环江毛南族自治县粮食局2016年部门预算及“三公”经费公开
环江毛南族自治县粮食局
2016年部门决算
目 录
第一部分: 粮食局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 粮食局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 粮食 局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分: 粮食 局概况
一、基本职能。
1、贯彻执行国家和自治区有关粮食工作的方针政策和法律法规,起草全县粮食流通和自治县储备粮管理的规范性文件草案,并组织实施。
2、拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划,研究提出动用县级储备粮的建议,指导全县储备粮直补订单粮食收购工作,拟订粮食流通体制改革方案,推进国有粮食企业改革,提出现代粮食流通产业发展的建议并组织实施。
3、承担粮食监测预警和应急责任,负责全县粮食市场监测和粮食流通宏观调控的具体工作,负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。
4、负责监督管理自治县储备粮,按照自治县人民政府下达的储备粮规模,拟定储备粮布局和收购、轮换、销售计划,会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查自治县储备粮的数量、质量和储存安全,制定自治县储备粮管理的技术规范,并监督执行。
5、负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查,执行粮食市场准入制度,负责审定核发粮食收购许可证;会同相关部门开展粮食市场行政执法检查,加强对全县粮食流通的监管,维护正常的粮油经营秩序。发现违法行为,依法给予行政处罚。
6、负责全县粮食流通的行业管理,拟订行业发展规划,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理有关工作,负责粮食市场监督管理的有关工作。
7、负责拟订粮食流通基础设施建设和科技发展规划并组织实施;组织和指导粮食流通基础设施建设和维修改造,管理有关粮食流通设施投资项目。
8、指导、监督、检查全县粮食行业安全生产和粮食安全储存工作,承担粮食流通的行业统计,管理粮食财务。
9、承办自治县人民政府和自治县发展和改革局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、环江毛南族自治县粮食局下设有一个行政单位,即环江毛南族自治县粮食局本级,二个事业单位即环江毛南族自治县储备粮管理中心和环江毛南族自治县粮食行政执法大队。全部为财政全额拨款机构。
2、人员构成情况。
环江县粮食局编制总数为35名。其中局行政编制4名,局工勤编制1名;边远粮站所事业编制20名;县粮食行政执法大队事业编制5名;县储备粮管理中心编制5名。2016年列入部门预算在职人数人员26人,离休人数1人,退休人数37人,其他人员13人。
第二部分: 粮食局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | |||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 758.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | - | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 110.00 | 二、外交支出 | 31 | - | ||
二、上级补助收入 | 3 | - | 三、国防支出 | 32 | - | ||
三、事业收入 | 4 | - | 四、公共安全支出 | 33 | - | ||
四、经营收入 | 5 | - | 五、教育支出 | 34 | - | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | - | 六、科学技术支出 | 35 | - | ||
六、其他收入 | 7 | - | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | - | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | - | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | - | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | - | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | - | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | - | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | - | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | - | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | - | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | - | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | - | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | - | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.36 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 569.21 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 167.84 | ||||
本年收入合计 | 22 | 758.40 | 本年支出合计 | 51 | 758.40 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | - | 结余分配 | 52 | - | ||
年初结转和结余 | 24 | - | 其中:提取职工福利基金 | 53 | - | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | - | 转入事业基金 | 54 | - | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | - | ||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | - | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 758.40 | 总计 | 58 | 758.40 |
表二:收入决算表
单位:万元
部门:广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 758.40 | 758.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 569.21 | 569.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 438.21 | 438.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 176.49 | 176.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220105 | 粮食信息统计 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 226.96 | 226.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 24.77 | 24.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 167.84 | 167.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 57.84 | 57.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
单位:万元
部门:广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 758.40 | 507.40 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 21.36 | 21.36 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.36 | 21.36 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.36 | 21.36 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 569.21 | 428.21 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 438.21 | 428.21 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 176.49 | 176.49 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220105 | 粮食信息统计 | 2.00 | - | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 8.00 | - | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 226.96 | 226.96 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 24.77 | 24.77 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 131.00 | - | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 131.00 | - | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 167.84 | 57.84 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 110.00 | - | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 110.00 | - | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 57.84 | 57.84 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 57.84 | 57.84 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
部门:广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 648.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | - | - | - |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 110.00 | 二、外交支出 | 29 | - | - | - |
3 | 三、国防支出 | 30 | - | - | - | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | - | - | - | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | - | - | - | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | - | - | - | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | - | - | - | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | - | - | - | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | - | - | - | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | - | - | - | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | - | - | - | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | - | - | - | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | - | - | - | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | - | - | - | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | - | - | - | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | - | - | - | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | - | - | - | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | - | - | - | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 21.36 | 21.36 | - | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 569.21 | 569.21 | - | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 167.84 | 57.84 | 110.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 758.40 | 本年支出合计 | 49 | 758.40 | 648.40 | 110.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | - | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | - | - | - |
一般公共预算财政拨款 | 24 | - | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | - | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 758.40 | 总计 | 54 | 758.40 | 648.40 | 110.00 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
部门:广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.40 | 507.40 | 141.00 | 648.40 | 507.40 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | 21.36 | - | 21.36 | 21.36 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | 21.36 | - | 21.36 | 21.36 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | 21.36 | - | 21.36 | 21.36 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.21 | 428.21 | 141.00 | 569.21 | 428.21 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.21 | 428.21 | 10.00 | 438.21 | 428.21 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.49 | 176.49 | - | 176.49 | 176.49 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220105 | 粮食信息统计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | - | 8.00 | 8.00 | - | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.96 | 226.96 | - | 226.96 | 226.96 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 24.77 | - | 24.77 | 24.77 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | - | 131.00 | 131.00 | - | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | - | 131.00 | 131.00 | - | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.84 | 57.84 | - | 57.84 | 57.84 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.84 | 57.84 | - | 57.84 | 57.84 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.84 | 57.84 | - | 57.84 | 57.84 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 235.63 | 302 | 商品和服务支出 | 8.63 | 310 | 其他资本性支出 | 1.15 |
30101 | 基本工资 | 89.95 | 30201 | 办公费 | 2.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | - |
30102 | 津贴补贴 | 76.10 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 1.15 |
30103 | 奖金 | 59.22 | 30203 | 咨询费 | - | 31003 | 专用设备购置 | - |
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.36 | 30204 | 手续费 | - | 31005 | 基础设施建设 | - |
30106 | 伙食补助费 | - | 30205 | 水费 | - | 31006 | 大型修缮 | - |
30107 | 绩效工资 | - | 30206 | 电费 | - | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | - |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | - | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | - |
30109 | 职业年金缴费 | - | 30208 | 取暖费 | - | 31009 | 土地补偿 | - |
30199 | 其他工资福利支出 | - | 30209 | 物业管理费 | - | 31010 | 安置补助 | - |
303 | 对个人和家庭的补助 | 261.99 | 30211 | 差旅费 | 4.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | - |
30301 | 离休费 | - | 30212 | 因公出国(境)费用 | - | 31012 | 拆迁补偿 | - |
30302 | 退休费 | 200.79 | 30213 | 维修(护)费 | - | 31013 | 公务用车购置 | - |
30303 | 退职(役)费 | - | 30214 | 租赁费 | - | 31019 | 其他交通工具购置 | - |
30304 | 抚恤金 | 35.85 | 30215 | 会议费 | - | 31020 | 产权参股 | - |
30305 | 生活补助 | 3.96 | 30216 | 培训费 | - | 31099 | 其他资本性支出 | - |
30306 | 救济费 | - | 30217 | 公务接待费 | - | 304 | 对企事业单位的补贴 | - |
30307 | 医疗费 | - | 30218 | 专用材料费 | - | 30401 | 企业政策性补贴 | - |
30308 | 助学金 | - | 30224 | 被装购置费 | - | 30402 | 事业单位补贴 | - |
30309 | 奖励金 | 0.04 | 30225 | 专用燃料费 | - | 30403 | 财政贴息 | - |
30310 | 生产补贴 | - | 30226 | 劳务费 | - | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | - |
30311 | 住房公积金 | 21.36 | 30227 | 委托业务费 | - | 307 | 债务利息支出 | - |
30312 | 提租补贴 | - | 30228 | 工会经费 | - | 30701 | 国内债务付息 | - |
30313 | 购房补贴 | - | 30229 | 福利费 | - | 30707 | 国外债务付息 | - |
30314 | 采暖补贴 | - | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.02 | 399 | 其他支出 | - |
30315 | 物业服务补贴 | - | 30239 | 其他交通费用 | - | 39906 | 赠与 | - |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | - | 30240 | 税金及附加费用 | - | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | - | ||||||
人员经费合计 | 497.62 | 公用经费合计 | 9.78 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.84 | 0 | 4.04 | 0 | 4.04 | 2.8 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门:广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | - | 110.00 | 110.00 | - | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | - | 110.00 | 110.00 | - | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | - | 110.00 | 110.00 | - | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | - | 110.00 | 110.00 | - | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
单位:万元
第三部分: 粮食 局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计758.4万元,比上年增加 16.39 万元,增长 2.2 %。
1.财政拨款收入 758.4 万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金,比上年增加 16.39万元,增长2.2 %,主要原因为发放工资标准提高和绩效奖金的等次的增加。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年持平。
4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 758.4万元,比上年增加16.39万元,增长2.2 %。原因说明如下:
1.住房保障支出(类)支出21.36 万元,住房保障支出(类)主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增按同比口径增加21.36万元,增长100%,因上年发放公积金支出口径列入一般公共服务。
2.粮油物资储备支出569.21万元,比上年减少86.26万元,下降13.16%。主要原因是在本科目列支的储备粮(油)库建设资金较上年减少。
3.其他支出167.84万元。比上年增长81.3万元,增加48.43%。主要原因是在本科目列支储备粮(油)库建设资金增长50万元、绩效奖增加31.3万元。
4、结余分配 0 万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5、年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
(一)支出总计648.4万元。包括:
1.行政运行176.49万元,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行226.96万元,主要用于主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。
3.储备粮(油)库建设项目支出141万元,其中商品与服务支出项目支出10万元,主要是用于粮食信息统计和粮食专项活动支出;粮食仓库建设项目支出131万元,主要是用于粮食仓库建设项目和危仓老库维修改造。
4.其他粮油事务支出24.77万元,主要用于粮库仓库建设支出。
5.其他支出57.84万元主要用于按规定向职工发放年度绩效奖励的支出。
6.住房公积金支出21.36万元。主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出110万元,其中:基本支出0万元,项目支出 110万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出507.4万元,其中:1、人员经费497.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休工资、住房公积金其他工资福利支出等;2、公用经费9.78万元,主要包括:公共交通运营补助、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.02万元;公务接待费支出决算 0 万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
2016年“三公”经费支出总额为1.02万元,比去年同期减少4.34万元,下降了81%。其中:公车运行维护费支出1.02万元,同比减少了79%;公务接待费支出0万元,同比减少了100%;因公出国(境)费和公车购置费没有发生额,同比持平。
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排粮食局机关、 2 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 1.02万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 1.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,粮食局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 1.02 万元,平均每辆 1.02万元。
(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 176.49万元,比2015年增加24.16万元,增长15.86%。主要原因是:发放工资标准提高和绩效奖金的等次的增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0万元,没有采购项目。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元,占年初预算的 1.87 %。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。