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环江县地震局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:本站更新日期:2017-03-14 00:00:001319人阅读

环江毛南族自治县地震局

2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明

    

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县地震局2017年部门预算编制情况公开如下:

              

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明


第四部分:2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ;

二、政府采购预算安排情况;

三、国有资产占用情况;

四、名词解释。



 

 

 

第一部分 环江毛南族自治县地震局基本情况

 

    一、基本职能。

    为国家建设和人民生活提供地震管理保障。

二、机构设置情况。

环江毛南族自治县地震局于 2003年12月成立,与科技局执行一套人员两块牌子。2010年3月县机构编制委员会同意参照其他县市从科技局中分出设立,为县人民政府直属事业单位,机构级别为正科级,人员编制3名,其中领导职数2名,正职1名,副职1名。2011年6月,县人民政府下文任命地震局正副局长,2011年8月调入1名工作人员。2012年4月,县机构编制委员会下发《关于同意增加自治县地震局人员编制的批复》,同意增加县地震局财政全额拨款事业编制2名(其中1名用于面向社会招聘相关地质专业的人员)。增编后,县地震局财政全额拨款事业编制为5名。

    三、人员构成情况。

环江毛南族自治县地震局于2014年3月广西公务员局批复同意列为参照公务员法管理的事业单位,县财政全额拨款,财务独立核算。人员编制总数为5人,其中行政编制0人,事业编制5人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人,其中行政在职0人,事业在职5人,离退休人员0人。编外在职实有人数1人。 

 

  第二部分 2017年部门预算表格






部门预算公开表一
2017年部门预算收支预算总表
编制单位:地震局



单位:元
收            入
支                  出



项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款750280    一、一般公共服务0一、基本支出520280
    1.经费拨款750280    二、外交0    1.工资福利支出395093
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入0    三、国防0    2.商品和服务支出66600
      (1)专项收入安排的资金0    四、公共安全0    3.对个人和家庭的补助58587
      (2)行政事业性收费收入0    五、教育0二、项目支出230000
      (3)罚没收入安排的资金0    六、科学技术0    1.工资福利支出0
      (4)国有资本经营收入0    七、文化体育与传媒0    2.商品和服务支出0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入0    八、社会保障和就业0    3.对个人和家庭的补助0
      (6)捐赠收入0    九、社会保险基金支出0    4.对企事业单位的补贴0
      (7)政府住房基金其他收入0    十、医疗卫生与计划生育支出0     5.转移性支出0
      (8)其他收入0    十一、节能环保0    6.债务利息支出0
二、政府性基金拨款0    十二、城乡社区事务0    7.债务还本支出0
三、纳入财政专户管理的收入0    十三、农林水事务0    8.基本建设支出0
    1.国有资本经营收入0    十四、交通运输0    9.其他资本性支出0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入0    十五、资源勘探电力信息等事务0    10.其他支出230000
    3.教育收费收入0    十六、商业服务业等事务0


    4.其他收入0    十七、金融监管等事务支出0


四、未纳入财政专户管理的收入0    十八、援助其他地区支出0


    1.事业收入0    十九、国土资源气象等事务691873


    2.经营收入0    二十、住房保障支出58407


    3.其他收入0    二十一、粮油物资储备事务0




    二十二、预备费0




    二十三、国有资本经营预算支出0




    二十四、其他支出0




    二十五、转移性支出0




    二十六、债务还本支出0




    二十七、债务付息支出0




    二十八、债务发行费用支出0


本  年    收  入  合  计750280本  年    支  出  合  计750280本  年    支  出  合  计750280
五、上年结余收入
    二十九、结转下年支出



      1、一般公共预算拨款结转





      2、政府性基金结转





      3、纳入财政专户管理的其他收入结转





      4、未纳入预算专户管理的其他收入结转





      5、其他结转


























收      入        总      计750280支   出   总   计750280支   出   总   计750280















部门预算公开表二
2017年部门收入预算总表






编制单位:地震局




单位:元
功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余的资金
****123456

合计7502807502800000
220国土海洋气象等支出6918736918730000
  22004  地震事务6918736918730000
    2200404    地震监测60000600000000
    2200405    地震预测预报60000600000000
    2200406    地震灾害预防20000200000000
    2200407    地震应急救援50000500000000
    2200410    防震减灾基础管理40000400000000
    2200450    地震事业机构4618734618730000
221住房保障支出58407584070000
  22102  住房改革支出58407584070000
    2210201    住房公积金58407584070000



























部门预算公开表三
2017年部门预算支出总表















编制单位:地震局














单位:元
功能科目编码功能科目名称总计基本支出


项目支出













合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516

合计7502805202803950936660058587230000000000000230000
220国土海洋气象等支出69187346187339509366600180230000000000000230000
    22004  地震事务69187346187339509366600180230000000000000230000
      2200404    地震监测6000000006000000000000060000
      2200405    地震预测预报6000000006000000000000060000
      2200406    地震灾害预防2000000002000000000000020000
      2200407    地震应急救援5000000005000000000000050000
      2200410    防震减灾基础管理4000000004000000000000040000
      2200450    地震事业机构4618734618733950936660018000000000000
221住房保障支出5840758407005840700000000000
    22102  住房改革支出5840758407005840700000000000
      2210201    住房公积金5840758407005840700000000000





部门预算公开表四
2017年部门财政拨款收支总表




编制单位:地震局



单位:元
收            入
支                  出


项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款750280    一、一般公共服务0一、基本支出520280
    1.经费拨款750280    二、外交0    1.工资福利支出395093
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入0    三、国防0    2.商品和服务支出66600
      (1)专项收入安排的资金0    四、公共安全0    3.对个人和家庭的补助58587
      (2)行政事业性收费收入0    五、教育0二、项目支出230000
      (3)罚没收入安排的资金0    六、科学技术支出0    1.工资福利支出0
      (4)国有资本经营收入0    七、文化体育与传媒0    2.商品和服务支出0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入0    八、社会保障和就业0    3.对个人和家庭的补助0
      (6)捐赠收入0    九、社会保险基金支出0    4.对企事业单位的补贴0
      (7)政府住房基金其他收入0    十、医疗卫生与计划生育支出0     5.转移性支出0
      (8)其他收入0    十一、节能环保0    6.债务利息支出0
二、政府性基金拨款0    十二、城乡社区事务0    7.债务还本支出0


    十三、农林水事务0    8.基本建设支出0


    十四、交通运输0    9.其他资本性支出0


    十五、资源勘探电力信息等事务0    10.其他支出230000


    十六、商业服务业等事务0



    十七、金融监管等事务支出0



    十八、援助其他地区支出0



    十九、国土资源气象等事务691873



    二十、住房保障支出58407



    二十一、粮油物资储备事务0



    二十二、预备费0



    二十三、国有资本经营预算支出0



    二十四、其他支出0



    二十五、转移性支出0



    二十六、债务还本支出0



    二十七、债务付息支出0



    二十八、债务发行费用支出0

本  年    收  入  合  计750280本  年    支  出  合  计750280本  年    支  出  合  计750280
三、上年结余收入0



    1.公共财政拨款结转




    2.政府性基金拨款结转




收      入        总      计750280支   出   总   计750280支   出   总   计750280










部门预算公开表五
2017年部门一般公共预算支出表


编制单位:地震局

单位:元
功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出





****123

合计750280520280230000
220国土海洋气象等支出691873461873230000
  22004  地震事务691873461873230000
    2200404    地震监测60000060000
    2200405    地震预测预报60000060000
    2200406    地震灾害预防20000020000
    2200407    地震应急救援50000050000
    2200410    防震减灾基础管理40000040000
    2200450    地震事业机构4618734618730
221住房保障支出58407584070
  22102  住房改革支出58407584070
    2210201    住房公积金58407584070











部门预算公开表六
2017年部门一般公共预算基本支出表








编制单位:地震局







单位:元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算




















合计520280







301
工资福利支出395093302
商品和服务支出66600303
对个人和家庭的补助58587
30101基本工资21567630201办公费1500030301离休费0
30102津贴补贴13908030202印刷费030302退休费0
30103奖金1797330203咨询费030303退职(役)费0
30104社会保障缴费2236430204手续费030304抚恤金0
30106伙食补助费030205水费030305生活补助0
30107绩效工资030206电费030306救济费0
30108机关事业单位基本养老保险缴费030207邮电费030307医疗费0
30109职业年金030208取暖费030308助学金0
30199其他工资福利支出030209物业管理费030309奖励金180




30211差旅费030310生产补贴0




30212因公出国(境)费用030311住房公积金58407




30213维修(护)费030312提租补贴0




30214租赁费030313购房补贴0




30215会议费030314采暖补贴0




30216培训费030315物业管理补贴0




30217公务接待费030399其他对个人和家庭的补助支出0




30218专用材料费0







30224被装购置费0







30225专用燃料费0







30226劳务费0







30227委托业务费0







30228工会经费0







30229福利费0







30231公务用车运行维护费0







30239其他交通费用51600







30240税金及附加费用0







30299其他商品和服务支出0






















部门预算公开表七
2017年部门政府性基金支出预算总表


































单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计基本支出


项目支出














合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
********12345678910111213141516



2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表








编制单位:地震局

单位:元


项          目2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%


*        *123


一、“三公”经费小计000


(一)因公出国(境)费用000


(二)公务接待费000


(三)公务用车费000


     1.公务用车运行费000


     2.公务用车购置费000




































 

    第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算75.02万元,同比增加29.37万元,增加60.85%。增加主要原因:本年度工资增长。

公共财政预算拨款23万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算75.02万元,其中基本支出52.02万元,占支出总预算的69.34%,同比增加29.37万元,增长56.45%;项目支出23万元,占支出总预算的30.65%,同比增加0万元,增长0%。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出75.02万元,其中:基本支出52.02万元,项目支出23万元。具体支出收入预算如下(按具体科目分类):

1.行政运行52.02万元,其中:基本支出收入52.02万元,主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、项目支出23万元,其中主要用于全县防震减灾业务支出及地震烈度速报与预警项目县级配套。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。本年度没有预算因公出国(境)事项。

(二)公务接待费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。本年度没有预算公务接待费用。

(三)本单位没有配备公务用车,公务用车费2017年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。


第四部分:2017年部门预算其他事项说明

  

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行6.66万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加0万元,同比增长0。

 政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



 

 

                           环江毛南族自治县地震局

                               2017年3月13日