林业局2025年部门预算公开说明
林业局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分:部门概况
第二部分:林业局2025年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:林业局2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
环江毛南族自治县林业局的主要职能是:
1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。
2、承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化的责任。
3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
4、承担组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
5、协助河池市林业局对全县林业系统自然保护区的监督管理。
6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。
7、组织、协调、指导和监督全县石漠化和沙化土地防治工作。
8、参与拟订自治县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。
9、承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
10、指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。
11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理;指导全县林业队伍的建设;指导各乡镇林业工作站开展业务工作。
12、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。
第二部分:林业局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入7809.65万元,总支出7809.65万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长5783.52万元,增长285.45 %,主要原因是历年上级补助资金提前批在上年下达,作为上年结转结余列入收入,2025年上级补助资金提前批在2025年初下达,作为本年预算收入。总支出较上年5783.52万元,增长285.45%,主要原因是历年上级补助资金提前批在上年下达,作为上年结转结余列入支出,2025年上级补助资金提前批在2025年初下达,作为本年预算支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入10,330.84万元,较上年增长2418.38万元,增长30.56%,主要原因是上级补助资金增加2234.34万元,2024年底调资,2025年预算增加。部门收入主要包括:一般公共预算拨款7,809.65万元,占部门总收入75.60%,其中上级补助6,279.48万元,本级1,530.17万元;上年结转结余2521.19万元,占部门总收入24.40%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出10,330.84万元,较上年增长2418.38万元,增长30.56%,主要原因是上级补助资金增加2234.34万元,2024年底调资,2025年预算增加。
支出按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
(1)一般公共服务支出12.98万元,占部门总支出0.13%,较上年减少4.74万元,下降26.75%, 主要原因是 机构改革,乡镇林业站划归政府,本局人员减少,工会经费相应减少。
(2)社会保障和就业支出175.21万元,占部门总支出1.70%, 较上年减少31.42万元,下降15.21%, 主要原因是机构改革,乡镇林业站划归政府,本局人员减少,社会保障和就业支出相应减少。
(3)节能环保支出4766.15万元,占支出总预算46.14%, 比上年增加3770.75万元,增长378.82%,主要原因是:历年国家级公益林补助均在上年下达,由于财政资金紧张,2024年国家级公益林补助在2024年底方才下达。
(4)农林水支出5244.90万元,占支出总预算50.77%, 比上年减少1244.69万元,下降19.18%,主要原因是:机构改革,乡镇林业站划归政府,本局人员减少,行政运行以及事业机构支出减少;结转项目数减少。
(6)住房保障支出131.60万元,占支出总预算1.27%, 比上年减少9.02万元,下降5.07%,主要原因是:机构改革,乡镇林业站划归政府,本局人员减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出 0万元,较上年减少25.23万元,主要原因是减少政府性基金预算支出项目。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0万元,与上年持平,我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.95万元,同口径比2024年减少0.05万元,下降0.15%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排16.55万元,比上年减少0.3万元,下降1.78%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排16.55万元,比上年减少0.3万元,下降1.78%,减少的主要原因是开源节流。
(三)公务接待费2025年预算安排16.40万元,比上年增加0.25万元,增长1.55 %,增加的主要原因是部分接待单据未得到支付,计划2025年支付。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算85.17万元,较上年增减少15.52万元,减少15.41%,减少的主要原因是机构改革,乡镇林业站划归政府,本局人员减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额4.125万元。其中:货物类采购 1.83万元、工程类采购 0 万元、服务类采购2.295 万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目67个,预算资金8900.53万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
451226240350200008311-林业局项目工作经费(三保) | 25.35 | 维护本单位本年度的日常运行,保证单位有效运转,让单位职工更好的为林业做贡献,改善林业风貌 |
451226250450200010758-定点帮扶补助市县 | 45.00 | 保障自治区林业局定点帮扶环江县洛阳镇玉合村、东兴镇平安村、川山镇下丰村、驯乐乡全安村、龙岩乡安山村和久乐村的村集体产业发展、村屯绿化美化和基础设施设备完善等方面工作。 |
第三部分:名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他 收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:林业局2025年部门预算报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 项目绩效目标公开表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7,809.65 | 一、一般公共服务支出 | 12.98 |
(一)上级补助 | 6,279.48 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 1,530.17 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 175.21 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | 4,766.15 | |
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | 5,244.90 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 131.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 7,809.65 | 本 年 支 出 合 计 | 10,330.84 |
上年结转结余 | 2,521.19 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 10,330.84 | 支 出 总 计 | 10,330.84 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10,330.84 | 7,809.65 | 7,809.65 | 2,521.19 | 2,521.19 | ||||||||||
10,330.84 | 7,809.65 | 7,809.65 | 2,521.19 | 2,521.19 | ||||||||||
502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 10,330.84 | 7,809.65 | 7,809.65 | 2,521.19 | 2,521.19 |
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10,330.84 | 1,430.31 | 8,900.53 | ||||||||
10,330.84 | 1,430.31 | 8,900.53 | ||||||||
10,330.84 | 1,430.31 | 8,900.53 | ||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 12.98 | 12.98 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.40 | 5.40 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.82 | 169.82 | |||||
211 | 04 | 01 | 生态保护 | 2,750.21 | 2,750.21 | |||||
211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 60.09 | 60.09 | |||||
211 | 04 | 99 | 其他自然生态保护支出 | 0.03 | 0.03 | |||||
211 | 05 | 01 | 森林管护 | 1,955.42 | 1,955.42 | |||||
211 | 05 | 07 | 停伐补助 | 0.40 | 0.40 | |||||
213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 302.31 | 302.31 | |||||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,079.85 | 1,079.85 | |||||
213 | 02 | 04 | 事业机构 | 130.53 | 30.67 | 99.86 | ||||
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 1,227.99 | 1,227.99 | |||||
213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 190.00 | 190.00 | |||||
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 412.53 | 412.53 | |||||
213 | 02 | 12 | 湿地保护 | 47.60 | 47.60 | |||||
213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 30.00 | |||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 1,824.09 | 1,824.09 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131.60 | 131.60 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7,809.65 | 一、一般公共服务支出 | 12.98 |
(一)上级补助 | 6,279.48 | 二、外交支出 | |
(二)本级 | 1,530.17 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 175.21 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | 4,766.15 | |
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | 5,244.90 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 131.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 7,809.65 | 本 年 支 出 合 计 | 10,330.84 |
上年结转结余 | 2,521.19 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 10,330.84 | 支 出 总 计 | 10,330.84 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10,330.84 | 1,430.31 | 1,345.14 | 85.17 | 8,900.53 | |||||
10,330.84 | 1,430.31 | 1,345.14 | 85.17 | 8,900.53 | |||||
213 | 02 | 12 | 湿地保护 | 47.60 | 47.60 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.82 | 169.82 | 169.82 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | |||
213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 190.00 | 190.00 | ||||
211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 60.09 | 60.09 | ||||
211 | 05 | 07 | 停伐补助 | 0.40 | 0.40 | ||||
211 | 04 | 99 | 其他自然生态保护支出 | 0.03 | 0.03 | ||||
211 | 04 | 01 | 生态保护 | 2,750.21 | 2,750.21 | ||||
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 1,227.99 | 1,227.99 | ||||
213 | 02 | 09 | 森林生态效益补偿 | 412.53 | 412.53 | ||||
213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 302.31 | 302.31 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | |||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,079.85 | 1,079.85 | 1,038.33 | 41.52 | ||
213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 30.00 | ||||
213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 1,824.09 | 1,824.09 | ||||
213 | 02 | 04 | 事业机构 | 130.53 | 30.67 | 30.67 | 99.86 | ||
211 | 05 | 01 | 森林管护 | 1,955.42 | 1,955.42 |
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
1,430.31 | 1,345.14 | 85.17 | ||||
1,430.31 | 1,345.14 | 85.17 | ||||
1,259.39 | 1,259.39 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 417.43 | 417.43 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 96.74 | 96.74 | ||
301 | 03 | 奖金 | 129.14 | 129.14 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 236.95 | 236.95 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.82 | 169.82 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.19 | 70.19 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 5.68 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 131.60 | 131.60 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.85 | 1.85 | ||
85.17 | 85.17 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 4.10 | 4.10 | ||
302 | 05 | 水费 | 4.00 | 4.00 | ||
302 | 06 | 电费 | 9.20 | 9.20 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 4.48 | 4.48 | ||
302 | 09 | 物业管理费 | 0.11 | 0.11 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | ||
302 | 14 | 租赁费 | 0.80 | 0.80 | ||
302 | 15 | 会议费 | 0.60 | 0.60 | ||
302 | 16 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 5.40 | 5.40 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 12.98 | 12.98 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.80 | 13.80 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 28.42 | 28.42 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 | ||
85.75 | 85.75 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 76.40 | 76.40 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 9.36 | 9.36 |
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
40.32 | 32.95 | 16.55 | 16.55 | 16.40 | 1.60 | 5.77 | 5.77 | ||||||
40.32 | 32.95 | 16.55 | 16.55 | 16.40 | 1.60 | 5.77 | 5.77 | ||||||
40.32 | 32.95 | 16.55 | 16.55 | 16.40 | 1.60 | 5.77 | 5.77 | ||||||
502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 一般公共预算资金 | 40.32 | 32.95 | 16.55 | 16.55 | 16.40 | 1.60 | 5.77 | 5.77 |
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本部门无此数据
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本部门无此数据
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 国有天然商品林停伐管护补助 | 国有天然商品林停伐管护补助 |
3 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 国有国家级公益林补助 | 国有国家级公益林补助 |
4 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **2023年中央财政对广西产粮大县奖励资金 | 《提前下达2023年中央财政对广西产粮大县奖励资金预算的通知》桂整合(2022)43号 117万元 统筹用于支持油茶“双千”计划 |
5 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业综合行政执法项目经费(非三保) | 对辖区内进行涉林、草法律法规普法宣传;依法对涉林、草案件调查处罚,任务完成率达到90%以上 |
6 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 生态护林员补助工作经费(非三保) | 完成全县生态护林员选聘、管理、劳务补助发放及档案管理等相关工作 |
7 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业执法案件鉴定费(非三保) | 依法对辖区范围内涉林、草案件进行调查处理,图斑案件鉴定107件,一般执法案件鉴定50件。 |
8 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 生态公益林管理站经费(非三保) | 完成全县生态公益林管护合同签订、检查验收、资金兑现及档案管理等相关工作 |
9 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业局项目工作经费(三保) | 维护本单位本年度的日常运行,保证单位有效运转,让单位职工更好的为林业做贡献,改善林业风貌 |
10 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **自治区森林生态效益补偿补助 | 自治区森林生态效益补偿补助 |
11 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **森林植被恢复费返还资金 | 自治区森林植被恢复费返还资金 |
12 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 自然保护地项目经费(非三保) | 贯彻落实上级野生动植物和自然保护地政策,加强野生动植物和自然保护地工作管理,有序推进我局野生动植物和自然保护地各项工作。 |
13 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业有害生物防治项目 | 林业有害生物防治项目 |
14 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **古树和名木抢救复壮补助 | 古树和名木抢救复壮补助 |
15 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林改项目经费(非三保) | 推进全县林业改革相关工作,年度开展活动调研至少一次。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。 |
16 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业行政办公系统维护项目经费(非三保) | 负责机关日常工作,负责机关及其直属机关的生态文明、党群和后勤日常工作,工作完成率达到90%以上。 |
17 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 自治区林木良种培育和草种繁育补助(林草良种繁育补助 | 自治区财政林业改革发展资金林木良种培育和草种繁育补助(林草良种繁育补助 |
18 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **自治区林木良种培育和草种繁育补助(林草良种繁育补助 | 自治区财政林业改革发展资金林木良种培育和草种繁育补助(林草良种繁育补助 |
19 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央油茶发展资金 | 《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年第四批中央财政林业草原改革发展资金的通知》桂整合〔2023〕39号2023年第四批中央油茶发展资金 |
20 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 国储林建设办公室工作经费(非三保) | 完成国储林项目建设指导、监管等相关工作 |
21 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 中央产油大县奖励资金 | 中央产粮大县奖励资金 |
22 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **生态护林员人身意外伤害保险 | 生态护林员人身意外伤害保险 |
23 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 自治区林业改革发展资金—育林金减收补助 | 自治区林业改革发展资金—育林金减收补助 290万元 |
24 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央财政林业改革发展资金(非国有国家级公益林补助) | 中央财政林业改革发展资金(非国有国家级公益林补助) 3278.6万元 桂整合〔2022〕37号 |
25 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 区、市、县林业项目绩效考评及档案管理项目工作经费(非三保) | 完成局机关、直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、绩效考评、人事档案管理和教育培训工作。完成按照干部管理权限对局党组管理的干部进行考核、任免及管理。完成离退休人员的管理和服务工作。指导林业人才队伍建设工作。 |
26 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 核桃产业化发展项目经费(非三保) | 完成核桃“万千百”示范基地面积管护1万亩、完成亮点工程、“一圃一园”、低产改造、产量数据采集等各类项目科学管护和建设的调查规划、技术培训、田间指导、检查验收及政策宣传 |
27 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央林业科技推广示范补助(麻竹建设项目) | 《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知》 桂整合〔2023〕44号 2024年中央林业科技推广示范补助(麻竹建设项目) |
28 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **自治区重点区域绿化补助(绿化景观提升补助) | 《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年自治区财政林业改革发展资金等补助市县项目资金的通知》桂整合〔2023〕48号 2024年自治区重点区域绿化补助(绿化景观提升补助) |
29 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 自治区林业改革发展资金重点区域绿化补助(绿化景观提升补助) | 自治区林业改革发展资金重点区域绿化补助(绿化景观提升补助) |
30 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 绿化建设工作经费(非三保) | 全县古树名木保护相关工作。指导、协调、督促全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作,相关工作量完成率95%以上。完成100个珍贵树种百万行动任务100个点以上 |
31 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 防火专项工作经费(非三保) | 完成森林火灾预防、森林防火检查、火灾隐患排查及火灾灾后调查等相关工作 |
32 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林政管理项目工作经费(非三保) | 完成森林督查;林木采伐、林地使用审核审批等相关工作 |
33 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央油茶发展补助 | 《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知》 桂整合〔2023〕44号 2024年中央油茶发展补助 |
34 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 自治区古树名木保护补助 | 自治区古树名木保护补助 |
35 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 自治区林草经营性产业发展补助(林下经济发展补助) | 自治区林草经营性产业发展补助(林下经济发展补助) |
36 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央全面停止天然林商业性采伐补助 | 《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金》桂整合〔2023〕45号 2024年中央全面停止天然林商业性采伐补助 |
37 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 国家级自然保护区补助 | 国家级自然保护区补助 |
38 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 非国有国家级公益林补助 | 非国有国家级公益林补助 |
39 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **国有天然商品林停伐管护补助 | 国有天然商品林停伐管护补助 |
40 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 森林病虫害防治项目经费(非三保) | 完成森林病虫害普查、监测,防治,宣传等相关工作 |
41 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 油茶产业发展项目工作经费(非三保) | 完成开展调查规划、技术培训、田间指导、检查验收及政策宣传等,营造油茶林面积12000亩以上,加强营造林质量和成效。 |
42 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 乡村振兴办工作经费(非三保) | 落实“四个不摘”要求,完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项考核指标任务等相关工作 |
43 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 全县林长制工作经费(非三保) | 河池市2024年县级林长考核指标等相关工作完成率95%以上 |
44 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 森林植被恢复费返还资金 | 自治区森林植被恢复费返还资金 |
45 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央国家重点野生动植物保护补助(古树名木) | 《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金》 桂整合〔2023〕45号 2024年中央国家重点野生动植物保护补助(古树名木) |
46 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业科技推广示范补助 | 林业科技推广示范补助 |
47 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 生态护林员补助 | 生态护林员补助 |
48 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央财政林业改革发展资金(非国有天然商品林停伐管护补助) | 中央财政林业改革发展资金(非国有天然商品林停伐管护补助) 96.34万元 桂整合〔2022〕37号 |
49 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央国有林保护修复补助(国有天然商品林停伐管护补助) | 《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金》 桂整合〔2023〕45号 2024年中央国有林保护修复补助(国有天然商品林停伐管护补助) |
50 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央财政对广西产粮大县奖励资金 | 产油茶大县(全部统筹用于支持油茶双千计划) |
51 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 非国有天然商品林停伐管护补助 | 非国有天然商品林停伐管护补助 |
52 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 定点帮扶补助市县 | 保障自治区林业局定点帮扶环江县洛阳镇玉合村、东兴镇平安村、川山镇下丰村、驯乐乡全安村、龙岩乡安山村和久乐村的村集体产业发展、村屯绿化美化和基础设施设备完善等方面工作。 |
53 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 自然保护地管护补助 | 自然保护地管护补助 |
54 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **自治区育林基金减收补助资金 | 自治区育林基金减收补助资金(桂整合〔2020〕46号)2900000元。 |
55 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 油茶产业宣传材料及测产工作劳务补助(非三保)) | 完成油茶产量调查测定及产值统计工作,油茶挂果样地测产统计工作大于79个样地 |
56 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业山林纠纷调处项目经费(非三保) | 负责山林纠纷调处工作50件以上,处理工作,维护林业经营者合法权益。 |
57 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业产业化项目工作经费(非三保) | 对辖区内涉林加工企业生产安全进行指导和监管每年至少100次以上;负责林业产业建设项目查验及跟踪监管工作。 |
58 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业局党支部组织生活经费(非三保)) | 开展党员活动年内至少两次以上、进一步加强党建工作,增强党性修养 |
59 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 名目古树去硬化以及复壮保护工作经费(非三保) | 完成100株以上古树名木的普查、修剪及养护复壮等工作。 |
60 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **自治区湿地保护修复补助 | 《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年自治区财政林业改革发展资金等补助市县项目资金的通知》 桂整合〔2023〕48号 2024年自治区湿地保护修复补助 |
61 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **自治区古树名木保护补助 | 自治区古树名木保护补助 |
62 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **自治区林草经营性产业发展补助(林下经济发展补助) | 自治区林草经营性产业发展补助(林下经济发展补助) |
63 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 自治区森林生态效益补偿补助 | 自治区森林生态效益补偿补助 |
64 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **中央重点区域生态保护和修复专项 | 2023年九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目1.656万亩 |
65 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | **调整2023年中央财政林业草原改革发展资金 | 2023年非国有天然商品林停伐管护补助调整金额6.41万元,2023年非国有国家级公益林补助14.09万元。 |
66 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 营造林工作经费(非三保) | 完成年度营林生产计划任务;林业技术推广、草地管理、退耕还林管理等相关工作 |
67 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业新经营主体规模经营奖补 | 林业新经营主体规模经营奖补 |
68 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林草经营性产业发展补助 | 林草经营性产业发展补助(木、竹产业发展补助) |