环江毛南族自治县环境保护局2017年部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县环境保护局
2017年部门决算
目 录
第一部分:环境保护局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环境保护局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算完公开表
表二:收入决算公开表
表三:支出决算公开表
表四:财政拨款收入支出决算公开表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算公开表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算公开表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分:环境保护局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况;
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况;
三、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明;
四、2017 年度政府性基金支出决算情况;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明;
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:环境保护局概况
一、主要职能
(一)负责贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度。组织实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划,组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订全县主体功能区划。
(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理,牵头协调重大环境事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决境内环境污染纠纷,统筹协调全县污染防治工作。
(三)负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核上报等。
(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性环保专项资金安排的建议,按照自治县人民政府规定权限、配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。
(五)承担全县从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受自治县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定权限组织审查重大建设领域环境影响评价文件和审批项目环境影响评价文件。
(六)负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。
(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作,协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设、协调和组织实施生态县建设工作。
(八)协助上级环保部门监督管理核设施安全、放射源安全,参与核事故、辐射环境事故的应急处理,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。
(九)负责全县环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设和管理环境监测网和环境信息网。
(十)组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,受理上市企业环保核查申请,推动循环经济建设,协助相关部门做好企业清洁生产核查工作。
(十一)协助上级环境保护部门开展环境保护方面的国际合作与交流,参与协调受市环保局和自治县人民政府委托处理涉外环境保护事务。
(十二)、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
(十三)承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位(应急和固废中心)组成。
第二部分:环境保护局 2017年部门决算报表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 663.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 41.79 | |||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 1,060.54 | |||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 35.77 | |||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 80.97 | |||||||||||||
| 22 |
|
| 49 |
| |||||||||||||
本年收入合计 | 23 | 663.99 | 本年支出合计 | 50 | 1,219.07 | |||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |||||||||||||
年初结转和结余 | 25 | 2,837.12 | 年末结转和结余 | 52 | 2,282.03 | |||||||||||||
| 26 |
|
| 53 |
| |||||||||||||
总计 | 27 | 3,501.10 | 总计 | 54 | 3,501.10 | |||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 663.99 | 663.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 505.45 | 505.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 276.42 | 276.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 276.42 | 276.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 102.60 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110204 | 核与辐射安全监督 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110301 | 大气 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 109.75 | 109.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
表三:支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,219.07 | 434.95 | 784.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,060.54 | 276.42 | 784.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 276.42 | 276.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110101 | 行政运行 | 276.42 | 276.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110204 | 核与辐射安全监督 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 672.42 | 0.00 | 672.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110301 | 大气 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 658.74 | 0.00 | 658.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算表
公开04表 | ||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 663.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 1,060.54 | 1,060.54 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 663.99 | 本年支出合计 | 49 | 1,219.07 | 1,219.07 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,837.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,282.03 | 2,282.03 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,837.12 |
| 51 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| |
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| |
总计 | 27 | 3,501.10 | 总计 | 54 | 3,501.10 | 3,501.10 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,219.07 | 434.95 | 784.12 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.79 | 41.79 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,060.54 | 276.42 | 784.12 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 276.42 | 276.42 | 0.00 | |||
2110101 | 行政运行 | 276.42 | 276.42 | 0.00 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 106.20 | 0.00 | 106.20 | |||
2110204 | 核与辐射安全监督 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | |||
21103 | 污染防治 | 672.42 | 0.00 | 672.42 | |||
2110301 | 大气 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 658.74 | 0.00 | 658.74 | |||
21104 | 自然生态保护 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 80.97 | 80.97 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 383.97 | 302 | 商品和服务支出 | 10.80 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 126.21 | 30201 | 办公费 | 2.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 113.63 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 89.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 12.87 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.79 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.18 | 30211 | 差旅费 | 3.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 4.37 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.74 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 35.77 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.12 |
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人员经费合计 | 424.15 | 公用经费合计 | 10.80 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | ||||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县环境保护局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分:环境保护局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)财政拨款收入总计663.99万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少3527.62万元,减少84.16 %。主要原因为污染防治项目减少及农村环境保护项目减少。
2.上年结转和结余2837.12 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计1219.07万元。比上年减少586.48万元,减少32.49 %,主要原因是项目经费支出减少。
1.节能环保支出1060.54万元,比上年减少增加637.58 万元,减少37.55 %,主要原因为第一,污染防治项目的减少,比上年度减少436.01万元,减少39.3%;第二,农村环境保护项目减少,比上年度减少106.5万元,减少95%。
节能环保支出1060.54万元主要用于:
(1)环境保护管理事务支出276.42万元,主要用于环保管理行政运行支出;
(2)环境监测与监察支出102.6万元、主要用于环境监测与监察业务工作支出,聘请第三方有资的第三方对我县水、大气进行监测等费用。
(3)污染防治支出672.42万元、主要用于污染防治项目支出;
(4)自然生态保护支出5.5万元,主要用于水资源地的保护工作。
2、社会保障和就业支出为职工基本养老保险费41.79万元。
3.住房保障支出35.77万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
4、其他支出80.97万元,即为2016年绩效,比上年减少0.57万元,主要原因为人员变动。
5.年末结转和结余2282.03万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余.
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
环境保护局2017 年度一般公共预算支出1219.07万元,其中:基本支出434.95万元,项目支出784.12万元。
基本支出:社会保障和就业支出即养老保险费支出41.79万元,行政运行经费276.42万元;住房公积金35.77万元;;其他支出(绩效奖金)80.97万元。
项目支出:环境监测与监察支出106.2万元;其他污染防治支出672.42万元;农村环境保护5.5万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出434.95万元包括以下以点
1、人员经费383.97万元,主要包括:基本工资126.21万元、津贴补贴113.63万元、奖金89.47万元、其他社会保障缴费12.87万元;对个人和家庭的补助40.18万元,机关事业单位基本养老保险费41.79万元;
2、对个人和家庭的补助40.18万元,包括:退休费4.37万元、住房公积金35.77万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元;
3、公用经费10.8万元,主要包括:办公费2.13万元、印刷费0.36万元,水费0.08万元、电费0.91万元、邮电费0.36万元,出差费3.85万元,培训费0.74万元,公务接待费0.25万元、其他商品和服务支出2.12万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
环境保护局2017年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算2.25万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因如下:
“三公”经费支出公务接待决算数为2.25万元与年初预算数2万元多了0.25万元、与上年公务接待数1.98万元多了0.27万元,增加原因主要是全国对环保的检查更加严格,自治区、中央环保督查组进驻广西,并进入我县进行督查,为此增加接待费。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 276.42万元,比2016年增加13.34万元,增长5 %。主要原因是:人员增加,调增工资。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆.
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 6万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
如:集中式饮用水监测项目,公共财政预算拨款6万元,按要求开展县城区集中式饮用水源地水质监测(其中地表水饮用水源地水质每季度监测一次,地下水饮用水源地每半年监测一次),确保县城区集中式饮用水源地水质达标率达96%,当地群众满意度95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县环境保护局
2018年10月11日