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中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2017年预算公开

来源:本站更新日期:2017-03-17 00:00:001991人阅读

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2017年部门预算编制情况公开如下:

              

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明  

第四部分:2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、国有资产占用情况;
四、名词解释。

 

第一部分 统战部基本情况

一、基本职能

1.研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党的统一战线方针、政策和县委有关指示;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责调查研究、检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;管理台湾政治团体的来访工作。                                                      
二、机构设置
行政单位5个(其中挂牌或挂靠机构4个),挂牌或挂靠机构:台湾工作办公室、台湾事务办公室、侨务办公室、侨联。

三、人员构成情况。
行政编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,实有行政在职9人,离退休人员13人。
第二部分 2017年部门预算表格(详见2017年部门预算公开表)






部门预算公开表一
2017年部门预算收支预算总表





编制单位:统战部



单位:元
收            入
支                  出



项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款2209818    一、一般公共服务2131932一、基本支出1789818
    1.经费拨款2209818    二、外交0    1.工资福利支出556306
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入0    三、国防0    2.商品和服务支出98400
      (1)专项收入安排的资金0    四、公共安全0    3.对个人和家庭的补助1135112
      (2)行政事业性收费收入0    五、教育0二、项目支出420000
      (3)罚没收入安排的资金0    六、科学技术0    1.工资福利支出0
      (4)国有资本经营收入0    七、文化体育与传媒0    2.商品和服务支出420000
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入0    八、社会保障和就业0    3.对个人和家庭的补助0
      (6)捐赠收入0    九、社会保险基金支出0    4.对企事业单位的补贴0
      (7)政府住房基金其他收入0    十、医疗卫生与计划生育支出0     5.转移性支出0
      (8)其他收入0    十一、节能环保0    6.债务利息支出0
二、政府性基金拨款0    十二、城乡社区事务0    7.债务还本支出0
三、纳入财政专户管理的收入0    十三、农林水事务0    8.基本建设支出0
    1.国有资本经营收入0    十四、交通运输0    9.其他资本性支出0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入0    十五、资源勘探电力信息等事务0    10.其他支出0
    3.教育收费收入0    十六、商业服务业等事务0


    4.其他收入0    十七、金融监管等事务支出0


四、未纳入财政专户管理的收入0    十八、援助其他地区支出0


    1.事业收入0    十九、国土资源气象等事务0


    2.经营收入0    二十、住房保障支出77886


    3.其他收入0    二十一、粮油物资储备事务0




    二十二、预备费0




    二十三、国有资本经营预算支出0




    二十四、其他支出0




    二十五、转移性支出0




    二十六、债务还本支出0




    二十七、债务付息支出0




    二十八、债务发行费用支出0


本  年  收  入  合  计2209818本  年  支  出  合  计2209818本  年  支  出  合  计2209818
五、上年结余收入
    二十九、结转下年支出



      1、一般公共预算拨款结转





      2、政府性基金结转





      3、纳入财政专户管理的其他收入结转





      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转





      5、其他结转





收      入      总      计2209818支   出   总   计2209818支   出   总   计2209818







部门预算公开表二
2017年部门收入预算总表







编制单位:统战部





单位:元
功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余的资金
****123456

合计220981822098180000
201一般公共服务支出213193221319320000
  20124  宗教事务10000100000000
    2012401    行政运行(宗教事务)10000100000000
  20125  港澳台侨事务50000500000000
    2012501    行政运行(港澳台侨事务)20000200000000
    2012505    台湾事务10000100000000
    2012506    华侨事务20000200000000
  20131  党委办公厅(室)及相关机构事务75000750000000
    2013199    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出75000750000000
  20134  统战事务199693219969320000
    2013401    行政运行(统战事务)199693219969320000
221住房保障支出77886778860000
  22102  住房改革支出77886778860000
    2210201    住房公积金77886778860000

















部门预算公开表三

2017年部门预算支出总表


















编制单位:统战部















单位:元

功能科目编码功能科目名称总计基本支出


项目支出














合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出

****12345678910111213141516


合计22098181789818556306984001135112420000042000000000000

201一般公共服务支出21319321711932556306984001057226420000042000000000000

  20124  宗教事务1000000001000001000000000000

    2012401    行政运行(宗教事务)1000000001000001000000000000

  20125  港澳台侨事务5000000005000005000000000000

    2012501    行政运行(港澳台侨事务)2000000002000002000000000000

    2012505    台湾事务1000000001000001000000000000

    2012506    华侨事务2000000002000002000000000000

  20131  党委办公厅(室)及相关机构事务7500000007500007500000000000

    2013199    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出7500000007500007500000000000

  20134  统战事务19969321711932556306984001057226285000028500000000000

    2013401    行政运行(统战事务)19969321711932556306984001057226285000028500000000000

221住房保障支出7788677886007788600000000000

  22102  住房改革支出7788677886007788600000000000

    2210201    住房公积金7788677886007788600000000000






部门预算公开表四
2017年部门财政拨款收支总表





编制单位:统战部



单位:元
收            入
支                  出



项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款2209818    一、一般公共服务2131932一、基本支出1789818
    1.经费拨款2209818    二、外交0    1.工资福利支出556306
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入0    三、国防0    2.商品和服务支出98400
      (1)专项收入安排的资金0    四、公共安全0    3.对个人和家庭的补助1135112
      (2)行政事业性收费收入0    五、教育0二、项目支出420000
      (3)罚没收入安排的资金0    六、科学技术支出0    1.工资福利支出0
      (4)国有资本经营收入0    七、文化体育与传媒0    2.商品和服务支出420000
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入0    八、社会保障和就业0    3.对个人和家庭的补助0
      (6)捐赠收入0    九、社会保险基金支出0    4.对企事业单位的补贴0
      (7)政府住房基金其他收入0    十、医疗卫生与计划生育支出0     5.转移性支出0
      (8)其他收入0    十一、节能环保0    6.债务利息支出0
二、政府性基金拨款0    十二、城乡社区事务0    7.债务还本支出0


    十三、农林水事务0    8.基本建设支出0


    十四、交通运输0    9.其他资本性支出0


    十五、资源勘探电力信息等事务0    10.其他支出0


    十六、商业服务业等事务0




    十七、金融监管等事务支出0




    十八、援助其他地区支出0




    十九、国土资源气象等事务0




    二十、住房保障支出77886




    二十一、粮油物资储备事务0




    二十二、预备费0




    二十三、国有资本经营预算支出0




    二十四、其他支出0




    二十五、转移性支出0




    二十六、债务还本支出0




    二十七、债务付息支出0




    二十八、债务发行费用支出0


本  年  收  入  合  计2209818本  年  支  出  合  计2209818本  年  支  出  合  计2209818
三、上年结余收入0




    1.公共财政拨款结转





    2.政府性基金拨款结转





收      入      总      计2209818支   出   总   计2209818支   出   总   计2209818




部门预算公开表五
2017年部门一般公共预算支出表




编制单位:统战部


单位:元
功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出






****123

合计22098181789818420000
201一般公共服务支出21319321711932420000
  20124  宗教事务10000010000
    2012401    行政运行(宗教事务)10000010000
  20125  港澳台侨事务50000050000
    2012501    行政运行(港澳台侨事务)20000020000
    2012505    台湾事务10000010000
    2012506    华侨事务20000020000
  20131  党委办公厅(室)及相关机构事务75000075000
    2013199    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出75000075000
  20134  统战事务19969321711932285000
    2013401    行政运行(统战事务)19969321711932285000
221住房保障支出77886778860
  22102  住房改革支出77886778860
    2210201    住房公积金77886778860











部门预算公开表六
2017年部门一般公共预算基本支出表











编制单位:统战部









单位:元
支出经济分类科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码
科目名称一般公共预算






















合计1789818








301
工资福利支出556306302
商品和服务支出98400303
对个人和家庭的补助1135112
30101基本工资27654030201办公费620030301离休费0
30102津贴补贴19557630202印刷费030302退休费1057046
30103奖金2303730203咨询费030303退职(役)费0
30104社会保障缴费3175530204手续费030304抚恤金0
30106伙食补助费030205水费80030305生活补助0
30107绩效工资030206电费400030306救济费0
30108机关事业单位基本养老保险缴费659830207邮电费030307医疗费0
30109职业年金030208取暖费030308助学金0
30199其他工资福利支出2280030209物业管理费030309奖励金180




30211差旅费1300030310生产补贴0




30212因公出国(境)费用030311住房公积金77886




30213维修(护)费030312提租补贴0




30214租赁费030313购房补贴0




30215会议费030314采暖补贴0




30216培训费030315物业管理补贴0




30217公务接待费030399其他对个人和家庭的补助支出0




30218专用材料费0








30224被装购置费0








30225专用燃料费0








30226劳务费0








30227委托业务费0








30228工会经费0








30229福利费0








30231公务用车运行维护费0








30239其他交通费用74400








30240税金及附加费用0








30299其他商品和服务支出0























部门预算公开表七
2017年部门政府性基金支出预算总表



















编制单位:统战部

















单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计基本支出


项目支出















合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
********12345678910111213141516




部门预算公开表八

2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表




统战部本级




编制单位:统战部

单位:元

项          目2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%

*        *123

一、“三公”经费小计159400109000-31.62%

(一)因公出国(境)费用000

(二)公务接待费110000109000-0.91%

(三)公务用车费494000-100%

   1.公务用车运行费494000-100%

   2.公务用车购置费000

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明
           2017年度预算总收入为220.98万元,比上年增加31.48万元,增长16.61%,增长的主要原因是人员经费的增长(人员工资标准调整)。公共财政预算拨款为220.98万元,比上年增加31.48万元,增长16.61%,增长的主要原因是人员经费的增长(人员工资标准调整)。上年结余收入25.90万元,同比增加12.22万元,增加89.33%。增减主要原因:上年财政拨款结转增加。
(二) 支出预算说明。
2017年支出总预算220.98万元,其中基本支出178.98万元,占支出总预算的80.99%,同比增加50.39万元,增长39.19%;项目支出42万元,占支出总预算的19.01%,同比减少19万元,下降31.15%。增减主要原因:节省经费支出。
二、2016年财政拨款支出预算情况 
2017年度财政拨款支出220.98万元,其中:基本支出178.98万元,项目支出42万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行213.19万元,其中:基本支出171.19万元,项目支出42万元。主要用于县委统战部为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、住房公积金7.79万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。
三、“三公”经费预算表说明
一)因公出国(境)经费2017年预算0万元。

(二)公务接待费2017年预算10.9万元,同比减少0.1万元,下降0.91%。主要是用于:单位按规定开支的各类公务接待费。减少原因:按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准。

(三)公务用车费2017年预算0万元。原因:2016年我县机关和参公单位公务用车制度改革后,我单位没有公务用车。

 

 

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

行政运行9.84万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0

 政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0元,分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。