环江公安局交通管理大队2017年预算及“三公”经费预算编制说明、预算公开表
环江毛南族自治县公安局交通管理大队
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县公安局交通管理大队2017年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、国有资产占用情况;
四、名词解释。
一、环江毛南族自治县公安局交通管理大队基本情况
(一)基本职能。
环江县公安局交通管理大队基本职能主要负责环江县辖区内的交通管理工作。
(二)机构设置情况。
环江县公安局交管大队为行政单位,下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队等5个中队。
(三)人员构成情况。
人员编制总数为27人,其中行政编制27人,实有财政供养人数25人,其中行政在职25人,离退休人员3人(其中离休0人)。编外在职实有人数52人,其中县财政供养交通协警41人,由大队经费供养交通协警5人,后勤工作人员6人。
二、 2017年部门预算表格(详见2017年部门预算公开表,表格按顺序排列进行公开,不能以附件格式公开)
三、2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算708.15万元,其中:公共财政预算拨款:616.87万元,上年结余收入91.28万元。同比增加96.51万元,增长15%。增减主要原因:在职人员工资有所增加及增加协警人员导致预算增长。
公共财政预算拨款616.87万元,同比增加182万元,增长41%。增减主要原因:在职人员的警衔工资、公务员调资后工资有所增加及增加协警人员预算导致预算增长。
上年结余收入91.28万元,同比减少85.49万元,下降48%。增减主要原因:加快了转移支付经费支出使结余减少。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算708.15万元,其中:基本支出516.87万元,占支出总预算的72%,同比增加192万元,增长59%;项目支出100万元,占支出总预算的14%,同比减少10万元,下降9%。增减主要原因:县财政根据文件精神缩减公用经费。上年结余支出91.28万元,占支出总预算12%,同比减少85.49万元,下降48%。增减主要原因:加快了转移支付经费支出使结余下降。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出708.15万元,其中:基本支出516.87万元,项目支出191.28万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
基本支出516.87万元,占支出总预算的73%。1、工资福利支出:417.7万元,2、商品服务支出:56.45万元,3、对个人家庭补助支出:42.72万元。主要用于大队为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及退休人员工资支出,确保大队正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,用于执法执勤的公务用车维护费支出等。
项目支出191.28万元,占支出总预算的27%。其中:
1、创建平安畅通县区经费:20万元,主要用于补充办公办案经费,如维修维护费、办公费、邮电费等费用支出。
2、车管业务经费:20万元,主要用于车管业务中所要支付的牌费、证芯费用、印刷表格费用支出。
3、宣传经费:5万元,主要用于建立交通安全宣传点、电视台、电台、报纸宣传费,交通安全宣传读本、宣传标语宣传展板、宣传标语、会标、印宣传单等费用支出。
4、交通事故处理经费:5万元,主要用于对当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场的道路状况等进行检验、鉴定;对公安机关交通管理部门查获交通肇事逃逸人和车辆提供有效线索或协助的人员、单位,给予表彰和奖励。
5、协警员服装装备及办公办案经费:30万元,主要用于乡镇协管员每年的服装装备经费支出及执法执勤中所需的费用支出,如差旅费,执勤用水费用等。
6、违法车辆停车费:2万元。因交通警察工作的特殊性,由上路执法执勤扣留车辆、发生交通事故扣留的车辆应统一保管存放,保证违法车辆的安全,此公共支出费用由政府统一支付。
7、科技强警经费:18万元,主要用于支付综合信息平台维护费、上洛阳卡口维护费、警务通维护费等费用支出。
8、上年结余经费:91.28万元,主要用于上洛阳服务站建设经费支出,如服务站改建费,电路改建费,服务站执法装备费用等。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2017年预(决)算0万元,
(二)公务接待费2017年预算5万元。同比增加0万元,主要用于道路交通管理中发生的业务往来接待费用。无增减的原因为大队严格按照大队公务招待标准,控制公务招待费支出,要求每年公务招待预算不超过上年预算执行。
(三)公务用车费2017年预算25.3万元,其中:
1. 公务用车运行维护费2017年预算25.3万元。同比减少8.62万元,同比下降25%。主要用于大队执法车辆日常执勤用燃料费及车辆保养维修费用。减少的主要原因为公务用车实行由县政府统一调配,大队的公务车辆进行置换后相关费用有所减少。
2. 公务用车购置2017年预算0万元。
部门预算公开表一 | |||||
2017年部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 6168719 | 一、一般公共服务 | 0 | 一、基本支出 | 5168719 |
1.经费拨款 | 6168719 | 二、外交 | 0 | 1.工资福利支出 | 4176918 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0 | 三、国防 | 0 | 2.商品和服务支出 | 564500 |
(1)专项收入安排的资金 | 0 | 四、公共安全 | 5901371 | 3.对个人和家庭的补助 | 427301 |
(2)行政事业性收费收入 | 0 | 五、教育 | 0 | 二、项目支出 | 1000000 |
(3)罚没收入安排的资金 | 0 | 六、科学技术 | 0 | 1.工资福利支出 | 0 |
(4)国有资本经营收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 | 2.商品和服务支出 | 1000000 |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 0 |
(6)捐赠收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 4.对企事业单位的补贴 | 0 |
(7)政府住房基金其他收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 5.转移性支出 | 0 |
(8)其他收入 | 0 | 十一、节能环保 | 0 | 6.债务利息支出 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 十二、城乡社区事务 | 0 | 7.债务还本支出 | 0 |
三、纳入财政专户管理的收入 | 0 | 十三、农林水事务 | 0 | 8.基本建设支出 | 0 |
1.国有资本经营收入 | 0 | 十四、交通运输 | 0 | 9.其他资本性支出 | 0 |
2.国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 10.其他支出 | 0 |
3.教育收费收入 | 0 | 十六、商业服务业等事务 | 0 | ||
4.其他收入 | 0 | 十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 0 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | ||
1.事业收入 | 0 | 十九、国土资源气象等事务 | 0 | ||
2.经营收入 | 0 | 二十、住房保障支出 | 267348 | ||
3.其他收入 | 0 | 二十一、粮油物资储备事务 | 0 | ||
二十二、预备费 | 0 | ||||
二十三、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||
二十四、其他支出 | 0 | ||||
二十五、转移性支出 | 0 | ||||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 6168719 | 本 年 支 出 合 计 | 6168719 | 本 年 支 出 合 计 | 6168719 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 6168719 | 支 出 总 计 | 6168719 | 支 出 总 计 | 6168719 |
部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6168719 | 6168719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 5901371 | 5901371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20402 | 公安 | 5901371 | 5901371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040212 | 道路交通管理 | 5901371 | 5901371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 267348 | 267348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 267348 | 267348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 267348 | 267348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位:元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 6168719 | 5168719 | 4176918 | 564500 | 427301 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 5901371 | 4901371 | 4176918 | 564500 | 159953 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20402 | 公安 | 5901371 | 4901371 | 4176918 | 564500 | 159953 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040212 | 道路交通管理 | 5901371 | 4901371 | 4176918 | 564500 | 159953 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 267348 | 267348 | 0 | 0 | 267348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 267348 | 267348 | 0 | 0 | 267348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 267348 | 267348 | 0 | 0 | 267348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门预算公开表四 | |||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 6168719 | 一、一般公共服务 | 0 | 一、基本支出 | 5168719 |
1.经费拨款 | 6168719 | 二、外交 | 0 | 1.工资福利支出 | 4176918 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0 | 三、国防 | 0 | 2.商品和服务支出 | 564500 |
(1)专项收入安排的资金 | 0 | 四、公共安全 | 5901371 | 3.对个人和家庭的补助 | 427301 |
(2)行政事业性收费收入 | 0 | 五、教育 | 0 | 二、项目支出 | 1000000 |
(3)罚没收入安排的资金 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 1.工资福利支出 | 0 |
(4)国有资本经营收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 0 | 2.商品和服务支出 | 1000000 |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 0 | 3.对个人和家庭的补助 | 0 |
(6)捐赠收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 4.对企事业单位的补贴 | 0 |
(7)政府住房基金其他收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 5.转移性支出 | 0 |
(8)其他收入 | 0 | 十一、节能环保 | 0 | 6.债务利息支出 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 十二、城乡社区事务 | 0 | 7.债务还本支出 | 0 |
十三、农林水事务 | 0 | 8.基本建设支出 | 0 | ||
十四、交通运输 | 0 | 9.其他资本性支出 | 0 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 10.其他支出 | 0 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0 | ||||
十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||||
十八、援助其他地区支出 | 0 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | 0 | ||||
二十、住房保障支出 | 267348 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | 0 | ||||
二十二、预备费 | 0 | ||||
二十三、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||
二十四、其他支出 | 0 | ||||
二十五、转移性支出 | 0 | ||||
二十六、债务还本支出 | 0 | ||||
二十七、债务付息支出 | 0 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 6168719 | 本 年 支 出 合 计 | 6168719 | 本 年 支 出 合 计 | 6168719 |
三、上年结余收入 | 0 | ||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 6168719 | 支 出 总 计 | 6168719 | 支 出 总 计 | 6168719 |
部门预算公开表五 | ||||
2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位:元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6168719 | 5168719 | 1000000 | |
204 | 公共安全支出 | 5901371 | 4901371 | 1000000 |
20402 | 公安 | 5901371 | 4901371 | 1000000 |
2040212 | 道路交通管理 | 5901371 | 4901371 | 1000000 |
221 | 住房保障支出 | 267348 | 267348 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 267348 | 267348 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 267348 | 267348 | 0 |
部门预算公开表六 | |||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位:环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位:元 | ||||||||||
支出经济分 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 5168719 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4176918 | 302 | 商品和服务支出 | 564500 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 427301 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 790524 | 302 | 01 | 办公费 | 30000 | 303 | 01 | 离休费 | 0 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 896496 | 302 | 02 | 印刷费 | 0 | 303 | 02 | 退休费 | 159953 |
301 | 03 | 奖金 | 65877 | 302 | 03 | 咨询费 | 0 | 303 | 03 | 退职(役)费 | 0 |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 105174 | 302 | 04 | 手续费 | 0 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 302 | 05 | 水费 | 2500 | 303 | 05 | 生活补助 | 0 |
301 | 07 | 绩效工资 | 0 | 302 | 06 | 电费 | 10000 | 303 | 06 | 救济费 | 0 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 302 | 07 | 邮电费 | 10000 | 303 | 07 | 医疗费 | 0 |
301 | 09 | 职业年金 | 0 | 302 | 08 | 取暖费 | 0 | 303 | 08 | 助学金 | 0 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2318847 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | 303 | 09 | 奖励金 | 0 |
302 | 11 | 差旅费 | 20000 | 303 | 10 | 生产补贴 | 0 | ||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0 | 303 | 11 | 住房公积金 | 267348 | ||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 10000 | 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | ||||
302 | 14 | 租赁费 | 0 | 303 | 13 | 购房补贴 | 0 | ||||
302 | 15 | 会议费 | 0 | 303 | 14 | 采暖补贴 | 0 | ||||
302 | 16 | 培训费 | 0 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | 0 | ||||
302 | 17 | 公务接待费 | 0 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | ||||
302 | 18 | 专用材料费 | 10000 | ||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | 0 | ||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | ||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 0 | ||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 0 | ||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 0 | ||||||||
302 | 29 | 福利费 | 0 | ||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 253000 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 219000 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 |
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门预算公开表八 | |||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
编制单位:环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | 单位:元 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 389150 | 303000 | |
(一)因公出国(境)费用 | |||
(二)公务接待费 | 50000 | 50000 | 0 |
(三)公务用车费 | 339150 | 253000 | -25% |
1.公务用车运行费 | 339150 | 253000 | -25% |
2.公务用车购置费 | |||
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行56.45万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加0万元,同比增长0。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆27辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆,其他用车12辆,其他用车主要是非警牌摩托车。
2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
四、名词解释(各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充)
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、各部门特定名词解释