环江毛南族自治县退役军人事务局2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县退役军人事务局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江毛南族自治县退役军人事务局2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县退役军人事务局2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
我局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治区党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
主要职责是:
(一)拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向
(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)牵头组织有关部门落实退役军人特殊保障政策。
(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房和保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。自治县退役军人事务局英加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职能清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置情况
我局内设机构为综合股。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责机关日常运转和后勤保障,承担文电、会务、档案、信访、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理、机关党群、机构编制、人事管理、离退休人员等工作。承担重要文稿起草工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作。负责信息化建设工作。承担退役军人事务发至普及和宣传教育工作。负者财务和资产管理等工作。
第二部分:环江毛南族自治县退役军人事务局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1833.71万元,总支出1833.71万元,其中本级财政预算收入515.68万元,上级补助1312.27万元。(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长1397.38万元,增长320%,主要原因是2024年预算收入436.33万元,均为本级预算收入,不含上级补助收入。总支出1947.73,包含上年未列支结转收支数114.02万元,较上年增长1335.23万元,增长217%,主要原因是2024年预算支出612.5万元,其中本级预算支出436.33万元,上年未列支结转支出176.17万元。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1833.71万元,较上年增长1397.38万元,增长320 %,主要原因是主要原因是2024年预算收入436.33万元,均为本级预算收入,不含上级补助收入,2025年本级收入515.68,较上年增加79.35万元,增长18%,主要原因是一是退役军人人员的增减变动,二是义务兵优待金的人数有所增加。部门收入主要包括:本级财政预算收入515.68万元,上级补助1312.27万元,事业单位经营收入5.36万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出1947.73万元,较上年增长1335.23万元,增长217%,主要原因是主要原因是2024年预算支出612.5万元,其中本级预算支出436.33万元,上年未列支结转支出176.17万元,不包含本年上级补助收入。部门支出主要包括:按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1) 社会保障和就业支出1878.63万元,占支出总预算96.45%,比上年增长1283.34万元,,主要原因是:一是包含本年上级补助资金,二是退役军人人员的增减变动,三是义务兵优待金的人数有所增加
(2) (2)一般公共服务支出1.95万元,占支出总预算0.1%,比上年增加0.57万元,增长41%,主要原因是:根据预算实际,本年度一般公共服务支出1.95万元。
(3)住房保障支出12.07万元,占支出总预算0.61%,比上年减少1.58万元,减少11.63%,主要原因是:工资薪金的增减变动。
(4)卫生健康支出49.32万元,占支出总预算2.53%,比上年增长47.14万元,主要原因是:本年包含上本年下达的上级补助资金。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.85万元,同口径比2024年增加0.85万元,增长50%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是单位无此项业务。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0 万元,增长0%,主要原因是单位无此项业务。
(三)公务接待费2025年预算安排0.85万元,比上年增减少0.45万元,下降26.5%,主要原因是2024年有以前年度财政未安排支付的接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算8.48万元,较2024年度预算数9.96万元,减少1.48万元,下降14.8%,主要原因是:根据机关运行预测,主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额2万元。与上年持平,其中:货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目47个,预算资金1947.73万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
优抚对象补助经费 | 930.82 | 例:通过实施按时发放优抚对象生活补助工作,实现改善优抚对象生活,提高优抚对象满意度的目标。 |
第三部分:名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县退役军人事务局2025年部门预算报表
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,827.95 | 一、一般公共服务支出 | 1.95 |
(一)上级补助 | 1,401.05 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 426.90 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,884.39 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | 49.32 | |
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息 | ||
七、上级补助收入 | 5.76 | 十五、商业服务业等支出 | |
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象 | |||
十九、住房保障支出 | 12.07 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算 | |||
二十二、灾害防治及应急管理 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,833.71 | 本 年 支 出 合 计 | 1,947.73 |
上年结转结余 | 114.02 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,947.73 | 支 出 总 计 | 1,947.73 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1,947.73 | 1,833.71 | 1,827.95 | 5.76 | 114.02 | 114.02 | |||||||||
1,947.73 | 1,833.71 | 1,827.95 | 5.76 | 114.02 | 114.02 | |||||||||
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 1,947.73 | 1,833.71 | 1,827.95 | 5.76 | 114.02 | 114.02 |
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1,947.73 | 127.94 | 1,819.79 | ||||||||
1,947.73 | 127.94 | 1,819.79 | ||||||||
1,947.73 | 127.94 | 1,819.79 | ||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.22 | 1.22 | |||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 0.73 | 0.73 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53 | 15.53 | |||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 11.28 | 11.28 | |||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 51.49 | 51.49 | |||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 430.10 | 430.10 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 930.82 | 930.82 | |||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 171.50 | 171.50 | |||||
208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.47 | 0.47 | |||||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 6.58 | 6.58 | |||||
208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 51.84 | 51.84 | |||||
208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
208 | 28 | 01 | 行政运行 | 108.73 | 98.39 | 10.34 | ||||
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 45.15 | 45.15 | |||||
208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.90 | 20.90 | |||||
210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 35.98 | 35.98 | |||||
210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 13.34 | 13.34 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.07 | 12.07 |
财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1,827.95 | 一、一般公共服务支出 | 1.95 | ||
(一)上级补助 | 1,401.05 | 二、外交支出 | |||
(二)本级 | 426.90 | 三、国防支出 | |||
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 1,878.63 | |||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | 49.32 | |||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 12.07 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,827.95 | 本 年 支 出 合 计 | 1,941.97 | ||
上年结转结余 | 114.02 | 结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 1,941.97 | 支 出 总 计 | 1,941.97 |
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | |||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1,941.97 | 127.94 | 119.46 | 8.48 | 1,814.03 | |||||||||||
1,941.97 | 127.94 | 119.46 | 8.48 | 1,814.03 | |||||||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 166.50 | 166.50 | ||||||||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 11.28 | 11.28 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | |||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 930.42 | 930.42 | ||||||||||
208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 51.84 | 51.84 | ||||||||||
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 45.15 | 45.15 | ||||||||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 51.49 | 51.49 | ||||||||||
208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |||||||||
208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.90 | 20.90 | ||||||||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 430.10 | 430.10 | ||||||||||
210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 13.34 | 13.34 | ||||||||||
210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 35.98 | 35.98 | ||||||||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||
208 | 28 | 01 | 行政运行 | 108.73 | 98.39 | 91.14 | 7.25 | 10.34 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | |||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
127.94 | 119.46 | 8.48 | |||||||||||||
127.94 | 119.46 | 8.48 | |||||||||||||
118.73 | 118.73 | ||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 39.57 | 39.57 | |||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 13.06 | 13.06 | |||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 16.36 | 16.36 | |||||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 15.31 | 15.31 | |||||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.53 | 15.53 | |||||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.44 | 6.44 | |||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 12.07 | 12.07 | |||||||||||
8.48 | 8.48 | ||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||
302 | 05 | 水费 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
302 | 06 | 电费 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 0.98 | 0.98 | |||||||||||
302 | 15 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 1.22 | 1.22 | |||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 4.14 | 4.14 | |||||||||||
0.73 | 0.73 | ||||||||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3.65 | 1.25 | 1.25 | 2.40 | ||||||||||
3.65 | 1.25 | 1.25 | 2.40 | ||||||||||
3.65 | 1.25 | 1.25 | 2.40 | ||||||||||
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 一般公共预算资金 | 3.65 | 1.25 | 1.25 | 2.40 |
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
备注:单位无政府性基金预算
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
备注:单位无国有资本经营预算
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 退役士兵自主就业金及培训费 | 退伍不退色,自主退役金和培训费的支出,能帮助退役军人融入社会提供了保障 |
2 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | **中央离退休干部服务机构 | 完善离退休人员管理机构,提高服务军休人员服务管理水平,更好的办理军休人员各项业务。 |
3 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 中央离退休干部服务机构 | 完善离退休人员管理机构,提高服务军休人员服务管理水平,更好的办理军休人员各项业务。 |
4 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 烈士亲属异地祭扫经费 | 保障烈士家属的异地祭扫活动。 |
5 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 伤残退役军人护理费 | 保障三级、四级伤残和患精神病评定为五级至六级的伤残退役军人医疗护理费,确保伤残退役军人的医疗保障。 |
6 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 移交政府安置的军队离休退休干部及随军无经济收入家属、遗属医疗和生活补助 | 支付军休人员经费,提高生活水平 |
7 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 自治区义务兵优待金 | 2023年完成义务兵优待金的发放,确保义务兵的权益得到保障。 |
8 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 创建双拥模范县工作经费 | 全面建设双拥模范城,通过制作双拥标识及宣传牌,加大社会的宣传力度,营造浓厚双拥社会氛围 |
9 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 优抚对象医疗保障项目经费 | 对重点优抚对象进行医疗救助,使重点优抚人员有医疗保障,就医无后顾之忧。 |
10 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 政府安排工作转业士官待安置期间生活补助及社保费 | 支付政府安排工作转业士官待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险续保经费,提高军人荣誉感。 |
11 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 烈士纪念日活动 | 通过纪念缅怀烈士,不忘初心,牢记使命。 |
12 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 望峰山烈士陵园管理 | 陵园管理,使爱国教育基地成为神圣的地方,为缅怀烈士提供了场所。 |
13 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 治安管理 | 提高单位的服务及安全度。 |
14 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 重点优抚对象医疗救助 | 保障重点优抚人员的医疗救助落实到实处。改善退役军人生活困难。 |
15 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | **优抚对象补助经费 | 用于支付优抚对象生活补助,提高优抚人员生活水平。提高优抚人员满意度。 |
16 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | **部分退役士兵社会保险接续医疗保险 | 用于支付部分退役士兵医疗保险接续。医疗有保障。 |
17 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 部分退役士兵社会保险接续医疗保险 | 用于支付部分退役士兵医疗保险接续。医疗有保障。 |
18 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 改善在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助。 |
19 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 中央军转干部生活困难补助 | 改善部分军转干部生活 |
20 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 中央义务兵优待金项目 | 2025年完成义务兵优待金的发放,保障义务兵的权利。提高义务兵的荣誉感。 |
21 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | **退役士兵基本养老保险补缴 | 完成符合条件的退役士兵的社保养老保险补缴工作 |
22 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 军转干部医疗保险 | 军转干部的医疗得到保障 |
23 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 义务兵优待 | 提高义务兵的服役积极性及荣誉感。 |
24 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 县级“八一”建军节慰问经费 | 通过发放八一慰问金,提高退役军人荣誉感 |
25 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 做好退役士兵经济补偿方案,实行城乡统一的经济补助政策,按规定标准向自主就业退役士兵发放经济补助。 |
26 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 优抚对象医疗补助费项目 | 提高优抚对象满意度 |
27 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 春节慰问移交地方安置的军队离休退休干部 | 支付军休人员春节慰问 |
28 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | **中央义务兵优待金项目 | 2025年完成义务兵优待金的发放,保障义务兵的权利。提高义务兵的荣誉感。 |
29 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 接收军队退休干部士官补缴医疗保险费 | 军队退休干部士官补缴医疗保险费 |
30 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 信访维稳 | 为解决退役军人的反映诉求,保障退役军人的合法权利。 |
31 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 优抚等工作经费 | 提高工作质量,确保优抚等工作顺利进行。 |
32 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 困难退役军人帮扶援助资金 | 做好困难退役军人帮扶援助,帮助有困难的退役军人,缓解他们的生活困难。 |
33 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | **春节八一建军节慰问部分优抚对象经费项目 | 有效提高退役军人荣誉感 |
34 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 春节八一建军节慰问部分优抚对象经费项目 | 有效提高退役军人荣誉感 |
35 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 部分军转干部生活困难补助自治区 | 用于支付部分企业军转干部生活困难补助,提高生活水平。 |
36 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 自治区优抚对象补助经费 | 支付优抚人员补助经费,提高优抚人员生活水平。 |
37 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 春节八一关爱慰问金 | 支付关爱金 |
38 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 烈士纪念设施维修 | 保护烈士纪念设施,提高社会对纪念烈士的认识。缅怀先烈,不忘历史。 |
39 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 退役士兵欢迎仪式座谈会 | 提高退役士兵荣誉感 |
40 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | **军转干部管理服务机构经费 | 军转干部管理服务机构经费的配备,保障了军转干部服务管理的业务工作顺利开展,切实保障了军转干部的业务需求。 |
41 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 优抚对象补助经费 | 用于支付优抚对象生活补助,提高优抚人员生活水平。提高优抚人员满意度。 |
42 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 军休人员补助经费 | 用于支付军休人员经费,提高军休人员生活水平 |
43 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | **军休人员管理机构经费 | 军休业务得到保障 |
44 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | **自治区义务兵优待金 | 2023年完成义务兵优待金的发放,确保义务兵的权益得到保障。 |
45 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 党员活动经费 | 确保党建工作能按质按量完成,提高党员的积极性。 |
46 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 部分退休企业军转干部生活困难补助 | 改善退休企业军转干部生活,提高生活质量,提升社会稳定度。 |
47 | 405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 军休定期增资费 | 支付军休增资费用 |