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环江毛南族自治县大安乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:本站更新日期:2017-03-18 00:00:001870人阅读

环江毛南族自治县大安乡人民政府

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县大安乡人民政府2017年部门预算编制情况公开如下:

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、国有资产占用情况;
四、名词解释。

第一部分 环江毛南族自治县大安乡人民政府基本情况

一、基本职能。

  根据党章和《地方组织法》的规定,乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

二、机构设置情况。

1、大安乡党政机关内设机构

大安乡党政机构党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制,助理员职位的设置,根据实际需要和编制数量来确定。

乡设人大机构,不设政协机构,群团组织按有关章程规定设置。

2、事业机构设置

(1)以乡党委、政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心(改名为扶贫工作站,下同)、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、国土规建环保安监站(四所合一)、水利站、人口和计划生育服务所(与计生办合署办公)、农机管理站等8个。

(2)以上级业务部门为主,乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。

三、人员构成情况。

人员编制总数为59人,其中行政编制30人,事业编制29人。实有财政供养人数45人,其中行政在职26人,事业在职24人,离退休人员21人。编外在职实有人数291人。具体情况如下:其中大学村官人数1人,村两委(含各村村民小组长)人数290人。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

部门预算公开表一

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:环江毛南族自治县大安乡人民政府





单位:元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项     目(按支出功能科目分类)

预算数

项     目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

6222704

    一、一般公共服务

3750614

一、基本支出

5822704

      1.经费拨款

6222704

    二、外交

0

      1.工资福利支出

3868202

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

0

    三、国防

0

      2.商品和服务支出

637800

        (1)专项收入安排的资金

0

    四、公共安全

0

      3.对个人和家庭的补助

1316702

        (2)行政事业性收费收入

0

    五、教育

0

二、项目支出

400000

        (3)罚没收入安排的资金

0

    六、科学技术

0

      1.工资福利支出

0

        (4)国有资本经营收入

0

    七、文化体育与传媒

74847

    2.商品和服务支出

400000

        (5)国有资源(资产)有偿使用收入

0

    八、社会保障和就业

110027

      3.对个人和家庭的补助

0

        (6)捐赠收入

0

    九、社会保险基金支出

0

      4.对企事业单位的补贴

0

        (7)政府住房基金其他收入

0

    十、医疗卫生与计划生育支出

339938

       5.转移性支出

0

        (8)其他收入

0

    十一、节能环保

0

      6.债务利息支出

0

二、政府性基金拨款

0

    十二、城乡社区事务

156738

      7.债务还本支出

0

三、纳入财政专户管理的收入

0

    十三、农林水事务

1329007

      8.基本建设支出

0

      1.国有资本经营收入

0

    十四、交通运输

0

      9.其他资本性支出

0

      2.国有资源(资产)有偿使用收入

0

    十五、资源勘探电力信息等事务

0

      10.其他支出

0

      3.教育收费收入

0

    十六、商业服务业等事务

0



      4.其他收入

0

    十七、金融监管等事务支出

0



四、未纳入财政专户管理的收入

0

    十八、援助其他地区支出

0



      1.事业收入

0

    十九、国土资源气象等事务

0



      2.经营收入

0

    二十、住房保障支出

461533



      3.其他收入

0

    二十一、粮油物资储备事务

0





    二十二、预备费

0





    二十三、国有资本经营预算支出

0





    二十四、其他支出

0





    二十五、转移性支出

0





    二十六、债务还本支出

0





    二十七、债务付息支出

0





    二十八、债务发行费用支出

0



本    年  收  入  合  计

6222704

本    年  支  出  合  计

6222704

本    年  支  出  合  计

6222704

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




        1、一般公共预算拨款结转






        2、政府性基金结转






        3、纳入财政专户管理的其他收入结转






        4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






        5、其他结转
























收        入      总      计

6222704

支   出   总   计

6222704

支   出   总   计

6222704

二、部门收入总表

部门预算公开表二

2017年部门收入预算总表

编制单位:环江毛南族自治县大安乡人民政府






单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

6222704

6222704

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

3750614

3750614

0

0

0

0

    20101

  人大事务

158466

158466

0

0

0

0

      2010101

    行政运行(人大事务)

158466

158466

0

0

0

0

    20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3013211

3013211

0

0

0

0

      2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3013211

3013211

0

0

0

0

    20106

  财政事务

338870

338870

0

0

0

0

      2010601

    行政运行(财政事务)

338870

338870

0

0

0

0

    20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

240067

240067

0

0

0

0

      2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

240067

240067

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

74847

74847

0

0

0

0

    20701

  文化

74847

74847

0

0

0

0

      2070109

    群众文化

74847

74847

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

110027

110027

0

0

0

0

    20801

  人力资源和社会保障管理事务

110027

110027

0

0

0

0

      2080109

    社会保险经办机构

110027

110027

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

339938

339938

0

0

0

0

    21007

  计划生育事务

339938

339938

0

0

0

0

      2100716

    计划生育机构

339938

339938

0

0

0

0

212

城乡社区支出

156738

156738

0

0

0

0

    21299

  其他城乡社区支出

156738

156738

0

0

0

0

    2129999

    其他城乡社区支出

156738

156738

0

0

0

0

213

农林水支出

1329007

1329007

0

0

0

0

    21301

  农业

276500

276500

0

0

0

0

      2130104

    事业运行(农业)

276500

276500

0

0

0

0

    21303

  水利

111939

111939

0

0

0

0

      2130304

    水利行业业务管理

111939

111939

0

0

0

0

    21307

  农村综合改革

940568

940568

0

0

0

0

      2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

940568

940568

0

0

0

0

221

住房保障支出

461533

461533

0

0

0

0

    22102

  住房改革支出

461533

461533

0

0

0

0

      2210201

    住房公积金

461533

461533

0

0

0

0

三、部门支出总表

部门预算公开表三

2017年部门预算支出总表

编制单位:环江毛南族自治县大安乡人民政府















单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出














合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

6222704

5822704

3868202

637800

1316702

400000

0

400000

0

0

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

3750614

3350614

2077545

417900

855169

400000

0

400000

0

0

0

0

0

0

0

0

    20101

  人大事务

158466

158466

135066

23400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2010101

    行政运行(人大事务)

158466

158466

135066

23400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3013211

2613211

1449762

308400

855049

400000

0

400000

0

0

0

0

0

0

0

0

      2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3013211

2613211

1449762

308400

855049

400000

0

400000

0

0

0

0

0

0

0

0

    20106

  财政事务

338870

338870

287750

51000

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2010601

    行政运行(财政事务)

338870

338870

287750

51000

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

240067

240067

204967

35100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

240067

240067

204967

35100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

74847

74847

52722

22125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    20701

  文化

74847

74847

52722

22125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2070109

    群众文化

74847

74847

52722

22125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

110027

110027

105227

4800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    20801

  人力资源和社会保障管理事务

110027

110027

105227

4800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2080109

    社会保险经办机构

110027

110027

105227

4800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

339938

339938

316038

23900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    21007

  计划生育事务

339938

339938

316038

23900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2100716

    计划生育机构

339938

339938

316038

23900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

156738

156738

149538

7200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    21299

  其他城乡社区支出

156738

156738

149538

7200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2129999

    其他城乡社区支出

156738

156738

149538

7200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

1329007

1329007

1167132

161875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    21301

  农业

276500

276500

247425

29075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2130104

    事业运行(农业)

276500

276500

247425

29075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    21303

  水利

111939

111939

107139

4800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2130304

    水利行业业务管理

111939

111939

107139

4800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    21307

  农村综合改革

940568

940568

812568

128000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

940568

940568

812568

128000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

461533

461533

0

0

461533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    22102

  住房改革支出

461533

461533

0

0

461533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      2210201

    住房公积金

461533

461533

0

0

461533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

四、财政拨款收支总表

部门预算公开表四

2017年部门财政拨款收支总表

编制单位:环江毛南族自治县大安乡人民政府





单位:元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项     目(按支出功能科目分类)

预算数

项     目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

6222704

    一、一般公共服务

3750614

一、基本支出

5822704

    1.经费拨款

6222704

    二、外交

0

      1.工资福利支出

3868202

      2.纳入一般公共预算管理的非税收入

0

    三、国防

0

      2.商品和服务支出

637800

        (1)专项收入安排的资金

0

    四、公共安全

0

      3.对个人和家庭的补助

1316702

        (2)行政事业性收费收入

0

    五、教育

0

二、项目支出

400000

        (3)罚没收入安排的资金

0

    六、科学技术支出

0

      1.工资福利支出

0

        (4)国有资本经营收入

0

    七、文化体育与传媒

74847

      2.商品和服务支出

400000

        (5)国有资源(资产)有偿使用收入

0

    八、社会保障和就业

110027

      3.对个人和家庭的补助

0

        (6)捐赠收入

0

    九、社会保险基金支出

0

      4.对企事业单位的补贴

0

        (7)政府住房基金其他收入

0

    十、医疗卫生与计划生育支出

339938

       5.转移性支出

0

      (8)其他收入

0

    十一、节能环保

0

      6.债务利息支出

0

二、政府性基金拨款

0

    十二、城乡社区事务

156738

      7.债务还本支出

0



    十三、农林水事务

1329007

      8.基本建设支出

0



    十四、交通运输

0

      9.其他资本性支出

0



    十五、资源勘探电力信息等事务

0

      10.其他支出

0



    十六、商业服务业等事务

0





    十七、金融监管等事务支出

0





    十八、援助其他地区支出

0





    十九、国土资源气象等事务

0





    二十、住房保障支出

461533





    二十一、粮油物资储备事务

0





    二十二、预备费

0





    二十三、国有资本经营预算支出

0





    二十四、其他支出

0





    二十五、转移性支出

0





    二十六、债务还本支出

0





    二十七、债务付息支出

0





    二十八、债务发行费用支出

0



本    年  收  入  合  计

6222704

本    年  支  出  合  计

6222704

本    年  支  出  合  计

6222704

三、上年结余收入

0





      1.公共财政拨款结转






      2.政府性基金拨款结转






收        入      总      计

6222704

支   出   总   计

6222704

支   出   总   计

6222704

五、一般公共预算支出表

部门预算公开表五

2017年部门一般公共预算支出表

编制单位:环江毛南族自治县大安乡人民政府



单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出






**

**

1

2

3


合计

6222704

5822704

400000

201

一般公共服务支出

3750614

3350614

400000

    20101

  人大事务

158466

158466

0

      2010101

    行政运行(人大事务)

158466

158466

0

    20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3013211

2613211

400000

      2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3013211

2613211

400000

    20106

  财政事务

338870

338870

0

      2010601

    行政运行(财政事务)

338870

338870

0

    20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

240067

240067

0

      2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

240067

240067

0

207

文化体育与传媒支出

74847

74847

0

    20701

  文化

74847

74847

0

      2070109

    群众文化

74847

74847

0

208

社会保障和就业支出

110027

110027

0

    20801

  人力资源和社会保障管理事务

110027

110027

0

      2080109

    社会保险经办机构

110027

110027

0

210

医疗卫生与计划生育支出

339938

339938

0

    21007

  计划生育事务

339938

339938

0

      2100716

    计划生育机构

339938

339938

0

212

城乡社区支出

156738

156738

0

    21299

  其他城乡社区支出

156738

156738

0

      2129999

    其他城乡社区支出

156738

156738

0

213

农林水支出

1329007

1329007

0

    21301

  农业

276500

276500

0

      2130104

    事业运行(农业)

276500

276500

0

    21303

  水利

111939

111939

0

      2130304

    水利行业业务管理

111939

111939

0

    21307

  农村综合改革

940568

940568

0

      2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

940568

940568

0

221

住房保障支出

461533

461533

0

    22102

  住房改革支出

461533

461533

0

      2210201

    住房公积金

461533

461533

0

六、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表六

2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:环江毛南族自治县大安乡人民政府









单位:元

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算





















合计

5822704









301


工资福利支出

3868202

302


商品和服务支出

637800

303


对个人和家庭的补助

1316702

301

01

基本工资

1543464

302

01

办公费

0

303

01

离休费

0

301

02

津贴补贴

1100880

302

02

印刷费

0

303

02

退休费

826849

301

03

奖金

79014

302

03

咨询费

261500

303

03

退职(役)费

0

301

04

社会保障缴费

173528

302

04

手续费

0

303

04

抚恤金

0

301

06

伙食补助费

0

302

05

水费

0

303

05

生活补助

27000

301

07

绩效工资

134748

302

06

电费

0

303

06

救济费

0

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

0

302

07

邮电费

0

303

07

医疗费

0

301

09

职业年金

0

302

08

取暖费

0

303

08

助学金

0

301

99

其他工资福利支出

836568

302

09

物业管理费

0

303

09

奖励金

1320





302

11

差旅费

0

303

10

生产补贴

0





302

12

因公出国(境)费用

0

303

11

住房公积金

461533





302

13

维修(护)费

0

303

12

提租补贴

0





302

14

租赁费

0

303

13

购房补贴

0





302

15

会议费

0

303

14

采暖补贴

0





302

16

培训费

0

303

15

物业管理补贴

0





302

17

公务接待费

0

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0





302

18

专用材料费

0









302

24

被装购置费

0









302

25

专用燃料费

0









302

26

劳务费

0









302

27

委托业务费

0









302

28

工会经费

0









302

29

福利费

0









302

31

公务用车运行维护费

116500









302

39

其他交通费用

258600









302

40

税金及附加费用

0









302

99

其他商品和服务支出

1200





七、政府性基金预算支出表

部门预算公开表七

2017年部门政府性基金支出预算总表



















单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出




项目支出
















合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





















八、一般公共预算“三公”经费支出表

附件一:表8


部门预算公开表八

2017年一般公共预算“三公”经费预算表



               单位:万元

项目

2016年预算数

2017预算数

2017年比2016年增减%

合计

14.9

14.65

-1.68

1.因公出国(境)费用




2.公务接待费

4.606.55

3

-34.70

3.公务用车费

10.30

11.65

13.11

其中:(1)公务用车运行维护费




      2)公务用车购置








    注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,三公经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算622.27万元,同比增加132.71万元,增长27.11%。增减主要原因:职工福利支出增加。

公共财政预算拨款622.27万元,同比增加132.71万元,增长27.11%。增减主要原因:职工福利支出增加

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算622.27万元,其中基本支出582.27万元,占支出总预算的93.57%,同比增加132.71万元,增长29.52%;项目支出40万元,占支出总预算的6.43%,没有增减。增减主要原因:职工福利支出增加。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出622.27万元,其中:基本支出582.27万元,项目支出40万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行375.06万元,其中:基本支出582.27万元,项目支出40万元。主要用于党政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保事业机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行247.21万元,主要用于事业为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。 

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2017年预算3万元,同比下降1.62万元,减少34.70%。主要是用于因公接待;减少原因分析:接待减少。

(三)公务用车费2017年预算9.22万元,同比增加2.09万元,增长29.31%。其中:

1. 公务用车运行维护费2017年预算11.65万元,同比增加1.35万元,增长13.11%。主要用于:车辆运行维护燃油费用;增减原因分析:车辆老化需要维修较多,需要下队的工作比较多用油量增多。

2. 公务用车购置2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明 

  一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行63.78万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加0万元

 政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中:机要通信和应急用车3辆,事业单位公务用车共3辆,其中文化站1辆、农业服务中心1辆、计生站1辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、各部门特定名词解释



 

 

                                                 环江毛南族自治县大安乡人民政府

                                            2017年3月18日