环江毛南族自治县长美乡人民政府 2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明
环江毛南族自治县长美乡人民政府
2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、环江毛南族自治县长美乡人民政府基本情况
(一)基本职能。
(二)机构设置情况。
(三)人员构成情况。
人员编制总数为53人,其中行政编制28人,事业编制23人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数52人,其中行政在职24人,事业在职17人,离退休人员9人(其中离休9人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:
二、2016年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算368.0229万元。
公共财政预算拨款368.0229万元。
上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(二) 支出预算说明。
2016年支出总预395.3021算万元,其中基本支出355.3021万元,占支出总预算的90%,项目支出40万元,占支出总预算的10%。
三、2016年财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出368.0229万元,其中:基本支出328.0229万元,项目支出40万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行269.1902万元,其中:基本支出229.1902万元,项目支出40万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行166.1119万元,主要用于事业为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。
四、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(二)公务接待费2016年预算15.72万元,同比增加0.72万元,增长4.8 %。
(三)公务用车费2016年预算18万元,同比减少0.52万元,下降2.8%。其中:
1. 公务用车运行维护费年预算18万元,同比减少0.52万元,下降2.8%。
2. 公务用车购置0年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。