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环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:12:0057人阅读


环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

2025年部门预算公开说明

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情

第三部分:名词解释

第四部分:环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2025部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)负责本乡镇的基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗

(二)提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、 糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(三)承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院是一所集医疗、基本公卫服务预防保健于一体的国家综合性卫生院,医保定点医院。卫生院开放病床74,下设卫生室12个,它承担着东兴镇医疗卫生服务工作任务。

(一)部门内设机构

1. 医疗科室:包括内科、妇产科、儿科、中医科等。

2. 医技科室:如检验科、DR)放射科、B 超室、心电图室、胃镜室等。

3. 预防保健科室:负责公共卫生服务项目的实施和管理。

4. 行政后勤科室:涵盖办公室、财务室、后勤科等,为医疗业务提供保障支持。

(二)部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本单位属于差额拨款公益一类事业单位,属于环江毛南族自治县卫生健康局的二层机构,为二级预算单位;编制现状和人员构成:(1)编制现状:我单位核定编制人数45人,其中:管理人员10人,专业技术人员29人,后勤服务聘用人员1人。(2)人员构成:我单位本年在职职工人数84人,其中编制内实有人数39人,单位自聘人员有45人,其中:管理人员12人,卫生技术人员52人,执业(助理)医师12人,注册护士17人,其他人员23人。

 

第二部分:环江毛南族自治县东兴镇卫院2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入611.2万元,总支出611.2万元。总收入较2024年度预算数579.26万元,增长31.94万元,增长5.51%,主要原因是我单位人员增加及工资正常变动、五险一金基数调整因此收入预算比上年增长。总支出较2024年度预算数611.2万元,增加31.94万元,增加5.51%,主要原因是我单位人员增加及工资正常变动、五险一金基数调整因此收入预算比上年增长

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入611.2万元,总支出611.2万元。总收入较2024年度预算数579.26万元,增长31.94万元,增长5.51%,主要原因是我单位人员增加及工资正常变动、五险一金基数调整因此收入预算比上年增长按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;收入包括:一般公共预算拨款收入;收入包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总收入611.2万元,总支出611.2万元。总收入较2024年度预算数579.26万元,增长31.94万元,增长5.51%,主要原因是我单位人员增加及工资正常变动、五险一金基数调整因此收入预算比上年增长部门支出主要包括:1、一般公共服务支出4.75万元,占比0.77%。2、社会保障和就业支出78.43万元,占比12.83%。3、卫生健康支出478.42万元,占比78.27%。4、住房保障支出40.6万元,占比6.64%。

、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径比2024年增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,增加的主要原因是

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,增加的主要原因是

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,增加的主要原因是

(三)公务接待费2025年预算安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,增加的主要原因是

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年无事业单位相关运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

部门2025年政府采购预算总金额150万元。其中:货物类采购100万元、工程类采购40万元、服务类采购10万元。主要用于:办公设备采购:主要是电脑,打印机、复印机等设备的采购;基本公共卫生服务宣传印刷服务:基础设施建设维修

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目4个,预算资金114.34元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数          (单位:万元)

绩效目标

党支部组织生活经费

0.85

按时组织党员干部学习教育活动

自有资金政府采购项目

110

通过实施资金政府采购实现年度采购的目标,正常使用。

补助市县乡村医生生活补助经费

0.61

补助市县乡村医生生活补助

中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才

2.88

中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才

第三部分:名词解释

财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


第四部分:环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院2025部门预算报表

2025年部门收支总体情况表




单位: 万元

           

           

  

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

491.35

 一、一般公共服务支出

4.75

   (一)上级补助


 二、外交支出


   (二)本级

491.35

 三、国防支出


   (三)一般?券


 四、公共安全支出


二、政府性基金预算拨款


 五、教育支出


   (一)上级补助


 六、科学技术支出


   (二)本级


 七、文化旅游体育与传媒支出


   (三)专项债券


 八、社会保障和就业支出

78.43

三、国有资本经营预算拨款


 九、卫生健康支出

487.42

   (一)上级补助


 十、节能环保支出


   (二)本级


 十一、城乡社区支出


四、财政专户管理资金收入


 十二、农林水支出


五、事业收入


 十三、交通运输支出


六、事业单位经营收入


 十四、资源勘探工业信息等支出


七、上级补助收入


 十五、商业服务业等支出


八、附属单位上缴收入


 十六、金融支出


九、其他收入

103.10

 十七、援助其他地区支出




 十八、自然资源海洋气象等支出




 十九、住房保障支出

40.60



 二十、粮油物资储备支出




 二十一、国有资本经营预算支出




 二十二、灾害防治及应急管理支出




 二十三、其他支出




 二十四、债务还本支出




 二十五、债务付息支出




 二十六、债务发行费用支出


594.46

611.20

 上年结转结余

16.75

 结转下年支出


     

611.20

     

611.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2











2025年部门预算基本支出情况表











单位:万元

单位编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金






494.35

491.35




2.99

402

环江毛南族自治县卫生健康系统




494.35

491.35




2.99

  402014

  环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院




494.35

491.35




2.99


    人员类




486.60

486.60






      工资性支出(财政统发)

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30101-基本工资

142.70

142.70






      工资性支出(财政统发)

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30102-津贴补贴

49.83

49.83






      工资性支出(财政统发)

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30103-奖金

11.89

11.89






      基础性绩效工资(统发)

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30107-绩效工资

48.19

48.19






      奖励性绩效工资

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30107-绩效工资

28.13

28.13






      机关事业单位基本养老保险缴费

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

50501-工资福利支出

30108-机关事业单位基本养老保险缴费

52.00

52.00






      职业年金

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

50501-工资福利支出

30109-职业年金缴费

26.00

26.00






      医疗保险(含生育保险)

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30110-职工基本医疗保险缴费

21.47

21.47






      工伤保险

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30112-其他社会保障缴费

0.67

0.67






      失业保险

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30112-其他社会保障缴费

1.68

1.68






      编内在职住房公积金

2210201-住房公积金

50501-工资福利支出

30113-住房公积金

40.28

40.28






      基础性绩效工资增量

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30107-绩效工资

27.24

27.24






      机关后勤控编聘用人员、大学生村官补助

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30199-其他工资福利支出

2.64

2.64






      后勤控制人员住房公积金

2210201-住房公积金

50501-工资福利支出

30113-住房公积金

0.32

0.32






      后勤控制人员失业保险

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30112-其他社会保障缴费

0.02

0.02






       机关后勤服务中心机关事业单位基本养老保险缴费

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30108-机关事业单位基本养老保险缴费

0.78

0.78






      机关后勤服务中心城镇职工基本医疗保险缴费

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30110-职工基本医疗保险缴费

0.31

0.31






      机关后勤服务中心工伤保险

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30112-其他社会保障缴费

0.01

0.01






      机关后勤控编聘用人员基础性绩效工资增量

2100302-乡镇卫生院

50501-工资福利支出

30103-奖金

0.68

0.68






      改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助

2080502-事业单位离退休

50905-离退休费

30302-退休费

0.42

0.42






      机关事业单位退休人员补贴

2100302-乡镇卫生院

50905-离退休费

30302-退休费

6.00

6.00






      村医补助

2100399-其他基层医疗卫生机构支出

50501-工资福利支出

30199-其他工资福利支出

25.32

25.32






    公用经费




7.75

4.75




2.99


      工会经费

2012999-其他群众团体事务支出

50502-商品和服务支出

30228-工会经费

4.75

4.75






      公务用车运行维护费

2100302-乡镇卫生院

50502-商品和服务支出

30231-公务用车运行维护费

2.99





2.99

 

 

 

附件3












2025年部门预算项目支出情况表












单位:万元


单位编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金







116.86

16.75




100.11


402

环江毛南族自治县卫生健康系统




116.86

16.75




100.11


  402014

  环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院




116.86

16.75




100.11



    451226210340200005046-党支部组织生活经费

2100302-乡镇卫生院

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

0.11





0.11



    451226220440200006832-中央财政基本公共卫生服务项目补助资金

2100408-基本公共卫生服务

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

0.00

0.00







    451226220440200006832-中央财政基本公共卫生服务项目补助资金

2100408-基本公共卫生服务

50599-其他对事业单位补助

30299-其他商品和服务支出

0.30

0.30







    451226230340200006615-自有资金政府采购项目

2100302-乡镇卫生院

50601-资本性支出(一)

31002-办公设备购置

50.00





50.00



    451226230340200006615-自有资金政府采购项目

2100302-乡镇卫生院

50601-资本性支出(一)

31003-专用设备购置

50.00





50.00



    451226230440200007784-中央财政重大传染病防控项目

2100409-重大公共卫生服务

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

3.95

3.95







    451226230440200007784-中央财政重大传染病防控项目

2100409-重大公共卫生服务

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

3.00

3.00







    451226230440200007784-中央财政重大传染病防控项目

2100409-重大公共卫生服务

50901-社会福利和救助

30305-生活补助

0.50

0.50







    451226230440200007810-补助市县乡村医生生活补助经费

2100399-其他基层医疗卫生机构支出

50901-社会福利和救助

30305-生活补助

0.23

0.23







    451226230440200008358-补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费

2100399-其他基层医疗卫生机构支出

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

1.12

1.12







    451226230440200008358-补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费

2100399-其他基层医疗卫生机构支出

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

0.11

0.11







    451226230440200008663-中央财政基本药物制度补助

2100399-其他基层医疗卫生机构支出

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

4.51

4.51







    451226230440200008663-中央财政基本药物制度补助

2100399-其他基层医疗卫生机构支出

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

0.16

0.16







    451226230440200008816-中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养

2100409-重大公共卫生服务

50502-商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

2.88

2.88






附件4





2025年度预算项目绩效目标批复表





单位:万元

单位显示编码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标



合计

116.86


402

环江毛南族自治县卫生健康系统


116.86


  402014

  环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院


116.86


    402014

    环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

451226210340200005046-党支部组织生活经费

0.11

按时发放

    402014

    环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

451226220440200006832-中央财政基本公共卫生服务项目补助资金

0.30

年内免费为居民提供基本公共卫生服务

    402014

    环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

451226230340200006615-自有资金政府采购项目

100.00

按照政府采购要求进行采购

    402014

    环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

451226230440200007784-中央财政重大传染病防控项目

7.45

目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%;目标2:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健 康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。                                                                           目标3:开展血吸虫病查灭螺,降低传播风险。目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及危害因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。目标5:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查;开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。

    402014

    环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

451226230440200007810-补助市县乡村医生生活补助经费

0.23

依据《自治区卫生计生委、财政厅、发展改革委、人力资源社会保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的通知》(桂卫发〔2015〕7号)?《广西壮族自治区卫生健康委员会 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的补充通知》(桂卫发〔2020〕6号),对具有广西壮族自治区户籍,2014年12月31日前年满45周岁以上,取得卫生计生行政部门颁发的《赤脚医生证》、《乡村医生证书》、《乡村医生执业证书》、《执业助理医师资格证书(广西版)》和《执业(助理)医师资格证书》之一,并经县级卫生计生行政部门批准在村卫生室执业的在岗或曾在岗现离岗的乡村医生补助。

    402014

    环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

451226230440200008358-补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费

1.22

补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费

    402014

    环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

451226230440200008663-中央财政基本药物制度补助

4.67

目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5:对基本药物制度补助满意度进一步提高。

    402014

    环江毛南族自治县东兴镇中心卫生院

451226230440200008816-中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养

2.88

中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养