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2017年(公共资源交易中心)部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:本站更新日期:2017-03-17 00:00:001517人阅读


环江毛南族自治县公共资源交易中心

2017年部门预算及“三公”经费预算编制

说    明  


按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县公共资源交易中心2017年部门预算编制情况公开如下:





目      录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一 、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四 、财政拨款收支总表

五 、一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入预算说明。

二 、支出预算说明。

三、 年财政拨款支出预算情况 

第四部分 2017年部门预算其他事项说明


第一部分 公共资源交易中心基本情况

(一)基本职能

履行建设工程招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责,具体包括:

负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件;负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作;负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查;负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理;负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办;负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作;负责指导、协调全县公共资源交易平台建设;承办领导交办的其他工作。


(二)机构设置情况。

根据上述职责,环江毛南族自治县公共资源交易中心设置公共资源交易股

公共资源交易股负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件;负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作;负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查;负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理;负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办;负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作;负责指导、协调全县公共资源交易平台建设;承办领导交办的其他工作。

(三)人员构成情况。

人员编制总数为4人,事业编制4人,实有财政供养人数5人.


第二部分 2017年部门预算表格





部门预算公开表一

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:公共资源交易中心



单位:元

收           入


支              出




项            目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

392730

    一、一般公共服务

364183

一、基本支出

242730

    1.经费拨款

392730

    二、外交

0

    1.工资福利支出

206563

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入

0

    三、国防

0

    2.商品和服务支出

7500

      (1)专项收入安排的资金

0

    四、公共安全

0

    3.对个人和家庭的补助

28667

      (2)行政事业性收费收入

0

    五、教育

0

二、项目支出

150000

      (3)罚没收入安排的资金

0

    六、科学技术

0

1.工资福利支出

0

      (4)国有资本经营收入

0

    七、文化体育与传媒

0

2.商品和服务支出

150000

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入

0

    八、社会保障和就业

0

3.对个人和家庭的补助

0

      (6)捐赠收入

0

    九、社会保险基金支出

0

4.对企事业单位的补贴

0

      (7)政府住房基金其他收入

0

    十、医疗卫生与计划生育支出

0

5.转移性支出

0

      (8)其他收入

0

    十一、节能环保

0

6.债务利息支出

0

二、政府性基金拨款

0

    十二、城乡社区事务

0

7.债务还本支出

0

三、纳入财政专户管理的收入

0

    十三、农林水事务

0

8.基本建设支出

0

    1.国有资本经营收入

0

    十四、交通运输

0

9.其他资本性支出

0

    2.国有资源(资产)有偿使用收入

0

    十五、资源勘探电力信息等事务

0

10.其他支出

0

    3.教育收费收入

0

    十六、商业服务业等事务

0



    4.其他收入

0

    十七、金融监管等事务支出

0



四、未纳入财政专户管理的收入

0

    十八、援助其他地区支出

0



    1.事业收入

0

    十九、国土资源气象等事务

0



    2.经营收入

0

    二十、住房保障支出

28547



    3.其他收入

0

    二十一、粮油物资储备事务

0





    二十二、预备费

0





    二十三、国有资本经营预算支出

0





    二十四、其他支出

0





    二十五、转移性支出

0





    二十六、债务还本支出

0





    二十七、债务付息支出

0





    二十八、债务发行费用支出

0



本  年  收  入  合  计

392730

本  年  支  出  合  计

392730

本 年 支 出 合 计

392730

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




 1、一般公共预算拨款结转






 2、政府性基金结转






 3、纳入财政专户管理的其他收入结转






 4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






 5、其他结转
























收    入     总     计

392730

支   出   总   计

392730

支  出 总  计

392730






     部门预算公开表二

2017年部门收入预算总表

编制单位:公共资源交易中心





单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

392730

392730

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

364183

364183

0

0

0

0

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

364183

364183

0

0

0

0

    2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

214183

214183

0

0

0

0

    2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

26200

26200

0

0

0

0

    2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

123800

123800

0

0

0

0

221

住房保障支出

28547

28547

0

0

0

0

      22102

  住房改革支出

28547

28547

0

0

0

0

    2210201

   住房公积金

28547

28547

0

0

0

0













部门预算公开表三

2017年部门预算支出总表

编制单位:公共资源交易中心















单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出




项目支出














合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

392730

242730

206563

7500

28667

150000

0

150000

0

0

0

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

364183

214183

206563

7500

120

150000

0

150000

0

0

0

0

0

0

0

0

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

364183

214183

206563

7500

120

150000

0

150000

0

0

0

0

0

0

0

0

    2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

214183

214183

206563

7500

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

26200

0

0

0

0

26200

0

26200

0

0

0

0

0

0

0

0

    2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

123800

0

0

0

0

123800

0

123800

0

0

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

28547

28547

0

0

28547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      22102

     住房改革支出

28547

28547

0

0

28547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

    2210201

    住房公积金

28547

28547

0

0

28547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





部门预算公开表四

2017年部门财政拨款收支总表

编制单位:公共资源交易中心




单位:元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

392730

    一、一般公共服务

364183

一、基本支出

242730

   1.经费拨款

392730

    二、外交

0

  1.工资福利支出

206563

   2.纳入一般公共预算管理的非税收入

0

    三、国防

0

  2.商品和服务支出

7500

     (1)专项收入安排的资金

0

    四、公共安全

0

  3.对个人和家庭的补助

28667

     (2)行政事业性收费收入

0

    五、教育

0

二、项目支出

150000

     (3)罚没收入安排的资金

0

    六、科学技术支出

0

  1.工资福利支出

0

     (4)国有资本经营收入

0

    七、文化体育与传媒

0

  2.商品和服务支出

150000

    (5)国有资源(资产)有偿使用收入

0

    八、社会保障和就业

0

  3.对个人和家庭的补助

0

     (6)捐赠收入

0

    九、社会保险基金支出

0

  4.对企事业单位的补贴

0

     (7)政府住房基金其他收入

0

    十、医疗卫生与计划生育支出

0

  5.转移性支出

0

     (8)其他收入

0

    十一、节能环保

0

  6.债务利息支出

0

二、政府性基金拨款

0

    十二、城乡社区事务

0

  7.债务还本支出

0



    十三、农林水事务

0

  8.基本建设支出

0



    十四、交通运输

0

  9.其他资本性支出

0



    十五、资源勘探电力信息等事务

0

  10.其他支出

0



    十六、商业服务业等事务

0





    十七、金融监管等事务支出

0





    十八、援助其他地区支出

0





    十九、国土资源气象等事务

0





    二十、住房保障支出

28547





    二十一、粮油物资储备事务

0





    二十二、预备费

0





    二十三、国有资本经营预算支出

0





    二十四、其他支出

0





    二十五、转移性支出

0





    二十六、债务还本支出

0





    二十七、债务付息支出

0





    二十八、债务发行费用支出

0



本  年  收  入  合  计

392730

本  年  支  出  合  计

392730

本 年 支 出 合 计

392730

三、上年结余收入

0





    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






收      入     总      计

392730

支   出   总   计

392730

支   出  总  计

392730

 




部门预算公开表五

2017年部门一般公共预算支出表

编制单位:公共资源交易中心



单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出






**

**

1

2

3


合计

392730

242730

150000

201

一般公共服务支出

364183

214183

150000

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

364183

214183

150000

    2010301

   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

214183

214183

0

    2010350

   事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

26200

0

26200

    2010399

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

123800

0

123800

221

住房保障支出

28547

28547

0

       22102

     住房改革支出

28547

28547

0

      2210201

    住房公积金

28547

28547

0










部门预算公开表六

2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:公共资源交易中心









单位:元

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码


科目名称

一般公共预算





















合计

242730









301


工资福利支出

206563

302


商品和服务支出

7500

303


对个人和家庭的补助

28667

301

01

基本工资

79128

302

01

办公费

3500

303

01

离休费

0

301

02

津贴补贴

37008

302

02

印刷费

2000

303

02

退休费

0

301

03

奖金

0

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费

0

301

04

社会保障缴费

12479

302

04

手续费

0

303

04

抚恤金

0

301

06

伙食补助费

0

302

05

水费

0

303

05

生活补助

0

301

07

绩效工资

19152

302

06

电费

0

303

06

救济费

0

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

13196

302

07

邮电费

0

303

07

医疗费

0

301

09

职业年金

0

302

08

取暖费

0

303

08

助学金

0

301

99

其他工资福利支出

45600

302

09

物业管理费

0

303

09

奖励金

120





302

11

差旅费

2000

303

10

生产补贴

0





302

12

因公出国(境)费用

0

303

11

住房公积金

28547





302

13

维修(护)费

0

303

12

提租补贴

0





302

14

租赁费

0

303

13

购房补贴

0





302

15

会议费

0

303

14

采暖补贴

0





302

16

培训费

0

303

15

物业管理补贴

0





302

17

公务接待费

0

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0





302

18

专用材料费

0









302

24

被装购置费

0









302

25

专用燃料费

0









302

26

劳务费

0









302

27

委托业务费

0









302

28

工会经费

0









302

29

福利费

0









302

31

公务用车运行维护费

0









302

39

其他交通费用

0









302

40

税金及附加费用

0









302

99

其他商品和服务支出

0





















        部门预算公开表七

2017年部门政府性基金支出预算总表

编制单位:公共资源交易中心

















单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出




项目支出
















合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




部门预算公开表八

2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表


编制单位:公共资源交易中心



       单位:元

项          目

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

一、“三公”经费小计

7.2

2

-72%

(一)因公出国(境)费用

0

0

0

(二)公务接待费

3.55

2

-43%

(三)公务用车费

3.75

0

-100%

   1.公务用车运行费

3.75

0

             -100%

   2.公务用车购置费





第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入预算说明。

2017年收入总预算 39.27万元,同比增加10.65万元,增长37.21%。增减主要原因:2017年基本支出项中的工资福利比2016年有所增加。

公共财政预算拨款 39.27 万元,同比增加  10.65 万元,增长   37.21%。增加主要原因:2017年工资福利比2016年有所增加


二 、支出预算说明。 

2017年支出总预算39.27万元,其中基本支出24.27万元,占支出总预算的61.80%,同比增加10.65万元;项目支出15万元,占支出总预算的 38.2%,跟2016年预算数相等。

事业运行39.27万元,其中:基本支出24.27万元,占支出总预算的61.80%,同比增加10.65万元;项目支出15万元,占支出总预算的 38.2%,跟2016年预算数相等


三、 年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出39.27万元,其中:基本支出24.27万元,项目支出15万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

事业运行39.27万元,其中:基本支出24.27万元,项目支出15万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、聘用人员的劳务费、系统维护费等日常公用经费支出。


四、 2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年没有做预算

(二)公务接待费2017年预算 2万元,同比减少1.75万元,下降46.6%。主要是用于公务接待开支;减少原因:厉行节约

(三)公务用车费:因已实行公车改革,我单位无公车,故2017年没有作预算

第四部分 2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

行政运行0.75万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0万元。

  政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

  按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0元,分散采购预算0万元。

  三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

  2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

  四、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


            环江毛南族自治县公共资源交易中心

              2017年3月17日