中国共产主义青年团环江毛南族自治县委员会2016年度部门决算及“三公”经费决算
中国共产主义青年团
环江毛南族自治县委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分:共青团环江毛南族自治县委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:团县委2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:团县委2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:共青团环江毛南族自治县委员概况
一、主要职能
团县委是县委、县政府的青年工作职能部门,受县委、县政府的直接领导,受上级团委的具体指导。其主要职责是:
(一)贯彻执行党中央关于青年工作的方针、政策和区党委、政府、市委和市政府及县委县政府关于青年工作的指示和决定,根据团中央、团区委、团市委各个时期的工作部署,结合我县实际,制定我县各个时期团的工作任务并检查、指导和落实。
(二)了解和掌握我县团员青年的思想状况,有针对性地加强青年思想政治工作;完善和拓展共青团的社会功能,加强青年工作体系建设,对我县青年社团实行归口管理;加强团队工作的宣传,优化青少年成长环境。
(三)围绕县委、县政府各个时期的中心工作,动员和组织全县团员青年在本职岗位上奋斗,争创一流成绩,做建设社会主义物质文明和精神文明的英勇突击队。
(四)动员、指导全县基层团组织努力开拓新的工作领域,培养和造就一大批熟练的青年劳动者和各种专业人才,开展“青年星火带头人”、“实用技术培训”、“脱贫致富小开发”等活动,充分发挥广大青年在经济建设中的生力军作用。
(五)指导、组织全县各级团组织开展学雷锋、树新风活动,广泛开展青年志愿者服务活动,总结青年中涌现的先进典型,大力宣传和表彰。
(六)协助各乡(镇)党委管理各乡(镇)团委的领导班子,加强对乡(镇)团委的组织、思想和作风建设。加强青少年文化活动真的设施建设,领导中国少年先锋队的组织工作。
(七)负责对全县企事业、学校、机关团干的业务培训,帮助他们提高理论水平与业务素质。
(八)研究制定全县团的组织建设的计划和任务,指导下级搞好发展团员工作以及对团员的管理,坚持“党建带团建”,推荐优秀团员青年加入党组织。宣传、表彰先进团委、团支部和优秀团干、优秀团员等。
(九)做好希望工程的后续工作,加强对希望工程文档和资金的管理工作。
(十)负责指导各乡(镇)团委、直属企事业单位以及学校团委进行换届选举工作,并对候选人与选举结果进行审批。
(十一)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
(一)组宣部
指导全县共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设、实施“凝聚力工程”和推荐优秀青年入党工作;负责团县委机关的人事工作;负责对全县青少年教育培训基地的管理和指导。
组织指导全县团员、青年的思想政治工作、理论教育工作和全县团组织的科技文化活动;培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报导,做好团队报刊的宣传发行工作;做好团费的收缴和管理工作;着力做好共青团调研信息的搜集整理、撰写和上报工作;协助并组织有关方面编写青少年教育的政治理论教材和文艺作品;指导全县青少年活动阵地建设。
指导全县企事业单位和城区街道团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、科技文化素质,提高企业经济效益开展工作;组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才,科技开发、思想道德教育和文化活动,对“青年文明号”集体及争创“青年文明号”集体进行管理。指导全县农村团员青年学习科学文化知识,开展脱贫致富奔小康活动;参与组织农村青年社会化服务体系建设;组织指导农村团组织和团员青年实施国家星火计划;组织开展“青春创业行动”;对全县青年中心建设进行指导;组织开展青年志愿者活动。
(二)学少部
组织指导全县中小学的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作;组织开展促进学生全面成才的活动;指导全县少先队工作,组织开展有利于青少年儿童健康成长的活动;协助有关方面办理与全县少年儿童工作相关的事宜;加强少先队辅导员队伍建设;负责县学联、少工委的日常事务。
(三)城乡部
负责机关、企事业单位和农村团的工作。组织青年干部、职工学文化、学科技、学管理,开展创建“青年文明号”、争当“青工岗位能手”、“创新创效”等有利于青工建功成才的活动。围绕农村的改革和发展,建立各类青年服务组织和实体,指导农村团组织开展争当“青年星火带头人”等有利于提高青年农民素质的活动,领办推广科技项目,建立青年科技示范基地,加大农业实用技术的培训教育力度,引导青年农民学科技、用科技、推广科技,促进农业产业结构调整,帮助农民加快脱贫致富奔小康的步伐。
(四)办公室
协调团县委机关的日常事务;负责团县委重大活动和重要会议的安排组织;负责机关文秘、信访、保密、机要通讯、档案管理等工作;负责机关行政事务、财务管理、后勤服务工作。
组织开展全县青少年工作、青少年问题、青少年事业发展的调查研究工作,综合全县共青团工作情况信息,拟定工作计划;起草重要文件及领导有关讲话;督促检查团县委全委会、常委会、书记办公会工作部署和工作计划的贯彻落实;承担机关的党务和纪检等工作。负责团县委的印章的保管和使用;承办领导交办的各种工作。
第二部分:团县委2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 64.75 | 一、一般公共服务支出 | 59.10 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
…… | ||||
…… | ||||
十九、住房保障支出 | 1.28 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | 7.22 | |||
本年收入合计 | 64.75 | 本年支出合计 | 67.60 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 8.04 | 年末结转与结余 | 5.18 | |
其中:项目支出结转和结余 | 5.18 | |||
收入总计 | 72.79 | 支出总计 | 72.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 64.75 | 64.75 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 56.25 | 56.25 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 56.25 | 56.25 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 51.36 | 51.36 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.89 | 4.89 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1.28 | 1.28 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.28 | 1.28 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.28 | 1.28 | |||||||
229 | 其他支出 | 7.22 | 7.22 | |||||||
22999 | 其他支出 | 7.22 | 7.22 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 7.22 | 7.22 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 67.61 | 17.51 | 50.10 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 59.11 | 16.23 | 42.88 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 59.11 | 16.23 | 42.88 | |||||
2012901 | 行政运行 | 55.81 | 16.23 | 39.58 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.30 | 3.30 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1.28 | 1.28 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.28 | 1.28 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.28 | 1.28 | ||||||
229 | 其他支出 | 7.22 | 7.22 | ||||||
22999 | 其他支出 | 7.22 | 7.22 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 7.22 | 7.22 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 64.75 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 59.10 | 59.10 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | |||||
7 | …… | 24 | |||||
8 | …… | 25 | |||||
9 | 十九、住房保障支出 | 26 | 1.28 | 1.28 | |||
10 | 二十、粮油物资储备支出 | 27 | |||||
11 | 二十一、其他支出 | 28 | 7.22 | ||||
本年收入合计 | 12 | 64.75 | 本年支出合计 | 29 | 67.60 | 67.60 | |
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 8.04 | 年末结转和结余 | 30 | 5.19 | 5.19 | |
一般公共预算财政拨款 | 14 | 8.04 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 72.79 | 合计 | 34 | 72.79 | 72.79 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 67.61 | 17.51 | 50.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 59.11 | 16.23 | 42.88 | ||
20129 | 群众团体事务 | 59.11 | 16.23 | 42.88 | ||
2012901 | 行政运行 | 55.81 | 16.23 | 39.58 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.30 | 3.30 | |||
221 | 住房保障支出 | 1.28 | 1.28 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1.28 | 1.28 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1.28 | 1.28 | |||
229 | 其他支出 | 7.22 | 7.22 | |||
22999 | 其他支出 | 7.22 | 7.22 | |||
2299901 | 其他支出 | 7.22 | 7.22 | |||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 13.65 | 302 | 商品和服务支出 | 2.58 |
30101 | 基本工资 | 5.78 | 30201 | 办公费 | 1.04 |
30102 | 津贴补贴 | 6.14 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 0.56 | …… | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30239 | 其他交通费用 | 1.54 |
…… | …… | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.28 | 310 | 其他资本性支出 | |
30301 | 离休费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30302 | 退休费 | …… | …… | ||
30311 | 住房公积金 | 1.28 | 31099 | 其他资本性支出 | |
…… | …… | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30313 | 购房补贴 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | …… | …… | ||
307 | 债务付息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
…… | …… | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39901 | 赠与 | ||||
…… | …… | ||||
人员经费合计 | 14.93 | 公用经费合计 | 2.58 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 | 1.6 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。(共青团环江毛南族自治县委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。)
第三部分:团县委2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计64.75万元,比上年增加9.51万元,增长15%。
1.财政拨款收入64.75万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金,比上年增加9.51万元,增长15 %,主要原因为人员增加。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如: ,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余8.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计67.61万元,比上年增加8.07万元,增加11.93%。包括:
1.一般公共服务(类)59.11万元:一般公共服务(类)59.11万元,比上年增加3.87万元,增长6.5%,主要原因为人员的增加。主要用于行政运行和其他群众团体事务支出。
2.住房保障支出(类)1.28万元,比上年增加0.83 万元,增长39.34%,主要原因为人员的增加。住房保障支出(类)主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3.结余分配7.22万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
4.年末结转和结余8.04万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
团县委2016 年度一般公共预算支出 67.61万元,基本支出17.51万元,项目支出50.10万元。其中:
(一)基本支出17.51万元;包括:
行政运行支出16.23万元;
2、住房公积金1.28万元。
(二)项目支出50.10万元;包括:
1、行政运行支出39.59万元;
2、其他群众团体事务支出3.30万元;
3、其他支出7.22万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
团县委2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.51万元,其中:人员经费14.93万元,主要包括:基本工资5.78万元、津贴补贴6.14万元、奖金0.56万元、其他社会缴费保障费1.17万元、对个人和家庭的补助1.28万元;公用经费2.58万元,主要包括:办公费1.04万元、其他交通费1.54万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.5万元;公务接待费支出决算1.60万元。
“三公”经费支出2.1万元,公务接待1.60万元,比年初预算数减少了1.19万元。其中本单位年内认真贯彻执行中央八项规定精神,严格执行公务接待审批制度,严格控制接待范围,严格执行接待标准,规范公务接待工作取得实效。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出 0万元。
(三)公务接待费支出1.60万元,国内公务接待批次 17次,人次113次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,我单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1万元,占年初预算的2%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效达实施良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中开展了农村青年“领头雁”培养计划及“百场”创业创新进农村一场,建立创业就业基地2地。有效的带动了我县青年的成功创业就业。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。