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环江毛南族自治县下南乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:001321人阅读

环江毛南族自治县下南乡人民政府

2018年部门预算及“三公”经费预算

 

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预预算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预预算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将环江毛南族自治县下南乡人民政府2018年部门预算编制情况公开如下:

 

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、名词解释

第一部分:下南乡人民政府概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)党政机构:

1、党政办公室

2、社会事务办公室

3、经济发展办公室

4、人口和计划生育办公室

5、社会治安综合治理办公室

6、人民武装部

7、团委

8、妇联

(二)事业机构:

1、农业服务中心

2、社会保障服务中心

3、文化体育和广播电视站

4、乡村规划建设管理站

5、人口和计划生育服务所(与计生办合署办公)

6、水利站

7、农机管理站

8、财政所(参公)

(三)人员构成情况。

人员编制总数为52人,其中行政编制30人,事业编制22人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数68人,其中行政在职28人,事业在职18人,离退休人员3人(其中退休3人)。编外在职实有人数13人。具体情况如下:

其中编外在职信息员10人,后勤服务聘用人员包含司机2人,聘请保洁人员1人。

 

第二部分:下南乡人民政府2018年部门预算报表

《收入预算表》、《支出预算表》、《一般公共预算财政拨款支出预算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出预算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

   

   表一:收入支出预算总表

2018年部门预算收支预算总表

编制单位:下南乡





单位:万元

收            入


支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

757.51

    一、一般公共服务

368.39

一、基本支出

710.01

    1.经费拨款

757.51

    二、外交


    1.工资福利支出

628.52

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

72.27

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

9.23

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

47.50

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒

10.36

    2.商品和服务支出

47.50

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

96.98

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


    十、医疗卫生与计划生育支出

34.71

    5.资本性支出(基本建设)


      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务

50.37

    7.对企业补助(基本建设)


三、纳入财政专户管理的收入


    十三、农林水事务

144.61

    8.对企业补助


    1.国有资本经营收入


    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助


    2.国有资源(资产)有偿使用收入


    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入


    十七、金融支出




四、未纳入财政专户管理的收入


    十八、援助其他地区支出




    1.事业收入


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入


    二十、住房保障支出

52.09



    3.其他收入


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

757.51

本  年  支  出  合  计

757.51

本  年  支  出  合  计

757.51

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




      1、一般公共预算拨款结转






      2、政府性基金结转






      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转
























收      入      总      计

757.51

支   出   总   计

757.51

支   出   总   计

757.51

                                  注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。

 

表二: 2018年部门预算表格

                   

2018年部门收入预算总表

编制单位:下南乡






单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

757.51

757.51





201

一般公共服务支出

368.39

368.39





  20101

  人大事务

15.68

15.68





    2010101

    行政运行

15.68

15.68





  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

234.38

234.38





    2010301

    行政运行

234.38

234.38





  20106

  财政事务

30.65

30.65





    2010601

    行政运行

30.65

30.65





  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

87.67

87.67





    2013101

    行政运行

87.67

87.67





207

文化体育与传媒支出

10.36

10.36





  20701

  文化

10.36

10.36





    2070109

    群众文化

10.36

10.36





208

社会保障和就业支出

96.98

96.98





  20801

  人力资源和社会保障管理事务

11.07

11.07





    2080109

    社会保险经办机构

11.07

11.07





  20805

  行政事业单位离退休

85.91

85.91





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.91

85.91





210

医疗卫生与计划生育支出

34.71

34.71





  21007

  计划生育事务

34.71

34.71





    2100716

    计划生育机构

34.71

34.71





212

城乡社区支出

50.37

50.37





  21299

  其他城乡社区支出

50.37

50.37





    2129999

    其他城乡社区支出

50.37

50.37





213

农林水支出

144.61

144.61





  21301

  农业

20.54

20.54





    2130104

    事业运行

20.54

20.54





  21303

  水利

12.45

12.45





    2130304

    水利行业业务管理

12.45

12.45





  21307

  农村综合改革

111.63

111.63





    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

111.63

111.63





221

住房保障支出

52.09

52.09





  22102

  住房改革支出

52.09

52.09





    2210201

    住房公积金

52.09

52.09





                                       注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开

 

 

 

表三:2018年部门支出总表

 

2018年部门预算支出总表

编制单位:下南乡

















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

757.51

710.01

628.52

72.27

9.23

47.50


47.50









201

一般公共服务支出

368.39

320.89

265.59

46.07

9.23

47.50


47.50









  20101

  人大事务

15.68

15.68

13.34

2.34













    2010101

    行政运行

15.68

15.68

13.34

2.34













  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

234.38

186.88

153.91

26.15

6.82

47.50


47.50









    2010301

    行政运行

234.38

186.88

153.91

26.15

6.82

47.50


47.50









  20106

  财政事务

30.65

30.65

24.35

3.90

2.41












    2010601

    行政运行

30.65

30.65

24.35

3.90

2.41












  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

87.67

87.67

73.99

13.68













    2013101

    行政运行

87.67

87.67

73.99

13.68













207

文化体育与传媒支出

10.36

10.36

9.76

0.60













  20701

  文化

10.36

10.36

9.76

0.60













    2070109

    群众文化

10.36

10.36

9.76

0.60













208

社会保障和就业支出

96.98

96.98

96.50

0.48













  20801

  人力资源和社会保障管理事务

11.07

11.07

10.59

0.48













    2080109

    社会保险经办机构

11.07

11.07

10.59

0.48













  20805

  行政事业单位离退休

85.91

85.91

85.91














    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.91

85.91

85.91














210

医疗卫生与计划生育支出

34.71

34.71

32.56

2.15













  21007

  计划生育事务

34.71

34.71

32.56

2.15













    2100716

    计划生育机构

34.71

34.71

32.56

2.15













212

城乡社区支出

50.37

50.37

48.45

1.92













  21299

  其他城乡社区支出

50.37

50.37

48.45

1.92













    2129999

    其他城乡社区支出

50.37

50.37

48.45

1.92













213

农林水支出

144.61

144.61

123.56

21.05













  21301

  农业

20.54

20.54

17.87

2.67













    2130104

    事业运行

20.54

20.54

17.87

2.67













  21303

  水利

12.45

12.45

11.97

0.48













    2130304

    水利行业业务管理

12.45

12.45

11.97

0.48













  21307

  农村综合改革

111.63

111.63

93.73

17.90













    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

111.63

111.63

93.73

17.90













221

住房保障支出

52.09

52.09

52.09














  22102

  住房改革支出

52.09

52.09

52.09














    2210201

    住房公积金

52.09

52.09

52.09














 

 

 

 

 

 

 

                                     表四:2018年财政拨款收支总表

2018年部门财政拨款收支总表

编制单位:下南乡





单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

757.51

    一、一般公共服务

368.39

一、基本支出

710.01

    1.经费拨款

757.51

    二、外交


    1.工资福利支出

628.52

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

72.27

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

9.23

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

47.50

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒

10.36

    2.商品和服务支出

47.50

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

96.98

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


    十、医疗卫生与计划生育支出

34.71

    5.资本性支出(基本建设)


      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务

50.37

    7.对企业补助(基本建设)




    十三、农林水事务

144.61

    8.对企业补助




    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助




    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出




    十六、商业服务业等事务






    十七、金融支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

52.09





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

757.51

本  年  支  出  合  计

757.51

本  年  支  出  合  计

757.51

三、上年结余收入






    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






收      入      总      计

757.51

支   出   总   计

757.51

支   出   总   计

757.51

 

 

表五:2018年一般公共预算支出表

 






2018年部门一般公共预算支出表

编制单位:下南乡



单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

757.51

710.01

47.50

201

一般公共服务支出

368.39

320.89

47.50

  20101

  人大事务

15.68

15.68


    2010101

    行政运行

15.68

15.68


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

234.38

186.88

47.50

    2010301

    行政运行

234.38

186.88

47.50

  20106

  财政事务

30.65

30.65


    2010601

    行政运行

30.65

30.65


  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

87.67

87.67


    2013101

    行政运行

87.67

87.67


207

文化体育与传媒支出

10.36

10.36


  20701

  文化

10.36

10.36


    2070109

    群众文化

10.36

10.36


208

社会保障和就业支出

96.98

96.98


  20801

  人力资源和社会保障管理事务

11.07

11.07


    2080109

    社会保险经办机构

11.07

11.07


  20805

  行政事业单位离退休

85.91

85.91


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.91

85.91


210

医疗卫生与计划生育支出

34.71

34.71


  21007

  计划生育事务

34.71

34.71


    2100716

    计划生育机构

34.71

34.71


212

城乡社区支出

50.37

50.37


  21299

  其他城乡社区支出

50.37

50.37


    2129999

    其他城乡社区支出

50.37

50.37


213

农林水支出

144.61

144.61


  21301

  农业

20.54

20.54


    2130104

    事业运行

20.54

20.54


  21303

  水利

12.45

12.45


    2130304

    水利行业业务管理

12.45

12.45


  21307

  农村综合改革

111.63

111.63


    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

111.63

111.63


221

住房保障支出

52.09

52.09


  22102

  住房改革支出

52.09

52.09


    2210201

    住房公积金

52.09

52.09



表六:2018年一般公共预算基本支出表

2018年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:下南乡











单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

710.01









301


工资福利支出

628.52

302


商品和服务支出

72.27

303


对个人和家庭的补助

9.23

301

01

基本工资

172.53

302

01

办公费

31.19

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

123.84

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.85

301

03

奖金

9.07

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资

20.11

302

05

水费


303

05

生活补助

8.32

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

95.44

302

06

电费


303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费


303

07

医疗费补助


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

22.39

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

11

公务员医疗补助缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.06

301

12

其他社会保障缴费

2.05

302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴


301

13

住房公积金

52.09

302

12

因公出国(境)费用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出


301

14

医疗费


302

13

维修(护)费






301

99

其他工资福利支出

130.99

302

14

租赁费










302

15

会议费










302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费

12.10









302

39

其他交通费用

28.86









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

0.12





 

表七:2018年一般公共预算经济科目支出预算表

2018年部门一般公共预算经济科目支出预算表

编制单位:下南乡





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

757.51

710.01

47.50

301


工资福利支出

628.52

628.52


  301

01

  基本工资

172.53

172.53


  301

02

  津贴补贴

123.84

123.84


  301

03

  奖金

9.07

9.07


  301

07

  绩效工资

20.11

20.11


  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

95.44

95.44


  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

22.39

22.39


  301

12

  其他社会保障缴费

2.05

2.05


  301

13

  住房公积金

52.09

52.09


  301

99

  其他工资福利支出

130.99

130.99


302


商品和服务支出

119.77

72.27

47.50

  302

01

  办公费

53.09

31.19

21.90

  302

02

  印刷费

2.25


2.25

  302

03

  咨询费

0.40


0.40

  302

05

  水费

0.60


0.60

  302

06

  电费

1.85


1.85

  302

07

  邮电费

0.55


0.55

  302

11

  差旅费

2.50


2.50

  302

15

  会议费

3.00


3.00

  302

16

  培训费

2.15


2.15

  302

17

  公务接待费

3.50


3.50

  302

26

  劳务费

1.60


1.60

  302

31

  公务用车运行维护费

17.30

12.10

5.20

  302

39

  其他交通费用

28.86

28.86


  302

99

  其他商品和服务支出

2.12

0.12

2.00

303


对个人和家庭的补助

9.23

9.23


  303

02

  退休费

0.85

0.85


  303

05

  生活补助

8.32

8.32


  303

09

  奖励金

0.06

0.06


 

表八:2018年政府性基金支出预算表

2018年部门政府性基金预算支出表

编制单位:下南乡

















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



















 

 

 

 

 

               表九:2018年一般公共预算“三公”经费预算表



2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表









编制单位:下南乡



单位:万元



项          目

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%



*        *

1

2

3



一、“三公”经费小计

23.345

20.80

10.90%



(一)因公出国(境)费用

0

0

0



(二)公务接待费

12.55

3.50

72.11%



(三)公务用车费

10.795

17.30

60.03%



   1.公务用车运行费

10.795

17.30

60.03%



   2.公务用车购置费

0

0

0



注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 




 

表十:2018年政 府 采 购 预 算 表

      政 府 采 购 预 算 表

编制单位:下南乡


















单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




















 

 

 

 

表十一:2018年政府购买服务预算表


编制单位:下南乡









单位:万元


科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源


合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余



**

**

**

**

1

2

3

4

5

6













第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算757.51万元,同比增加98.52万元,增长13%。增加主要原因:1、政策性调资;2、人员增减变动,2017年新录用事业单位及公务员共计8人;3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。

公共财政预算拨款757.51万元,同比增加98.52万元,增长13%。增加主要原因1、政策性调资;2、人员增减变动,2017年新录用事业单位及公务员共计8人;3、单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数提高。

上年结余收入0万元,与往年持平。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算757.51万元,其中基本支出710.01万元,占支出总预算的93.73%,同比增加101.02万元,增长8.58%;项目支出47.5万元,占支出总预算的6.27%,同比减少2.5万元,下降5.26%。减少的主要原因:厉行节约,压缩开支。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出757.51万元,其中:基本支出710.01万元,项目支出47.5万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

基本支出,是用于下南乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于下南乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出368.39万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业96.98万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生34.71万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)农林水支出144.61万元,主要用于村办公费和村组干部报酬及灾后重建资金。

住房保障支出52.09万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

文化体育与传媒支出10.36万元。

城乡社区支出50.37万元。

    其中项目支出,用于专项业务工作的经费支出47.5万元,如维稳工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、纪检监察工作经费、团委、妇联工作经费等开支。与上年专项业务工作经费50万元对比减少,减少原因为:贯彻厉行节约,办公费、会议费、培训费、接待费等支出减少。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年对比无增减。

(二)公务接待费2018年预算3.5万元,同比减少9.05万元,下降72.11%。主要是用于:严格执行中央“八项规定”要求,发扬厉行节约精神,按照县人民政府要求,我乡成立了食堂,进一步压缩公务接待费用。

(三)公务用车费2018年预算17.30万元,同比增加6.505万元,增长60.03%。其中:

1. 公务用车运行维护费2018年预算17.30万元,同比增加6.505万元,增长60.03%,主要用于保障公务出差、公务下乡工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务用车购置2018年预算0万元,同比持平无增减。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明 

  一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行710.01万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2018年部门预算安排政府采购预算0万元,比2017年增加0万元,与上年持平。根据本单位实际情况,本年度暂不安排政府采购活动。

政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款757.51万元,政府性基金预算财政拨款757.51万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

 二、政府购买服务预算安排情况 

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2017年增加0万元,与上年持平。根据本单位实际情况,本年度暂不安排政府购买服务活动。

 

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆6辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共6辆,其中:机要通信和应急用车3辆,事业单位公务用车共3辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

环江毛南族自治县下南乡人民政府

2018年2月27日