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环江毛南族自治县科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算公开

来源:本站更新日期:2017-03-10 00:00:00896人阅读

环江毛南族自治县科学技术协会

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县科学技术协会2017年部门预算编制情况公开如下:

              

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分: 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ;

二、政府采购预算安排情况;

三、国有资产占用情况;

四、名词解释。

 

第一部分 环江科协基本情况

    一、基本职能。贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,协调管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作;制定、组织、实施全县科普工作计划,指导、管理乡镇科普协会工作和农村专业技术协会工作;组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动,促进学科发展、知识创新;开展农村实用技术培训;推广新技术、引进新品种、新项目;开展青少年科技教育活动,提高青少年学生的科学素质和对科学的兴趣。

 

二、机构设置情况。

内设办公室和科技普及管理股。

    三、人员构成情况。

人员编制数为4人,其中行政编制4人,实有财政供养人数8人,其中行政在职4人,离退休人员3人。编外在职实有人数1人。

 第二部分 环江科协2017年部门预算表格







部门预算公开表一






2017年部门预算收支预算总表






编制单位:科协





单位:元






收            入


支                    出






项                      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数






一、一般公共预算拨款

792,613

    一、一般公共服务


一、基本支出

572,613






    1.经费拨款

792,613

    二、外交


    1.工资福利支出

347,481






    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

55,600






      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

169,532






      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

220,000






      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术

741,876

    1.工资福利支出







      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

220,000






      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助







      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴







      (7)政府住房基金其他收入


    十、医疗卫生与计划生育支出


     5.转移性支出







      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.债务利息支出







二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出







三、纳入财政专户管理的收入


    十三、农林水事务


    8.基本建设支出







    1.国有资本经营收入


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出







    2.国有资源(资产)有偿使用收入


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出







    3.教育收费收入


    十六、商业服务业等事务









    4.其他收入


    十七、金融监管等事务支出









四、未纳入财政专户管理的收入


    十八、援助其他地区支出









    1.事业收入


    十九、国土资源气象等事务









    2.经营收入


    二十、住房保障支出

50,737








    3.其他收入


    二十一、粮油物资储备事务











    二十二、预备费











    二十三、国有资本经营预算支出











    二十四、其他支出











    二十五、转移性支出











    二十六、债务还本支出











    二十七、债务付息支出











    二十八、债务发行费用支出









本  年  收  入  合  计

792,613

本  年  支  出  合  计

792,613

本  年  支  出  合  计

792,613






五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出









      1、一般公共预算拨款结转











      2、政府性基金结转











      3、纳入财政专户管理的其他收入结转











      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转











      5、其他结转












































收      入      总      计

792,613

支   出   总   计

792,613

支   出   总   计

792,613













部门预算公开表二


2017年部门收入预算总表


编制单位:科协






单位:元


功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金


**

**

1

2

3

4

5

6



合计

792,613

792,613






206

科学技术支出

741,876

741,876






  20607

  科学技术普及

741,876

741,876






    2060701

    机构运行(科学技术普及)

521,876

521,876






    2060702

    科普活动

170,000

170,000






    2060799

    其他科学技术普及支出

50,000

50,000






221

住房保障支出

50,737

50,737






  22102

  住房改革支出

50,737

50,737






    2210201

    住房公积金

50,737

50,737























部门预算公开表三


2017年部门预算支出总表


编制单位:科协

















单位:元


功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



合计

792,613

572,613

347,481

55,600

169,532

220,000


220,000










206

科学技术支出

741,876

521,876

347,481

55,600

118,795

220,000


220,000










  20607

  科学技术普及

741,876

521,876

347,481

55,600

118,795

220,000


220,000










    2060701

    机构运行(科学技术普及)

521,876

521,876

347,481

55,600

118,795













    2060702

    科普活动

170,000





170,000


170,000










    2060799

    其他科学技术普及支出

50,000





50,000


50,000










221

住房保障支出

50,737

50,737



50,737













  22102

  住房改革支出

50,737

50,737



50,737













    2210201

    住房公积金

50,737

50,737



50,737


















部门预算公开表四






2017年部门财政拨款收支总表






编制单位:科协





单位:元






收            入


支                    出









项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数






一、一般公共预算拨款

792,613

    一、一般公共服务


一、基本支出

572,613






    1.经费拨款

792,613

    二、外交


    1.工资福利支出

347,481






    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

55,600






      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

169,532






      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

220,000






      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出

741,876

    1.工资福利支出







      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

220,000






      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助







      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴







      (7)政府住房基金其他收入


    十、医疗卫生与计划生育支出


     5.转移性支出







      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.债务利息支出







二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出









    十三、农林水事务


    8.基本建设支出









    十四、交通运输


    9.其他资本性支出









    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出









    十六、商业服务业等事务











    十七、金融监管等事务支出











    十八、援助其他地区支出











    十九、国土资源气象等事务











    二十、住房保障支出

50,737










    二十一、粮油物资储备事务











    二十二、预备费











    二十三、国有资本经营预算支出











    二十四、其他支出











    二十五、转移性支出











    二十六、债务还本支出











    二十七、债务付息支出











    二十八、债务发行费用支出









本  年  收  入  合  计

792,613

本  年  支  出  合  计

792,613

本  年  支  出  合  计

792,613






三、上年结余收入











    1.公共财政拨款结转











    2.政府性基金拨款结转











收      入      总      计

792,613

支   出   总   计

792,613

支   出   总   计

792,613










部门预算公开表五





2017年部门一般公共预算支出表





编制单位:科协




单位:元





功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出









**

**

1

2

3






合计

792,613

572,613

220,000





206

科学技术支出

741,876

521,876

220,000





  20607

  科学技术普及

741,876

521,876

220,000





    2060701

    机构运行(科学技术普及)

521,876

521,876






    2060702

    科普活动

170,000


170,000





    2060799

    其他科学技术普及支出

50,000


50,000





221

住房保障支出

50,737

50,737






  22102

  住房改革支出

50,737

50,737






    2210201

    住房公积金

50,737

50,737

















部门预算公开表六




2017年部门一般公共预算基本支出表




编制单位:科协











单位:元




支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算












合计

572,613












301


工资福利支出

347,481

302


商品和服务支出

55,600

303


对个人和家庭的补助

169,532




301

01

基本工资

191,328

302

01

办公费

5,300

303

01

离休费





301

02

津贴补贴

120,540

302

02

印刷费


303

02

退休费

118,795




301

03

奖金

15,944

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费





301

04

社会保障缴费

19,669

302

04

手续费


303

04

抚恤金





301

06

伙食补助费


302

05

水费

100

303

05

生活补助





301

07

绩效工资


302

06

电费

900

303

06

救济费





301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


302

07

邮电费

2,200

303

07

医疗费





301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金





301

99

其他工资福利支出


302

09

物业管理费


303

09

奖励金









302

11

差旅费

4,500

303

10

生产补贴









302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金

50,737








302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴









302

14

租赁费


303

13

购房补贴









302

15

会议费


303

14

采暖补贴









302

16

培训费


303

15

物业管理补贴









302

17

公务接待费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出









302

18

专用材料费













302

24

被装购置费













302

25

专用燃料费













302

26

劳务费













302

27

委托业务费













302

28

工会经费













302

29

福利费













302

31

公务用车运行维护费













302

39

其他交通费用

42,600












302

40

税金及附加费用













302

99

其他商品和服务支出



























































































部门预算公开表七


2017年部门政府性基金支出预算总表


编制单位:科协


















单位:元


功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



























部门预算公开表八


















2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表


























科协本级











编制单位:科协



单位:元












合计(一般预算)(合计)





项          目

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

















*        *

1

2

3

















一、“三公”经费小计

3

0


















(一)因公出国(境)费用




















(二)公务接待费

1

0


















(三)公务用车费

2

0


















   1.公务用车运行费

2

0


















   2.公务用车购置费



























































 



第三部分 环江科协20174年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、科协2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算79.26万元,减少12.13万元,下降13.27%。增减主要原因:减少科普惠农项目经费。

公共财政预算拨款79.26万元,减少12.13万元,下降13.27%。增减主要原因:减少科普惠农项目经费。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算79.26万元,其中基本支出57.26万元,占支出总预算的72.24%,同比减少15.05万元,下降16.75%;项目支出22万元,占支出总预算的27.75%。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出79.26万元,其中:基本支出57.26万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行52.18万元,其中:基本支出52.18万元。主要用于环江科协机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保科协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、环江科协2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费 无。

(二)公务接待费2017年预算0万元。

(三)公务用车运维费 2017年预算0万元,同比减少2万元,减少100%。原因:2016年我县机关和参公单位公务用车制度改革后,单位公车运行费用相应减少

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

 

  一、机关运行经费预算安排情况

行政运行5.56万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元0。

 政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位没有车辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

 

四、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十一、各部门特定名词解释

 

 

     环江毛南族自治县科学技术协会

     2017年3月6日