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中国人民政治协商会议环江毛南族自冶县委员会办公室2017年部门决算及“三公”经费决算

来源:本站更新日期:2018-10-13 00:00:00287人阅读




中国人民政治协商会议环江毛南族自冶县委员会办公室

2017年部门决算









目    录


第一部分:政协办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:政协办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:政协办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



















第一部分:政协办概况

一、主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》(中发[2006]5号),人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政,进行政治协商和民主监督;

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况,对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况,通过建议和批评进行民主监督;

4、通过密切联系各方面人士,反映群众的意见和要求;

5、通过组织委员视察、调查等活动,就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题,向县委、县人民政府建言献策;

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结,积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。

二、部门决算单位构成

根据以上职责,政协环江毛南族自治县委员会内设四个科级机构

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;负责机关后勤、财务管理工作;负责社会治安综合治理、廉政建设工作;负责来信来访、外事接待工作。

2、提案法制和民族宗教委员会

负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈;负责了解全县民族宗教工作情况,加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结,积极反映社情民意;负责组织本委员会的政协委员开展调查、研讨、视察工作,通过调研文章和视察报告建言献策;负责撰写全会提案工作报告。

3、经科文教卫体委员会

负责联系政府经科文教卫体相关部门,联系经科文教卫体界人士,反映经科文教卫体界的状况、信息,组织本委员会开展调查、研讨、视察工作,通过调研文章和视察报告建言献策。 

4、外事联谊委员联络和文史资料学习委员会

负责做好外事联谊工作;负责本县文史资料的搜集、整理、编辑出版工作;负责制定委员、常委会和机关学习计划,并协调组织开展学习活动;加强与全县委员的联络和沟通,了解委员履职情况,反映委员心声。



第二部分:政协办2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。



表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

440.23

一、一般公共服务支出

 370.24

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




、社会保障和就业支出

23.24



、住房保障支出

21.32



、其他支出

62.41









本年收入合计

440.23

本年支出合计

477.21

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

54.60

年末结转与结余

17.63





收入总计

494.84

支出总计

494.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

440.23

440.23






201

一般公共服务支出

332.03

332.03






20102

政协事务

332.03

332.03






2010201

  行政运行

192.49

192.49






2010203

  机关服务

16.00

16.00






2010204

  政协会议

6.00

6.00






2010205

  委员视察

10.00

10.00






2010206

  参政议政

60.00

60.00






2010299

  其他政协事务支出

47.54

47.54






208

社会保障和就业支出

23.24

23.24






20805

行政事业单位离退休

23.24

23.24






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.24

23.24






221

住房保障支出

21.32

21.32






22102

住房改革支出

21.32

21.32






2210201

  住房公积金

21.32

21.32






229

其他支出

63.64

63.64






22999

其他支出

63.64

63.64















2299901

  其他支出

63.64

63.64








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

477.21

290.73

186.48




201

一般公共服务支出

370.24

192.72

177.52




20102

政协事务

369.75

192.39

177.36




2010201

  行政运行

195.56

192.39

3.17




2010203

  机关服务

15.96

0.00

15.96




2010204

  政协会议

6.00

0.00

6.00




2010205

  委员视察

10.50

0.00

10.50




2010206

  参政议政

58.27

0.00

58.27




2010299

  其他政协事务支出

83.46

0.00

83.46




20129

群众团体事务

0.15

0.00

0.15




2012901

  行政运行

0.15

0.00

0.15




20199

其他一般公共服务支出

0.33

0.33

0.00




2019999

  其他一般公共服务支出

0.33

0.33

0.00




208

社会保障和就业支出

23.24

23.24

0.00




20805

行政事业单位离退休

23.24

23.24

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.24

23.24

0.00




221

住房保障支出

21.32

21.32

0.00




22102

住房改革支出

21.32

21.32

0.00




2210201

  住房公积金

21.32

21.32

0.00




229

其他支出

62.41

53.45

8.96




22999

其他支出

62.41

53.45

8.96




2299901

  其他支出

62.41

53.45

8.96




注:本表反映部门本年度各项支出情况。





















表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出


项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏 次


1

栏 次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

440.23

一、一般公共服务支出

18

370.24

370.24




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19







3


三、教育支出

20







4


四、科学技术支出

21







5


五、文化体育与传媒支出

22







6


六、社会保障和就业支出

23

23.24

23.24





7


七、住房保障支出

24

21.32

21.32





8


八、其他支出

25

62.41

62.41





11



28






本年收入合计

12

440.23

本年支出合计

29

477.21

477.21




年初财政拨款结转和结余

13

54.60

年末结转和结余

30

17.63

17.63




一般公共预算财政拨款

14

54.60


31






政府性基金预算财政拨款

15

0.00


32







16



33






合计

17

494.84

合计

34

494.84 

494.84




注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

477.21

290.73

186.48

201

一般公共服务支出

370.24

192.72

177.52

20102

政协事务

369.75

192.39

177.36

2010201

  行政运行

195.56

192.39

3.17

2010203

  机关服务

15.96

0.00

15.96

2010204

  政协会议

6.00

0.00

6.00

2010205

  委员视察

10.50

0.00

10.50

2010206

  参政议政

58.27

0.00

58.27

2010299

  其他政协事务支出

83.46

0.00

83.46

20129

群众团体事务

0.15

0.00

0.15

2012901

  行政运行

0.15

0.00

0.15

20199

其他一般公共服务支出

0.33

0.33

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.33

0.33

0.00

208

社会保障和就业支出

23.24

23.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.24

23.24

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.24

23.24

0.00

221

住房保障支出

21.32

21.32

0.00

22102

住房改革支出

21.32

21.32

0.00

2210201

  住房公积金

21.32

21.32

0.00

229

其他支出

62.41

53.45

8.96

22999

其他支出

62.41

53.45

8.96

2299901

  其他支出

62.41

53.45

8.96

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。






表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

213.95

302

商品和服务支出

22.83

30101

  基本工资

71.07

30201

  办公费

0.86

30102

  津贴补贴

46.73

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

58.78

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

9.56

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.10

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.24

30207

  邮电费

0.66

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.56

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

53.96

30211

  差旅费

3.09

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

28.46

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.33

30305

  生活补助

3.66

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

21.32

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

17.80

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.51

30240

  税金及附加费用

0.00

人员经费合计

267.90

公用经费合计

 22.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表


单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.8





6.8

15.30





15.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明政协办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。


第三部分:政协办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入494.84万元,其中本年收入 440.23万元, 较2016年度决算数增加0.34万元,增长0.06%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入440.23万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少2.77万元,下降0.63 %。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 54.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3.1万元,增长6.02%。

(二)本部门2017年度总支出494.84万元,其中本年支出477.21万元, 较2016年度决算数增加54.94万元,增长12.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)370.23万元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保单位正常运转的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出较2016年度决算数增加0.32万元,增长0.08%,主要原因是在职人员基本工资和津贴的增加

2.社会保障和就业支出23.24万元:主要用于职机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加23.24  万元,增长100%,主要原因是2017年新增基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出21.32万元:主要用于缴纳职工住房公积金。较2016年度决算数增加6.19万元,增长40.81%,主要原因是公积金缴费基数提高。

4.其他支出62.41万元:主要用于年终绩效考核奖支出。较2016年度决算数增加7.52万元,增长13.70%,主要原因是绩效考评奖金基数提高。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余17.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少36.97万元,下降67.71%,主要原因是各项费用支出均能按时支付

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

政协办2017 年度一般公共预算支出 477.21万元,较2016年度决算数增加37.27万元,增长8.47%。其中:基本支出290.73万元,项目支出186.48万元。

政协办2017 年度一般公共预算支出年初预算为390.71万元,支出决算为477.21万元,完成年初预算的122.14%。

一般公共服务支出(类)年初预算为250.71万元,支出决算为370.24万元,完成年初预算的147.68%。主要用于主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。

行政运行(政协事务)195.56万元,主要用于发放基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,以及确保政协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出

 机关服务15.96万元,主要用于政协订阅报刊经费,政协宣传费, 提案委、教科文卫委、对外联谊委、办公室等委办办公经费

政协会议6万元,主要用于参加各种会议、培训费用

委员视察10.5万元,主要用于:常委、委员考察、视察、调研经费;乡镇政协联络组活动经费;委员培训费;

参政议政58.27万元万元,主要用于政协委员参政议政工作经费,为提高政协委员的参政议政能力开展的委员培训费

其他政协事务支出83.46万元,主要用于政协例会、政协换届选举经费支出;

行政运行(群众团体事务)0.15万元,主要用于《河池扶贫史.环江卷》编纂经费;

其他一般公共服务支出0.33万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.24万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

住房公积金21.32万元,主要用于缴纳职工住房公积金;

其他支出62.41万元,主要用于年终绩效考核奖支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出213.95万元,完成年初预算的171.60%。人员变动、工资调增增资以及补发导致预决算存在差异

    (二)商品和服务支出22.83万元,完成年初预算的   107.49%。

 (三)对个人和家庭的补助支出53.96万元。完成年初预算的61.63%。退休费年初有预算,但因为退休人员工资均由机关养老所统一发放,导致预决算存在差异

四、2017年度政府性基金支出决算情况

政协办2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

政协办2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算15.30万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0,对比无变化。全年使用财政拨款安排政协机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为0,对比无变化。较2016年对比无增减。

公务用车运行支出0万元。本年预算为0,本年支出为0,上年支出数为19.45万元,本年支出减少19.45万元,减少原因为公车改革,单位无车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,政协0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。较2016年对比无增减。

(三)公务接待费预算数为6.8万元,支出15.30万元,支出增加8.5万元;上年支出4.51万元,本年支出15.3万元,增加10.79万元。国内公务接待批次150次,人次1200次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较2016年增加10.78万元,增长239.02%。主要原因是2017年三十周年县庆导致单位公务接待费支出增加

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出22.83万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少12.57万元,降低35.51%。主要原因是:为了贯彻落实相关文件精神,缩减办公费、会议费、水电费等各项经费的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金 5万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对环江高铁新区规划建设专题调研1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。通过考察调研,为我县高铁新区的规划建设建言献策撰写调研报告,意见和建议绩效评价结果显示,项目支出绩效情况比较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。




第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。