环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案,拟定相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。
(二)负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划,劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;汇总编制全县事业单位的人员招聘计划,监督检查计划执行情况;负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。
(三)综合管理全县人才开发工作。会同有关部门拟定和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进的组织实施;拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(四)负责促进就业创业工作。拟定统筹城乡的就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立健全创业扶持和就业援助制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业指导和服务工作;建立健全就业、失业预警预测、监控分析制度,保持就业形势稳定。
(五)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制;拟订事业单位人员福利和退休正常;制定全县事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责全县事业单位人员和工资总额的管理和审核。
(六)会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘、考核、培训、奖惩等工作。
(七)拟定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称支付改革,组织实施专业技术职业资格制度,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。
(八)贯彻执行人事、劳动争议调解仲裁制服和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动保障监察,劳动仲裁, 协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。拟定农民工就业和社会保障的政策和规划,推动农民工相关政策的落实,维护农民工的合法权益。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、事业管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、劳动监查大队、人才交流服务中心。
第二部分:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入 1337.18万元,总支出1408.67万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长933.89万元,增长231.57 %,主要原因是2024年上级补助资金未纳入本单位收入预算。总支出较上年增长249.29%,主要原因是2024年上级补助资金未纳入本单位支出预算。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入 1337.18万元,较上年增长933.89万元,增长231.57%,主要原因是2024年上级补助资金未纳入本单位收入预算。部门收入主要为公共财政预算拨款1337.18万元,占总收入100%,上年结余收入71.49万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出 1408.67万元,较上年增长1005.38万元,增长249.29%,主要原因是2024年上级补助资金未纳入本单位支出预算。部门支出主要包括:1、一般公共服务支出2.12万元,占总支出的0.15%。2、社会保障和就业支出1386.38万元,占总支出的98.42%。3、住房保障支出20.17万元,占总支出的1.43%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共 0万元,较上年增长(减少)0万元,增长(减少)0%。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共 0万元,较上年增长(减少)0万元,增长(减少)0%。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,同口径比2024年减少0.2万元,下降16.67%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,其中:
公务用车购置费2025年预算安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;
公务用车运行维护费2025年预算安排0元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
(三)公务接待费2025年预算安排1万元,比上年增加(减少)0.2万元,增长(下降)16.67%,减少的主要原因是执行中央八项规定,节约经费开支。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、工会经费、交通补贴。我部门2025年机关运行经费预算23.58万元,较上年增加4.06万元,增长20.8%,增长的主要原因是25年单位人数增加,交通补贴、工会经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额1.55万元。其中:货物类采购1.55万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目12个,预算资金35.81万元;对下转移支付项目5个,预算资金1097.99万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
公开招聘事业单位工作人员和事业单位紧缺人才工作经费 |
8 | 完成全年事业单位招录及事业单位紧缺人才招录工作,保障事业单位人才供给 |
第三部分:名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算报表
收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,337.18 | 一、一般公共服务支出 | 2.12 |
(一)上级补助 | 1,026.50 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 310.68 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,386.38 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 20.17 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,337.18 | 本 年 支 出 合 计 | 1,408.67 |
上年结转结余 | 71.49 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,408.67 | 支 出 总 计 | 1,408.67 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 1,408.67 | 1,337.18 | 1,337.18 | 71.49 | 71.49 | ||||||||||
403001 | 1,408.67 | 1,337.18 | 1,337.18 | 71.49 | 71.49 | ||||||||||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 其中: | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
403001 | 1,408.67 | 274.87 | 1,133.80 | 4 | 5 | 6 | ||||
1,408.67 | 274.87 | 1,133.80 | ||||||||
1,408.67 | 274.87 | 1,133.80 | ||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.12 | 2.12 | |||||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 224.30 | 223.75 | 0.55 | ||||
208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 4.00 | 4.00 | |||||
208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 2.76 | 2.76 | |||||
208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 3.00 | 3.00 | |||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 71.04 | 71.04 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.21 | 3.21 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.62 | 25.62 | |||||
208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 1,029.00 | 1,029.00 | |||||
208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 23.45 | 23.45 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1,337.18 | 一、一般公共服务支出 | 2.12 | ||
1、上级补助 | 1,026.50 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 310.68 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1386.38 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 20.17 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1,337.18 | 本年支出合计 | 1,408.67 | ||
上年结转结余 | 71.49 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1,408.67 | 支出总计 | 1,408.67 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
403001 | 1,408.67 | 274.87 | 251.30 | 23.58 | 1,133.80 | 0 | |||||
1,408.67 | 274.87 | 251.30 | 23.58 | 1,133.80 | 0 | ||||||
208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 4.00 | 4.00 | 0 | |||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 71.04 | 71.04 | 0 | |||||
208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 1,029.00 | 1,029.00 | 0 | |||||
208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 2.76 | 2.76 | 0 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 0 | ||||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 224.30 | 223.75 | 202.30 | 21.46 | 0.55 | 0 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0 | ||||
208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 23.45 | 23.45 | 0 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | |||||
208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 3.00 | 3.00 | ||||||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
274.87 | 251.30 | 23.58 | |||
274.87 | 251.30 | 23.58 | |||
225.09 | 225.09 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 67.11 | 67.11 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 39.05 | 39.05 | |
301 | 03 | 奖金 | 53.97 | 53.97 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.62 | 25.62 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.76 | 10.76 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 20.17 | 20.17 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.25 | 8.25 | |
23.58 | 23.58 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 05 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 06 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 2.62 | 2.62 | |
302 | 11 | 差旅费 | 2.42 | 2.42 | |
302 | 28 | 工会经费 | 2.12 | 2.12 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 14.82 | 14.82 | |
26.21 | 26.21 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 26.21 | 26.21 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||
门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
403001 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 单位:万元 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080104 | 综合业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 |
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 单位:万元 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
|
2024年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 干部人事档案管理工作经费 | 完成2025年全县人事档案管理、档案传递、机要档案信封购置等业务,提高档案管理水平。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 2024年自治区财政“服务惠民”专项活动 | 用于开展2024年“服务惠民”活动。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 农民工工资应急周转金 | 妥善解决年内因企业拖欠农民工工资引起的突发性事件、群体性事件,有效维护社会稳定。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 社会保险基金监督举报奖励资金 | 完成年内基金监督举报奖励发放工作,有效提高对社会保险基金的监督。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 自治区下达就业补助资金 | 2025年12月31日前完成 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 保障农民工工资工作经费 | 1、督促、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章;2、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;3、宣传和贯彻劳动法、劳动合同法等法律法规,维护双方当事人合法权益。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 党员活动经费 | 完成全年党务相关工作。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 劳动监察工作经费 | 完成劳动监察案件大概80件,加强劳动保障监察日常巡查与检查。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 企业薪酬调查项目经费 | 在2025年年底前完成企业薪酬调查项目。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | “服务惠民”专项活动自治区补助资金 | 完成2025年乡镇社保中心“服务惠民”项目资金支出。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 劳动仲裁办案工作经费 | 完成劳动仲裁案件处理预计60件,有效维护劳动者合法权益。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障日常工作经费 | 完成全年人力资源和社会保障日常业务工作。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 公开招聘事业单位工作人员和事业单位紧缺人才工作经费 | 完成全年事业单位招录和事业单位紧缺人才招聘工作任务。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 人才中心档案管理经费 | 完成2025年人才中心现库存高校毕业生等流动人员档案管理、档案投递、机要档案信封购买等业务。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 工伤认定工作经费 | 预计处理完成工伤案件60件,完成率达到90%以上,有效维护劳动者合法权益。 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 中央下达就业补助资金 | 2025年12月31日前完成 | ||
403001 | 环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | 聘请法律顾问工作经费 | 推进依法行政,加快法制政府建设。 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。