环江毛南族自治县机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开
环江毛南族自治县机构编制委员会办公室
2018年部门预算及“三公”经费预算说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县机构编制委员会办公室2018年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县机构编制委员会办公室基本情况
一、 基本职能。
(一)贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府有关行政管理体制和机构改革、行政审批制度改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟定我县相应的规定、办法和实施细则;研究制定我县机构编制工作规划及年度工作计划;负责全县党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
(二)研究全县行政管理体制和机构改革、事业单位体制改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。负责全县机构编制工作的情况综合、调查研究、信息传递等工作。按照区、市、县人民政府的部署,抓好行政审批事项改革工作。
(三)拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案。组织实施县级党政群机关的机构改革工作。
(四)组织实施县委、县人民政府各部门的职能配置及其调整;协调县委各部门之间,县人民政府各部门之间,县委各部门与县人民政府各部门之间以及县级机关各部门与乡(镇)之间的职责分工。
(五)审核县委、县人民政府各部门(含挂牌机构)、直属机构以及部门管理机构的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和县各民主党派、县各人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。
(六)拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关措施、规定并组织实施。负责全县事业单位编制总量控制及其机构编制管理工作。审核县委、县人民政府直属及县级机关各部门所属事业单位的机构设置、业务范围、类型规格、隶属关系、人员编制、领导职数、人员结构。指导全县各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。
(七)负责全县党政群机关、事业单位全面推行机构编制实名制管理、政务和公益域名注册管理、机构编制电子政务信息化管理和建立健全控编减编制度,并组织实施。
(八)监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况;开展机构编制执行情况评估;对全县财政统一发放工资的党政群机关、事业单位的编制和实有人数进行审核。
(九)协助中央、自治区编办和市编办抓好全县党政群机关、事业单位专用中文域名注册管理工作。
(十)负责筹备县编委会会议的各项工作,负责向县编委会汇报有关机构编制事项,贯彻落实县编委会议定的各项决定、决议。
(十一)受理“12310”机构编制举报电话案件的查处和答复。
(十二)承办县委、县人民政府、县编委会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。
二、 机构设置情况。
本部门由机关本级及2个财政全额拨款事业单位组成,即自治县事业单位登记管理局(正科级,参公单位)及自治县行政审批管理办公室(副科级)。
三、人员构成情况。
人员编制总数为18人,其中行政编制5人,事业编制12人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数12人,其中行政在职3人,事业在职9人,离退休人员0人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
第二部分 2018年部门预算表格
部门预算公开表一
表一:2018年部门预算收支预算总表
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 128.92 | 一、一般公共服务 | 100.13 | 一、基本支出 | 108.92 |
1.经费拨款 | 128.92 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 99.07 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 9.84 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.01 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 20.00 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 18.00 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 17.99 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.资本性支出(基本建设) | |||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 2.00 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助(基本建设) | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源(资产)有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 10.80 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 128.92 | 本 年 支 出 合 计 | 128.92 | 本 年 支 出 合 计 | 128.92 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 128.92 | 支 出 总 计 | 128.92 | 支 出 总 计 | 128.92 |
门预算公开表二 | |||||||
表二:2018年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 128.92 | 128.92 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 100.13 | 100.13 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 100.13 | 100.13 | ||||
2010301 | 行政运行 | 95.13 | 95.13 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.99 | 17.99 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.99 | 17.99 | ||||
221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 |
部门预算公开表三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表三:2018年部门预算支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
合计 | 128.92 | 108.92 | 99.07 | 9.84 | 0.01 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 100.13 | 80.13 | 70.28 | 9.84 | 0.01 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 100.13 | 80.13 | 70.28 | 9.84 | 0.01 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
010301 | 行政运行 | 95.13 | 80.13 | 70.28 | 9.84 | 0.01 | 15.00 | 13.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |
部门预算公开表四 | ||||||||
表四:2018年部门财政拨款收支总表 | ||||||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款 | 128.92 | 一、一般公共服务 | 100.13 | 一、基本支出 | 108.92 | |||
1.经费拨款 | 128.92 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 99.07 | ||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 9.84 | |||||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.01 | |||||
(2)行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 20.00 | |||||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | ||||||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 18.00 | |||||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 17.99 | 3.对个人和家庭的补助 | |||||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | ||||||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.资本性支出(基本建设) | ||||||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 2.00 | |||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助(基本建设) | ||||||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | |||||||
十六、商业服务业等事务 | ||||||||
十七、金融支出 | ||||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||||
十九、国土资源气象等事务 | ||||||||
二十、住房保障支出 | 10.80 | |||||||
二十一、粮油物资储备事务 | ||||||||
二十二、预备费 | ||||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||||
二十四、其他支出 | ||||||||
二十五、转移性支出 | ||||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||||
本 年 收 入 合 计 | 128.92 | 本 年 支 出 合 计 | 128.92 | 本 年 支 出 合 计 | 128.92 | |||
三、上年结余收入 | ||||||||
1.公共财政拨款结转 | ||||||||
2.政府性基金拨款结转 | ||||||||
收 入 总 计 | 128.92 | 支 出 总 计 | 128.92 | 支 出 总 计 | 128.92 |
部门预算公开表五 | |||||||
表五:2018年部门一般公共预算支出表 | |||||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 128.92 | 108.92 | 20.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 100.13 | 80.13 | 20.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 100.13 | 80.13 | 20.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 95.13 | 80.13 | 15.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.99 | 17.99 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.99 | 17.99 | ||||
221 | 住房保障支出 | 10.80 | 10.80 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 10.80 | 10.80 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 |
部门预算公开表六 | |||||||||||
表六:2018年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 108.92 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 99.07 | 302 | 商品和服务支出 | 9.84 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 37.38 | 302 | 01 | 办公费 | 3.24 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 23.57 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 2.20 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 2.81 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.99 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 10.80 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 14 | 租赁费 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 6.60 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
部门预算公开表七 | |||||
表七:2018年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 128.92 | 108.92 | 20.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 99.07 | 99.07 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 37.38 | 37.38 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 23.57 | 23.57 | |
301 | 03 | 奖金 | 2.20 | 2.20 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 2.81 | 2.81 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.99 | 17.99 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 3.96 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 10.80 | 10.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.84 | 9.84 | 18.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 5.74 | 3.24 | 2.50 |
302 | 02 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 05 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 06 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 11 | 差旅费 | 4.10 | 4.10 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 16 | 培训费 | 2.20 | 2.20 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 6.60 | 6.60 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 |
部门预算公开表八 | |||||||||||||||||
表八:2018年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门预算公开表九 | ||||
表九:2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 1.4 | 1.40 | 0% | |
(一)因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0% | |
(二)公务接待费 | 1.4 | 1.40 | 0% | |
(三)公务用车费 | 0 | 0 | 0% | |
1.公务用车运行费 | 0 | 0 | 0% | |
2.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0% | |
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | ||||
部门预算公开表十 | ||||||||||||||||||
表十:政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 办公设备购置费 | 台式电脑 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 办公设备购置费 | 装订机 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 办公设备购置费 | 公文柜 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 办公设备购置费 | 打印机 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
部门预算公开表十一 | ||||||||||
表十一:政 府 购 买 服 务 预 算 表 | ||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县机构编制委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2018年收入总预算128.92万元,同比增加2.55万元,增长2.02%。增加主要原因:在职人员的工资福利支出增加。
公共财政预算拨款128.92万元,同比增加2.55万元,增长2.02%。增加主要原因:是在职人员工资福利支出增加。
上年结余收入0万元。
(二)支出预算说明。
2018年支出总预算128.92万元,其中基本支出108.92万元,占支出总预算的84.49%,同比增加3.55万元,增长3.37%;项目支出20万元,占支出总预算的15.51%,同比减少1万元,下降4.76%。基本支出增加的主要原因:是在职人员工资福利支出增加;项目支出减少的主要原因:是根据环财字[2017]21号文要求对一般性支出进行了压减。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出128.92万元,其中:基本支出108.92万元,项目支出20万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行95.13万元,其中:基本支出80.13万元,项目支出15万元。主要用于编办机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保编办机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5万元。全部是项目支出,主要用于政务和公益中文域名注册及续费。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.99万元。属于基本支出。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。
4、住房公积金10.80万元。全部是基本支出。主要用于在职人员的住房公积金支出。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元。与上年持平。
(二)公务接待费2017年预算1.4万元,与上年持平。主要是用于:上级机构编制部门考察调研、检查督查指导工作及本系统兄弟县市来访交流工作等的公务接待。
(三)公务用车费2018年预算0万元,与上年持平。
1. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与上年持平。
2. 公务用车购置2018年预算0万元,与上年持平。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行9.84万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算2万元,比2017减少1万元,同比下降100%。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款2万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算2万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元,与上年持平。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。自公务用车改革后,本单位已经没有公务用车。
2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
五、名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。