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环江毛南族自治县工商联 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:本站更新日期:2017-03-17 00:00:001505人阅读

环江毛南族自治县工商联

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    

 

按照《中华人民共和国预算法》,自治县委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将环江毛南族自治县工商联2017年部门预算编制情况公开如下:

               

               

 

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一 、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四 、财政拨款收支总表

五 、一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入预算说明。

二、支出预算说明。

三、年财政拨款支出预算情况 

四、2017年公共财政拨款三公经费预算情况

 

第四部分 2017年部门预算其他事项说明

 

 

第一部分 环江毛南族自治县工商联基本情况

 

   一、基本职能

      工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁 和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联的主要工作内容有:

1、参政议政,民主监督;
    2、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;
    3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;
    4、在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;
    5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;
    6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
    7、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

 

   二、机构设置

   1个职能股室:综合办公室。

 

   三、人员构成情况

   人员编制总数为3人,实有财政供养人数3人。


 

 第二部分 2017年部门预算表格

 

一、部门收支总表






部门预算公开表一

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:工商联





单位:元

           


                 

                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

  目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

301,138

    一、一般公共服务

282,003

一、基本支出

171,138

    1.经费拨款

301,138

    二、外交


    1.工资福利支出

128,743

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

23,200

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

19,195

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

130,000

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

130,000

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金其他收入


    十、医疗卫生与计划生育支出


     5.转移性支出


      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出


三、纳入财政专户管理的收入


    十三、农林水事务


    8.基本建设支出


    1.国有资本经营收入


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入


    十七、金融监管等事务支出




四、未纳入财政专户管理的收入


    十八、援助其他地区支出




    1.事业收入


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入


    二十、住房保障支出

19,135



    3.其他收入


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




     

301,138

     

301,138

     

301,138

五、上年结余收入


    二十九、结转下年支出




      1、一般公共预算拨款结转






      2、政府性基金结转






      3、纳入财政专户管理的其他收入结转






      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转






      5、其他结转
























               

301,138

支   出   总   计

301,138

支   出   总   计

301,138

 

 

 

二、部门收入总表

部门预算公开表二

2017年部门收入预算总表

编制单位:工商联






单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余的资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

301,138

301,138





201

一般公共服务支出

282,003

282,003





  20128

  民主党派及工商联事务

282,003

282,003





    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

207,003

207,003





    2012804

    参政议政(民主党派及工商联事务)

75,000

75,000





221

住房保障支出

19,135

19,135





  22102

  住房改革支出

19,135

19,135





    2210201

    住房公积金

19,135

19,135





 

 

三、部门支出总表

部门预算公开表三

2017年部门预算支出总表

编制单位:工商联









单位:元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


合计

301,138

171,138

128,743

23,200

19,195

130,000


130,000









201

一般公共服务支出

282,003

152,003

128,743

23,200

60

130,000


130,000









  20128

  民主党派及工商联事务

282,003

152,003

128,743

23,200

60

130,000


130,000









    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

207,003

152,003

128,743

23,200

60

55,000


55,000









    2012804

    参政议政(民主党派及工商联事务)

75,000





75,000


75,000









221

住房保障支出

19,135

19,135



19,135












  22102

  住房改革支出

19,135

19,135



19,135












    2210201

    住房公积金

19,135

19,135



19,135













 

四、财政拨款收支总表

 

部门预算公开表四

2017年部门财政拨款收支总表

编制单位:工商联





单位:元

           


                 




                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

  目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

301,138

    一、一般公共服务

282,003

一、基本支出

171,138

    1.经费拨款

301,138

    二、外交


    1.工资福利支出

128,743

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入


    三、国防


    2.商品和服务支出

23,200

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

19,195

      (2)行政事业性收费收入


    五、教育


二、项目支出

130,000

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术支出


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

130,000

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金其他收入


    十、医疗卫生与计划生育支出


     5.转移性支出


      (8)其他收入


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出




    十三、农林水事务


    8.基本建设支出




    十四、交通运输


    9.其他资本性支出




    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出




    十六、商业服务业等事务






    十七、金融监管等事务支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

19,135





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




     

301,138

     

301,138

     

301,138

三、上年结余收入






    1.公共财政拨款结转






    2.政府性基金拨款结转






               

301,138

支   出   总   计

301,138

支   出   总   计

301,138

 

五、一般公共预算支出表

部门预算公开表五


2017年部门一般公共预算支出表


编制单位:工商联



单位:元


功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出



**

**

1

2

3



合计

301,138

171,138

130,000


201

一般公共服务支出

282,003

152,003

130,000


20128

民主党派及工商联事务

282,003

152,003

130,000


2012801

行政运行(民主党派及工商联事务)

207,003

152,003

55,000


2012804

参政议政(民主党派及工商联事务)

75,000


75,000


221

住房保障支出

19,135

19,135



22102

住房改革支出

19,135

19,135



2210201

住房公积金

19,135

19,135



 

 

 

六、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表六


2017年部门一般公共预算基本支出表


编制单位:工商联








单位:元



支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算






合计

171,138










301


工资福利支出

128,743

302


商品和服务支出

23,200

303


对个人和家庭的补助

19,195


301

01

基本工资

68,304

302

01

办公费


303

01

离休费



301

02

津贴补贴

47,460

302

02

印刷费


303

02

退休费



301

03

奖金

5,692

302

03

咨询费

5,200

303

03

退职(役)费



301

04

社会保障缴费

7,287

302

04

手续费


303

04

抚恤金



301

06

伙食补助费


302

05

水费


303

05

生活补助



301

07

绩效工资


302

06

电费


303

06

救济费



301

08

机关事业单位基本养老保险缴费


302

07

邮电费


303

07

医疗费



301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金



301

99

其他工资福利支出


302

09

物业管理费


303

09

奖励金

60






302

11

差旅费


303

10

生产补贴







302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金

19,135






302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴







302

14

租赁费


303

13

购房补贴







302

15

会议费


303

14

采暖补贴







302

16

培训费


303

15

物业管理补贴







302

17

公务接待费


303

99

其他对个人和家庭的补助支出







302

18

专用材料费











302

24

被装购置费











302

25

专用燃料费











302

26

劳务费











302

27

委托业务费











302

28

工会经费











302

29

福利费











302

31

公务用车运行维护费











302

39

其他交通费用

18,000










302

40

税金及附加费用











302

99

其他商品和服务支出







 

七、政府性基金预算支出表

 
















部门预算公开表七

2017年部门政府性基金支出预算总表

编制单位:工商联














单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





















 

八、一般公共预算“三公”经费支出表

 

部门预算公开表八

2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表







编制单位:工商联



单位:万元


         

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%


*        *

1

2

3


一、“三公”经费小计

7.25

3.09

-57.38%


(一)因公出国(境)费用





(二)公务接待费

3.25

3.09

-5%


(三)公务用车费

4


-100%


   1.公务用车运行费

4


-100%


   2.公务用车购置费




 “三公”经费增减变化原因说明:规范公务接待、公务用车改革。

 

 

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、收入预算说明

2017年收入总预算 30.11万元,同比减少3.33万元,减少9.9%。增减主要原因:减少公车开支预算;2017年基本支出项中的工资福利比2016年有所增加。

公共财政预算拨款 30.11万元,同比减少3.33万元,减少9.9%。增减主要原因:减少公车开支预算;2017年工资福利比2016年有所增加。

 

二、支出预算说明

2017年度财政拨款支出30.11万元,其中:基本支出17.11万元,占支出总预算的56.83%,同比减少3.34万元;项目支出13万元,跟2016年预算数相等

 

三、年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出30.11万元,其中:基本支出17.11万元,项目支出13万元。具体支出预算如下:

1.行政运行20.70万元,其中:基本支出15.20万元,项目支出5.50万元。主要用于机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.参政议政7.50万元,主要用于工商联会参政议政事务支出。 

3.住房公积金1.91万元,主要用于职工住房公积金单位补贴部分。

四、2017年公共财政拨款三公经费预算情况

(一)因公出国(境)经费

2017年无此预算。

(二)公务接待费

公务接待费2017年预算3.09万元,同比减少0.16万元。2017年公务接待费主要是用于正常公务活动接待,按“三项规定”相关要求,减少不必要的公务接待,公务接待日趋规范化。

(三)公务用车运行维护费

无此预算。因已实行公车改革,取消公车运行维护费。

 

 

第四部分 2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

行政运行2.32万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0万元。

  政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

  按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0元,分散采购预算0万元。

  三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

  2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

  四、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

环江毛南族自治县工商联

2017年3月17日