当前时间
您现在的位置:首页 >环江部门决算 >2016年度

环江毛南族自治县总工会2016年部门决算

来源:本站更新日期:2017-11-01 00:00:001270人阅读

 

 

 

环江毛南族自治县总工会

2016年部门决算

  

 

目    录

第一部分:环江毛南族自治县总工会概况

一、总工会基本情况

二、2016年部门收支决算总体情况

三、财政拨款支出决算情况

四、2016年公共财政拨款“三公”经费决算说明

五、公共财政拨款“三公”经费说明

第二部分:环江毛南族自治县总工会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算       表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:环江毛南族自治县总工会概况

一、总工会基本情况

1、机构设置情况:环江县总工会属于群团组织机构,内设行政单位1个,事业单位1个。机关内设办公室、组宣部、财务部、保障部、帮扶中心、等四部一中心。

2、人员构成情况:核定人员编制总数11个,其中行政编制8名,事业编制3名。聘用职工8人,目前实有在职职工19人.退休人数5人。

二、2016年部门收支决算总体情况

(一)收入决算说明

2016年收入总决算195.40万元,公共财政预算拨款195.40万元,上年结余收入0万元。

(二)支出决算说明

2016年支出总决算195.40万元,其中基本支出102.21万元,占支出总预算的52.31%,项目支出93.19万元,占支出总预算的47.69%

三、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款支出195.40万元,其中:基本支出102.21万元,项目支出93.19万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

(1)基本支出102.21万元

1.工资福利支出51.76万元;

2. 商品和服务支出19.98万元;

3.对个人和家庭的补助30.47万元。 

(二)项目支出93.19万元

1.其他支出93.19万元

四、2016年公共财政拨款“三公”经费决算说明

(一)因公出国(境)经费2016年决算0万元。

(二)公务接待费2016年决算0.89万元。

(三)公务用车费2016年决算0.73万元。其中:

1. 公务用车运行维护费2016年决算0.73万元。主要用于:上年度的公务用车运行维护费用。

2. 公务用车购置2016年预算0万元。

 

五、部门决算单位构成

 

序号

决算单位名称

1

环江毛南族自治县总工会

2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


 

 

 

 

 

第二部分:环江毛南族自治县总工会 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

195.40

一、一般公共服务支出

195.40

二、事业收入

0 

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

0 

三、教育支出

0 

四、其他收入

0 

四、科学技术支出

 0



五、文化体育与传媒支出

0



八、社会保障和就业支出

0 



九、医疗卫生与计划生育支出

0



十、节能环保支出

0



十一、城乡社区支出

0



十二、农林水支出

0



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、国土海洋气象等支出

0



十九、住房保障支出

0



二十、粮油物资储备支

0



二十一、其他支出

0

本年收入合计

195.40

本年支出合计

195.40 

 用事业基金弥补收支差额

0 

结余分配

0 

 上年结转

0 

年末结转与结余

0





收入总计

195.40

支出总计

195.40  

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

                         表二:收入决算表                       单位:万元  

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

195.40

195.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕现金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110605

  退耕还林工程建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

195.4

102.21

93.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕现金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110605

  退耕还林工程建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

102.21

93.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表                  

 单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

195.40

一、一般公共服务支出

28

195.40

195.40

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 0

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

195.40

本年支出合计

49

195.40

年初财政拨款结转和结余

23

0 

年末结转和结余

50

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0 


51


政府性基金预算财政拨款

25

0 


52



26



53


合计

27

195.40 

合计

54

195.40

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

195.40

102.21

93.19

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

0.00

0.00

0.00

2110602

  退耕现金

0.00

0.00

0.00

2110605

  退耕还林工程建设

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

51.76

302

商品和服务支出

19.98

30101

  基本工资

20.08

30201

  办公费

3.25

30102

  津贴补贴

18.79

30202

  印刷费

0.27

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30104

  社会保障缴费

0.09

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.03

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.94

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.95

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.80

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

30.47

30211

  差旅费

6.37

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

19.23

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.67

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.34

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.89

30307

  医疗费

4.30

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

6.94

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.73

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

2.50

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00



0.00

30299

  其他商品和服务支出

1.04



0.00

310

其他资本性支出

0.00



0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00



0.00

31002

  办公设备购置

0.00



0.00

31003

  专用设备购置

0.00



0.00

31005

  基础设施建设

0.00



0.00

31006

  大型修缮

0.00



0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00



0.00

31008

  物资储备

0.00



0.00

31009

  土地补偿

0.00




31010

  安置补助

0.00




31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

  拆迁补偿

0.00




31013

  公务用车购置

0.00




31019

  其他交通工具购置

0.00




31020

  产权参股

0.00




31099

  其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

  企业政策性补贴

0.00




30402

  事业单位补贴

0.00




30403

  财政贴息

0.00




30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00




30707

  国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

  赠与

0.00

人员经费合计

82.23

公用经费合计

19.98

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.4

0

4.00

0

4.00

2.40

1.62

0

0.73

0

0.73

0.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:洛阳镇人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。