环江毛南族自治县物价局2016年部门决算及三公经费公开
环江毛南族自治县物价局
2016年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置及人员构成情况
第二部分:2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度政府性基金支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)贯彻国家、自治区价格法律、法规、规章和政策,组织实施国家和自治区、市下达的价格改革和调整方案。
(二)负责全县价格宏观管理和综合平衡,编制上报全县居民消费品价格指数。
(三)贯彻执行国家、自治区价格和收费政策,依法制定和调整属于县级管理的商品、服务价格和收费标准,对上级价格主管部门管理的商品、服务价格和收费标准提出调整建议。
(四)组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。
(五)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件。
(六)依法开展全县价格监测和价格信息网络建设,预测市场价格动态,预警市场价格形势,反馈市场价格的重要情况及问题,并提出对策、措施。
(七)组织实施价格成本调查和价格成本监审。
(八)组织实施价格认证和涉案涉税财物价格认定。
(九)承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及人员构成情况
物价局下设价格监督检查分局、价格认定分局两个二层机构,物价局本级、价格监督检查分局为全额行政单位,价格认定分局为全额参公事业单位。2016年底止,全局实有人数17人。其中:物价局行政本级6人;价格监督检查分局6人;价格认定分局4人,机关后勤编制控制数1人。退休人员2人,遗属人员1人,独生子女人数3人。
第二部分:2016年部门决算报表
表一:财政拨款收入支出决算表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:广西河池环江县物价局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 197.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 151.19 | 151.19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 44.49 | 34.49 | 10.00 |
本年收入合计 | 22 | 207.99 | 本年支出合计 | 49 | 207.99 | 197.99 | 10.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
|
| 53 |
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总计 | 27 | 207.99 | 总计 | 54 | 207.99 | 197.99 | 10.00 |
表二:收入决算表 | |||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||
部门:广西河池环江县物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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表三:支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:广西河池环江县物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:广西河池环江县物价局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 197.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 151.19 | 151.19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 44.49 | 34.49 | 10.00 |
本年收入合计 | 22 | 207.99 | 本年支出合计 | 49 | 207.99 | 197.99 | 10.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 207.99 | 总计 | 54 | 207.99 | 197.99 | 10.00 |
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复05表 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西河池环江县物价局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.99 | 197.99 | 0.00 | 197.99 | 197.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010408 | 物价管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 151.19 | 151.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||
部门:广西河池环江县物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 140.81 | 302 | 商品和服务支出 | 33.70 | 310 | 其他资本性支出 | 2.08 | |||
30101 | 基本工资 | 55.34 | 30201 | 办公费 | 7.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 40.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.08 | |||
30103 | 奖金 | 38.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.39 | 30211 | 差旅费 | 9.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 8.52 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.24 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.54 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.77 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 12.32 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.83 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.91 |
|
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| |||
人员经费合计 | 162.21 | 公用经费合计 | 35.78 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 8.15 | 1.5 | 1.13 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.77 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
| |
229 | 其他支出 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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第三部分:2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计207.99万元。
1.财政拨款收入207.99万元,为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年减少27.51万元,减少11.68%,主要是价格调节基金停收,相应收入减少。
2.事业收入0万元,和上年持平。
3.经营收入0万,和上年持平。
4.其他收入0万元,和上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计207.99 万元。比上年减少27.51万元,减少11.68%,主要是价格调节基金停收,相应减少征收工作经费及价格调节基金补贴等。包括:
1.一般公共服务支出151.19万元,比上年增加16.62万元,增加12.35%。增长的主要原因是人员正常增资。主要用于人员工资、退休工资,工作业务经费等。
2.住房保障支出(类)12.32 万元,按同比口径增加12.32万元,增长100%,因上年发放公积金支出口径列入一般公共服务。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3.其他支出44.49万元,比上年减少56.44万元,减少55.92%,主要是因为价格调节基金停收,减少相应征收经费及价格端节基金补贴。资金主要用于人员年终绩效奖、菜篮子工程等支出。
4.结余分配 0万元。
5.年末结转和结余 0 万元。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016 年度一般公共预算支出 197.99万元,其中:基本支出 197.99万元,包括:工资福利支出140.81万元,对个人和家庭的补助支出21.39万元(退休费8.52万元,住房公积金12.32万元,遗属生活补助0.54万元,独生子女保健0.02万元)。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出 10 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出10万元。用于2个乡镇菜篮子工程建设费。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出197.99 万元,其中:人员经费162.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴款、退休费、生活补助费、住房公积金等;公用经费35.78 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费、其他交通费、办公设备购置费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.36万元;公务接待费支出决算 0.77万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0.36万元。年初预算数为9.65万元,减少9.29万元,主要原因是由于2016年4月1日公务用车进行改革,2016年3月31日之前,本部门公务用车保有量2辆,4月1日起,公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费支出0.77万元,比上年减少0.73万元,减少48.67%;国内公务接待批次12 次,人次 36次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。
“三公”经费支出决算比上年支出数减少了4.65万元,减少了80.45%,减少的主要原因是进行了公车改革及厉行节约节省了费用。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出13.21万元,比2015年减少16.57 万元,降低 55.64%。主要原因是:核算口径不同,2016年决算没有价格调节基金办公室办公经费,2016年2月1日起价格调节基金停收。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0万元,上年度政府采购支出总额也是 0万元
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 15.00 万元,占年初预算的6.2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县物价局