环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县驯乐苗族乡人民政府2017年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、国有资产占用情况;
四、名词解释。
第一部分 驯乐苗族乡人民政府基本情况
一、基本职能。
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;
3、负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;
5、编制本乡财政预预算计划,负责经费的划拨和核算工作;
6、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况。
1.党政极端内设机构:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。
2.事业机构设置:以党委政府管理为主,上级业务部门进行业务指导的机构:农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主,乡党委政府协助实行“双重管理”得机构:财政所、水利畜牧兽医站等2个。
三、人员构成情况。
人员编制总数为76人,其中行政编制38人,事业编制30人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数93人,其中行政在职38人,事业在职31人,离退休人员24人(其中离休0人)。编外在职实有人数6人。具体情况如下:
编外在职实有人数6人中,村官1人,后勤控制数2人,政府购买人员3人。
财政所人员编制总数为8人,其中参照公务员管理编制8人,实有财政供养人数7人,在职7人。
第二部分 2017年部门预算表格
表一:预算收支预算总表 | 部门预算公开表一 | ||||
2017年部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位:驯乐乡 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7,947,960 | 一、一般公共服务 | 4,432,507 | 一、基本支出 | 7,447,960 |
1.经费拨款 | 7,947,960 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 4,993,534 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 791,150 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1,663,276 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 500,000 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 152,178 | 2.商品和服务支出 | 400,000 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 201,932 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 558,374 | 5.转移性支出 | ||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 218,245 | 7.债务还本支出 | ||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 1,809,395 | 8.基本建设支出 | ||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | |||
2.国有资源(资产)有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | 100,000 | ||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 575,329 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 7,947,960 | 本 年 支 出 合 计 | 7,947,960 | 本 年 支 出 合 计 | 7,947,960 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 |
表二:收入预算总表 | 部门预算公开表二 | ||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位:驯乐乡 | 单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,947,960 | 7,947,960 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,432,507 | 4,432,507 | ||||
20101 | 人大事务 | 150,846 | 150,846 | ||||
2010101 | 行政运行(人大事务) | 150,846 | 150,846 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,561,923 | 3,561,923 | ||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,561,923 | 3,561,923 | ||||
20106 | 财政事务 | 479,958 | 479,958 | ||||
2010601 | 行政运行(财政事务) | 479,958 | 479,958 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 239,780 | 239,780 | ||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 239,780 | 239,780 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 152,178 | 152,178 | ||||
20701 | 文化 | 152,178 | 152,178 | ||||
2070109 | 群众文化 | 152,178 | 152,178 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 201,932 | 201,932 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 201,932 | 201,932 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 201,932 | 201,932 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 558,374 | 558,374 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 558,374 | 558,374 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 558,374 | 558,374 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 218,245 | 218,245 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 218,245 | 218,245 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 218,245 | 218,245 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,809,395 | 1,809,395 | ||||
21301 | 农业 | 238,816 | 238,816 | ||||
2130104 | 事业运行(农业) | 238,816 | 238,816 | ||||
21303 | 水利 | 180,011 | 180,011 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 180,011 | 180,011 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1,390,568 | 1,390,568 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,390,568 | 1,390,568 | ||||
221 | 住房保障支出 | 575,329 | 575,329 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 575,329 | 575,329 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 575,329 | 575,329 |
表三:预算支出总表
2017年部门预算支出总表 | 部门预算公开表三 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 7,947,960 | 7,447,960 | 4,993,534 | 791,150 | 1,663,276 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | ||||||||
一般公共服务支出 | 4,432,507 | 3,932,507 | 2,376,260 | 468,300 | 1,087,947 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | ||||||||
人大事务 | 150,846 | 150,846 | 127,446 | 23,400 | ||||||||||||
行政运行(人大事务) | 150,846 | 150,846 | 127,446 | 23,400 | ||||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,561,923 | 3,061,923 | 1,635,696 | 338,400 | 1,087,827 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | ||||||||
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,561,923 | 3,061,923 | 1,635,696 | 338,400 | 1,087,827 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | ||||||||
财政事务 | 479,958 | 479,958 | 408,438 | 71,400 | 120 | |||||||||||
行政运行(财政事务) | 479,958 | 479,958 | 408,438 | 71,400 | 120 | |||||||||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 239,780 | 239,780 | 204,680 | 35,100 | ||||||||||||
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 239,780 | 239,780 | 204,680 | 35,100 | ||||||||||||
文化体育与传媒支出 | 152,178 | 152,178 | 143,778 | 8,400 | ||||||||||||
文化 | 152,178 | 152,178 | 143,778 | 8,400 | ||||||||||||
群众文化 | 152,178 | 152,178 | 143,778 | 8,400 | ||||||||||||
社会保障和就业支出 | 201,932 | 201,932 | 192,332 | 9,600 | ||||||||||||
人力资源和社会保障管理事务 | 201,932 | 201,932 | 192,332 | 9,600 | ||||||||||||
社会保险经办机构 | 201,932 | 201,932 | 192,332 | 9,600 | ||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 558,374 | 558,374 | 524,874 | 33,500 | ||||||||||||
计划生育事务 | 558,374 | 558,374 | 524,874 | 33,500 | ||||||||||||
计划生育机构 | 558,374 | 558,374 | 524,874 | 33,500 | ||||||||||||
城乡社区支出 | 218,245 | 218,245 | 208,645 | 9,600 | ||||||||||||
其他城乡社区支出 | 218,245 | 218,245 | 208,645 | 9,600 | ||||||||||||
其他城乡社区支出 | 218,245 | 218,245 | 208,645 | 9,600 | ||||||||||||
农林水支出 | 1,809,395 | 1,809,395 | 1,547,645 | 261,750 | ||||||||||||
农业 | 238,816 | 238,816 | 209,741 | 29,075 | ||||||||||||
事业运行(农业) | 238,816 | 238,816 | 209,741 | 29,075 | ||||||||||||
水利 | 180,011 | 180,011 | 153,336 | 26,675 | ||||||||||||
水利行业业务管理 | 180,011 | 180,011 | 153,336 | 26,675 | ||||||||||||
农村综合改革 | 1,390,568 | 1,390,568 | 1,184,568 | 206,000 | ||||||||||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 1,390,568 | 1,390,568 | 1,184,568 | 206,000 | ||||||||||||
住房保障支出 | 575,329 | 575,329 | 575,329 | |||||||||||||
住房改革支出 | 575,329 | 575,329 | 575,329 | |||||||||||||
住房公积金 | 575,329 | 575,329 | 575,329 |
表四:财政拨款收支总表 | 部门预算公开表四 | ||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位:驯乐乡 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7,947,960 | 一、一般公共服务 | 4,432,507 | 一、基本支出 | 7,447,960 |
1.经费拨款 | 7,947,960 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 4,993,534 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 791,150 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1,663,276 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 500,000 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 152,178 | 2.商品和服务支出 | 400,000 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 201,932 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 558,374 | 5.转移性支出 | ||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 218,245 | 7.债务还本支出 | ||
十三、农林水事务 | 1,809,395 | 8.基本建设支出 | |||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | 100,000 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 575,329 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 7,947,960 | 本 年 支 出 合 计 | 7,947,960 | 本 年 支 出 合 计 | 7,947,960 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 7,947,960 | 支 出 总 计 | 7,947,960 | 支 出 总 计 | 7,947,960 |
表五:一般公共预算支出表 | 部门预算公开表五 | |||
2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位:驯乐乡 | 单位:元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,947,960 | 7,447,960 | 500,000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,432,507 | 3,932,507 | 500,000 |
20101 | 人大事务 | 150,846 | 150,846 | |
2010101 | 行政运行(人大事务) | 150,846 | 150,846 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,561,923 | 3,061,923 | 500,000 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,561,923 | 3,061,923 | 500,000 |
20106 | 财政事务 | 479,958 | 479,958 | |
2010601 | 行政运行(财政事务) | 479,958 | 479,958 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 239,780 | 239,780 | |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 239,780 | 239,780 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 152,178 | 152,178 | |
20701 | 文化 | 152,178 | 152,178 | |
2070109 | 群众文化 | 152,178 | 152,178 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 201,932 | 201,932 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 201,932 | 201,932 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 201,932 | 201,932 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 558,374 | 558,374 | |
21007 | 计划生育事务 | 558,374 | 558,374 | |
2100716 | 计划生育机构 | 558,374 | 558,374 | |
212 | 城乡社区支出 | 218,245 | 218,245 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 218,245 | 218,245 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 218,245 | 218,245 | |
213 | 农林水支出 | 1,809,395 | 1,809,395 | |
21301 | 农业 | 238,816 | 238,816 | |
2130104 | 事业运行(农业) | 238,816 | 238,816 | |
21303 | 水利 | 180,011 | 180,011 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 180,011 | 180,011 | |
21307 | 农村综合改革 | 1,390,568 | 1,390,568 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,390,568 | 1,390,568 | |
221 | 住房保障支出 | 575,329 | 575,329 | |
22102 | 住房改革支出 | 575,329 | 575,329 | |
2210201 | 住房公积金 | 575,329 | 575,329 |
表六:一般公共预算基本支出表 | 部门预算公开表六 | ||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位:驯乐乡 | 单位:元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 7,447,960 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,993,534 | 302 | 商品和服务支出 | 791,150 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,663,276 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 1,923,264 | 302 | 01 | 办公费 | 50,000 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,340,724 | 302 | 02 | 印刷费 | 2,000 | 303 | 02 | 退休费 | 984,977 |
301 | 03 | 奖金 | 92,233 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 217,055 | 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | 303 | 04 | 抚恤金 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 3,000 | 303 | 05 | 生活补助 | 101,650 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 182,292 | 302 | 06 | 电费 | 6,000 | 303 | 06 | 救济费 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,598 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,231,368 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 1,320 | |
302 | 11 | 差旅费 | 200,000 | 303 | 10 | 生产补贴 | |||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 575,329 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 5,000 | 303 | 12 | 提租补贴 | |||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 5,000 | 303 | 14 | 采暖补贴 | |||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | ||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 101,700 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 117,450 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 298,800 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,200 |
表七:政府性基金支出预算总表 | 部门预算公开表七 | ||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
编制单位:驯乐乡 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
表八:一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
部门预算公开表八 | ||||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位:驯乐乡 | 单位:元 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 248700 | 270000 | 8% | |
(一)因公出国(境)费用 | ||||
(二)公务接待费 | 90000 | 90000 | ||
(三)公务用车费 | 158700 | 180000 | ||
1.公务用车运行费 | 158700 | 180000 | ||
2.公务用车购置费 |
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算794.796万元,同比增加134.4236万元,增长20.36%。增减主要原因:在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在16年度有所上调,行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为:600元-750元,在职村干工龄资按年调整,预算增加。
公共财政预算拨款794.796万元,同比增加134.4236万元,增长(或下降)20.36%。增减主要原因:在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在16年度有所上调,行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为:600元-750元,在职村干工龄资按年调整,预算增加。
上年结余收入0元,与上年预算持平。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算794.796万元,其中基本支出744.796万元,占支出总预算的93.71%,同比增加134.4236万元,增长22.02%;项目支出50万元,占支出总预算的6.29%,与上年预算持平。增减主要原因:基本工资支出增加,在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在16年度有所上调,行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为:600元-750元,在职村干工龄资按年上调,因此2017预算增加幅度较大。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出794.796万元,其中:基本支出744.796万元,项目支出50万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行500.7836万元,其中:基本支出450.7836万元,项目支出50万元。主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行294.0124万元,主要用于主要用事业单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,事业机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0万元,与上年预算持平。乡镇级单位无因公出国预算及支出。
(二)公务接待费2017年预算10万元,同比增加1万元,增长(或下降)11%。主要是用于:同级和县级开展工作和检查交流接待。增减原因分析:同级和县级开展工作和检查交流增多,因而费用增加。
(三)公务用车费2017年预算18万元,同比增加(或减少)2.13万元,增长(或下降)13.42%。其中:
1. 公务用车运行维护费2017年预算18万元,同比增加2.13万元,增长13.42%。主要用于:开展群众处理纠纷工作,精准扶贫工作下队及美丽卫生督查下队加油;增减原因分析:新增两部公务用车用于日常出差下队工作费用,因而费用增加。
2. 公务用车购置2017年预算0万元,同比增加0万元,与上年预算持平。
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行79.1万元,全部是基本支出预算。主要用于本乡为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加0万元,同比增长0%。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0元,分散采购预算0万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共3辆,其中:机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共2辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0套)。
四、名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、各部门特定名词解释
环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府
2017年3月15日