支出。

对个人和家庭的补助275.90万元,完成年初预算的160.39%。差异主要原因是遗属补助标准在年中有所上调增加,年中有人员退休增加退休费。

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

洛阳镇人民政府2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

洛阳镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算15万元;公务接待费支出决算13.88    万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排洛阳镇人民政府机关8个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。本年无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出15万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年无增减。

公务用车运行支出15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫、境内事故处理、督查等各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,洛阳镇人民政府8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出15万元,平均每辆2.5万元。与去年持平

公务用车有情况。车改前我单位实有车辆8辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共3,其中:机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0,未执行车改的事业单位公务用车共4、消防车1辆车改后我单位公车保有量3均为机要通信和应急用车、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0;未执行车改的事业单位公务用车共5辆。

(三)公务接待费支出13.88万元,国内公务接待批次358 次,2506人,国(境)外公务接待批次0次,0人。其中:扶贫工作及扶贫督查检查占比二分之一;纪检、组织部、县府等县直单位视察督查、检查接待站占比三分之一;村干参加镇级人大、党代会、农业普查、土地工作流转会议等相关工作培训布置会议接待占比六分之一。与去年相比减少0.09万元,主要原因是虽我镇扶贫工作及扶贫督查检查次数多,但厉行节俭及按相关要求压缩接待经费。

 

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出41.9万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加24.14万元,增长135.86%。主要原因是:一是2017年的扶贫工作下队油费、耗费办公耗材量支出增加;二是遗属补助标准提高增加年总支出;三是年中有人员退休增加退休费年总支出;四是我单位聘用人员增多,补拨相应的人头经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额615.57万元,其中:政府采购货物支出28.2万元、政府采购工程支出587.37万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是未执行车改的事业单位公务用车共4,消防车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目1个,共涉及资金6万元,自评覆盖率达到7.7%。

共组织对清洁乡村工作经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看,我单位及时做好宣传,进一步提高农民清洁意识,积极开展乡村垃圾分类、收集、转运和处理、整治农村环境卫生、治理乡村小河流、排水沟、清理水面漂物等工作,改善人居环境、营造适宜居住的生活环境,提高农村人居环境,建设和谐美好家园,群众养成爱护生态环境、保持文明卫生的良好习惯的意识大幅度提高,辖区满意度达到95%,达到绩效目标申报预期

2.部门决算中项目绩效自评结果()。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 环江毛南族自治县洛阳镇人民政府

                         2018年10月8日