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环江毛南族自治县大安乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:001471人阅读


环江毛南族自治县大安乡人民政府

2018年部门预算及“三公”经费预算

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县大安乡人民政府2018年部门预算编制情况公开如下:

               

                          

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况;

三、政府购买服务预算安排情况;

四、国有资产占用情况;

五、名词解释

 

 

第一部分 大安乡人民政府基本情况

一、 基本职能。

根据党章和《地方组织法》的规定,乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

二、 机构设置情况。

大安乡党政机关内设机构:大安乡党政机构党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制,助理员职位的设置,根据实际需要和编制数量来确定。

乡设人大机构,不设政协机构,群团组织按有关章程规定设置。

事业机构设置:1、以乡党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:扶贫工作站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、国土规建环保安监站(四所合一)、水利站、人口和计划生育服务所(与计生办合署办公)、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主,乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站、食药监督管理所3个。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为61人,其中行政编制30人,事业编制27人,参照公务员编制5人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数57人,其中行政在职28人,事业在职22人,参照公务员5人,离退休人员2人(其中离休0人)。编外在职实有人数309人,具体情况如下:其中大学村官人数2人,扶贫信息员3人,村两委(含各村村民小组长)人数304人。

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表格


表一:2018年部门预算收支预算总表

编制单位:大安乡



单位:万

万元


收            入


支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

666.03

    一、一般公共服务

310.17

一、基本支出

628.03

    1.经费拨款

666.03

    二、外交


    1.工资福利支出

559.27

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

66.03

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

2.73

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

38.00

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒

7.46

    2.商品和服务支出

38.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

98.70

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


    十、医疗卫生与计划生育支出

28.63

    5.资本性支出(基本建设)


      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务

45.31

    7.对企业补助(基本建设)


三、纳入财政专户管理的收入


    十三、农林水事务

126.18

    8.对企业补助


    1.国有资本经营收入


    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助


    2.国有资源(资产)有偿使用收入


    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入


    十七、金融支出




四、未纳入财政专户管理的收入


    十八、援助其他地区支出




    1.事业收入


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入


    二十、住房保障支出

49.57



    3.其他收入


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

666.03

本  年  支  出  合  计

666.03

本  年  支  出  合  计

666.03

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




      1、一般公共预算拨款结转






      2、政府性基金结转






      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转
























收入总计

666.03

支出总计

666.03

支出总计

666.03


表二:2018年部门收入预算总表

编制单位:大安乡






单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

666.03

666.03





201

一般公共服务支出

310.17

310.17





  20101

  人大事务

15.92

15.92





    2010101

    行政运行

15.92

15.92





  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

212.56

212.56





    2010301

    行政运行

212.56

212.56





  20106

  财政事务

34.22

34.22





    2010601

    行政运行

34.22

34.22





  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

47.47

47.47





    2013101

    行政运行

47.47

47.47





207

文化体育与传媒支出

7.46

7.46





  20701

  文化

7.46

7.46





    2070109

    群众文化

7.46

7.46





208

社会保障和就业支出

98.70

98.70





  20801

  人力资源和社会保障管理事务

16.30

16.30





    2080109

    社会保险经办机构

16.30

16.30





  20805

  行政事业单位离退休

82.39

82.39





    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.39

82.39





210

医疗卫生与计划生育支出

28.63

28.63





  21007

  计划生育事务

28.63

28.63





    2100716

    计划生育机构

28.63

28.63





212

城乡社区支出

45.31

45.31





  21299

  其他城乡社区支出

45.31

45.31





    2129999

    其他城乡社区支出

45.31

45.31





213

农林水支出

126.18

126.18





  21301

  农业

20.47

20.47





    2130104

    事业运行

20.47

20.47





  21303

  水利

11.30

11.30





    2130304

    水利行业业务管理

11.30

11.30





  21307

  农村综合改革

94.40

94.40





    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

94.40

94.40





221

住房保障支出

49.57

49.57





  22102

  住房改革支出

49.57

49.57





    2210201

    住房公积金

49.57

49.57






表三:2018年部门预算支出总表

编制单位:大安乡

















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

666.03

628.03

559.27

66.03

2.73

38.00


38.00









201

一般公共服务支出

310.17

272.17

226.36

43.08

2.73

38.00


38.00









  20101

  人大事务

15.92

15.92

13.58

2.34













    2010101

    行政运行

15.92

15.92

13.58

2.34













  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

212.56

174.56

143.22

28.62

2.72

38.00


38.00









    2010301

    行政运行

212.56

174.56

143.22

28.62

2.72

38.00


38.00









  20106

  财政事务

34.22

34.22

29.11

5.10

0.01












    2010601

    行政运行

34.22

34.22

29.11

5.10

0.01












  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

47.47

47.47

40.45

7.02













    2013101

    行政运行

47.47

47.47

40.45

7.02













207

文化体育与传媒支出

7.46

7.46

5.25

2.21













  20701

  文化

7.46

7.46

5.25

2.21













    2070109

    群众文化

7.46

7.46

5.25

2.21













208

社会保障和就业支出

98.70

98.70

97.98

0.72













  20801

  人力资源和社会保障管理事务

16.30

16.30

15.58

0.72













    2080109

    社会保险经办机构

16.30

16.30

15.58

0.72













  20805

  行政事业单位离退休

82.39

82.39

82.39














    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.39

82.39

82.39














210

医疗卫生与计划生育支出

28.63

28.63

26.48

2.15













  21007

  计划生育事务

28.63

28.63

26.48

2.15













    2100716

    计划生育机构

28.63

28.63

26.48

2.15













212

城乡社区支出

45.31

45.31

43.39

1.92













  21299

  其他城乡社区支出

45.31

45.31

43.39

1.92













    2129999

    其他城乡社区支出

45.31

45.31

43.39

1.92













213

农林水支出

126.18

126.18

110.23

15.95













  21301

  农业

20.47

20.47

17.81

2.67













    2130104

    事业运行

20.47

20.47

17.81

2.67













  21303

  水利

11.30

11.30

10.82

0.48













    2130304

    水利行业业务管理

11.30

11.30

10.82

0.48













  21307

  农村综合改革

94.40

94.40

81.60

12.80













    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

94.40

94.40

81.60

12.80













221

住房保障支出

49.57

49.57

49.57














  22102

  住房改革支出

49.57

49.57

49.57














    2210201

    住房公积金

49.57

49.57

49.57

























表四:2018年部门财政拨款收支总表

编制单位:大安乡





单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

666.03

    一、一般公共服务

310.17

一、基本支出

628.03

    1.经费拨款

666.03

    二、外交


    1.工资福利支出

559.27

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

66.03

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

2.73

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

38.00

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒

7.46

    2.商品和服务支出

38.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业

98.70

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.债务利息及费用支出


      (7)政府住房基金其他收入


    十、医疗卫生与计划生育支出

28.63

    5.资本性支出(基本建设)


      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.资本性支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务

45.31

    7.对企业补助(基本建设)




    十三、农林水事务

126.18

    8.对企业补助




    十四、交通运输


    9.对社会保障基金补助




    十五、资源勘探信息等事务


    10.其他支出




    十六、商业服务业等事务






    十七、金融支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

49.57





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

666.03

本  年  支  出  合  计

666.03

本  年  支  出  合  计

666.03

三、上年结余收入






    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






收入总计

666.03

支出总计

666.03

支出总计

666.03


表五:2018年部门一般公共预算支出表

编制单位:大安乡



单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

666.03

628.03

38.00

201

一般公共服务支出

310.17

272.17

38.00

  20101

  人大事务

15.92

15.92


    2010101

    行政运行

15.92

15.92


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

212.56

174.56

38.00

    2010301

    行政运行

212.56

174.56

38.00

  20106

  财政事务

34.22

34.22


    2010601

    行政运行

34.22

34.22


  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

47.47

47.47


    2013101

    行政运行

47.47

47.47


207

文化体育与传媒支出

7.46

7.46


  20701

  文化

7.46

7.46


    2070109

    群众文化

7.46

7.46


208

社会保障和就业支出

98.70

98.70


  20801

  人力资源和社会保障管理事务

16.30

16.30


    2080109

    社会保险经办机构

16.30

16.30


  20805

  行政事业单位离退休

82.39

82.39


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.39

82.39


210

医疗卫生与计划生育支出

28.63

28.63


  21007

  计划生育事务

28.63

28.63


    2100716

    计划生育机构

28.63

28.63


212

城乡社区支出

45.31

45.31


  21299

  其他城乡社区支出

45.31

45.31


    2129999

    其他城乡社区支出

45.31

45.31


213

农林水支出

126.18

126.18


  21301

  农业

20.47

20.47


    2130104

    事业运行

20.47

20.47


  21303

  水利

11.30

11.30


    2130304

    水利行业业务管理

11.30

11.30


  21307

  农村综合改革

94.40

94.40


    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

94.40

94.40


221

住房保障支出

49.57

49.57


  22102

  住房改革支出

49.57

49.57


    2210201

    住房公积金

49.57

49.57



表六:2018年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:大安乡











单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

628.03









301


工资福利支出

559.27

302


商品和服务支出

66.03

303


对个人和家庭的补助

2.73

301

01

基本工资

171.15

302

01

办公费

26.84

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

117.34

302

02

印刷费


303

02

退休费

0.22

301

03

奖金

8.29

302

03

咨询费


303

03

退职()


301

06

伙食补助费


302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

07

绩效工资

14.78

302

05

水费


303

05

生活补助

2.38

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

85.79

302

06

电费


303

06

救济费


301

09

职业年金缴费


302

07

邮电费


303

07

医疗费补助


301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

19.14

302

08

取暖费


303

08

助学金


301

11

公务员医疗补助缴费


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

0.13

301

12

其他社会保障缴费

1.75

302

11

差旅费


303

10

个人农业生产补贴


301

13

住房公积金

49.57

302

12

因公出国(境)费用


303

99

其他对个人和家庭的补助支出


301

14

医疗费


302

13

维修()






301

99

其他工资福利支出

91.44

302

14

租赁费










302

15

会议费










302

16

培训费










302

17

公务接待费










302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费










302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费

11.65









302

39

其他交通费用

27.42









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

0.12






表七:2018年部门一般公共预算经济科目支出预算表

编制单位:大安乡





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3



合计

666.03

628.03

38.00

301


工资福利支出

559.27

559.27


  301

01

  基本工资

171.15

171.15


  301

02

  津贴补贴

117.34

117.34


  301

03

  奖金

8.29

8.29


  301

07

  绩效工资

14.78

14.78


  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

85.79

85.79


  301

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

19.14

19.14


  301

12

  其他社会保障缴费

1.75

1.75


  301

13

  住房公积金

49.57

49.57


  301

99

  其他工资福利支出

91.44

91.44


302


商品和服务支出

104.03

66.03

38.00

  302

01

  办公费

34.04

26.84

7.20

  302

02

  印刷费

3.00


3.00

  302

05

  水费

0.50


0.50

  302

06

  电费

3.00


3.00

  302

07

  邮电费

2.00


2.00

  302

11

  差旅费

0.70


0.70

  302

15

  会议费

5.80


5.80

  302

16

  培训费

0.90


0.90

  302

17

  公务接待费

1.10


1.10

  302

31

  公务用车运行维护费

11.65

11.65


  302

39

  其他交通费用

27.42

27.42


  302

99

  其他商品和服务支出

13.92

0.12

13.80

303


对个人和家庭的补助

2.73

2.73


  303

02

  退休费

0.22

0.22


  303

05

  生活补助

2.38

2.38


  303

09

  奖励金

0.13

0.13




表八:2018年部门政府性基金预算支出表

编制单位:大安乡

















单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





















表九:2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表







编制单位:大安乡



单位:万元


项          目

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%


*        *

1

2

3


一、“三公”经费小计

15.2

13.25

-12.83%


(一)因公出国(境)费用





(二)公务接待费

3.5

1.60

-54.29%


(三)公务用车费

11.7

11.65

-0.43%


   1.公务用车运行费

11.7

11.65

-0.43%


   2.公务用车购置费





注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

表十:政 府 采 购 预 算 表

编制单位:大安乡


















单位:万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型









合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购




分散采购




小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15




















 

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算666.03万元,同比增加43.76万元,增长7.03%。增加主要原因:职工工资福利提高。

公共财政预算拨款666.03万元,同比增加43.76万元,增长7.03%。增加主要原因:职工工资福利提高。

上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算666.03万元,其中基本支出628.03万元,占支出总预算的94.29%,同比增加45.76万元,增长8.66%;项目支出38万元,占支出总预算的5.71%,减少5%。减少主要原因:一般性支出减压,提高资金使用率。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出666.03万元,其中:基本支出628.03万元,项目支出38万元。具体支出预算如下:

1.行政运行310.17万元,其中:基本支出272.17万元,项目支出38万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行317.86万元,主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元。

(二)公务接待费2018年预算1.6万元,同比减少1.9万元,下降5.43%。主要是用于:主要是用于因公接待;减少原因分析:减少来访参观接待。

(三)公务用车费2018年预算11.65万元,同比减少0.05万元,下降0.4%。其中:

1. 公务用车运行维护费2018年预算11.65万元,同比减少0.05万元,下降0.4%。主要用于:公务车辆维修及燃油费,减少原因分析:加强管理,注重维修。 

2. 公务用车购置2018年预算0万元。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

  、机关运行经费预算安排情况

行政运行66.03万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算0万元,比2017年增加0万元,同比增长0万元。

 政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

 三、政府购买服务预算安排情况 

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2017年增加0万元,同比增长0万元。

政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆6辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中:机要通信和应急用车3辆、,事业单位公务用车共3辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)

五、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。